項目績效目標自評報告(通用28篇)
項目績效目標自評報告 篇1
一、項目基本情況
(一)項目概況。
我縣政務服務大廳負責綜合協調縣級各部門政務服務事項進駐,指導進駐部門政務服務工作的規范、管理、協調、監督和服務工作,并配合相關部門做好簡政放權和“四最”營商環境建設工作,為確保政務中心大廳的日常運轉,辦公支出等,為創優“四最”營商環境,為辦事企業、群眾提供良好的辦事環境,縣政務中心運行經費項目預算金額131萬元,20xx年度實際支出131萬元,完成100%,該項目專項資金主要用于政務大廳的日常運轉及文明創建等辦公支出,截止20xx年12月底,政務大廳有序運轉,政務服務水平得到了進一步提高,群眾辦事更加便利,均通過良好評價。
(二)項目績效目標。
一是保證政務中心大廳的日常運轉,辦公支出等;二是創優“四最”營商環境,為辦事企業、群眾提供良好的辦事環境。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
按照縣財政部門預算支出績效評價要求,對涉及納入部門預算的所屬單位的縣級項目支出績效和部門整體支出績效開展評價工作。績效評價的目的是為了推進全過程預算績效管理,提升財政資金使用效率和政府部門管理水平。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
本次指標體系設立以《安徽省財政支出績效評價指標框架》的通知(財績〔20xx〕627號)為參考,從中選取最能體現評價對象特征的共性指標,并針對部門特點,另行設計具體的個性績效評價指標,對評價指標設定遵循相關性、重要性、可比性、系統性、經濟性原則。所有評價指標按權重設定了科學合理的分值,確定了相應的評價標準,并對評價指標的內容做出說明,形成完善的績效評價指標體系。標準分值為100分,其中:決策20分,過程20分,產出30分,效益30分。評價計分采取百分制,評價結果分為優、良、中、差四個等級:綜合評價得分90分以上(含90分),績效級別評定為優;綜合評價得分80-90分(含80分),績效級別評定為良;綜合評價得分60-80分(含60分),績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下,績效級別評定為差。
(三)績效評價工作過程。
由部門牽頭召開專門會議,組織開展績效評價工作,業務科室根據年初設定的績效目標,對照20xx年度項目工作開展、資金使用、財務管理、產生的效益等情況進行評價,辦公室結合項目實際完成情況,通過定性與定量相結合完成此次評價工作。
三、綜合評價情況及評價結論
資金撥付手續完整,資金支出符合預算批復的用途。財務審批流程嚴格按資金管理辦法執行,資金支付管理資料真實、合法、完整。但需進一步加強項目執行、成果驗收、資料歸檔等方面的要求。
(三)項目產出情況。
截止20xx年12月底,全縣政務中心大廳的運轉正常,創優了“四最”營商環境,為辦事企業、群眾提供良好的辦事環境,得到了各方面的一致好評,各項指標均評價良好,但還需要持續不斷地提高政務服務水平,提高群眾辦事滿意度。
(四)項目效益情況。
政務大廳建設是全縣服務窗口的縮影,加強實體大廳建設,提升群眾滿意度勢在必行。在加強縣級大廳建設的同時,我局專門出臺《關于進一步加強政務服務分廳建設的通知》。一是在各分廳設立服務臺,放置急救箱、便民雨傘、充電設備,設置健康驛站、飲水處等便民設施。健全完善窗口首問負責制、全面公示制、一次告知制、“好差評”評價等制度,全面提升群眾辦事滿意度。同時,加強對全縣23個鄉鎮為民服務中心、230個村級為民服務工作站的業務指導,構建了標準化的、覆蓋縣、鄉、村三級的為民服務網格。二是開展常態化的志愿服務。為企業和群眾提供咨詢引導、自助設備指導使用、禁煙勸阻、扶弱救殘、失物招領等系列服務。全年,共提供各類志愿服務近20__余人次。尤其是今年的疫情防控,大廳志愿者們以實際行動為抗擊疫情奉獻了一份自己的力量。
四、主要經驗及做法
一是領導高度重視是關鍵。為更好地落實財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號),按照《安徽省省級項目支出績效單位自評操作規程》和《安徽省省級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》(皖財績〔20xx〕1603號)的文件要求,我單位領導高度重視,聽取有關匯報,并以財務科為主要牽頭部門,按年初設定的項目績效目標情況,高質量的開展績效評價工作。
二是完善管理制度是基礎。通過績效評價找出項目運行中存在的問題及其形成的原因,完善項目管理制度,規范項目資金使用,進一步提高財政資金支出透明度和使用效率。
三是注重績效管理是根本。科學合理的編報項目績效目標,嚴格執行項目管理程序及政府采購制度等,保證項目資金使用合規,既能滿足節約辦事的要求,又推進了機關工作的有序開展。
五、存在問題及原因分析
存在問題是評價指標體系不夠完善,評價內容不夠全面,難以滿足不同層面和不同性質的績效評價需求,不利于后期對項目進行跟蹤與考核。主要原因是部分績效目標設置不夠精細,體現項目效果的個性指標和標準上針對性不強,特別是效益指標定性指標多定量指標少,主觀判斷的多,具體可衡量的少。
六、有關建議
一是提高預算編制的準確性,強化績效目標管理。根據項目年度工作內容和總體目標,合理編制、細化預算,結合實際情況,科學合理設置績效目標和績效指標,確保指標設置能夠全面體現工作任務的主要產出和效益。
項目績效目標自評報告 篇2
一、項目基本情況
持續深化商事制度改革,營造市場寬松營商環境。繼續推進“證照分離”改革,統籌推進“證照分離”和“多證合一”改革,推動“照后減證”,著力解決“準入不準營”問題,深化推進全市證照整合,全面實施分類監管;持續深化壓縮企業開辦時間,做好“企業開辦全程網上辦”改革工作,推進開辦企業‘一窗通’服務平臺、持續深化壓縮企業開辦時間和推進企業注銷便利化等各項改革工作的實施,落實好各項行政許可、審批工作,市場主體對營商環境的滿意度明顯提升。
營造公平有序的市場競爭環境。堅持放管結合,加強事中事后監管,規范企業生產經營行為,維護公平競爭,維護市場秩序,改善市場主體經營發展環境。一是加強重點領域市場監管。加強網絡市場監管,堅持依法依規監管、智慧監管、綜合監管和協同監管,嚴厲打擊網絡市場突出問題;加強廣告監管,加強指導廣告業發展,強化廣告導向監管,聚焦重點領域,推進互聯網廣告整治,組織指導“三品一械”廣告審查,配合抓好互聯網金融風險專項整治、非法集資廣告排查、綜治維穩等工作;加強藥品醫療器械及化妝品監管,抓好藥品醫療器械專項整治、飛行檢查、監督抽驗、不良反應監測工作,加強非特殊用途化妝品備案后監管;認真開展各項市場專項整治,加強旅游市場監管整治,維護旅游市場秩序,繼續推進“云油利劍”成品油專項治理行動,深入開展農資打假專項治理,切實保障農業生產;規范商品交易市場主體經營行為,積極推進市場誠信體系建設,加強合同監管,加大打擊合同欺詐力度,強化經紀人監管,加強對中介服務機構的監督管理,規范收費服務行為;二是強化競爭執法力度。嚴格價格監管,對價格違法行為依法嚴肅處理,嚴厲打擊不正當競爭行為,組織開展教育、醫療、旅游等行業商業賄賂違法行為專項整治,強化直銷監管,持續保持打擊傳銷的高壓態勢;三是強化知識產權保護運行。深入實施知識產權強企強縣工程,圍繞“三張牌”,實施知識產權“提高質量、創建品牌、擴大影響”行動,加大知識產權保護和綜合監管力度,推進商標戰略,深入挖掘地理標志資源,加快推動地理標志和生態原產地保護產品申報工作,規范商標使用行為,加強商標保護和服務能力,提升商標品牌管理運用能力,優化品牌發展環境,促進全市品牌經濟穩步快速發展。
營造安全放心的市場消費環境。加強消費者權益保護工作,充分發揮12315投訴舉報平臺職能作用,健全消費爭議處理機制,大力推進“誠信經營放心消費”創建工作,充分發揮消協組織作用,強化旅游購物、誠信經營、消費投訴等環節協作聯動機制建設。積極服務“一部手機游云南”工作;加強假冒偽劣重點領域治理,開展打擊假冒偽劣綜合執法行動。
創新市場監管機制,提升綜合監管能力。持續推進信用信息歸集公示工作,督促市場主體年報信息公示,完善市場主體監管信息、公示信息、聯合懲戒工作機制,全面推進“雙隨機、一公開”監管工作,監管能力顯著提升,社會信用體系建設取得初步成效;全力推進“保山市場主體信用監管平臺”應用,建立信用修復機制和市場主體強制退出機制,實施市場主體信用風險分類管理;加強市場監管機制建設,強化市場監管法制建設。
二、項目績效自評工作開展情況
1.前期準備
一是建立和完善自評工作的組織機構,按照行政事業單位內部控制規范化工作要求,成立了保山市市場監督管理局內部控制工作領導小組,下設工作小組。明確分管財務的局領導牽頭組織開展自評工作,財務科牽頭組織實施自評工作;二是及時召開領導小組辦公室會議,明確定本年度開展績效自評項目,研究自評工作開展方式和問題,提出解決方案;三是按照績效評價的要求,明確工作職責和工作步驟,確保自評工作按期、保質完成。
2.組織實施
一是及時召開績效評價培訓會議,明確專門人員負責具體工作。二是是及時組織內部業務科室應積極配合做好自評的有關工作。三是根據已設定的績效目標,認真總結20xx年市場監管各項任務完成情況,按時完成項目績效自評報告和整體評價報告。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
市財政根據20xx年度部門預算下達了市場綜合監管補助經費120萬元。
2.項目資金執行情況。
項目資金使用依據相關的管理制度規定。項目資金使用,符合《會計法》、《預算法》等國家財經法規和單位財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定。資金的撥付有完整的審批程序和手續。項目資金支付嚴格執行預算執行進度要求。
3.項目資金管理情況。
專款專用,嚴格控制項目資金開支標準,項目經費納入單位財務統一管理,將會議費、交通費、接待費、辦公費等成本性支出嚴格控制在合理范圍內,本著節約成本、提高資金使用效率的精神管理好項目經費,杜絕經費支出隨意性。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況100%。
2.效益指標完成情況100%。
3.滿意度指標完成情況100%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
由于市場監管局新組建成立,工作職能職責整合,相關人員配備不足,相關制度建設與執行還有待進一步完善和加強。下一步,保山市市場監督管理局將著力從以下3個方面不斷推進部門預算管理及績效評價工作。一是積極向上級部門和財政部門匯報,爭取資金支持,加強對重點工作和監管領域的集中統籌能力,不斷提升資金使用效益;二是加強學習與政策研究,努力提升部門預算編制的前瞻性;三是繼續加大行政成本控制,四是積極爭取財政資金支持,加大培育力度,不斷增強市場監管隊伍的履職能力。
五、績效自評結果
20xx年度市場綜合監管補助經費項目績效評價自評分96分,等級為“優”。
六、結果公開情況和應用打算
績效評價結果按照相關規定和要求,及時在單位門戶網站上公開。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
一是加強組織領導。市市場監管局黨組高度重視部門預算管理工作,把加強財務規范化管理作為一項重要政治任務來抓。成立了財規范化管理領導小組和辦事機構,主要負責人任組長,其他局領導擔任副組長,機關相關業務科室主要負責人擔任成員,為做好預算管理工作提供了堅實的組織保障。二是強化預算管理工作的全程性。在工作小組的領導下,及時協調相關業務科室,形成了財務科牽頭,具體項目實施科室為主體的預算編制、評價工作機制,預算編制、執行、監督、評價各工作環節均明確責任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進。三是加強部門間協調配合,強化預算執行管理。針對績效評價工作綜合性、復雜性等特點,多次召開協調會,對項目績效指標設置完成情況、資金使用情況、項目管理等情況進行研究、討論,及時協調相關業務科室,加快預算執行進度,努力提高資金使用效率。四是加強監督指導。認真按照內部控制制度的有關規定,對預算、決算編制、執行情況進行監督,對及時解決績效中出現的問題、規范預決算編制和執行工作起到了積極作用。
八、其他需說明的問題
無
項目績效目標自評報告 篇3
一、項目基本情況
(一)單位項目基本情況簡介
呼和浩特市人民政府辦公室(含所屬二級單位)20xx年度財政撥款預算項目共計24個,其中:呼和浩特市人民政府辦公室18個,呼和浩特市人民政府辦公室綜合服務中心3個,呼和浩特市網絡信息管理中心1個,呼和浩特市民生信息平臺受理服務中心1個,呼和浩特市人民政府協調聯絡中心1個。以上項目主要用于日常辦公各項經費,保障市政府辦公室各部門正常運轉。
(二)項目年度績效自評完成情況
呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度24個項目均完成了項目支出績效自評,分別填列了年初設定的目標、全年實際完成情況以及年度績效指標完成情況,具體情況參見各項目自評表。
二、績效自評工作開展情況
(一)前期準備。
本次績效評價遵循《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《全面實施預算績效管理的建議》(中發〔20xx〕34號)、《內蒙古自治區關于全面實施預算績效管理的實施意見》(內財監〔20xx〕1343號)、內蒙古自治區項目支出績效評價管理辦法(內政辦發〔20xx〕5號)等文件精神,對呼和浩特市人民政府辦公室(本級)及所屬4個二級單位的項目資金進行了績效評價考察,從政府專項資金的角度探尋項目資金使用的經濟性、效率性和效益性,并針對項目資金使用過程中出現的問題提出相關建議,增強資金發放、使用的規范性,提高資金使用效益。本次績效評價秉承科學規范、公平公正、分級分類、績效相關等原則,按照從投入、過程到產出、效果和影響力的績效邏輯路徑,結合項目的實際開展情況,運用定量和定性分析相結合的方法,對項目實施和管理中存在的問題進行剖析,為切實提升本單位財政資金管理的科學化、規范化和精細化水平提供了堅實的基礎。本次評價結果采取評分和評級相結合的方式,具體分值和等級可根據不同評價內容設定。總分設置為100分,等級一般劃分為四檔:90(含)-100分為優、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。
(二)工作過程。
預算項目績效管理小組根據本單位預算項目的內容、操作流程、管理機制、資金使用、產出效果等情況,根據項目的實際情況和績效管理要求制定績效評價工作方案,與項目相關業務科室人員進行了座談,并抽查了財務記賬憑證及部分佐證材料。對復核后的數據和資料進行匯總,依據評分標準對評價指標進行評分,并通過績效分析形成評價結論。在此基礎上,撰寫績效評價報告。
(三)分析評價。
通過內部論證的評價指標體系及評分標準,通過數據采集等方式對呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度所有預算項目的績效進行了客觀評價。
三、綜合評價結論
此次自評得分根據項目執行情況分指標進行評比,預算執行率類指標權重為10分,產出指標類指標權重為50分,效益指標類指標權重為30分,服務對象滿意度指標類指標權重為10分,總分100分。
呼和浩特市人民政府辦公室所有項目支出事項嚴格按照預算執行,嚴禁超預算或無預算安排支出,并遵循分事項管控、分級授權原則進行審批。需辦理政府采購的經濟活動支出事項,按照政府采購法相關要求及上級政府采購有關文件的規定執行,選擇相應的政府采購執行方式履行相關程序。使用項目資金形成的國有資產按照國家資產管理相關要求及本單位內部管理制度執行。24個預算項目支出績效自評結果如下:
90(含)-100分的16個
80(含)-90分的7個
60(含)-80分的1個
60分以下無。
四、績效目標實現情況分析
(一)項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
呼和浩特市人民政府辦公室20xx年年初項目資金預算686.14萬元,年中追加項目預算122.55萬元,其中:追加呼和浩特市人民政府辦公室(本級)信息系統項目經費84.4萬元,追加所屬二級單位人才引進安置費等項目經費38.15萬元。
2.項目資金執行情況分析。
20xx年度部門執行項目資金465.07萬元,其中;呼和浩特市人民政府辦公室(本級)執行428.30萬元,所屬二級事業單位執行36.77萬元。
3.項目資金管理情況分析。
通過對20xx年度市政府辦公室預算項目進行績效評價分析,我辦能夠認真貫徹落實財政預算管理制度,健全預算管理體系,加大資金統籌力度,提高資金運用的科學性、合理性和預算的約束力,保證財政資金發揮最大效益。同時,在評價中也發現存在一些問題,例如年初項目預算績效指標設置不是十分合理,項目資金預算分配還不夠精確。
(二)項目績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)項目完成數量。
市政府辦公室部門共24個項目,產出指標(總分50分)達到40分以上的20個,達到30分以上的3個,達到20分以上的1個。
(2)項目完成質量。
20xx年度受疫情因素影響,市政府辦公室招商引資工作及部分項目開展較緩,但至20xx年底,進行的項目全部保質完成。由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,市重大辦工作項目經費預算已于20xx年度取消。
(3)項目實施進度。
20xx年度市政府辦公室24個項目中20個預算執行率達到70%以上,另外,受20xx年疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減,其他項目均不同程度受到影響,導致市政府工作經費預算執行率為41.74%,市政府微博、微信、網絡宣傳及相關設備購置運行維護費為60.53%,市政府印刷費為55.97%。另外,由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,市重大辦工作經費執行率1.81%,此項目經費預算已于20xx年度取消。經費執行率降低,未影響我辦各項工作的順利開展,20xx年度市政府辦公室各項工作保質保量完成。
(4)項目成本節約情況。
20xx年度市政府辦公室一般公共預算財政撥款項目經費預算686.14萬元,項目績效預算執行數465.07萬元。
2.效益指標完成情況分析。
市政府辦公室20xx年度24個項目經費效益指標自評得分全部在26分以上,其中18個項目的效益指標評價為滿分。
3.滿意度指標完成情況分析。
市政府辦公室20xx年度24個項目滿意度指標自評得分全部為滿分。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
