績效自評報告范文(通用22篇)
績效自評報告范文 篇1
按照新中醫藥辦函【20xx】14文件,關于開展20xx年中央補助自治區中醫民族醫藥部門公共衛生服務補助資金績效考核及督導工作通知得要求,對20xx年社區衛生服務中心開展得中醫藥服務能力建設項目進行深入細致得自查工作,具體情況匯報如下:
一、 基本情況
(一)組織領導
成立了項目實施工作自查領導小組,由中心主任任組長,負責項目自查得全面工作、副組長由副主任擔任,負責項目自查工作具體督導,成員由財務科長與各相關人員組成,負責資金使用、信息、檔案、文件等核對工作,按照《阿克蘇市市基層中醫藥服務能力提升工程實施方案》得要求對項目得實施情況逐項進行了自查工作。
(二)項目配備情況
中心能夠嚴格按照下達項目內容實施工作,保證工作質量與項目資金管理要求。投入資金 萬元用于改善中醫藥診療環境,將中醫藥科室集中設置,能夠向群眾提供基本醫療、預防保健、養生康復為一體得中醫藥服務;投入 萬元用于提高中醫藥服務能力技術水平,
1、20xx年,中心有各級各類人員31 人,其中醫務人員共13名,中醫醫務人員3名,占醫務人員總數得23%。
2、與中醫藥服務相適應得各種醫療設備 20多臺(件),其中中醫診療設備:電子針灸治療儀2臺、電腦中頻電療儀1臺、超短波1臺、智能通絡儀1臺、火罐3套、氣罐2套,艾灸儀1臺、TDP特定電磁波普治療儀8臺、煎藥機2臺,同時配有針灸針、艾條、刮痧板、刮痧油等。
3、設有中醫藥服務得科室有:中醫診室、中醫康復辦公室、中藥房、煎藥室、針灸室、推拿室、康復理療室、足療室、艾灸室、刮痧室等。
4、有兩個站各配備氣罐理療器1套,刮痧板、刮痧油2套,TDP特定電磁波普治療儀1臺,并通過開展了中醫藥特色理療,為提升中醫藥服務工作打下了基礎。
(三)項目執行情況
按照項目實施得要求,運用中藥飲片、中草藥、中醫特色理療等治療降低了醫療成本,為居民提供方便快捷、物美價廉得治療。取得了較好得實際效果。充分發揮了基層中醫藥人員主力軍得作用,中醫診療能力得到了很大提高,中醫藥得發展能力進一步加強,對中醫藥服務能力在基層防治常見病與多發病起到了很好得促進作用,群眾反映良好,形象進一步提升。
1、按要求建立了科學合理、分工明確得中醫藥項目管理制度并依據制度在項目實施過程中認真執行。
2、運用中醫針灸、刮痧、推拿、拔罐等中醫特色理療手段在對中老年人腰痹、項痹、肩周炎、面癱等疾病均有明顯療效,20xx年,中心理療收入為元,運用中醫特色理療次數為:艾灸 人次,拔罐理療 人次, 刮痧 人次,推拿人次,中頻 人次,TDP 人次,超短波 人次,智能通絡儀 次,電針次,針灸次。
3、運用望、聞、問、切等中醫診療方法進行診斷、治療,運用中藥飲片、中草藥、中成藥為居民提供方便快捷、物美價廉得治療;截止月,中心中藥收入,其中草藥收入為:元,中成藥收入,草藥品種:種,中成藥品種種。
二、自查自評情況
(一) 基本情況分析
基層中醫藥服務能力建設項目得順利實施,一就是國家與各級主管部門扶持中醫藥政策落實到位,二就是通過配置診療設備與改善就醫環境,中醫藥服務能力得到明顯提升,中醫藥在緩解群眾就醫負擔中充分發揮了低成本優勢,讓群眾得到實惠。三就是中醫藥項目就是參與醫改作為緩解群眾“瞧病難”、“瞧病貴”得重要舉措,市衛生局出臺了多項有力措施,提高了中醫藥服務水平。
(二) 項目實施得社會效果、投入產出
該項目得實施實現了醫院中醫藥科室得集中設置,具有中醫藥文化氛圍得裝修風格,使群眾更加樂于接受中醫藥服務。同時,各種治療設備得配置,極大得提高了中醫藥得服務能力與診療水平,為解決中醫藥治療多發病、常見病奠定了良好得物資基礎,也為不斷提高中醫服務人員得處置操作服務能力提供了有效得發展平臺,促進了中醫藥人才得培養與引進工作。并且通過中醫藥低成本服務與各項適宜技術得推廣使用,緩解了群眾“瞧病難”“瞧病貴”得問題,且促進了適宜技術創新能力得進一步增強。
(三) 項目實施與資金管理得經驗、做法、存在得問題與改進措施