市政府辦公室20xx年受疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減,其他項目均不同程度受到影響,另外由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,故市政府工作經費、市政府微博、微信、網絡宣傳及相關設備購置運行維護費、市政府印刷費以及市重大辦工作經費預算執行情況不理想,在下一年度中,我部門將改進方式方法,將績效評價工作開展的更加合理合規。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
本部門通過對項目的績效自評工作,了解資金使用是否達到了預期目標,檢驗資金的支出效果。根據績效評價結果反饋情況分析資金使用過程中存在的問題和原因,積極落實整改,改進管理措施,有效提高了財政資金的使用效益。自評結果及自評報告將按要求進行公開,并將作為編制下一年度部門預算的重要依據,加強內部控制,完善項目管理。
項目績效目標自評報告 篇4
收到《關于進一步做好20xx年度民生工程績效評價相關工作的通知》后,市美麗辦高度重視美麗鄉村建設績效評價工作,下發《20xx年度美麗鄉村民生工程績效評價和群眾滿意度調查工作注意事項》,按照《宿州市美麗鄉村建設績效評價辦法》(宿美辦發〔20xx〕10號)和《20xx年度全省美麗鄉村建設驗收辦法》(皖美辦發〔20xx〕3號)的要求,積極組織開展自評工作。在各縣區自評的基礎上,結合縣區自報20xx年度美麗鄉村建設進度情況,市美麗辦組織人員分組進行現場考評。現將我市美麗鄉村建設績效自評情況報告如下:
一、項目總體情況
根據安徽省美麗鄉村建設工作領導小組辦公室下發的《關于印發20xx年度全省美麗鄉村省級中心村建設名單的通知》(皖美辦發〔20xx〕1號)文件精神,我市共有34個省級美麗鄉村中心村建設任務:碭山縣5個、蕭縣5個、埇橋區5個、靈璧縣13個、泗縣6個。按照《省美麗鄉村建設實施辦法》要求,本年度目標任務為12月底前完成建設任務的70%,目前已完成工程進度的89.1%。
二、績效自評情況
省級中心村建設成效類指標(100分),自評99.1分。
按照“生態宜居村莊美、興業富民生活美、文明和諧鄉風美”的要求,宿州市20xx年度34個省級中心村多數已完成年度目標建設任務。
一是建設規劃編制及執行。各縣區在規劃過程中圍繞省、市美麗鄉村建設的指導思想和規劃原則,聘請具有專業資質的規劃團隊進行規劃,多次召開兩委會議、村民代表大會、群眾座談會,充分尊重群眾意愿,結合中心村的村莊特色、歷史人文、地域特點和發展方向以及省規劃要求,對中心村的選址、人口規模、預留發展空間進行了充分的調研討論,調整完善規劃成果,規劃體現中心村特色和地域特點。
二是重點建設任務按序時完成。公共服務中心、污水處理設施、道路硬化、村莊美化等建設工程多數已基本完工,亮化、綠化、特色打造等提升工程成效明顯,村莊基礎設施和公共服務配套不斷完善。通過“三清四拆”集中整治、生活垃圾清掃清運城鄉一體化運行等途徑,配齊鎮村環衛保潔人員,完善長效管護機制,實現公共服務設施和衛生保潔的長效運行、管護。
三是產業基礎不斷增強。通過整合項目,加大培育力度,20xx年度34個省級中心村集體經營性收入均超過15萬元;通過新型經營主體培育和農業社會化服務水平提升,土地適度流轉、經濟效益增加,農民人均純收入明顯提高。
四是農村精神文明建設成效顯著。通過開展各類評選活動、志愿服務活動、文體活動、普法教育活動,豐富了農民精神文化生活,健康生活、文明生活的理念更深入人心。
五是群眾滿意度不斷提升。隨著村環境的'優化、基礎設施的完善、公共服務功能的完備,群眾參與美麗鄉村建設的積極性和主動性增強,對美麗鄉村建設的認可度和滿意度不斷提升。
省級中心村加分項(2分),自評2分。
1.各村均能尊重群眾意愿,突出農民主體,村莊建設與管理群眾參與度高。
2.各村均能優先采用生態措施,充分利用當地資源,就地取材改善環境,農房與院落面貌較好,村莊與周圍環境自然和諧,村莊美化綠化,村容村貌整潔,建成鄉愁濃郁、生態宜居村莊。
3.村莊內將因地制宜建設了大小合適的文化體育休閑等公共服務場所。
長效管護情況評估(1分),自評1分。
20xx-20xx年度中心村長效管護機制健全,落實較好,村容村貌整潔,基礎設施運行維護正常,群眾滿意度高。
三、下步工作打算
(一)加快推進20xx年度省級中心村工程建設進度。嚴格按照建設要求,加大調研力度,進一步加快工程施工進度,爭取年底工程類項目大頭著地,20xx年上半年進行亮點打造和特色提升,全面完成建設任務。
(二)及早謀劃啟動20xx年度省級中心村項目建設。為有效地進行工作銜接,更好地推進全市美麗鄉村建設,按照省美麗辦下發的《關于開展20xx年度美麗鄉村省級中心村建設計劃摸底工作的通知》(皖美辦發〔20xx〕11號)要求,我市20xx年度省級中心村建設計劃數已上報省美麗辦,各縣區正實地考察,精心選點,爭取早定點、早規劃、早開工、早建設。
(三)持續抓好20xx-20xx年度省級中心村長效管護機制落實。為確保已通過考核驗收的美麗鄉村省級中心村常態長效運行,健全、完善管護工作制度,落實鎮村管護主體責任,壓實管護人員的工作責任,實現制度管人。引導群眾投資投勞,鼓勵社會資金參與,財政資金予以支持,確保管護資金有保障。加大管護工作的監管力度,嚴格考核獎懲,提高管護質量。
項目績效目標自評報告 篇5
根據《關于開展20__年度中央對地方專項轉移支付衛生健康項目資金預算執行情況績效自評工作的通知》要求,進一步規范財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。我中心對20__年度重大公共衛生專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現場評價相結合的方法,制定了評價實施方案,從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價。現將績效評價情況及評價結果報告如下:
一、專項基本情況
本次績效評價重大公共衛生服務項目、20__年上級安排專項經費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經費25.5萬元、重點地方病經費6萬元、艾滋病經費18.98萬元、免疫規劃擴免9萬元、結核病經費21.8萬元、傳染病防治經費及生態環境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經費5.1萬元)。上級經費支出實行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。
二、績效評價工作開展情況
20__年2月1日,我中心收到通知后中心領導相當重視,把各項工作安排到位,以中心主任蘭世燈為組長,舒象偉為副組長,以財務室為主成立了績效評價工作小組,展開了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛生服務專項資金項目資金的使用管理情況認真進行了一次績效評估。評價工作相關到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組采取:召開了每一項工作,座談會、聽取匯報、核查專項資金使用和管理、財務賬目等情況,了解資金使用效果及存在的問題。
(一)評價資料準備充分
我中心積極準備各項專項資金績效材料,各個項目工作人員互相協調。
(二)績效評價意識提升
各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識,對于專項資金績效評價常態化開展從理解、接收到積極配合,有效地促進了績效評價工作的開展。
三、綜合評價情況及評價結果(見附件)
20__年省衛健委公共衛生項目專項、治療艾滋病人160余人、免疫規劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行,精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強,完成了省廳下達食品安全風險檢測任務,讓老百姓得到了實惠,取得了良好的社會效益,受到廣大人民群眾的好評。
四、績效評價指標分析
1、網絡直報工作。
(1)法定傳染病監測報告情況:本年度,全縣共報告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例,死亡10例,報告病例數較去年同期下降了13.02%,發病率864.28/10萬,艾滋病死亡率為10例,發病數位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發疫情)處置管理:全縣報告感染性服泄25例,已開展流行病學調查和處置,未報告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風疹、病例。(3)突發公共衛生事件應急處置:報告突發公共衛生事件0例。(4)重點傳染病監測:20__年全縣報告手足口病282例,均已開展流行病學調查處置并采集標本送市疾控中心。
2、免疫規劃工作開展情況。
(1)、加強AFP病例監測管理,繼續保持無脊灰狀態。
按照《全國AFP病例監測方案》,進一步明確縣人民醫院、各鄉鎮衛生院等醫療衛生單位在AFP病例監測中的職責,加強AFP病例快速報告和常規報告特別是“零病例”報告的及時性,減少和杜絕病例漏報現象。全年未報有AFP病例。
(2)、加強麻疹監測工作,嚴防麻疹疫情暴發。20__年進行了麻疹疫苗應急接種,有效地控制了麻疹疫情。
(3)、加強疫苗接種,消除免疫空白。
在做好常住兒童常規免疫工作的同時,進一步加強了流動兒童和計劃外生育兒童的管理,加強對流動人口聚居地進行流動人口兒童的調查摸底登記,及時建卡、建證,消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應種人數為10506人,實種人數為10506人,接種率為100%;卡介苗應種人數為3367人,實種人數為3367人,接種率為100%;脊灰疫苗應種人數為14027人,實種人數為14027人,接種率為100%;百白破疫苗應種衛生為14571人,實種為14571人,接種率為100%;白破二聯苗應種人數為3536人,實種為3536人,接種率為100%;麻風疫苗應種人數為3685人,實種為3685人,接種率為100%;麻腮風疫苗應種人數為3806人,實種人數為3806人,接種率為100%;A群流腦疫苗應種人數為7237人,實種人數為7237人,接種率為100%;A+C流腦疫苗應種人數為6921人,實種人數為6921人,接種率為100%;乙腦疫苗應種人數為7173人,實種人數為7173人,接種率為100%;甲肝疫苗應種人數為3806人,實種人數為3806人,接種率為100%。
(4)、積極推廣兒童預防接種信息化管理。
繼續加強兒童預防接種的規范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統建設,對全縣所有接種門診進行了金苗助手客戶端現場操作指導,全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮衛生院4月份無掃碼接種外,各接種門診和產科醫院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作,每個接種門診都能熟練操作,并全縣系統運行正常。
(5)、生物制品管理和冷鏈運轉。
疫苗臺賬使用規范,達到了賬物相符,做好了生物制品的預算和分發工作,每次領取或分發的免疫規劃相關疫苗記錄清楚,包括疫苗的廠家、批號、效期、數量、溫度、領發人簽字等并在信息化系統中下發到各鄉鎮。冰箱溫度記錄完整,20__年全縣22個鄉鎮已經冷鏈運轉12次,冷鏈設備運行正常,保證了疫苗接種質量。
(6)、加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監測和個案調查。全年全縣沒有發生乙腦和流腦病例。
(7)、加強了AEFI監測及處置。全年共發生18例AEFI病例,19例為一般反應,均按規定進行了處置。
(8)、宣傳培訓和督導考核。
20__年舉辦了全縣免疫規劃業務人員相關培訓2期,每期培訓都得達到了預定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動1次,“7.28”宣傳1次,各鄉鎮宣傳活動共44次。全年對22個的鄉鎮進行6次督導,包括工作考核。督導注重了質量,收集了督導資料,建立了督導檔案;對發現的問題,提出改進意見,督促落實。
3、結核病工作完成情況。
本年度共完成結核病人發現任務82結核病人,其中涂陽患者完成27人,成功治療27人,治療率100%,涂陰患者完成55人,成功治療55人,治療率100%。全年以鄉鎮為單位的DOTS覆蓋率繼續維持在100%;穩步推進耐多藥肺結核規范化診療工作,加強耐多藥肺結發現及轉診診療工作,全年完成耐藥結核病患者2人,完成發現任務數2人的100%。
在“3.24”世界結核病日,以鄉鎮為單位開展了豐富多彩的宣傳活動,制作“社會共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅,6月份中心聯合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學進行“社會共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動。專家現場宣講了結核病防控知識,解答了同學們咨詢的結核病防治相關知識。進一步增強了學生衛生健康意識,消除了隨地吐痰等陋習,加強了學校等重點單位及區域結核病防控工作。
加強了網報病人的追蹤,提高了網報病人到到位率;加強了鄉鎮專干的督導,全年對22個鄉鎮衛生院共進行了4輪88次的現場督導,3輪54次的電話督導,有力的改進了鄉鎮結核病防控工作,就工作中遇到重點、難點做了解釋和指導,提高了任務完成質量。
4、艾滋病防治工作完成情況。
本年度,全縣累計完成自愿咨詢檢測546人次;完成HIV抗體檢測546人次,完成率100%;新增抗病毒治療人數32人,完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%;暗娼人群HIV抗體檢測比100%;吸毒人群HIV抗體檢測比例87%;無男男性行為者。抗病毒治療覆蓋率100%;為響應國家“四免一關懷”政策要求,我中心堅持“四免一關懷”政策落實,20__年我縣對前來進行CD4采血的感染者/病人發放生活慰問品500余份,對其進行生活救助。
5、慢性非傳染性疾病管理情況。
(1)、以宣傳為抓手,向群眾普及慢性病、職業病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳,4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業園星珍電子廠開展《職業病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳,10月日在牌樓開展精神衛生日宣傳。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報、發放小冊子,宣傳單。并設立了咨詢專席,在傳播相關防病知識的同時給予了群眾耐心答疑。
(2)、抓好地方病監測與數據報告。4月份完成了轄區內5個村20個組300個居民食用鹽的采樣。經實驗室指標監測均達標,并及時完成數據的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6個中心衛生院、縣疾控中心、縣人民醫院檢驗骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓,經現場考核學員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》,通過多年的監測,我縣自1989年以來均無瘧疾病例發生。
(3)、認真落實的慢病的督導培訓工作。年內里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導。及時把各鄉鎮工作中的問題反饋給各醫院。促進了慢病管理率、規范管理率的提高、減少了失訪患者、真實檔案的比例。并在10月份與衛生局對4個片區的鄉鎮兩級公衛人員開展了4天26課時的培訓。培訓效果反響良好。
(4)、狠抓了薄弱環節的,使精神病管理、死因報告進位很快。本年度管理精神病人1155人,新增47人,粗篩率達4.08‰,首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例,為民辦實事得到了較好的落實。本年度1-12月共報告死亡962人,死因報告4‰,,死因報告質量正在提升。
當前正在開展了學生營養餐體質數據收集,預計12月底可以上報10所學校2245人相關體質數據。
6、飲用水水質檢驗及實驗室檢驗檢測工作。
(一)、城鎮供水及農村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份,覆蓋12個鄉鎮135個行政村,覆蓋率100%。
(二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監測21份;順利完成湖南省實驗室資質認定的復檢評審工作。(2)開展艾滋病檢測情況:完成自愿咨詢門診、娛樂場所服務人員及監管場所羈押人員HIV抗體檢測20人,其中初篩陽性1人。(3)開展霍亂外檢索120份標本檢測,內檢索12份標本檢測。
7、麻風病防治工作。
20__年補助麻風病人住院醫療費1人。
8、宣傳、培訓及督導檢查工作。
為著力提升服務群眾能力,疾控中心工作人員按照年初制定的業務工作計劃,參加上級培訓30人次。在提升自身業務工作水平的同時,積極利用各種機會,向基層衛生院、社區衛生服務站舉辦各類培訓班22期。向各類人群提供疾病防控相關知識講座9次,參與各種戶外宣傳活動10次,累計發放宣傳冊20000余份。各業務科室累計下鄉督導達2輪以上。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1、人員緊缺:縣疾病預防控制中心屬公益性事業單位,編制數為40人,實際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足,尤其是檢驗、艾滋病、結核病、地方病、慢性病等科室,全部不符合國家對人員數量的要求。人員不足給各項工作都帶來很大影響。急需上級部門給予協調解決。
2、經費不足:隨著國家對基本公共衛生工作的重視,各項指標不斷加大,同時工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求,對我縣疾控各項工作帶來很大影響。
3、縣城城區公共衛生面臨嚴峻形勢:縣城建成區人口眾多,特別是流動人口頻繁,公共衛生工作任務繁重,無專門管理機構和辦事單位,是我縣公共衛生工作的薄弱區域,目前只是委托和安排給中方鎮衛生院承擔,而中方鎮衛生院業務服務能力、輻射能力有限,公共衛生工作無工作主動性和積極性,預防接種存在很大的隱患,必定會影響全縣的整體公共衛生工作。
六、有關建議
建議盡快成立城區社區衛生服務中心,有專門負責人管理,有專業人員督查,從根本上解決城區的問題,保證全縣工作的同步進行。
項目績效目標自評報告 篇6
一、基本情況
(一)項目背景、內容。
項目實施依據:渝財社[20xx]243號下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金。
(二)項目資金情況。
我院20xx年度重大傳染病防控中央補助項目支出預算安排35萬元(其中艾滋病防治10萬元,結核病防治25萬元),資金到位35萬元,實際使用35萬元,項目資金到位率100%,支出實現率100%,資金使用合法合規。
(三)績效目標。
減少艾滋病新發感染、降低艾滋病死亡率,減少結核感染、患病和死亡,切實降低結核病疾病負擔,提高人民群眾健康水平。
二、績效目標完成情況分析
(一)總體績效目標完成情況分析
我院開展艾滋病、結核病防治工作,保持重點地方病防治措施全面落實,為制定相關政策提供科學依據。經核驗,20xx年重大傳染病防控中央補助項目的年度績效目標全部完成。
(二)績效指標完成情況分析
1、產出指標:艾滋病血液樣本核酸檢測達100%;病原學陽性肺結核患者耐藥篩查率達70%。
2、效益指標:項目資金35萬元均到位并專款專用;居民健康水平有所提高。
(三)評價結果
本項目自評得分100分,達到預期績效目標。
三、存在問題及改進措施
1、項目資金早計劃,早安排,早劃撥,有利于醫院工作有序開展;
2、項目資金與任務指標同步下達,避免資金的使用會與實際項目任務指標相脫節。
項目績效目標自評報告 篇7
一、績效自評工作組織開展情況
產業化辦對項目績效自評工作高度高度重視,將績效理念貫穿于日常,落實到具體工作環節,安排專人對20xx年產業強鎮項目的基礎資料進行核實、分析、整理,依據年度目標,對年度指標值的'完成情況進行計算核實,確定最終得分,完成績效自評表。
二、績效目標實現情況
通過自評,20xx年產業強鎮項目,按照預期的績效目標全部完成。該項目扶持馬鈴薯初加工企業2個、單個實施主體補助金額小于60萬且占實際投資的比例不超30%、新增就業崗位30個以上,提高企業的示范帶動作用效果明顯,項目合格率、完成及時率達到100%。
三、績效目標設定質量情況
20xx年產業強鎮項目,設定扶持馬鈴薯初加工企業數量、單個實施主體補助金額、單個實施主體補助占實際投資的比例、項目合格率、項目完成及時率、預算成本控制率、新增就業崗位、提高企業的示范帶動作用等績效目標,設定清晰準確,績效指標全面完整、科學合理,績效標準恰當適宜、易于評價。
四、整改措施及結果應用
通過對半截塔鎮內的富龍公司、泓輝公司的扶持,幫助兩家公司提高基礎設施質量,增加其帶動能力,完善生產設備。
項目績效目標自評報告 篇8
根據《三亞市財政局關于開展20xx年市直單位預算績效管理工作的通知》(三財〔20xx〕478號)要求,現將20xx年度中小學基礎設施建設及改造項目預算執行績效自評情況報送如下:
一、項目概況
(一)項目基本情況
預算單位:三亞市教育局
項目:中小學基礎設施建設及改造項目
主管部門:三亞市教育局
項目負責人:王小翠
聯系電話:
項目概述如下:根據《三亞市“十四五”教育現代化規劃》、《三亞市學前教育發展布局規劃(20xx-20xx)》、《三亞市中小學教育發展布局規劃(20xx-20xx)》等文件精神,三亞市教育局開展中小學基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,進一步推進教育提升工程。20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元。
(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況
1.總體目標:中小學基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,確保教育安全。
年度目標:完成20xx年中小學基礎設施建設及改造項目的建設工作,及時足額撥付資金確保項目順利進行,減少資金結余。
2.績效指標:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目績效自評總分100分,設4個指標,其中:項目經濟指標一個“預算執行率”,權重10%;項目產出指標一個“驗收合格率”,權重40%;項目效益指標一個“受益學校數量”,權重40%;項目滿意度指標一個“師生滿意度”,權重10%。
(1)預算執行率:該指標分值10分,以“全年執行數”占“全年預算數”百分比計取分值,得分=(全年執行數/全年預算數)×100%×10。
(2)驗收合格率:該指標分值40分。驗收合格率不少于90%時,該指標得40分;驗收合格率少于90%時,得分=[(驗收合格率/90)×100%]×40。
(3)受益學校數量:該指標分值40分。20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金支出保障基礎教育設施建設的學校數量不少于10所時,該指標得40分;學校數量少于10所時,該指標得分=[(保障學校數量/10)×100%]×40。
(4)師生滿意度:該指標分值10分。師生滿意度不小于80%時得10分;師生滿意度小于80%時,得分=[(得分80分以上的有效問卷數/有效問卷數)×100%]/80%×10。
3.當年年度目標完成情況
20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局完成支出585.64萬元,預算執行率為23.70%。項目資金的支出基本保障了各中小學基礎設施新建及改建經費,確保了各項建設工程正常實施,未發生因經費不足而停工的情況。
二、項目決策及資金使用管理情況
(一)項目決策情況
20xx年財政共計安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局依據各學校項目進度情況,及時足額撥付了西南大學三亞中學校道排水排污工程設計費、光彩小學校園改造項目測繪費和那會小學等供配電工程建安費共計585.64萬元,截至預算年度終了,財政安排資金結余1885.86萬元。
(二)項目資金安排落實、總投入等情況
落實情況:20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目2471.51萬元。
(三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況
資金執行情況如下:
20xx年中小學基礎設施建設及改造項目完成支出585.64萬元,當年財政安排資金已全部支出,預算執行率23.70%。
(四)項目資金管理情況
項目資金嚴格按照《海南省人民政府關于規范政府投資項目管理的規定》的規定實行報賬制,并結合《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目管理規定的通知》(三府〔20xx〕112號)和《三亞市教育局機關財務管理辦法》,進一步加強和規范項目資金支出,不挪用、不擠占、不拖延,強化工程竣工驗收及結算審計工作,確保工程質量及資金安全。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
我局收到項目資金后,依法履行項目法人的職責,組織開展項目前期工作,適用《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目代建制管理辦法的通知》(三府〔20xx〕320號)依法委托代建單位,嚴格按照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》和《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)等文件精神,依法依規確定項目各參建單位,應實行監理的項目一律聘請監理單位進行監督。
(二)項目管理情況
在中小學基礎設施建設及改造項目的執行過程中,我局依托財審科、電教站等科室職能設立多個工作小組,對項目實施的全過程進行組織、協調、監督及指導,確保項目順利推進,資金及時足額支付,落實建設項目的質量保障。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況。
1.項目的經濟性分析(經濟指標)
預算執行率:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目全年財政安排2471.51萬元,全年完成支出585.64萬元,執行率為23.70%。該指標得2.37分。
2.項目的效率性分析(產出指標)
驗收合格率:利用20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金支付的各中小學新建/改建項目設計費及勘察費所涉及的成果均已驗收合格,僅支付那會小學等供配電工程和東方紅小學等供配電工程建安費,因項目尚未達到驗收條件,所以尚未組織驗收。該指標得40分。
3.項目的效益性分析(效益指標)
受益學校數量:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金的支出確保了西南大學三亞中學、那會小學和東方紅小學等19所學校的基礎設施建設正常實施。受益學校數量大于10所,該指標得40分。
4.項目的社會影響性分析(滿意度指標)
師生滿意度:為了中小學基礎設施建設及改造項目實施受益對象滿意度,自評小組向資金撥付涉及學校在校師生發出30份滿意度調查問卷,實際收回30份,評分在80分以上有30份,學生滿意度100%。學生滿意度大于90%,該指標得10分。
(二)項目績效目標未完成情況及原因分析
指標“預算執行率”完成程度偏低。中小學基礎設施建設及改造項目主要用于三亞市內各中小學零星工程建設經費的保障,項目投資估算普遍不高,再加上大多系新項目,尚處于前期工作階段,所以預算執行率不高。
(二)績效自評綜合得分情況
中小學基礎設施建設及改造項目20xx年度目標完成良好,經費涉及項目各項工作均能有序開展,本年度績效自評綜合得分92.37分,綜合評價為“優”。
五、其他需要說明的問題
(一)后續工作計劃
根據《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)的文件精神,加快項目前期工作進度,盡快進入項目施工階段,確保學校的教學需求,確保師生安全。
項目績效目標自評報告 篇9
(一)項目基本概況
為改善學校辦學條件,完善學校硬件設備,保障學校平穩發展滿足學校教學需求,學校申報了20xx年“設備購置”,項目編號10028006-20xx-0005,主要包括購置便攜式計算機1臺,投影儀5臺,學生課桌椅600套,圖書1批,臺式計算機35臺,多功能一體機5臺,空調機10臺,辦公家具10套,學生宿舍家具500套,汽車維修類儀器設備1批,物業管理服務1年。
由于該項目資金為單位自籌,而學校是全額撥款單位,因此在資金籌措過程中還存在較大的缺口,導致該項目完成情況為43.7%。目前已完成采購118.74萬元,尚有資金缺口153.26萬元。
(二)項目績效及評價結論
該項目已完成設定的績效目標的43.7%。
(三)評價發現的問題
存在經費缺口,還有大批設備未完成采購。
(四)相關意見與建議
1、加快資金籌集;
2、上級給予資金支持。
項目績效目標自評報告 篇10
一、基本情況
(一)立項目的和年度績效目標
1.立項目的:根據《動物防疫法》第六十四條、《社會保險法》第二條和縣政府〔20__〕31號專題會議紀要精神,對全縣聘用的'216名村級防疫員繳納20__年度單位負擔的養老保險、工傷保險、失業保險、生育和醫療保險費,保障村級動物防疫員的合法權益,穩定動物防疫隊伍,依法實施動物防疫工作。
2.績效目標:全縣216名村級防疫員參保率達到100%;按時繳費率達到100%;村級防疫員滿意率達到100%。
(二)項目資金情況
根據建財預〔20xx〕1號文件,下達全縣20xx年度村級動物防疫員養老保險預算經費150萬元。
二、績效自評工作開展情況
縣畜牧獸醫服務中心召開專題會議,安排布置績效自評工作,中心主任任組長,分管領導任副組長,相關股室、二級單位負責人和財務室負責人為成員,按照要求開展績效自評工作。一是查對入帳憑證;二是查對支出是否符合項目支出要求;三是查對村級防疫員養老保險工作完成情況,開展績效自評。
通過績效自評,項目資金到位及時,沒有擠占挪用現象;全縣216名村級防疫員參保率達到100%;按時繳費率達到100%;村級防疫員滿意率達到100%。項目管理規范,明確有專人負責;財務制度健全,設立專帳管理,經費使用管理公開透明,專款專用。項目績效自評分數為99分,評價等次為優秀。
三、績效目標實現情況分析
(一)資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。按照建財農〔20__〕1號文件及時辦理了撥款手續,沒有延滯撥款,資金到位率達到100%。
2.項目資金執行情況分析。按照現行保險政策規定,本年度項目實際需要資金支出 128.16萬元,資金執行率100%。
3.項目資金管理情況分析。根據《社會保險法》,結合我縣防疫工作實際,制訂了全縣村級動物防疫員養老保險計劃,建立了相關管理制度,明確了資金撥付程序,公開了資金使用情況,接受社會和群眾監督。該資金管理規范,符合相關規定,做到了專款專用。
(二)項目績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析。全縣216名村級防疫員參保率達到100%。
2.效益指標完成情況分析。穩定了村級防疫員隊伍,促進了動物防疫工作開展,保障了畜牧業生產持續健康發展。
3.滿意度指標完成情況分析。村級防疫員滿意率達到100%。
四、績效自評結果擬應用情況
(一)下一步改進措施。進一步宣傳貫徹《社會保險法》,落實村級動物防疫員養老保險政策,保護村級動物防疫員合法權益,穩定基層防疫隊伍。
(二)對20__年度預算安排建議。建議按照現行保險法規及相關政策落實到位。
(三)擬公開情況。20xx年村級動物防疫員保險績效自評報告擬以縣畜牧獸醫服務中心文件形式下發到鄉鎮畜牧獸醫服務中心,提高績效考評意識,促進該項工作落實,并在縣政務網上公開資金使用情況,接受社會監督。
項目績效目標自評報告 篇11
為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)、《中共重慶市委重慶市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發〔20xx〕12號)和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關于全面落實預算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20xx〕32號)、《豐都縣人民政府辦公室關于印發豐都縣20xx年預算績效管理工作方案的通知》(工作通知〔20xx〕22號)等文件有關規定,按照《豐都縣財政局關于開展20xx年預算績效自評工作的通知》(豐都財政發〔20xx〕3號)要求,我中心以政府會計制度類級功能科目為項目基礎,以項目重要性原則,確定對耕地保護工作經費項目開展績效評價,形成自評報告如下:
一、項目基本概況
(一)項目概況
1.立項背景
為服務耕地占補平衡日常管理需求,掌握我縣耕地質量等別變化狀況。根據市級下發的疑似基本農田和耕地劃定不實圖斑進行現場調查和整改補劃工作,根據豐財[20xx]377號文件,有效開展實施耕地保護工作,安排項目資金95萬元。
2.項目實施情況
耕地保護工作經費項目對市局下發的疑似耕地和基本農田劃定不實檢測圖斑進行現場核查和舉證及糾正,根據中介公司歷年報價和市場價格測算,臨聘人員工作經費,聘請第三方機構現場勘查人員工作費用和車船費用,進行數據上傳以及更新費用等。
3.經費來源和使用情況
20xx年,我局耕地保護工作經費項目總金額95萬元為縣級財政預算資金,資金到位率100%,全部實現支付。
(二)項目績效目標。
對市局下發的疑似耕地和基本農田劃定不實檢測圖斑進行現場核查和舉證及糾正,承擔全縣耕地保護。
二、項目績效評價工作情況
20xx年3月1日,成立耕地保護工作經費項目績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:
1.工作組成員
組長:
副組長:
成員:
辦公室設在財務室。
2.工作職責
(1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;
(2)副組長職責:審核修改擬定的`績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
(3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年3月3日,考評工作組到項目點現場,按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等,開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定,核實資金撥付情況等。
三、績效分析及評價結論
評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式,對耕地保護工作經費項目進行綜合績效評分。項目績效指標分值為100分,其中投入20分,管理40分,產出與效益40分。項目績效評分結果:總得分91分,績效評級為“優”。
投入類指標從項目立項、預算執行率、資金到位率進行考核。
根據評分細則,投入類指標滿分20分,得分20分。
(二)管理
管理類指標從業務制度完整性、財務制度完整性進行考核。根據評分細則,指標分值40分,得分38分。
對于項目,我局建立了《項目內部控制制度》,細化責任明確分工,按照工作職責分工協作,審批資料,相關方案等,確保工作順利有序開展。項目制度執行力度有待完善,項目質量可控性有待加強,項目酌情扣2分。
對于資金管理,我局建立了《專項資金管理辦法》,在實際運行中,按制度執行。
(三)產出與效益
產出與效益類指標從實際完成率、完成及時率、質量達標率、成本節約率、經濟效益、社會效益、生態效益可持續影響和社會公眾或服務對象滿意度進行考核。根據評分細則,指標分值40分,得分33分。
產出:20xx年扎實推進衛片核查整改,前三季度共下發我縣土地衛片圖斑145個,合并拆分為167個,總面積2442.3畝,經研判分析違法圖斑28個、面積373.7畝(耕地面積82.81畝),目前正在依法整改處置中.