中醫藥服務能力建設項目得順利實施與上級部門得大力支持與中心領導得高度重視密不可分,市衛生局對項目開展工作高度重視,制定了《阿克蘇市基層中醫藥服務能力提升工程實施方案》,確立年度工作目標,并將其納入公共衛生績效考核,建立了對基層醫療衛生機構得幫扶機制,使基層醫療機構對項目建設工作得積極性極大提高。中心領導為保障項目實施,先后召開多次會議,合理布局中醫藥診療區,使有限得資金得到合理得運用。并將中醫藥服務能力建設項目作為中心發展與經濟增長得一個突破口,要求職工積極參與,全員協調配合,拓寬職業能力。
在資金管理上,嚴格遵循財務管理制度,實行單獨建賬、單獨核算、專款專用。項目負責人能夠充分認識資金得重要性與特殊性,以高度得責任感、使命感與工作熱情管好每一分錢,確保項目得順利進行。
目前項目實施存在得問題就是基層中醫藥能力服務技術人才缺乏,技術能力亟待提高,應加強理論培訓與實踐培養;資金管理模式缺乏創新,資金需根據基層實際需要分配,對有發展潛力得醫療機構加大投入力度。
(四) 項目得后續工作計劃與建議
(一)后續工作計劃
1、把全面提高醫療業務服務量與質量水平作為發展提升得核心。
2、將中醫診療、中草藥、中醫理療、康復等為發展重點。
3、 加大中醫藥服務宣傳力度,普及中醫藥科學知識,認真開展社區衛生服務,通過宣傳—吸引—再宣傳,以逐步改變醫務人員與社區居民觀念,促使其自愿參與到社區中醫藥服務中來。真正使廣大人民群眾了解中醫藥、感受中醫藥、喜愛中醫藥、享受中醫藥。
4、搞好中醫藥服務特色服務,培育特色中醫專科,建立自己得品牌,用滿意得服務贏得群眾得信任。
(二)主要經驗及做法、存在問題與建議
1、主要經驗及做法
運用中藥飲片、中草藥結合中醫針灸、刮痧、推拿、拔罐等中醫特色理療手段在對中老年人腰痹、項痹、肩周炎、面癱等疾病均有明顯療效。
2、工作中存在得問題
中心中醫藥衛生服務工作從總體上已經步入了正常運轉得軌道,但從總體情況來瞧,仍存在一些問題與薄弱環節,歸納起來,工作中存在得問題就是:社區衛生服務機構得中醫藥服務有待進一步落實。直接從事社區中醫藥服務得人員數量不足,素質有待進一步提高。
3、建議
建議上級主管部門進一步夯實基層醫療機構得醫療技術力量,加大財政扶持力度。
績效自評報告范文 篇2
預算績效評價是從績效目標到反饋應用的關鍵環節,是提高預算編制科學性、準確性,強化目標管理,加強預算約束的重要抓手。為切實抓好績效自評質量監督,市財政局創新思路,開展“云評審(線上+現場)”,取得了一定的工作實效。
引智建庫制定方案。
市財政局于今年4月份面向社會公開征集預算績效專家,初步建立了涵蓋13個行業36人的績效管理專家庫,為全市預算績效管理提供智力支持,針對評價質量復核出臺了《巢湖市績效評價質量復核“云評審”工作方案(試行)》,詳細明確專家“云評審”組織形式和實施步驟,從確定評審對象到結果反饋應用都作了系統的規范,同時印發《巢湖市績效評價專家評審須知》,使專家在評審中有嚴謹的評審標準和尺度,并通過建立“云評審”工作流程圖,增強操作的程序性。
科學遴選復核對象。
按照“突出重點、兼顧一般、全面覆蓋、比例控制”的原則,從20xx年度已完成的自評報告中選取出62個項目支出單位自評、5個部門評價、2個部門整體自評及1個一級財政支出評價共70份報告作為質量“云評審”復核對象,涵蓋財政資金96831.42萬元,占年度項目預算總額16.4%。
精心組織專家評審。
本著“績效工作講績效”的宗旨,對抽取的70份報告按項目特征合理分組,按每組兩名專家要求,從專家庫中抽取8名專家,同一組別的兩名專家對自評報告質量開展線上“背靠背”評審,同步做好相應線上評審記錄;召開現場評審會,由同組專家針對初步評審分值差異較大的打分項現場進行交流論證,分析評審差異原因,形成共識后,以專家小組名義出具最終評審結論底稿,匯總所有組別的專家評審意見,形成整體報告。
嚴格反饋應用機制。
抽查的70份自評報告復核結果顯示:分值在90分及以上“優”的1份,占比1.43%;80(含)-90分“良”的16份,占比22.86%;60(含)-80分“中”的48份,占比68.57%;60分以下“差”的5份,占比7.14%,總體自評質量有待進一步提升。為提高預算績效管理透明度,對所有自評質量復核結果進行公開,針對專家組指出自評報告質量問題和相關建議反饋給部門和單位,壓實整改責任,為以后的績效評價提供良好工作指引,總體結果納入年度績效管理考核,關聯到下年度財政預算資金安排,強化“誰支出、誰自評”的剛性意識,并注重提高自評質量,實現由“任務型自評”到“實效型自評”的根本轉變。