社會效益:不實圖斑進行現場調查和整改補劃。
環境效益:耕地得到保護,面積增加。
土地使用權所有人及主管單位滿意度:比較滿意。
(四)評價結果和評價結論
本項目自評分滿分為100分,自評分為91分,評價等級為優,已達到預期績效目標。
四、經驗總結、存在問題及意見或建議
(一)經驗總結
扎實推進衛片核查整改,加強耕地、基本農田保護巡查工作,堅決杜絕隨意占用基本農田和耕地的現象發生。
(二)存在問題
隨著全縣經濟社會快速發展,資源保護與發展保障之間的矛盾日益突出,尤其是實現建設占用耕地的占補平衡壓力較大。
(三)意見或建議
下一步,將落實通過進一步落實工作責任、加大宣傳教育力度、嚴查各類違法行為等措施,確保實現耕地保護工作目標,確保全縣經濟社會健康協調發展。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門戶網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤,并將績效評價整改通知書下放給各鄉鎮(街道)及單位,責令及時整改,按時提交整改資料。
項目績效目標自評報告 篇12
一、項目基本情況
(一)項目概況。
岳塘區衛生健康局下轄1個鄉鎮衛生院,8個街道社區衛生服務中心,村衛生室54個,全部實施國家基本藥物制度。藥品實行零利率銷售。
(二)項目績效目標
到20xx年,全面實施規范的、覆蓋城鄉的國家基本藥物制度,努力轉變“以藥補醫”機制,切實減少醫療機構的藥品收入的比例,基層醫療機構的基藥占比將達到70%,減少群眾用藥負擔,緩解“看病貴”問題,滿足大多數人口的需求,保證數量和劑型足夠供應。規范藥物使用、生產流通,確保藥物安全有效,在提高臨床用藥的性價比和臨床給藥率的同時,逐步規范醫務人員的開藥行為,遏制過度治療和抗生素濫用等問題,進一步引導群眾形成合理科學的用藥習慣,從而提高群眾健康素質。
(三)項目實施情況
項目資金到位情況:20xx年度我區基層醫機構(不含高新)實施基本藥物制度中央補助資金131.52萬元、省級補助96.1萬元、市級補助95.49萬元,村衛生室(不含高新)實施基本藥物制度補助中央補助8.37萬元、省級補助4.92萬元、市級補助33.6萬元。20xx年年內中央、省、市補助資金均已撥付到。
項目資金使用、管理情況:根據《20xx年度湘潭市岳塘區基層醫療衛生機構(含村衛生室)實施基本藥物制度考核獎補方案》及基層醫療機構實際考核情況上半年撥付基層醫療機構金額374.013萬元(基本藥物零差率銷售補助不含昭山、高新),下半年基藥補助資金正在核算中,預計年后撥付到位。
二、績效評價工作情況
(一) 績效評價目的 。
基層醫療機構和村衛生室實施基本藥物制度后的減收部分進行了合理的補償,保證醫務人員和村醫合理收入不降低,確保基層醫療機構正常運行,基本滿足基層醫療群眾的基本醫療服務需求。
(二)績效評價工作過程
(1)前期準備:根據有關文件精神要求,《湘潭市岳塘區衛生健康局 湘潭市岳塘區財政局關于印發20xx年度湘潭市岳塘區基層醫療機構(含村衛生室)實施基本藥物制度績效評價方案》(岳衛聯發〔20xx〕26號)文件開展20xx年度基本藥物制度補助項目績效考核工作。
(2)組織實施:成立基本藥物績效評價組于20xx年11月22日—11月26日對岳塘區基層醫療衛生機構、村衛生室實施基本藥物制度情況進行了現場評價,共檢查社區衛生服務中心8家、鄉鎮衛生院1家,隨機抽查村衛生室8家。
(3)分析評價:通過績效考核,各基層醫療衛生機構進一步提高了對基本藥物制度的重視程度,建立了基本藥物采購、儲存、使用管理相關制度;注重藥品質量管理,相關專業技術人員加強對藥品購進、儲存、養護等基本藥品管理知識的學習;按要求配備使用基本藥物和非基本藥物,所有藥品(不含中藥飲片)執行零差率銷售;編制采購計劃,安排專人負責網上藥品采購工作;對藥品進行出入庫登記并分類、妥善存放;加強基本藥物合理使用管理;通過多種方式對基本藥物制度及合理用藥進行宣傳,不斷提高公眾獲得感和滿意度。
三、項目績效情況分析
1、(1)項目成本(預算)控制情況:項目的支出符合年初制定的預算目標,預算完成率100%。
(2)項目成本(預算)節約情況:在資金管理方面做到專款專用,嚴格控制專項資金的支出合法、合規使用,無節流、擠占、濫用情況。
2 、項目效率性分析
(1)項目實施進度:該項目是按照工作的需求逐步進行,到20xx年年底,項目支出執行進度為100%。
(2)項目完成質量:按照上級衛健部門和政府的要求履行職責,較好的完成衛生服務工作。
3、項目效益性分析
1.區直(屬)社區衛生服務中心、村衛生室在湖南省醫藥采購平臺進行采購,并實行零差銷售,執行率達100%。
2.基本藥物配備使用金額占比不低于本單位年度要求采購總金額的70%,20xx年度基本藥物年度配備率達76.96%。
3.全區基層醫療機構50種補充議價藥品金額不超過本單位網采總金額的8%,20xx年度實際占比度未0.04%。
三、存在的問題
部分帶量采購藥品申請使用量與實際配送量不符,不能滿足臨床需求。
四、有關建議
請求上級協調,維持醫藥配送鏈貨源穩定。
項目績效目標自評報告 篇13
一、基本情況
根據《中共中央國務院關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》(中發〔20xx〕1號)、《農業農村部關于印發〈20xx年鄉村產業工作要點〉的通知》(農產綜函〔20xx〕3號)、阮成發書記在省委農村工作會議上的講話、市委書記在市委農村工作會議上的講話、《中共昌寧縣委辦公室關于印發蘇格非同志在中國共產黨昌寧縣第十三屆委員會第七次全體會議上的報告通知》(昌辦發〔20__〕116號)、《昌寧縣人民政府關于印發政府工作報告的通知》(昌政發〔20xx〕1號)、《中共昌寧縣委辦公室關于對縣委十三屆七次全體會議工作報告任務進行立項分解的通知》(昌辦發〔20xx〕7號)要求,為貫徹落實黨的十九屆五中全會和中央經濟工作會議、中央農村工作會議精神,以及全國農業農村廳局長會議部署,打造農業全產業鏈,提升鄉村產業鏈供應現代化水平,促進農村一二三產業融合發展,豐富鄉村經濟業態,構建現代鄉村產業體系,拓寬農民增收渠道,扎實推進“十四五”鄉村產業工作開好局、起好步,推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展,實施好鄉村振興“百千萬”工程,建成1個集現代農業、休閑旅游、田園社區為一體的田園綜合體,2個鄉村振興示范區(昌寧縣枯柯河流域高原特色現代農業示范區、昌寧縣滄江茶源鄉村振興示范區),15個鄉村風貌特色化、產業發展專業化、生活品質現代化的精品示范村,30個生活富裕、生態優美、人與自然和諧共生的美麗鄉村。
二、項目績效自評工作開展情況
成立組織領導機構,召開專題會議,明確分工,提出要求,組織相關人員進行培訓,對部門績效考評辦法進行學習,把握績效自評標準和要求。根據部門預期績效目標設定的情況,審查對應的資料,按照自評方案對履職效益和質量做出評判。對照評價指標體系與標準,通過分析相關評價資料,對項目績效情況進行綜合性評判并計算打分最后形成評價結論并撰寫自評報告。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
項目資金到位1200萬元。
(二)項目績效指標完成情況
(1)產出指標
①數量指標:鋪設污水管道(≥1513米),新建道路(≥1472米),道路提升改造(≥5200米),河道治理(≥502米),產業配套服務(≥1項)占計劃的100%。
②質量指標:工程驗收合格率100%,占計劃的100%。
③時效指標:完成時間(≤20__年5月31日),占計劃的100%。
④成本指標:完成投資(≥1200萬元),占計劃的'100%。
(2)效益指標
①社會效益指標:完成建設項目示范點1個,帶動農戶增收100萬元,占計劃的100。
②生態效益:完成污水處理示范點1個,占計劃的100%。
③可持續影響指標:工程設計使用年限(≥10年),占計劃的100%。
(3)滿意度指標
①項目區群眾滿意度90%,占計劃的100%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
該項目完成時間為20__年5月31日,故未進行工程驗收。
五、績效自評結果
該項目立項依據充分,績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,完成績效指標;項目資金撥付及時;項目質量及節支增效措施明顯,項目社會效益顯著,服務對象滿意度高,有效推進了績效目標的實施。項目綜合得分98.6分,自評等級好。具體項目自檢自查評分情況見附表《項目支出績效自評表》。
六、結果公開情況和應用打算
本績效評價完成后,績效自評結果將在本部門和縣財政局網站進行信息公開,接受社會監督。
七、其他需說明的問題
無
項目績效目標自評報告 篇14
一、項目的公益性和建設必要性
1、項目的公益性根據《財政部發展改革委人民銀行銀監會關于貫徹國務院關于加強地方政府融資平臺公司管理有關問題的通知相關事項的通知》規定,“公益性項目”是指為社會公共利益服務、不以營利為目的,且不能或不宜通過市場化方式運作的政府投資項目,如市政道路、公共交通等基礎設施項目,以及公共衛生、基礎科研、義務教育、保障性安居工程等基本建設項目。按照《財政部發展改革委人民銀行銀監會關于貫徹國務院關于加強地方政府融資平臺公司管理有關問題的通知相關事項的通知》對公益性項目的定義,本項目具有公益性的特征,屬于公益性項目。
2、項目的必要性
(1)項目的建設符合國家產業政策本項目的建設屬于《產業結構調整指導目錄》鼓勵類“第二十四條公路及道路運輸(含城市客運),屬第12項農村公路建設”、“第二十二條城鎮基礎設施,屬第9項城鎮供排水管網工程”符合國家產業政策。
(2)項目建設有利于改善投資環境,加快當地的發展本項目的建設可以有效改善基礎設施,進一步改善投資環境,吸引工業區能力,提升的現代化水平。本項目建成后,為周邊入住企業、居民營造安全舒適的出行環境,切實提高周邊企業運輸能力和周邊居民生活的舒適度,提高居民生活質量,能夠為當地生態經濟帶來一個看得見的良性循環,為當地經濟的發展提供條件。
該項目的建設是完善片區路網功能的需要,是提高國土使用效益的需要,是自身建設發展的需要,是經濟發展對道路交通的要求,對于提高城鎮國土使用效益有重要意義。無疑對整個的建設有著推動作用,將為縣區經濟產業的發展、社會經濟結構的改變、提供有力的保障,尤其是對沿線的土地開發創造了良好的契機。有利于園區及沿線兩側的開發,完善縣區公用設施,提高該區域地塊價值。
(3)項目建設滿足當前及未來經開區不斷發展的需要原架設的線路嚴重影響儲備土地開發利用,同時原架設的'線路沒有延伸到新引進的企業區域,而這些項目需及時用電。為此,擬遷改架設電力線路。項目實施后,使整個經濟開發區供電基礎配套設施做到供電不“卡殼”,為周邊入駐的企業備好生產條件,滿足當前及日后經開區不斷發展的需要。
二、項目經濟社會效益
本工程建成后,可大大削減當地的污染物排放量,減輕工業及生活污水對環渤海海域的污染,改善生態環境,提升居民生活和經濟發展環境,提高人民健康水平。
項目的建設可以有效提升開發區的基礎設施水平,進一步改善投資環境,打通開發區交通的“腸梗阻”,同時提高開發區供地條件及土地利用價值。項目建設對整個開發區的建設有著積極的推動作用,將為縣區經濟產業的發展提供有利的條件。
項目具有一定的經濟效益及較好的社會效益。
項目績效目標自評報告 篇15
我園參照《河北省農村幼兒園分類評定標準》認真進行了逐項自查、自評,我園全體教職工認真貫徹《幼兒園教育指導綱要》、《幼兒園工作規程》等教育法規條例,根據《評估標準》的各項要求,逐條實施完善改進,一項項達標上臺階,在辦學條件、組織管理、保育與教學、家園與共育等方面有了很大幅度的進展。自評得分為:825分,符合農村一類幼兒園標準。現將自查情況匯報如下:
一、自查評分
1、辦園條件:312分,
(一)基礎設施(40分)本園獨立院落,有規范的園牌,新建樓房共兩層32間,園內地面都用方磚砌成,干凈美觀,布局合理,校舍規范,符合標準,各種安全設施(衛生、安全、消防、供水、排水、供電)、教學設施配備齊全;
(三)保育設施(78分);每個活動室都配備了各種生活設施,每人配備了固定的毛巾、水杯。并配備了消毒柜。每班有飲水保溫桶,有足量且溫度適宜的開水,每日更換新開水。
(四)教職工基本素質(50分)每班配有兩名保教人員,我園全體教職工熱愛幼教事業,有責任感,愛護幼兒,學歷合格,基本功扎實。都認真學習、貫徹《幼兒園教育指導綱要》、《幼兒園工作規程》等教育法規條例,努力提高辦園條件,提升保教質量。
2、組織管理:149分,
(一)園長素質(26分).園長身體健康,熱愛幼教事業,熟悉幼教業務,有進取心和管理能力。
(二)辦園指導思想(30分).園領導和教職工有正確的兒童觀、教育觀,有正確的辦園方向。全園工作認真貫徹《規程》、《綱要》等上級文件。
(三)目標管理(22分)幼兒園的發展規劃、各階段的工作計劃科學、合理。定期進行工作總結。各類檔案資料齊全,有人管理,并能充分發揮作用。
(四)制度管理(18分)各項制度能嚴格執行,全園工作和諧、規范、工作效率高。
(五)財務管理(12分)遵守財經紀律,執行本縣(市、區)規定的收費標準,實行收支兩條線管理。合理使用經費,沒有亂收費現象。
(六)安全管理(30分)幼兒園環境、設施均有安全性,定期檢查、維修、消毒,有記錄,大門安全防護措施到位,專人負責,有來人登記制度。日常安全工作管理嚴格,無安全責任事故發生。
(七)管理成效(11分)社會公眾評價高,家長滿意。
3、保育與教學(274分);
(一)保育(118分);認真執行《托兒所、幼兒園衛生保健制度》和《托兒所、幼兒園衛生保健管理辦法》,堅持入園和臨時離園體檢制度,預防接種卡建檔率100%,幼兒每半年測身高、視力、體重一次,活動室、寢室、廁所等處及時打掃,消毒、通風,保持空氣清新,幼兒玩具分類擺放,干凈、整齊,每周消毒一次。
(二)教育教學(156分);幼兒園設有大中小班,班額按規程規定人數。以游戲為基本活動,游戲形式多樣,內容豐富。幼兒一日生活安排科學、合理、有序,盡量減少幼兒無謂等待時間,每班有數量不少于3種以上的活動區,便于幼兒觀察和動手操作,教師能以關懷、接納、尊重的態度與幼兒交往,耐心傾聽,鼓勵他們大膽探索與表達。善于發現幼兒感興趣的事物中所隱含的教育價值,積極引導。能充分利用農村的自然環境和教育資源,開展生動的學習活動。教師每節集體教育活動有教案,有課后評析,有幼小銜接工作計劃和具體活動。教師之間能定期開展互相聽課評課活動。與小學建有聯系制度。
4、家園共育(90分);
(一)家園聯系(60分);堅持幼兒入園前家長教育會制度。每班都建有家園共育墻報。教師定期或隨機與家長溝通,定期開展家長開放日活動并能隨時跟家長交流。
(二)服務家長(30分)能運用多種形式對家長進行科學育兒知識的培訓和指導。能根據家長需要延長服務時間。
自評情況:按照《河北省農村幼兒園分類評定標準》我園進行了自評,結果是825分符合農村一類幼兒園標準。
二、存在的問題和整改措施:
我園在上級領導的關心和支持下,經過不懈努力,通過自評打分符合農村一類園標準。我們還將繼續努力,加大對園內的管理與規劃,爭取達到示范園的標準。
項目績效目標自評報告 篇16
根據自治區人民政府《關于全面實施預算績效管理的實施意見》(桂發〔20xx〕26號)精神的工作要求部署安排,20xx年9月10日,我單位組織了自評工作組,對工作經費項目開展了自評工作。形成自評報告如下:
一、項目基本概況
(一)項目概況
1.立項背景
根據大政辦發〔20xx〕47號文件規定,為大化瑤族自治縣大數據發展局能完成各項職能工作,讓政務服務中心更好地服務企業辦事群眾,提供可靠保障。
2.項目實施情況
項目于20xx年1月開始實施,具體項目實施由各中心、股室負責執行,從項目實施流程的規范化、程序化來保證項目的有效開展,以實現項目績效目標。
3.經費來源和使用情況
(1)項目經費來源及到位情況
工作經費資金根據大財復〔20xx〕1號文件安排項目資金280000元。截止20xx年12月31日,該項目資金已全部到位。
(2)項目經費使用情況
截止20xx年12月31日,已經按計劃支付263281.68元,主要用于支付辦公經費、維修(護)費、會議費、其他商品和服務支出等,基本完成支出任務。
(3)項目經費結余情況
截止20xx年12月31日,工作經費280000元已支付263281.68元,結余16718.32元。
(二)項目績效目標
保障縣大數據發展局及縣政務服務中心日常工作順利進行。
二、項目績效評價工作情況
20xx年12月10日,大化縣大數據發展局成立了工作經費績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:
1.工作組組長:藍艷宇
工作組副組長:周楠
工作組成員:韋堅、韋雪珍
辦公室設在局財務室。
2.工作職責
(1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;
(2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
(3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。
考評工作組按照項目預算及工作開展情況、決算等,開展自評檢查工作,對工作經費項目進行評定,核實資金撥付使用情況等。
三、績效分析及評價結論
(一)投入
項目立項符合縣委、縣政府的文件要求,投入項目資金28萬元,均為縣本級財政資金,資金到位率100%。
(二)過程
在工作經費使用過程中,我局嚴格按照財經有關法律法規開支,切實加強財政資金的監督管理,嚴格按照預算內容和經費使用范圍,自覺接受監督檢查,確保經費及時到位和使用。
(三)產出
1.數量指標:新購置一批辦公設備(2套臺式電腦、1臺打印機、2臺碎紙機等),提高工作效率;購置辦公用品(復印紙、筆等),保障日常工作有效運行;年內局工作人員出差約213人次,順利完成脫貧攻堅工作任務。
2.質量指標:保障縣大數據發展局及縣政務服務中心日常工作順利進行。
3.時效指標:按照工作計劃任務和目標,各項工作都順利推進,在規定時間內完成了各項工作任務,保障我單位日常工作有效運行。
4.成本指標:本年度計劃支出280000元,實際支出263281.68元,不超過本年度預算。
(四)效果
1.社會效益:根據優化營商環境要求設置不動產登記窗口、水電氣報裝窗口、企業開辦窗口、工程建設項目審批窗口等“一窗受理”窗口,推進政務服務事項集中進駐縣政務服務大廳辦理。截止20xx年12月31日,全縣各部門六類依申請+公共服務事項共1535項(其中行政許可467項、行政確認326項、行政獎勵76項、行政給付61項、行政裁決11項、公共服務事項312項、其他行政權力282項)已統一納入政務服務中心集中辦理,進一步提升審批服務效能。截止20xx年12月31日,廣西數字政務一體化平臺上大化縣政務服務事項網上可辦率達到100%;全縣依申請政務服務事項平均承諾提速率為76.71%;全縣政務服務即辦件476項,占政務服務事項總數比例達到31.13%;各級依申請政務服務事項“一窗”分類受理比例達到99.75%,其中行政許可事項“一窗”分類受理比例達到99.37%。
2.可持續效益:繼續推進“一事通辦”改革,提升政務服務水平。一是持續推進“一窗受理、集成服務”,按照“三集中、三到位”的要求,持續推進行政服務集中辦理,做到“應進必進”,滿足企業和群眾“進一扇門、辦多件事”的.需求,逐步擴大“一窗受理”事項覆蓋范圍。二是持續開展政務服務“簡易辦”改革,推進縣(區)部分簡單高頻事項實現“同城通辦”。三是依托廣西數字政務一體化平臺,加快指導對接,基本實現線上“一網通辦”,大幅提高網上辦理率。
3.群眾滿意度:截止20xx年12月31日,廣西數字政務一體化平臺“好差評”管理系統五星評價數量/比例為14707/99.75%,四星評價數量/比例為33/0.22%,三星評價數量/比例為3/0.02%,二星評價數量/比例為1/0.01%,一星評價數量/比例為0/0.00%,平均分數9.99。群眾滿意度達到99%。
(五)評價結果和評價結論
本項目自評分為100分,評價等級為優秀,達到預期績效目標。
四、經驗總結、存在問題及意見建議
(一)經驗總結
1.強化組織領導
成立由單位負責人任組長的績效評價領導小組,保證了財政支出績效評價各項工作的順利開展。
2.加強學習,強化績效管理的理念
認真學習財政部《關于推進預算績效管理的指導意見》(財預〔20xx〕416號)、自治區人民政府《關于全面實施預算績效管理的實施意見》(桂發〔20xx〕26號)相關績效管理文件,吃透文件精神,強化績效管理的理念,營造預算績效管理氛圍。
3.創新方式,落實責任
創新管理方式,落實崗位責任制,夯實基礎工作,突出工作重點,強化制度建設,推動本單位預算績效管理各項工作齊頭并進。
(二)存在問題
在預算編制環節,預期支出項目金額和實際支出的存在差異,這是由于預算編制經驗不足導致。
(三)意見建議
進一步加強對單位編制預算績效目標項目設計的科學性、合理性,加大對績效項目的管理力度,實施進度跟蹤,合理支出預算資金,使其最大效益化。
項目績效目標自評報告 篇17
一、項目概況
(一)項目基本情況
瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程,建設地點瓊海市嘉積鎮,為20xx年政府投資項目,項目占地面積為23428m2,建設規模為Q=4萬m3/d,新建污水提升泵房及附屬建筑、污泥脫水間和變電所按照遠期(20xx年)規模Q=7萬m3/d,其他構建筑物土建及設備按照近期(20xx年)Q=4萬m3/d,
(二)項目立項情況
20xx年7月23日,瓊海市發展和改革委員會以《關于瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程可行性研究的批復》(海發改審批〔20xx〕308號)批復該項目可行性研究報告。
20xx年12月20日,瓊海市發展和改革委員會以《關于瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程初步設計和概算的批復》(海發改審批〔20xx〕85號)批復該項目初步設計概算報告。批復項目建設規模與內容:用占地面積為23065.11m2,新建污水處理廠1座及相應的配套尾水管線,近期20xx年新建污水處理廠處理規模為4萬m3/d,建成后處理總規模達到7萬m3/d。污水處理工藝細格柵及旋流沉砂池+厭氧池+奧貝爾氧化溝+二沉池+高密度沉淀池+纖維轉盤濾池,污泥處理采用高壓雙隔膜壓濾機
(三)實施主體
該項目建設單位為瓊海市合水水電工程管理處,施工單位為海南第一建設工程有限公司,設計單位為長春市市政工程設計研究院,監理單位為海南建弘項目管理有限公司,勘察單位為長春建工勘測規劃設計有限公司,全過程跟蹤審計單位為四川省迅達工程咨詢監理有限公司。
(四)項目資金及主要內容
20xx年下達省、市級資金8500萬元,其中省級資金下達2500萬元、地債資金下達6000萬元)。
(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況
該項目年度預算績效目標為20xx年完成項目進度80%,分別從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟指標等5個方面進行進行自評,除了成本指標中的預算內投資支付率未達到年度指標值,剩余4個指標均完成目標。
二、項目決策及資金使用管理情況
(一)項目決策情況。
20xx年項目情況開展以來,我管理處采用項目法人責任制對項目進行管理,“四制”執行到位;加強組織領導,統籌協調加速推進項目的建設,積極組織項目實施,項目實施情況良好。20xx年項目資金預算數為8500萬元,實際到位資金8500萬元,全年執行數3533.25萬元,執行率為41.57%,,
(二)項目資金
20xx年該項目到位資金8500萬元,其中包括6000萬元地債資金和2500萬元省級資金。
(三)項目資金實際使用情況。
20xx年支出項目資金3533.25萬元,主要用于項目進度款、監理費、全過程跟蹤審計費等相應支出。
(四)項目資金管理情況
在項目資金管理中,我管理處按照資金使用管理辦法對資金進行分配,資金支出方向符合規定,資金及時到位,采用國庫集中支付,在制度上保障了資金安全,資金管理較為到位。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程于20xx年5月29日進行開標、評標工作,中標單位為海南第一建設工程有限公司,截止至20xx年5月11日,該項目已完成全部建設內容,現正在整理資料,準備申請竣工驗收。
(二)項目管理情況
我管理處針對該項目成立專門了的管理機構,做好項目資金使用的把控,對手續不齊全、不準確的費用不予申請撥付,并多次由管理小組的人員對施工情況進行檢查,積極參與實施過程中各種項目會議,了解項目情況,對于遇到施工單位提出的施工難題,管理處積極協調參建各方積極解決。項目管理過程中,管理處先后通過監理例會、函件等形式對發現的問題告知參建各方,要求參建各方進行整改,同時將相關情況隨時向主管部門市水務局進行匯報,全面履行業主監控職責。
四、項目績效情況
1、項目的經濟性分析
20xx年融資平衡方案測算的項目總債務本息保障倍數目標為1.05,實際年度完成值為1.33,整體大于測算目標,同時該項目嚴格遵守項目管理制度,目前為止項目成本均控制在預算內。
2、項目的效率性分析
20xx年該項目年度目標為完成實施進度80%,實際年度完成值為90%,整體完成超過年度目標,同時,該項目主體結構檢測合格率為100%,順利達到年度目標值。
3、項目的有效性分析
該項目的建成將加強污水收集管道系統的建設,同時提高系統的污水處理能力,盡可能的收集污水,就近處理,才能有效的改善改善萬泉河的水體環境,將大大提高我市的污水處理能力。
4、項目的可持續性分析
隨著該項目的實施完成,將有利改善瓊海市水體環境,提高污水的利用率,落實可持續發展的策略方針。同時可增加就業崗位,提高就業率,改善瓊海市就業環境現狀。
20xx年我管理處對該項目管理中,各成員部門認真履行自己的職責,預算內投資支付款未達到年度指標值,剩下的都圓滿完成了各自的指標任務,綜合自評等級為良。
(二)項目績效目標未完成情況及原因分析。
20xx年該項目主要從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟指標等5個方面制定績效目標,其中成本指標中的預算內投資支付率未達到年度指標值,原因為該項目資金已回收。
五、其他需要說明的問題
后續工作計劃。通過對本項目自評工作的實施,從中認識到項目績效管理中存在的不足,今后將樹立起績效目標責任意識,積極落實績效目標,強化績效管理,保證項目的投資效率和效益。
項目績效目標自評報告 篇18
根據上級有關文件精神,我局認真組織對20xx年度校舍維修改造項目工作進行了自評,我局精心組織,統籌安排,狠抓落實,校舍維修改造工程項目順利完成目標任務。現將我縣20xx年度校舍維修改造項目績效自評報告如下:
一、項目建設基本情況
20xx年蕭縣實施校舍維修改造項目184個,投資3777萬元,改造面積121150平方米。本項目的實施完成是鞏固教育扶貧成果的重頭戲、促進教育可持續發展的奠基石,為推進教育現代化、鞏固義務教育均衡發展成果,奠定了堅實物質基礎。
二、項目建設實施情況
1、項目立項,規劃情況
20xx年底接到各校立項申請后,教體局會同縣財政局,組織相關業務股室工作人員組成項目核驗小組,深入到申報項目的學校進行全面核查。本著安全、經濟、實用的原則,在前期摸排、核查、論證的基礎上,結合上級下達的投資計劃,報請局黨委會研究,制定20xx年度校舍維修改造項目投資計劃。報請縣發改委下達項目建議書和可行性研究報告的批復,及時辦理項目建設規劃許可證。
2、項目“四制”執行情況
按照皖政辦【20xx】7號文件規定,項目建設嚴格執行“四制”和“五統一”制度,做到“七嚴格”即嚴格招投標程序、嚴格建設標準、嚴格工程驗收程序、嚴格控制合同價款、嚴格資金審計和撥付、嚴格項目建設資料歸檔、嚴格施工工期管理。
3、項目建設管理情況
嚴格工程監管。我局項目辦與縣質監站、建管辦合署辦公,實現了項目報建、關鍵節點驗收的無縫對接,極大地縮減了項目報建、節點驗收的時間。項目學校成立“三人小組”配合監理人員加強施工過程管理,對建設項目實施24小時無縫隙監管。項目辦建立了“三查三單”制度,每次督查后及時下達問題清單、整改清單和責任清單,每月印發一次情況通報,重大問題跟蹤督辦。對違反合同約定的施工企業,我局會同建設行政主管部門及時約談企業法人代表,對拒不整改的企業予以堅決的處理。
嚴格資金管理。制定并嚴格執行《蕭縣政府投資教育項目工程建設施工和竣工驗收階段造價管理辦法》,嚴禁調整變更項目;嚴格賬務處理,實行“三專”管理,即“專戶管理、專賬管理、專人管理”;按合同約定審批、撥付工程進度款,資金支付手續齊全,審批流程規范,無大額支付現象發生,無截留、擠占、挪用、虛到支出現象。
實行公示制度。對各年度教育民生工程項目建設資金安排、項目單位名稱、建設內容和規模、實施進度等情況進行公示,公開接受社會監督。各項目校,充分利用LED顯示屏、校園廣播、宣傳欄、黑板報、主題班會、家長會等多種形式開展教育民生工程宣傳,提高學生及家長的參與度,讓此項民生工程政策深入民心。
4、項目建設進度。截至20xx年11月底,184個校舍維修改造項目已全部竣工驗收,正在進行決算審計和項目移交工作。項目建設進度超于序時進度。
5、建后管養情況。項目完工后及時組織竣工驗收決算審計和項目移交,及時從在建工程轉入固定資產,積極投入使用。
認真落實項目建后管養制度,嚴格落實《關于建立中小學校舍安全保障長效機制的實施意見》(宿政辦發〔20xx〕20號)文件要求,加強對“教育民生工程”建成項目的使用、管理、維護工作。出臺了《蕭縣中小學校舍管理養護實施細則》等文件,管養工作實現了常態化、規范化,建成項目沒有出現變更用途和閑置浪費現象。
今后我們將進一步強化教育民生工程謀化選擇、標準設計、建后管養和績效管理,不斷推進精準化、精細化、長效化實施,切實增強人民群眾獲得感。
項目績效目標自評報告 篇19
一、基本情況
(一)大督查經費項目
1.項目概況
20xx年度項目到位資金5.00萬元,使用項目資金5.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:
(1)督促檢查黨中央、國務院、省、州、市重要文件、重要工作在開遠市貫徹落實情況的督促檢查和匯總反饋;
(2)各級黨委、政府重要會議作出全局性的、重大的和有關熱點、難點問題以及具有查辦性質的決議、決定貫徹落實情況的督促檢查和反饋;
(3)做好上級黨委、政府主要領導到基層調研指導、督促檢查的指示精神和市委、市政府主要領導批示、交辦事項的查辦落實和反饋;
(4)負責對市級各部門和市人大、市政協、市法院、市檢察院、駐開部隊辦理人大代表建議、政協委員提案情況進行督促檢查和反饋;
(5)統籌協調指導各鄉鎮(街道)黨委(黨工委)、市級各部門開展督促檢查工作;
(6)圍繞社會普遍關注、人民群眾反映強烈的突出問題,針對性地開展調研。
2.項目績效目標
(1)總體目標:20xx年:確保中央、省、州、市重大決策部署、重要工作、重點項目推進不折不扣貫徹落實,維護黨中央權威和集中統一領導,切實推進“一組團”重大項目的順利實施和重大工作事項、主要經濟社會指標的全面完成,健全完善大督查管人促事“一盤棋”工作格局,奮力開拓開遠轉型升級高質量跨越發展。20xx年:緊緊圍繞中央、省、州、市的會議、文件精神和工作部署和開遠經濟轉型升級跨越發展,堅持問題導向、責任導向和目標導向,以推動工作落實為目的,緊盯重要工作、重大項目,突出重點抓好相關工作的督查檢查工作,確保了中央、省、州、市委決策部署在開遠不折不扣地得到貫徹落實。20xx年:堅持問題導向、責任導向和目標導向,以推動工作落實為目的,緊盯重要工作、重大項目,突出重點抓好相關工作的督查檢查工作,有效發揮督查工作的“三督三查”職能,疏通了各項工作在推進落實中的“腸梗阻”,確保了重大項目、重點民生工作穩步推進,確保了上級的決策部署在開遠不折不扣地得到貫徹落實,為跑出開遠加速度作出應有的貢獻。
(2)階段性目標:確保中央、省、州、市重大決策部署、重要工作、重點項目推進不折不扣貫徹落實,維護黨中央權威和集中統一領導,切實推進“一組團”重大項目的順利實施和重大工作事項、主要經濟社會指標的全面完成,健全完善大督查管人促事“一盤棋”工作格局,奮力開拓開遠轉型升級高質量跨越發展。
(二)信息工作經費項目
1.項目概況
20xx年度項目到位資金5.00萬元,使用項目資金5.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:
積極收集報送全市在脫貧攻堅、鄉村振興、生態文明、經濟轉型等工作中的亮點經驗做法,以及存在的困難問題,通過黨委信息渠道,積極向上推介開遠,反映基層在貫徹落實上級政策中存在的困難和問題,發揮好信息服務上級領導和市委領導的參謀助手作用。
2.項目績效目標
(1)總體目標:20xx年:開展“信息質量提升年”活動,進一步明確20xx年全市信息工作的重點和任務;進一步壓實納入全市黨委系統信息工作考核單位工作責任,分解下達信息考核任務;進一步規范全市黨委系統信息工作,加強重要緊急信息的報送管理工作。強化考核結果運用;倒逼部門提升上報信息的“含金量”。20xx年:統籌協調發揮好信息服務上級領導和本級領導的參謀助手作用,在全州黨委信息工作中爭創一流,結合州委辦安排的約稿任務,以及本級領導的關注點,分別到部門、到企業、到群眾中去深入了解我市在黨的建設、項目推進、民生改善中等各項工作中遇到的困難和問題,形成有分析、有案例、有建議的信息專報供市級領導參閱。20xx年:調整信息結構,不斷提高黨委信息質量,確保黨委信息渠道暢通;落實目標任務,加強上下左右的溝通協調,完善黨委信息考核評比機制;加大黨委信息編輯力度,做好基層服務工作;強化信息研判,加強信息調研,增加信息深度,提高信息價值。加大人才培養力度,提高信息員工作水平。
(2)階段性目標:開展“信息質量提升年”活動,進一步明確20xx年全市信息工作的重點和任務;進一步壓實納入全市黨委系統信息工作考核單位工作責任,分解下達信息考核任務;進一步規范全市黨委系統信息工作,加強重要緊急信息的報送管理工作。強化考核結果運用;倒逼部門提升上報信息的“含金量”。
(三)政策研究及改革督察經費項目
1.項目概況
20xx年度項目到位資金5.00萬元,使用項目資金5.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:
圍繞市委各個時期的中心工作和決策部署,組織、協調力量對全市經濟社會發展中帶有全局性、關鍵性的問題進行調查研究,提出建議、意見,供市委決策參考;二是根據市委、市政府領導的指示,組織力量參與起草、擬制市委、市政府部分重要文件、文稿和領導講話稿;三是根據形勢需要組織撰寫宣傳、闡釋黨的路線、方針、政策的文章;四是組織、協調、聯絡和指導各鄉鎮(處)、各部門調查研究方面的工作;五是調查了解各鄉鎮(處)、各部門貫徹執行黨的路線、方針、政策情況,及時向市委反映經濟社會發展方面的新情況、新問題和新經驗;六是收集、組織和整理有關重要信息、政策資料,為市委決策提供信息服務和政策咨詢;七是負責上級對口部門、科研院校。
2.項目績效目標
(1)總體目標:20xx年:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動我市改革,提升對全市改革的統籌協調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;聚焦工作重點,開展調查研究,形成有助于市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。20xx年:按照省、州、市委統一部署謀劃的工作要求,提升對全市改革的統籌協調能力,開展調查研究,形成有助于市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。20xx年:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。大力“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;開展調查研究,形成有助于市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。
(2)階段性目標:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動我市改革,提升對全市改革的統籌協調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;聚焦工作重點,開展調查研究,形成有助于市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。
(四)國家安全宣傳及相關工作經費項目
1.項目概況
20xx年度項目到位資金10.00萬元,使用項目資金10.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:
按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作。為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民群眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。
2.項目績效目標
(1)總體目標:20xx年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民群眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。20xx年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民群眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。20xx年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民群眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。
(2)階段性目標:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民群眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。
(五)檔案管理運行維護工作經費項目
1.項目概況
20xx年度項目到位資金9.00萬元,使用項目資金9.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:
(1)發揮檔案館為國守史為黨管檔的.職責。繼續貫徹落實《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實施辦法》、《云南省檔案條例》,確保各類檔案資源安全。
(2)提升檔案工作管理水平。建立科學的管理制度,逐步實現保管的規范化、標準化。
(3)不斷提高檔案管理人員檔案修復技術水平,掌握檔案字跡和紙張的加固、去污、去酸、修裱等維護檔案安全專業技術。。
2.項目績效目標
(1)總體目標:20xx年:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案50%修復。20xx年:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案100%修復。20xx年:加大對檔案館干部隊伍的培訓,提高檔案人員的水平和綜合素質。
(2)階段性目標:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案50%修復。
(六)購置相關辦公設備經費項目
1.項目概況
20xx年度項目到位資金6.00萬元,使用項目資金6.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:
為進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。
2.項目績效目標