績效自評報告范文 篇3
一、績效目標分解下達情況
本年度下達4487.446972萬元,其中;中央財政資金2985萬元,地方資金1502.446972萬元。實施高標準農田的面積1.5萬畝。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1、項目資金到位情況分析。
本年度到位資金4487.446972萬元,其中;中央財政資金2985萬元,地方資金1502.446972萬元。
2、項目資金執行情況分析
項目開工已完成100%工程量
3、項目資金管理情況分析
我辦嚴格按照“三支筆審核,一支筆審批”進行資金撥付,嚴格實行縣級報賬制,按照項目建設相關制度進行建設,目前資金運行情況良好。
(二)績效目標完成情況分析。(根據年初績效目標及指標逐項分析)
1、產出指標完成情況分析
(1)數量指標。建設任務15000畝,主要建設內容包括土地平整5771.7畝,客上改良11214.4畝,土壤培肥14363.3畝,田間渠系建設支渠77條19.99km,斗渠313條60.85km,渠系建筑物4142座,建設田間道路共計94條23.74km,示范推廣15000畝。
(2)質量指標。工程設計及施工符合現行的國家有關設計規范和行業標準率,已完成工程合格率能達到100%以上。
(3)時效指標。項目完工時間在20xx年10月前完成。
(4)成本指標。單價控制在批復概算單價內。
2、效益指標完成情況分析
(1)經濟效益。項目區完成了土地平整5771.7畝,客上改良11214.4畝,土壤培肥14363.3畝,田間渠系建設支渠77條19.99km,斗渠313條60.85km,渠系建筑物4142座,建設田回道路共計94條23.74km,示范推廣15000畝的任務。解決了長期以來田間工程不配套、灌排不暢、道路不通、農機無法下田作業等一系列問題,使大量零散地、中低產田改造成了旱澇保收的高產穩產田。如今,項目區實現了“田成方,林成網,路相通,渠相連,旱能灌,澇能排,全程機械化作業”的建設目標,為集約化生產、機械化作業、產業化經營夯實了基礎,為土地流轉、招商引資、發展現代農業創造了條件。項目建成后,耕地質量平均提升了 1~2 個等級,農業綜合機械化率提高到20%,道路通達率100%,糧食產能平均提高10%左右,畝均糧食增產15 公斤,新增耕地面積500畝,年新增糧食45 萬斤,新增種植業總產值達到67.5萬元,則可給群眾增收總額12萬元。受益貧困戶人口500余人,改善了項目區內農民的生產生活條件,其經濟效益十分明顯。
(2)社會效益。建設高標準農田,把穩提高糧食綜合生產能力的主方向不變。青稞在西藏被譽為“糧食之母”,只有保障以青稞為代表的西藏糧食作物的持續增產增收,才能真正做到“手中有糧、心中不慌”。項目的實施有利于多種經營,各種經濟作物生產,搞活地方經濟,提高糧食產量,減少自然災害,增加糧食產量,農牧民可以豐衣足食,安居樂業,每年可減少農忙季節因爭水灌溉而發生的民事糾紛,使得工程區內農作物生長有保證,對糧食增產、百姓增收起到積極作用。同時該項目的實施對減少社會矛盾,構筑和諧的社會環境起到積極的作用。
(3)生態效益。該工程主要是充分利用現有的水資源,所以在水資源的開發、利用、保護、配置上實現了科學合理的利用。工程建成后,改善了灌溉條件,提升了耕地土壤質量,擴大了農田林網面積,改善了項目區的生態環境。不僅農業生態環境協調發展,也使自然生態環境得以良性循環,促進人與自然的和諧發展。
(4)可持續影響指標。項目完工合格之日后,工程使用年限達到10年以上。
3、滿意度指標完成情況分析
已完成工程項目滿意度能達到100%以上。
三、未完成績效目標的原因和下一步改進措施
(一)存在問題