(1)總體目標:為進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。
(2)階段性目標:為進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。
(七)開遠市國家綜合檔案展廳、接待大廳經費補助資金項目
1.項目概況
20xx年度項目到位資金109.53萬元,使用項目資金109.53萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:
(1)履行好“為黨管檔、為國守史、為民服務”的職責。繼續貫徹落實《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實施辦法》、《云南省檔案條例》。
(2)開發利用館藏檔案,通過開展展覽、宣傳等活動,進行愛國主義、集體主義、中國特色社會主義教育,傳承發展中華優秀傳統文化,繼承革命文化,發展社會主義先進文化,增強文化自信,弘揚社會主義核心價值觀。
2.項目績效目標
(1)總體目標:履行好“為黨管檔、為國守史、為民服務”的職責。繼續貫徹落實《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實施辦法》、《云南省檔案條例》;開發利用館藏檔案,通過開展展覽、宣傳等活動,進行愛國主義、集體主義、中國特色社會主義教育,傳承發展中華優秀傳統文化,繼承革命文化,發展社會主義先進文化,增強文化自信,弘揚社會主義核心價值觀。
(2)階段性目標:為慶祝中國共產黨成立100周年,在開遠市國家綜合檔案館一樓設計、制作了中國共產黨開遠簡史檔案展,展廳占地550平方米,以70件珍貴的檔案文獻、實物和圖片資料為主要載體,運用場景還原、裝飾藝術、新媒體等智能化的綜合表現手法,全方位展示了中國共產黨領導開遠各族人民艱苦奮斗的光輝歷程。同時,為配合中國共產黨開遠簡史檔案展整體效果,提升開遠市檔案館接待服務水平,打造“肩并肩”“零距離”服務窗口,對開遠市國家綜合檔案館接待大廳進行設計、改造。。
(八)項目組織管理情況。
一是確定監控重點,側重于將各項目年度工作任務納入績效運行重點監控范圍;二是明確監控內容,從績效目標預期完成情況、專項經費收支情況、項目績效完成情況等方面明確預算執行績效運行監控分析要點;三是建立定期報送制度,每季度按照明確的績效運行監控分析要點報送相關情況,在規定時限內報送市財政局;四是及時督促整改,根據績效目標實施情況,分管領導督促各科室結合績效評審報告所反映的問題進行及時整改,促進各科室按照年度計劃實現績效目標。
通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
1.績效評價目的
了解中共開遠市委辦公室項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.績效評價對象
本次績效評價涉及項目7個,其中:市級財政支出項目7個,上級轉移支付項目0個。
3.績效評價范圍
本次績效評價涉及項目7個,其中:一般公共預算支出項目:6個,政府性基金預算支出項目1個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。
(三)績效評價工作過程
為使績效再評價工作順利開展,由行政科牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。
組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
三、評價情況及評價結論
(一)績效自評結論
部門開展績效自評項目數量7個,評價結果為“優”7個,“良”0個,“中”0個,差0個。
(二)績效目標實現情況
1.項目1(大督查經費項目)績效目標的實際實現情況:做好全州綜合考評項目的對接,協調、統籌全市涉及單位做好材料上報以及實地督查迎檢工作,做好市委領導批示交辦的各類專項督查工作。
2.項目2(信息工作經費項目)績效目標的實際實現情況:完成州級下達年度黨委信息工作考核任務,為上級黨委、市委、市政府提供決策參考,發揮信息服務開遠經濟社會發展大局作用
3.項目3(政策研究及改革督察經費)績效目標的實際實現情況:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動我市改革,提升對全市改革的統籌協調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;聚焦工作重點,開展調查研究,形成有助于市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。
4.項目4(國家安全宣傳及相關工作經費項目)績效目標的實際實現情況:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民群眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。
5.項目5(檔案管理運行維護工作經費項目)績效目標的實際實現情況:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案50%修復。
6.項目6(購置相關辦公設備經費項目)績效目標的實際實現情況:進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。
7.項目7(開遠市國家綜合檔案展廳、接待大廳經費補助資金項目)績效目標的實際實現情況:為慶祝中國共產黨成立100周年,在開遠市國家綜合檔案館一樓設計、制作了中國共產黨開遠簡史檔案展,展廳占地550平方米,以70件珍貴的檔案文獻、實物和圖片資料為主要載體,運用場景還原、裝飾藝術、新媒體等智能化的綜合表現手法,全方位展示了中國共產黨領導開遠各族人民艱苦奮斗的光輝歷程。同時,為配合中國共產黨開遠簡史檔案展整體效果,提升開遠市檔案館接待服務水平,打造“肩并肩”“零距離”服務窗口,對開遠市國家綜合檔案館接待大廳進行設計、改造。
四、主要經驗及做法
(一)加強組織領導。加強對項目工作的全面領導,便于及時發現項目運行過程中出現的問題并加以改進。嚴格按照項目管理制度及財務管理制度實施,加強項目管理和監督,確保項目實施規范。
(二)專款專用。嚴格按項目規范要求,做到專款專用,確保項目工作順利開展。項目內所有支出都由報賬員把關,再經分管領導審核,最后由主要領導復審。尤其是在“三公”經費支出上,我們貫徹落實上級有關精神,嚴格控制“三公”經費支出,保證專款專用,無截留、無挪用等現象,取得了良好效果。
(三)加強監督。對日常工作加強規范和監督,防止在項目執行過程中出現偏差。
(四)不斷加強學習與交流。通過與其他單位的工作交流,學習先進工作經驗做法,加強互相學習,共同提高。
五、存在的問題及原因分析
市委辦公室20xx年度財政預算資金、項目資金收支基本平衡,達到了預期目標,但預算編制的計劃性和執行管理上有待提高,預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高,預算執行力度還要進一步加強。針對上述問題,在今后的工作中主要從以下幾方面加強管理:一是明確主體,強化主體責任。成立領導工作小組,細化任務至各科室(局)。二是制定措施,提高效率。組織有關各科室(局)制定詳細的工作方案,確定評價指標細則。三是工作細化,嚴格項目管理。指定專人專管項目,跟蹤、督促項目進度,確保項目資金合理、合法、規范使用。四是嚴遵法律法規,確保資金使用規劃范。
六、有關建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。
項目績效目標自評報告 篇20
一、部門概況
(一)部門基本情況
20xx年沅陵縣水庫移民管理局實有在職人員138人,其中行政編制人員25人,事業編制人員113人。內設辦公室、開發安置科、工程管理科、計劃財務科、人事教育科、政策法規科、后期扶持科。下設移民培訓中心和15個鄉鎮移民工作站。主要工作職能是:組織編制移民安置規劃及移民后扶規劃;制訂并組織實施年度安置、開發計劃;負責督查驗收由移民資金實施的移民開發安置項目;負責移民補償費、移民安置和開發資金的使用與管理工作;負責移民后期扶持資金與移民困難扶助金的發放與管理工作;對移民資金使用情況進行監督檢查;做好移民培訓、移民信訪接待和庫區社會穩定工作;參與和配合有關部門做好水庫突發性地質災害的調查、防治等工作。
(二) 部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍。
20xx年我單位實際支出總計5620.65萬元,其中:一是基本支出2175.86萬元,含工資福利支出1726.95萬元,商品服務支出393.64萬元,對個人和家庭補助支出45.46萬元,資本性支出9.81萬元;二是項目支出3444.80萬元,包括移民后扶直補資金支出2994.80萬元,移民后扶項目支出450萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
基本支出是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出,主要用于職工的基本工資、津貼補貼、獎金及社會保障繳費;商品和服務支出主要用于全局的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費;對個人和家庭的補助主要用于員工的退休費、撫恤金、生活補助。我局根據國家有關財經法律法規和單位實際,制定和完善了一系列的財務管理制度,在資金使用上堅持執行國家財經法規和單位財務管理制度的規定;資金撥付有合法的憑據和手續,相關發票由財務室審核后,報分管財務領導簽字,資金審批程序完整,保證了資金使用的合法、合規。資金使用方面無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
在“三公”經費的使用和管理上我局進一步貫徹落實中央八項規定和湖南省委“九條規定”,建立了本部門“三公”經費等公務支出管理制度及厲行節約制度,加強經費審批和控制,規范支出標準與范圍,并嚴格執行。按照上級要求嚴格執行了公務接待制度和內部審批制度,嚴格控制接待標準,遵循厲行節約反對浪費的原則,堅持從嚴從簡,堅持公開透明,接受各方監督,對無公函的公務活動不予接待,不存在公款大吃大喝及高檔消費娛樂等情況。20xx年公務接待費預算數10萬元,實際支出2.23萬元, 實際支出小于年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經費支出。公務用車購置和維護經費0萬元。因公出國經費0萬元。
(二)專項支出
1、專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。
大中型水庫后期扶持基金3444.80萬元,一是直補到人、用于移民生產生活補助;二是項目扶持,用于基礎設施、安全飲水、生產開發等方面,解決移民村群眾生產生活中存在的突出問題。
2、專項資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。
撥付資金嚴格執行《湖南省水庫移民資金管理辦法》、省移民局下達的項目年度計劃和省財政廳下達的資金計劃實施項目。
3、專項資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。
嚴格執行《湖南省財政廳、湖南省水庫移民開發管理局關于大中型水庫移民后期扶持基金使用管理有關事項的通知》(湘財綜[20xx]24號)、《湖南省水庫移民資金管理辦法》(湘財綜[20xx]27號)、《湖南省水庫移民開發管理局關于移民扶助金使用管理有關事項的通知》(湘移發[20xx]9號)、《沅陵縣水庫移民資金管理暫行辦法》和《沅陵縣水庫移民管理局財務審批制度》等相關規定,確保了移民項目按計劃組織實施,確保了資金專款專用。
三、部門專項組織實施情況
(一)專項組織情況分析,主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
1、前期準備:20xx年我們狠抓項目申報、決策等前期準備工作。主要是把好3個環節:一是把好村申請環節,每一個項目申報都必須召開移民群眾座談會商議通過并公示;二是把好鄉(鎮)申報環節,接到村(居)申請報告后,鄉(鎮)黨委政府召開專題會議進行審議,以政府文件形式申報到局黨組;三是把好局黨組審定環節,接到鄉(鎮)的書面申報后,由局黨組組織局班子成員及相關業務科室對每個項目的可行性及績效性進行現場考察調研,審定最終的項目計劃。
2、組織實施:我縣的移民項目前期工作較為規范,先后制定出臺了《移民后扶項目申報審批制度》《移民工程項目審批制度》《移民產業項目管理制度》。計劃下達后,我局及時組織相關設計單位、鄉鎮人民政府、移民站、村組現場進行勘測設計,依程序辦理開工手續,下達開工令。三是項目驗收,項目完工后,由項目實施單位申請,相關科室牽頭,組織鄉鎮人民政府、移民站、村居組成聯合驗收組對項目進行驗收,驗收合格的隨即移交給村居,并辦理資金結算手續。
3、分析評價:移民扶持基金績效評價是加強財務管理、保證資金安全和績效的重要抓手。我局黨組十分重視,根據項目分布、受益人口、受益程度、項目緊迫性進行綜合評價,確保了專項資金的績效管理工作達到預期目標。
(二)專項管理情況分析,主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。
項目建設過程中嚴格執行《沅陵縣移民工程項目管理暫行辦法》相關規定,縣移民局項目分管領導、聯鄉領導和工程科、安置科、財務科等不定期對項目施工進度、質量進行了抽查和跟蹤檢查,確保了項目建設未發生質量問題。
四、資產管理情況
(一)國有資產占用使用情況說明
截至20xx年12月31日,我單位事業單位國有資產 664.3萬元, 流動資產 532.47 萬元,占資產總額 80.16%; 固定資產 131.83萬元,占資產總額19.84 % 。我單位共有車輛0臺,沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。
(二)資產管理工作的成效及經驗
1、建立資產管理制度,合理配備并節約,有效使用資產,提高資產使用效率,保障資產的安全和完整。
2、管理和使用堅持統一政策,統一領導,分級管理,責任到人,物盡其用的原則。
3、建立和完善了行政事業單位國有資產基礎數據信息庫。
五、部門整體支出績效情況
從自評情況來看,我局部門支出績效考評整體上完成了年初設定的績效目標,保障了部門各單位的正常運轉,促進了水庫移民開發安置事業發展,充分發揮了財政資金的經濟效益和社會效益。我局工作經費等公務費認真執行年初部門預算和縣級財政資金管理相關要求,有效防止了超預算,保障了機關有效運轉;堅持嚴格執行財經紀律和法規,嚴格按照厲行節約的要求,精打細算,規范機關事務管理工作,進一步在機關財務、公務用車、公務接待等方面加強集中管理,統籌安排,提高了服務質量,降低了運行成本,合理配置,提高保障能力。整體支出績效自評得分97分。
六、存在的主要問題
(一)預算編制有待進一步優化和細化。
(二)沒有專門的資產管理員,人員配備有待加強。
(三)資金到位不及時。
七、改進措施和有關建議
(一)進一步細化預算編制工作,認真做好預算的編制。確實加強內部機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制;編制范圍盡可能地全面、不漏項,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。在日常預算管理過程中,要進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。要進一步完善內部管理制度,加強經費審批和行政成本控制,規范支出標準與范圍,并嚴格執行。
(二)進一步加強資產管理,合理配備資產管理人員。
(三)積極爭取資金,著力化解存量資金。
項目績效目標自評報告 篇21
一、基本情況
20xx年,平山縣共有教職工5659人,其中普通教育教學人員4799人、職業教育人員378人、特殊教育人員16人。共有學生73063人,其中普通教育學生68416人、職業教育學生4647人、特教學生66人。20xx年,平山縣教育局共收到上級轉移支付資金18411.8萬元,其中:支持學前教育專項資金620萬元,特殊教育資金28萬元,大學生新生求助36萬元,高中教育20xx萬元,義務段教育12956萬元,職業教育1474.8萬元,其他普通教育1207萬元。
二、績效自評工作開展情況
對資金項目績效自評工作高度重視,成立了資金項目績效自評領導小組,專門組織相關部門進行了數據收集和梳理,確保了數據科學性和完整性。
三、綜合評價結論
根據《河北省教育廳、河北省財政廳關于印發河北省城鄉義務教育“兩免一補”實施細則的通知》(冀教財〔20xx〕49號)文件要求,按照公平、公正、公開的原則,確保國家資助政策落實到位,確保每一位符合資助條件的家庭經濟困難學生都受到國家的資助。
四、績效目標實現情況分析
上級轉移支付18411.8萬元,資金全部到位,到位率100%。
1.在資金使用過程中,做到以下幾點:
(1)嚴格按照該專項資金的使用范圍,堅持用制度規范專項資金的管理使用。
(2)專款專用管理。在資金管理使用上,嚴格按照各項專項資金使用用途安排該專項資金的支出使用,嚴格遵守“專款專用”原則,嚴格落實專項資金的'申撥、使用審批手續,充分發揮資金使用效益。
(3)嚴格實行單獨核算,單獨設置會計科目進行記賬管理,使專項資金來源去向明了,避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。
(4)加強內外監督。定期對專項資金規范使用管理情況的監督與指導,積極接受上級部門監督。
2.項目績效指標完成情況分析
(1)項目資金設置:預算項目符合上級有關政策規定,有明確的績效目標,目標與部門職責一致,準確反映目標完成情況。
(2)項目產出管理:確保城鄉義務教育補助資金及時、足額發放到家庭經濟困難學生的手中。
五、績效自評工作的經驗、問題和建議
經驗:及時撥付資金,有利于義務教育階段困難學生改善生活條件。
問題及建議:一是建檔立卡等四類人員實施動態管理,容易造成各學段人數變動,需與鄉村振興局、民政、殘聯等部門定期溝通,及時更新建檔立卡等四類人員信息庫,確保應助盡助。二是通過近幾年公辦園與普惠性民辦幼兒園建設,幼兒教師編制數量明顯不足,尤其是公辦在編幼兒教師人數少,盡快與編辦、人社等部門溝通,解決幼兒教師編制問題。
項目績效目標自評報告 篇22
一、項目基本情況
(一)項目基本情況簡介
20xx年項目支出主要涉及到部門預算項目,其中:以獎代撥工作經費50.45萬元;上繳工本費5萬元;培訓費20萬元;勞動人事仲裁工作經費15萬元;檔案管理費18.15萬元;招商引資工作經費5萬元;專業技術人員繼續教育培訓費16萬元。
(二)績效目標設定及指標完成情況
一是資金及時撥付到位,各項任務圓滿完成。20xx年圓滿完成省、市下達的各項任務。
二是嚴格遵守財務審批制度,財務管理進一步規范。近年來,我局嚴肅財經紀律,財務管理制度日趨完善,執行情況良好。項目資金嚴格按預算批復用途支付,支出符合國家財經法規和財務管理制度。資金撥付程序規范,并定期對資金使用情況進行檢查,隨著財務制度的不斷完善,資金使用率不斷提高。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我局本級財政預算資金的使用和管理情況,為切實提高財政資金使用效益,強化預算支出責任和效率提供參考依據。
(二)項目資金
20xx年部門預算總計742.79萬元,其中項目資金七項:以獎代撥工作經費50.45萬元,占部門預算數的6.79%;上繳工本費5萬元,占部門預算數的0.67%;培訓費20萬元,占部門預算數的2.69%;勞動人事仲裁工作經費15萬元,占部門預算數的2.02%;局機關檔案管理費18.15萬元,占部門預算數的2.44%;招商引資工作經費5萬元,占部門預算數的0.67%;專業技術人員繼續教育培訓費16萬元,占部門預算數的2.15%。
以上資金已經全部撥付到我局,并已全部投入到項目之中。
(三)項目組織情況分析
所有項目都詳細制定了方案,嚴格按方案組織實施,并定期對資金使用情況進行檢查。
(四)項目管理情況分析
嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規章制度。尤其是在專項經費支出上,我們能嚴格執行專項資金財務管理辦法,專款專用,無截留、無挪用等現象。為規范財務制度,我局制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內部控制制度》、《關于進一步規范內部管理的通知》等一系列內部制度。
三、項目績效情況
(一)以獎代撥工作經費50.45萬元
一是社保水平穩步提高。順利完成離退休人員基本養老金待遇調整,機關事業單位退休人員養老金待遇人均每月增長165元,企業退休人員養老金人均每月增長111元,城鄉居民基本養老保險基礎養老金提高至每人每月103元;全面落實低保、特困等困難群體基本養老保險應保盡保、應發盡發目標,完成社保兜底任務;為16764名被征地農民發放社保補貼共計1626萬元;完成工亡職工供養親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調標;繼續保持失業保險優惠費率、對不裁員或少裁員企業實施失業保險穩崗返還,減輕企業用工成本,發放穩崗補貼資金49.11萬元,惠及103家企業;繼續實施靈活就業困難人員和離校高校畢業生社保補貼優惠政策。二是深化改革持續發力。做好工傷保險全市統籌后與稅務、參保單位的主動銜接,創新補充工傷保險征繳方式,服務工作典型經驗被《中國勞動保障報》刊發推介;推行社保卡即時制卡機制,在全縣設立9個即時制卡網點,實現當日申領當日領取;全面啟動養老保險待遇統一通過社會保障卡發放工作;全面實行手機繳費、手機認證,覆蓋面進一步擴大,群眾辦事更便捷;微信公眾號網上運行管理不斷加強,信息化建設步伐加快。三是基金運行安全平穩。率先在全市完成養老保險待遇核查“回頭看”整改,追回社保資金159.8萬元,其中城鄉居民養老保險105.7萬元,企業職工養老保險54.1萬元,整改完成率100%;著力開展社保基金防風險堵漏洞專項整治,整改疑點數據9944條,整改資金205.88萬元;精心組織城鄉居民養老保險暫停領取待遇人員專項清理,待遇暫停14899人,已清理6206人,確保12月底完成清零;積極推動社保基金非現場監督工作,排查預警信息8條;嚴格規范退休手續辦理,全年審核企業職工正常退休手續333人,審核特殊工種提前退休35人,申報辦理病退人員退休27人;受理工傷案件152件,工傷認定186件,其中重傷案件141件,死亡案件3件,輕微傷案件40件,不予認定案件2件(含死亡1件)。
(二)上繳工本費5萬元
認真開展技能鑒定工作。一是嚴格按照鑒定規程辦事,認真落實考務有關要求。細化鑒定過程和步驟,建立健全職業技能鑒定的'檔案資料,對所有鑒定的人員建立了完整的信息數據資料檔案。二是加強技能鑒定考務管理工作。每次鑒定考試,我們都提前制定了鑒定實施方案,從組織領導、工作人員安排、考場準備、考評員、督導員、閱卷、評分等工作都做了細致的安排,保證每次鑒定考試嚴格按照程序和考核要求進行,遵循了考務管理的公正性原則、程序化原則、保密性原則。20xx年對育嬰員、汽車維修共2個工種150名考生進行了技能鑒定考核。
(三)培訓費20萬元
一是大力開展職業技能培訓。全年開展政府補貼性職業技能培訓9939人,其中農村轉移就業勞動者2508人,創業培訓940人,撥付就業培訓補助590.5萬元。二是加強勞動用工單位的培訓。為抓好《保障農民工工資支付條例》貫徹落實,舉辦建筑單位項目負責人、勞資專管員業務培訓會6場次,開展個別單位上門指導服務15場次,進一步規范工程管理。
(四)勞動人事仲裁工作經費15萬元
優化勞動爭議調解機制,全年處理案件551件,其中立案418件,案外調解處理44件,其中立案裁決108件,達成和解自愿撤訴及調解結案269件,結案率90.2%;為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養老保險金、解除勞動關系補償金以及拖欠農民工工資等共計922.46萬元。
(五)檔案管理費18.15萬元
20xx年檔案托管中心檔案托管改制企業在職14485人,退休13710人;農村參戰人員603人;學生檔案7531人;事業編5420人。對收集的檔案材料和新增的檔案及時進行了分類、整理、歸檔并錄入電腦,保證了檔案與材料查閱、歸檔的準確性、快捷性。對所有須歸檔的檔案材料經整理后,輸入電腦管理,極大地提高了檢索速度和檔案的質量。在接待查閱時做到分類記錄,一事一登記,準確無誤。認真搞好大中專畢業生的人事代理服務工作,截止11月底,共為1967名大中專畢業生做好檔案接轉。
(六)招商引資工作經費5萬元
一是成立了工作隊伍,制定了工作方案。成立了南縣人社局20xx年招商引資工作領導小組,由黨組書記、局長張建中任組長,由副局長寧永良任辦公室主任,由就業服務中心主任李全、社會保險服務中心周紅霞、勞動監察局局長陽文彬、辦公室主任彭冠銘為成員,辦公室設局辦公室,負責日常工作開展。下發了《南縣人社局20xx年招商引資工作方案》,號召全體工作人員參與到招商引資工作中來,對介紹有效信息的人員給予一定的獎勵。二是召開了黨組會議,明確了工作要求。4月27日的黨組會上,黨組書記、局長張建中就招商引資工作提出具體要求。明確了今年人社局的任務是上報一條有效信息;確定了全年工作經費為5萬元;要求班子成員積極收集有效信息,外出對接企業老板;招商的重點為我縣醫療產業園、服裝產業園等相關企業。三是服務全縣大局,積極對接企業。20xx年年底,在南縣籍成功人士周波的介紹下,我局副局長寧永良與廣東劉總取得了聯系,詳細介紹了南縣招商引資政策。劉總有意在南縣尋找合作企業,開展環保蘆葦竹制纖維袋生產。目前,劉總已與拓普公司對接,相關洽談工作正在有序進行。6月8日上午,我局副局長陳軍來對接湖南長峰電力有限公司李悠然總經理,在縣發改局申報儲能電站項目,預計投資4.3億元。9月中旬,黨組書記、局長卿云主動對接李總,協商項目建設相關問題。目前,該項目已與縣投促中心對接,工作推進順利。
(七)專業技術人員繼續教育培訓費16萬元
一是培訓內容豐富,注重實效。培訓在南縣黨校梯形教室以面授學習的方式進行,培訓內容為“專業技術人員在現代化新湖南建設中的擔當作為”等,做到了理論與實踐緊密結合。二是嚴肅培訓紀律,堅持從嚴考核。培訓中由培訓老師不定期查崗,并予以登記。培訓結束后進行考試,成績為查崗簽到和考試成績綜合得分,考核通過才準許畢業。20xx年開展事業單位專業技術人員繼續教育20期,參訓人員4251人,培養了一批高素質的專業技術人員。
四、存在問題
企業養老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務部門,社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年,擴面征繳空間縮小,加之部分企業欠繳社保費嚴重,民營企業和個體勞動者社保意識不強,靈活就業人員中斷參保人員增加等因素,我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰。
項目績效目標自評報告 篇23
一、自評工作開展情況
(一)組織實施情況
為做好20__績效評價工作,縣衛健委成立領導小組,由財務負責人擔任組長,財務科牽頭實施,相關業務科室參與,根據省市相關政策及本縣實際,開展績效評價工作。
按照統一工作安排,年初及追加項目均填報績效目標申報表。9月,對1-8月項目及整體支出做出績效監控報告,資金使用符合序時進度。
20__年,自評項目支出資金執行率達到93.56%。20__年1月,對重點項目基本公共衛生服務上報了重點項目績效評價報告。
(二)項目執行情況
金寨縣衛生健康委員會(部門)20__年自評項目個數共13個,自評項目預算總金額為12900.74萬元,分別為:
1.基本藥物零差率補助408萬元,執行率100%;
2.人口與計劃生育利益導向及管理資金4649.3萬元,執行數3987.59萬元,執行率85.77%;
3.村衛生室日常運行補助134萬元,執行率100%;
4.衛生健康與計劃生育事務管理經費300萬元,執行數131.35萬元,執行率43.78%;
5.基本公共衛生服務經費4543.5萬元,執行率100%;
6.疾控中心傳染病等工作經費195萬元,執行率100%;
7.縣醫院無償獻血工作經費70萬元,執行率100%;
8.衛生監督所執法工作經費26萬元,執行率100%;
9.村醫養老保險繳費和村醫生活補助經費1117.94萬元,執行率100%;
10.梅山社區衛生服務中心服務站點業務用房改造65.93萬元,執行率100%;
11.城鄉居民健康體檢430.03萬元,執行率100%;
12.預防性健康體檢153.04萬元,執行率100%;
13.公立醫院藥品零差率補助808萬元,執行率100%。
二、自評結果概述
(一)總體成效
20__年,本單位預算整體績效運行總體較好,工作推進有力,各項支出按照要求核算,資金也按照相關要求撥付,做到了專款專用。
(二)項目具體成效
1.加強基層衛生工作,促進公共衛生服務提質增效。
一是改進完善全縣城鄉居民健康體檢。下發了《關于改進全縣城鄉居民健康體檢方式及績效考核辦法的通知》(衛公衛秘〔20__〕20號),明確了體檢方式和績效考核內容和指標,各鄉鎮衛生院確定體檢日,對體檢的頻次不作要求,群眾可根據需要,自行到鄉鎮衛生院開展體檢,以期達到早防早治的效果,并依據年底考核結果據實兌現各鄉鎮衛生院體檢經費。
二是做實家庭醫生簽約服務。全年總簽約人數166610人,簽約率30.6%;重點人群簽約人數116163人,簽約率71.76%;有償簽約人數58268人,簽約率12.02%;建檔立卡貧困人口簽約人數54087;計生特殊家庭簽約人數414人,高血壓患者有償簽約人數19042人,糖尿病患者有償簽約人數4893人。全縣公共衛生服務“兩卡制”平臺已產生家庭醫生簽約服務工分值共計3883431分。積極配合殘聯開展殘疾人精準康復簽約,推進全國殘疾人家庭醫生簽約試點縣建設。
三是高效實施基本公共衛生服務。全面推進居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、傳染病防治、兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、衛生監督協管服務、中醫藥健康管理服務等工作,全縣基本公共衛生服務工作的能力和水平得到了較大提升。全年法定傳染病報告2412例,及時報告率與及時審核率均達到100%。擴大免疫規劃疫苗接種82232針次,共報告預防接種異常反應90例,其中88例為一般反應,異常反應申請鑒定2例,所有病例均得到規范處置;建立居民電子健康檔案500243人份,動態使用率為39.52%。全縣65歲以上老年人完成體檢人數52389人。累計登記管理高血壓74591人,規范管理高血壓56312人;累計登記管理Ⅱ型糖尿病20589人,規范管理Ⅱ型糖尿病16401人;建檔在冊嚴重精神障礙患者2984人,規范管理2614人,其中在冊患者服藥2728人,服藥率為88.77%。全縣共舉辦各類健康講座和咨詢活動5629場次,發放各類宣傳材料82739余份。更換宣傳欄內容584次。
2.加強疾病預防控制,全面提升疾病防控成效。
一是積極落實重大及重點傳染病防控。加強結核病、性病、艾滋病、發熱伴血小板減少綜合征、腸道傳染病防控工作,全年無重大及重點傳染病流行和爆發。結核病防治門診接診結核病患者或疑似患者953人次,新發現并管理肺結核病人178例,篩查涂陽密接者294人,未發現結核病患者;醫療救助貧困結核病人88人,救助金額7.7589萬元。 全年累計報告艾滋病病例300例(按現住地址),其中新發報告32例,我縣管理存活病例228例,接受免費抗病毒治療209例,抗病毒治療覆蓋率91.6%,累計救助209人次,救助金額達18.5萬元。全年累計監測上報感染性腹瀉病例397例,監測河、庫、自來水水樣150份和公廁糞便樣30份,均未檢出霍亂弧菌。
二是做好地方病防治工作。認真開展瘧疾篩查工作,共上報血檢264人,復核33張血片,無陽性血涂片,無瘧疾病例報告。實施了五鄉鎮碘缺乏病試點,完成尿碘、鹽碘的盲樣檢測工作。加強2例麻風病現癥病例的隨訪管理,并對其密切接觸者進行麻風線索調查,共調查20人,未發現疑似病例,同時對28例治愈存活者進行隨訪管理,管理率為100%。
3.加強衛生監督檢查,規范醫療機構執業行為。
一是全面完成國家“雙隨機”抽查任務。按時完成113家國家“雙隨機”監督抽檢安排任務。
二是認真開展日常監督檢查和重點監督檢查。開展了全縣農村集中式供水單位專項執法檢查、國家雙隨機抽查和日常監督檢查工作,共下達《衛生監督意見書》26份,開展了縣內部門間學校食品安全教育與日常管理的行政檢查的雙隨機任務以及市里下達的全縣學校疫情防控專項檢查工作,下達《衛生監督意見書》21份。
三是加強違法案件查處工作。全年查處醫療衛生案件21起,職業衛生案件3起,其中2起案件達到重點案件處罰標準。
4.全面落實計劃生育獎勵扶助政策。
嚴格按照各類獎勵扶助、特別扶助確認條件,完成了各類新增、退出對象和往年計生獎勵扶助對象的資格審核工作。計劃生育獎特扶對象資格確認準確率達到100%,獎特扶資金及時、足額發放到位。
(三)主要問題
1.某些項目資金預算前瞻性不足;
2.項目自評指標不夠精準,定量指標較少,定性指標較多,指標的監管效果不夠明顯;
3.相關業務科室參與度不高,財務人員對項目不夠了解,導致績效目標設置不夠合理。
(四)執行率較低的項目解釋
執行率相對較低的項目,主要原因是人口與計劃生育利益導向資金項目根據當年實際申報人口結算,申報材料齊全,結余資金由財政收回,未出現侵占挪用等違規現象。
三、下一步工作措施
1.加強財務管理基礎工作,進一步規范和提升財務管理工作,讓績效管理貫穿預算的全環節,發揮到應有的監管功效;
2.加強項目管理,每季度調度項目開展情況,重點是項目預算和預算執行、項目績效評價、政府采購執行等;
3.加強組織領導,從單位層面開展績效評價工作,提高站位,增加相關業務科室的參與度。
項目績效目標自評報告 篇24
一、項目的公益性和建設必要性
1、項目的公益性
學前教育作為我國學制的第一階段,基礎教育的有機組成部分,必然對我國教育事業的整體發展,尤其是基礎教育的發展具有重要的作用與影響。通過幫助幼兒做好上小學的準備,學前教育有助于兒童順利地適應小學的學習和生活。我國教育部和聯合國兒童基金會歷時5年合作進行的"幼小銜接研究",通過兒童入學前半年和入學后半年的連續實驗研究發現,對學前兒童做好入學前準備,包括學習適應方面的準備以及社會適應方面的準備,能夠使兒童入小學后在身體、情感、社會性適應和學習適應等方面都有良好的發展,從而順利地實現由學前向小學的過渡。學前教育能夠有效提高義務教育的質量和效益,促進教育事業的良性發展。
學前教育在世界范圍內受到了普遍關注,許多發達國家積極采取措施,優先發展學前教育,在普及學前教育與提高學前教育的質量上做了很多投入。項目的建設,為教育工作的開展提供了便利,彌補因日益增長的幼兒教育需求導致的空間不足,能夠為當今二孩風潮的社會情況提供更多教育資源。教育是國家和民族發展的根本大計,加大學前教育的投入和支持,普及學前教育,提升學前教育質量,有助于提高我國教育的水平,長遠來看,有利于提高國民整體素質,具有利于國家發展的重要戰略意義。
2、項目建設的必要性
(1)項目建設是全面建設小康社會,提高人民生活幸福指數的需要
人生百年,利于幼學。學前教育是國民教育體系的重要組成部分,是為終身學習和全面發展奠定基礎的重要階段。學前教育事業是重要的社會公益事業,辦好學前教育,關系廣大兒童的健康成長,關系千家萬戶的切身利益,關系國家和民族的未來。把發展學前教育納入經濟社會發展總體規劃,建立覆蓋城鄉、布局合理的學前教育公共服務體系,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育。遵循幼兒身心發展規律,堅持科學保教方法,保障幼兒快樂健康成長。大力實施學前教育普及提高工程,提高學前三年教育普及程度,重視0-3歲嬰幼兒教育,提高人民的生活幸福指數。
(2)項目的建設推進民生和社會事業全面進步
教育是民族振興、社會進步的基石,是提高國民素質、促進人的全面發展的根本途徑,寄托著億萬家庭對美好生活的期盼。強國必先.強教。中國未來發展、中華民族偉大復興,關鍵靠人才,基礎在教育。教育既是每個家庭不可忽視的部分,更是社會事業的重中之重,優先發展教育,提高教育現代化水平,對滿足人民群眾接受良好教育需求,發展民生事業,實現全面建設小康社會奮斗目標、推動社會事業的進步,建設富強民主文明和諧的社會主義現代化國家具有決定性意義。
(3)項目的建設服務于教育興城,以人為本
堅持"優先發展、育人為本、改革創新、促進公平、提高質量"的工作方針,深刻理解"基本實現教育現代化,基本形成學習型社會,進入人力資源強國行列"的戰略目標,深刻理解"堅持以人為本、全面實施素質教育"的戰略主題,深刻理解教育改革發展的重點任務和重要舉措,進一步增強做好教育工作的緊迫感和自覺性。要開展廣泛
深入的宣傳活動,形成全黨全社會重視、關心、支持教育發展的良好氛圍。項目的建設能夠提高幼兒教育服務水平,堅持以人為本,從實際出發,完善教育條件,為振興城市打好堅實基礎。
(4)項目的建設是從實際出發,切實改善中心小學附設幼兒園現狀的有力行動
小學附設幼兒園房屋建設時間均已超過30年,房屋從構造、結構均達不到抗震要求,已不符合幼兒園用房標準,存在很大安全隱患。隨著城鎮化建設進程的加快和廣大人民群眾對學前教育需求的日益增加,學前教育越來越受到社會的廣泛重視。中心小學附設幼兒園,校舍嚴重老化,設施整體陳舊的現狀已不能適應當前社會發展的需要。為此,對該幼兒園以農村一類園標準進行改建是非常必要的。
二、項目經濟社會效益
1.經濟效益分析
本建設項目為教育設施項目,是以優化教育資源配置,改善教育教學環境,全面加速教育強市創建進程,為社會生產、公共生活服務和以創造社會效益為主的社會事業建設項目。
項目的實施可以緩解學齡前兒童入園壓力,有利于促進學前教育穩定、持續、協調、健康發展,也有利于加快為國家和本地區培養人才的步伐,從外部環境上實現對當地社會發展的貢獻。
2.社會效益分析
本項目建設完成后,將極大地改善中心小學附設幼兒園教學用房不足、教學配套基礎設施落后的問題,擴大招生規模,減少生源流失,促進地區教育發展,推動當地教育事業的快速發展,具有良好的社會效益。
綜上所述,本工程建設的主客觀條件基本具備,具有較好的社會效益,故本項目可行。
項目績效目標自評報告 篇25
一、基本情況
(一)項目概況。
紅河州財政局20xx年初預算項目4個,項目預算資金1010萬元,全年支出759.18萬元,預算執行率75.17%。分別是:
1.財政改革業務經費,項目預算資金177萬元,全年支出43.27萬元,預算執行率24.45%。
2.財政監督檢查經費,項目預算資金41萬元,全年支出0萬元,預算執行率0%。
3.財政委托業務經費,項目預算資金423萬元,全年支出416.14萬元,預算執行率98.38%。
4.財政信息化維護經費,項目預算資金369萬元,全年支出258.77萬元,預算執行率70.13%。
(二)項目績效目標。
1.財政改革業務經費項目年度總體目標:進一步理順紅河
州財政標準體系,深化財政管理體制改革,做好“六穩”工作,落實“六保”工作,兜實兜牢“三保”底線,印發《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉類項目及其標準》《20xx年財政工作手冊》《紅河州20xx年地方財政預算執行情況和20__地方財政預算(草案)》。強化地方金融機構監管,繼續落實《紅河州非法集資舉報獎勵實施辦法》,加大防范非法集資宣傳教育力度,提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化,培養和選拔珠心算選手,促進珠心算水平的提高。加強財政干部隊伍建設,按照州委組織部干部培訓要求,舉辦一期財政干部培訓班。
2.財政監督檢查經費項目年度總體目標:在20xx年監督
檢查工作的基礎上,完成以下財政監督檢查服務:會計信息質量檢查、財政扶貧資金專項檢查、紅河州財政局內部資金管理科內控制度執行情況專項檢查、非稅收入檢查、政府和部門預決算公開檢查服務、財政部開展減稅降費政策措施實施效果專項檢查、環保資金檢查等財政監督檢查工作。
3.財政委托業務經費項目年度總體目標:完成財政支出績
效評價項目投資評審委托業務、政府購買PPP咨詢服務、預決算公開檢查委托業務和20xx-20xx年小(二)型病險水庫除險驗收項目工作,為了進一步深化州級預算績效管理工作,提高預算執行效率,加強財政資金支出管理,逐步擴大財政資金績效評價的規模和范圍及項目評審工作,提高財政資金使用效益。
4.財政信息化維護經費項目年度總體目標:在20xx年的基礎上,完成以下信息化運行維護任務:
(1)保障數據中心設備、數據安全穩定運行,確保全州財政業務系統平穩運行,財政專網平穩運行,視頻會議正常召開;
(2)完成財政一體化等系統維護、設備購置、電費支付等;
(3)云南省地方財政預算標準化管理平臺;
(4)紅河州預算單位會計信息集中管理系統運行維護費、設備購置費、設備租賃費;
(5)資產系統數據對接開發項目;
(6)省政府采購管理信息系統、“政采云”電子賣場;
(7)隱性債務監測平臺新模塊開發及服務項目;
(8)紅河州部門決算業務管理系統建設費、設備購置費、運維費。
(三)項目組織管理情況。
1.成立以局長為組長,副局長為副組長,各科室負責人及
局辦公室相關人員為成員的部門整體支出績效評價工作領導小組,領導小組下設辦公室,明確工作職責,制定任務分解清單。
2.制定《紅河州財政局工作規則》(紅財〔20__〕28號)、《紅河州財政局機關財務管理辦法》(紅財黨組〔20__〕30號)等6項制度,以及內部監督、項目管理、債務管理等制度匯編,修訂完善《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度,進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序,加強了預算管理,規范了收支行為。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度,形成良好的內部控制機制。
3.各項目管理科室根據職責分工、管理流程,按各項目的具體工作要求,制定工作方案、確定實施范圍、明確目標任務、職責分工、工作要求、工作時間節點等,保證項目順利實施。
4.通過公開招標方式,擇優委托第三方機構,協助紅河州財政局完成相關工作。
二、績效評價工作開展情況
為確保部門工作目標與整體戰略目標的一致性,在單位內形成以績效為導向的財政資金管理機制,建立統一、規范的績效管理體系并全面正確實施,紅河州財政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下:
1.修訂完善了《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度,進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序,加強了預算管理,規范了收支行為。
2.開展20xx年度部門整體支出績效自評和項目支出績效自評,對未完成績效目標或偏離績效目標較大、預算執行率偏低的項目進行分析并說明原因,研究提出改進措施。
3.根據預算法、《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《紅河州財政局關于印發〈紅河州州級預算績效管理工作規程(試行)〉的通知》(紅財預〔20__〕97號)等相關文件要求,對20xx年部門整體支出和項目支出績效目標進行了優化,確保績效目標設置更加科學、合理。
4.開展事前績效評估工作,在第三方機構人員的指導下,由部門領導、相關業務科室負責人組成專家評估小組,形成評估成果。
5.開展績效運行監控工作,明確績效運行監控的目標,把績效管理的.目標分解落實到績效監控中,提高個體績效水平來改進部門整體的績效水平。
6.在第三方機構指導下,結合部門實際情況,搭建起了本行業、本領域的整體支出和項目支出績效指標體系。
7.配合第三方機構開展20xx年項目支出績效部門評價工作,對評價結果存在問題進行分析,提出改進措施并進行整改,提高部門績效水平。
三、綜合評價情況及評價結論(附相關自評表)
(一)績效評價綜合結論。
1.財政改革業務經費,共設22個績效指標,完成13個,未完成或部分完成9個,預算執行率24.45%,自評得分61.4分,自評等級為“中”。
2.財政監督檢查經費,共設8個績效指標,完成8個,預算執行率0.00%,自評得分90分,自評等級為“優”。
3.財政委托業務經費,共設32個績效指標,完成29個,未完成或部分完成3個,預算執行率98.38%,自評得分92.93分,自評等級為“優 ”。
4.財政信息化維護經費,共設25個績效指標,完成24個,未完成1個,預算執行率70.13%,自評得分95分,自評等級為“優”。
四、主要經驗及做法
紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規則》(紅財〔20__〕28號)、《紅河州財政局機關財務管理辦法》(紅財黨組〔20__〕30號)等6項制度,以及內部監督、項目管理、債務管理等制度匯編,印發《紅河州財政局關于印發<機關公務接待管理辦法>的通知》(紅財辦發〔20xx〕12號),對制度適時更新。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度,形成良好的內部控制機制。為項目的管理奠定了基礎,保障項目正常開展。
五、存在的問題及原因分析
(一)項目預算及自評工作不夠精準,統籌協調不夠,不能及時解決項目實施過程中存在的問題,難以確保項目實現預期目標,各項目科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。
(二)在績效指標完成情況填報工作中,財政支出多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難,并對后期的運行監控和績效評價工作增加了難度。
(三)部分項目由于不可抗拒原因,未完全按年初計劃開展,資金支出進度緩慢,影響了工作任務和績效指標的完成,拉低了績效評價得分。如:因受疫情客觀因素的影響,取消了財政干部培訓和珠算心算比賽,影響了工作任務和相應績效指標的完成。
六、下一步工作打算
(一)進一步提高認識,加強預算管理,做好項目前期的調研決策工作。
(二)進一步調整充實績效評價工作領導小組人員,明確分工,形成合力,壓實責任,確保完成單位年度考評目標任務。
(三)加大對績效評價相關知識的培訓力度,結合實際制定完善資金管理制度。
七、其他需要說明的問題
“財政信息化維護經費”項目的“政府性債務系統建設咨詢委托業務設備購置19.8萬元”、“政府性債務系統建設咨詢委托業務維護費40萬元”經財政部門批準調整為“紅河州債務系統駐場運維服務經費10.8萬元”、“20xx年新增專項債券項目資金使用合規性核查工作委托業務費49萬元”,同時更新了相應的績效指標。
項目績效目標自評報告 篇26
一、基本情況
(一)項目概況。
根據組織部聘用外聘人員相關文件要求,我局擬按合法程序聘用外聘人員,我局與擬聘請人員所在機構簽定協議。外聘協議符合合同法的有關規定,明確雙方的權利和義務,包括審計目標、內容和職責范圍,工作時限和要求,外聘經費的付款方式和辦法以及違約責任等。
為保障外聘人員工資和社保經費足額發放,計劃申請財政資金支付外聘人員經費,保障工作正常開展。用于20xx年編制外聘用人員工資、社保、住房公積金等及公益性崗位人員生育保險、大額醫療統籌、住房公積金費用。20xx年預算金額177.16萬元,實際支出166.49萬元,完成預算93.97%。
(二)項目績效目標。
按有關規定和標準發放外聘人員20xx年工資,并為其足額繳納社會保險及公積金,保障外聘人員生活水平,科學地對各部門年度重點工作指標、月度工作計劃及員工月度、年度工作績效進行有效評價,實行工效掛鉤,激勵各部門、各位員工持續改進工作績效,建立和完善績效管理機制,提高我局的人員管理能力,確保順利實現單位工作目標。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
為持續改進各位員工工作績效,建立和完善績效管理機制,提高我局的人員管理能力,確保順利實現單位工作目標,開展外聘人員經費項目績效評價。績效評價對象為我局外聘人員,支持范圍是20xx年外聘人員工資及社會保險等相關費用支出。
(二)績效評價原則、評價方法、評價標準等。
對20xx年外聘人員項目經費的績效評價,根據績效評價的基本原理,堅持公平、公正、公開的原則,對項目進行評價和建議。此次評價選擇成本效益分析法等技術方法對項目進行評價。評價標準采用計劃標準,既以預先指定的目標、計劃、預算、定額等作為評價標準。
(三)績效評價工作過程。
根據我局人事科對局外聘人員的實際工作考核情況,在績效評價設計中,對產出、效益、服務對象滿意度等進行了指標設置。其中,產出指標中對中介審核項目的數量、質量、實效、成本等指標進行了設置,效益指標中對經濟效益和社會效益明確了指標內容,以及其他的具體指標也進行了相應的內容設置。對照績效目標進行分析,并形成績效評價結果。
三、綜合評價情況及評價結論
(一)綜合評價情況。
綜合20xx年度項目支出績效評價情況,基本完成本年度績效指標內容,在項目資金預算績效方面總體上管理使用到位,并節約了預算資金。
(二)評價結論。
20xx年度外聘人員項目預算資金在資金執行及管理方面仍然需要繼續完善并建立長效機制。
四、績效評價指標分析
(一)項目投入情況。
20xx年我局招聘不少于30名外聘人員,項目預算資金為177.16萬元。
(二)項目過程情況。
我局20xx年招聘35名外聘人員,并進行年度考核,按規定及時發放工資、繳納社保和公積金。20xx年預算金額177.16萬元,實際支出166.49萬元,完成預算93.97%。
(三)項目產出情況。
20xx年,我局聘用35名外聘人員,保障了機關審計工作正常開展。本年度支付外聘人員費用總計166.49萬元。
年度績效指標分為產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標。
產出指標下設置了4個二級指標:
數量指標——20xx年,我局聘用不少于30名外聘人員。
質量指標——我局按照相關規定履行聘用程序,合規率100%;外聘人員全部參與年度考核,并全部達標,完成率100%;我局按標準發放工資、足額繳納社保及公積金,準確率100%。
時效指標——外聘人員到位及時率100%,同時及時發放工資、繳納社保及公積金達到100%。
成本指標——我局嚴格按規定支付外聘人員工資,確保項目資金成本不超過本年度預算。
社會效益指標——經費全部用于通過招聘外聘人員保障局機關正常開展工作的使用,并保證外聘人員享受應有的待遇,受益率達到100%。
服務對象滿意度指標——單位對加入外聘人員參與工作后的滿意度,以及外聘人員滿意度達85%以上。
(四)項目效果情況。
通過聘用外聘人員,整合利用社會資源,擴大社會參與度,有利于推動政府職能轉變,提高公共服務的水平和效率。本年度目標任務基本完成,過程無重大失誤,達到年初設定的績效目標。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
(一)可推廣的經驗及做法。
通過聘用外聘人員,在一定程度上緩解了局機關審計力量不足的矛盾,有利于推動政府職能轉變,提高公共服務的水平和效率。合規對外聘人員進行考核,提高我局的人員管理能力,并建立和完善管理機制。按標準發放工資、足額繳納社保和公積金保障了外聘人員享受應有的待遇。
(二)存在的問題及原因分析。
外聘人員流動性較大,在一定程度上增加了機關單位人力資源管理的復雜性與難度,同時容易造成審計工作的不連續性,不利于人才的穩定發展。
存在上述問題的原因如下:外聘人員的專業能力與綜合素質相對較低,并且薪資待遇等存在一定差異。
六、有關建議
對編外人員管理制度進行適當改進與調整,根據單位自身的用人需求與發展目標,制定科學合理的外聘人員管理制度,同時對外聘人員的招聘要求、招聘流程及福利待遇等進行明確化規范化制定。
項目績效目標自評報告 篇27
一、單位概況
(一)職能職責
湘陰縣殘疾人聯合會是一個履行“代表、服務、管理”三種職能,代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益,團結教育殘疾人,為殘疾人服務,履行法律賦予的職責,承擔政府委托的任務,管理和發展殘疾人事業的社會團體。主要職責:開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活,承擔縣政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務工,指導和管理各類殘疾人社團組織,開展殘疾人事業的橫向交流與合作等。
(二)機構設置
我會內設6個職能股室,分別為綜合室、業務室、財計股、就業服務所、維權服務中心和工會。
二、整體支出管理和使用情況
(一)基本支出
我會基本支出主要是人員支出和公用支出,系保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員基本工資、津貼補貼等人員經費、辦公費、印刷費、水電費、接待費、交通費、辦公設備購置等日常公用經費,1-12月份人員及公用支出459.6萬元。
(二)專項支出
1.專項資金預算安排情況
20xx年,所涉績效自評項目資金297.17萬元,其中:中央彩票公益金預算87.1元,省級專項資金預算53.5萬元,縣財政一般專項撥款預算90.1萬元,本級資金預算66.47萬元。預算安排分別為:
(1)社區殘疾人康復工作。預算項目資金43.6萬元,其中:省級專項資金預算5萬元,縣財政一般專項撥款預算15.6萬元,本級資金預算23萬元。
(2)殘疾人家庭及殘疾人教育資助。預算項目資金69.04萬元,其中:省級專項資金預算34.8萬元,縣財政一般專項撥款預算18.9萬元,本級資金預算15.34萬元。
(3)殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作。預算項目資金46.2萬元,其中:縣財政一般專項撥款預算26.7萬元,本級資金預算19.5萬元。
(4)殘疾兒童康復救助。預算項目資金138.33萬元,其中:中央彩票公益金預算87.1元,省級專項資金預算13.7萬元,縣財政一般專項撥款預算28.9萬元,本級資金預算8.63萬元。
2.專項資金投入和使用情況
20xx年,實際項目資金支出291.67萬元,其中:中央彩票公益金預算81.6萬元,省級專項資金預算53.5萬元,縣財政一般專項撥款預算90.1萬元,本級資金預算66.47萬元。具體包括社區殘疾人康復工作支出43.6萬元、殘疾人家庭及殘疾人教育資助支出69.04萬元,殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作支出46.2萬元,殘疾兒童康復救助支出132.83萬元。
3.專項資金管理情況
加強項目資金管理,提高資金的使用效益,保證項目資金使用的安全性和有效性。建立健全內部監督、檢查制度,嚴格執行國家各項規章制度,嚴肅財經紀律;對項目資金使用的全過程進行監督、檢查,發現問題及時糾正和處理。
三、專項組織實施情況
在部門資金使用過程中,縣殘聯緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,加強管理,使項目實施組織有序,質量標準較高,時間進度較快。主要體現在:
(一)加強專項資金管理。嚴格遵守“專款專用”原則,嚴格落實專項資金的申撥、使用審批手續,充分發揮資金使用效益。且自覺接受審計、紀檢監察、財政部門的監督和檢查,確定資金使用不出偏差。在會計核算上,嚴格實行單獨核算,單獨設置明細科目進行記賬管理,使專項資金來源去向明了,避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。
(二)制定項目實施計劃。年初,我們根據財政部門下達的項目計劃資金,制訂相應的資金分配方案,并對接相應業務股室,要求他們結合實際,科學合理的制訂殘疾人就業創業、輔具適配、托養、文化助殘等工作實施方案,進一步明確目標任務工作標準、時間進度和工作流程等,做到分工明確,責任到人。
四、部門(單位)整體支出績效情況
20xx年,縣殘聯緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,預期績效目標全部完成,達到了預期的完滿效果,通過項目的實施,使部分殘疾人在教育、創業、托養方面得到資助,在康復、技能培訓方面得到服務,切實維護殘疾人的權益、保障民生、維護社會和諧、促進殘疾人各項工作開展順利;通過項目的實施,服務對象對項目實施的滿意度達95%以上。
五、存在的問題
社區康復隊伍綜合素質參差不齊,人員變更頻繁,業務知識熟練程度不高。且殘疾人就業創業服務形式單一,對廣大殘疾人就業創業幫助不大。
六、對策建議
加強社區康復人員的培訓,加大對社區康復的投入,更好地為殘疾人提供康復服務;加大對殘疾人就業創業的資金扶持力度,鼓勵各類“種養加”企業打造殘疾人就業和扶貧基地,吸納和扶持更多的殘疾人就業創業,以工代訓,確保殘疾人掌握至少一門職業技能和實用技術,實現殘疾人就業增收。
項目績效目標自評報告 篇28
一、項目基本概況
20xx年度汨羅市一中足球場提質改造專項經費200萬元,主要用于足球場提質改造工程,包括更換草皮、修補塑膠、看臺防水等。預期目標為:改造足球場,把原來破舊的草皮更換,破損的塑膠修補好,漏水的看臺治理好。
二、項目資金使用及管理情況
(1)具體的全年資金實際使用情況為:20xx年9月付中標公司工程款40萬元,20xx年10月付工程款20萬元,20xx年11月付工程款60萬元,20xx年2月付工程款40萬元,20xx年9月付工程款36.130611萬元(依審計結論)共支付工程款196.130611萬元,另外,20xx年9月支付跑道劃線0.8萬元,20xx年1月付監理費1.5萬元,20xx年1月付檢測費0.84萬元,20xx年7月付工程審計費1萬元,整個工程共計支出200.270611萬元。
(2)項目資金管理情況。足球場提質改造專項經費到位及時,工程款能依合同按時到位,確保了工程順利推進。專項資金支出依法合規,無虛列項目支出情況,無截留擠占挪用情況,無超標開支情況,無超預算情況。
(3)內部控制制度基本健全,管理規范。學校會計報表、會計賬簿等會計資料真實地反映了專項資金管理,費用支出情況、
內部控制制度健全、會計基礎工作扎實,會計核算規范。在財務管理方面,汨羅市一中執行嚴格的財務審批制度,重大經濟事項均由校黨委集體研究組織實施,為提高工作質量和效率,明確規范管理,強化責任,市一中通過制度和落實《財務管理制度》、《財務工作人員考評細則》等內部管理制度,規范了內部管理,推進了智能型學校建設,確保了各項工作順利進行。
三、專項組織實施情況
足球場提質改造工程先由設計部門進行預算,然后送財評中心評審,評審后到采辦掛網,公開招標,由湖南嘉怡建筑工程有限公司中標,建設時間為20xx年8月至20xx年10月,建設過程中聘請了汨羅市建功工程建設監理有限公司進行工程監理,并由汨羅市食品藥品工商質量監督局委托青島科技檢測研究院有限公司進行了抽樣檢測,工程完工后,由汨羅市審計局對工程實施情況進行了審計,出具了審計報告。
四、綜合評價情況及評價結論
汨羅市一中牢固樹立和落實以人為本,執政為民,通過規范行為,落實制度,改革方法,實施工程,整個工程程序規范,施工及時,質量優良,監管、審計到位,解決師生體育場地使用問題,受到了師生的一致好評。
五、主要績效情況分析
1、經濟性指標
推動了地方經濟的快速發展。整個工程使用了汨羅飛地工業園優冠公司的產品,推動了內需。
2、社會及效率指標
工程竣工后,師生使用了檔次較高的運動場,并及時為汨羅人民群眾開放,受到了社會的一致好評。
六、財政資金使用評價情況
20xx年度,我單位足球場提質改造專項資金達到了預期總目標,資金分配合理,使用規范透明,支出進度及時,并建立健全完善了財務管理和會計預算制度,確保資金安全,績效綜合評價得分為99分。
七、存在的主要問題及改進建議
1、存在問題:部門決算上報處理效率還需繼續提升。
2、改進建議:加快完善相應制度建設和賬務處理能力,提升部門工作效率。