1、雖然已實施的高標準農田建設配套措施內容較多,并且勉強能夠滿足農業生產基礎設施需求,但是受項目資金的限制出現配套的田間配套渠系遠遠不能滿足實際的需求。建議適當增加農田配套渠系的資金。
2、受整個項目的單價相對偏低原因,導致客土改良的加土量難以保證實際的需求,一定程度上影響著項目建成后的整體效果。建議進一步提高項目單價。
3、尚未覆蓋高標項目的農田均屬落差較大的梯形耕地,存在挖方、填方及田埂砌石的工程很大,且不易大型機械機具作業。因此,按照目前高標準的畝均單價無法再這種地形實施高標準項目。建議進一步提高項目單價。
(二)下一步打算
1、穩步推進項目建設。按照規劃及資金安排,扎實做好今后項目建設任務,將各類項目建設任務進一步細化,加強項目建設的監督檢查,按照有關法律法規和項目建設基本程序加強項目管理,在保安全、保質量的基礎上,加快推進項目建設進度,確保按時完成任務。
2、大力籌集項目資金。在用好已有資金的情況下,進一步拓寬資金籌集渠道,大力開源節流,加大縣級財政投入,并整合各類項目建設資金,保障深度貧困地區基礎設施建設,把建設資金足額用在刀刃上。
3、將進一步增強法律意識、思想意識和責任意識,提高對建設項目招投標重要性的認識,認真學習《中華人民共和國招投標法》和建筑領域知識,以便更好的開展項目建設工作;進一步建立健全相關制度,優化招標投標工作環境,認真貫徹執行《招標投標法》等相關法律法規,完善招標投標文件編制辦法、投標人資料審查辦法、評標委員會組成辦法、評標辦法、責任追究辦法等一系列操作規范,為招標人、投標人、招標代理機構以及招標監管機構提供切實有效的行為規范,從招標、投標、評標到合同執行、監督等各個環節都做到有法可依;進一步嚴格規范招標投標程序,對招標公告公布、專家抽取、投標、開標、評標、定標、合同簽訂等具體環節進行嚴格把關;進一步加強招標事前、事中、事后的全方位監督。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
項目批復下達后,按照《中華人民共和國招投標法》法律法規進行招投標,按照相關規定進行實施和公開。
績效自評報告范文 篇4
一、項目基本情況(自評得分100分)
農業農村局編制《關于農村公共廁所建設項目的請示》(圍農字〔20xx〕153號)上報圍場縣人民政府批復。于20xx年7月19日縣政府下發了《圍場滿族蒙古族自治縣人民政府關于農村公共廁所建設項目的批復》(圍政復〔20xx〕51號)。20xx年圍場縣農村公共廁所建設項目總投資850萬元,全部來源于統籌整合資金。用于新建農村公廁50座。現在項目已竣工驗收完成,并完成年度目標。
二、預算執行情況(自評得分10分)
20xx年圍場縣農村公共廁所建設項目使用統籌整合資金850萬元,當年財政撥款,全年執行數850萬元,執行率100%。
三、績效目標及指標完成情況(自評得分90分)
(一)完成績效產出指標(自評得分50分)
1.數量指標(自評得分20分):完成新建農村公共廁所50座。
2.質量指標(自評得分10分):項目驗收合格率為100%。
3.時效指標(自評得分10分):項目竣工及時率為100%。
4.成本指標(自評得分10分):項目成本控制率≦100%。
(二)、完成績效效益指標(自評得分40分)
5.社會效益指標(自評得分40分):有效降低疾病的發生和流行,實現了從源頭上預防控制疾病的發生流行,并且改善了農村人居環境。
四、資金使用管理情況
項目總投資850萬元,全部為20xx年農村公共廁所建設項目資金。按照資金績效管理辦法,建立健全財務管理和內控制度,專款專用,規范操作,不存在滯留、截留、擠占和挪用,工作推進過程中,嚴格項目管控和資金使用,制定驗收標準、管理辦法和資金使用方案,強化項目施工和資金撥付監管。依據工作任務,合理、合規、節約使用資金,提高資金使用效益,保障資金使用安全。目前項目竣工結算完畢,經驗收合格,前期費(設計費、評審費)、前期預付款、前期費用、中標工程款等資金全部撥付到位。項目績效目標申報、審核、執行監控等檔案資料齊全,并能如實全面地反映項目實施全過程。并按要求落實縣、鄉、村三級公開公示制度,在項目實施前、年度終了、項目竣工后三個時間節點進行了公示,公開公示內容全面。
五、結果應用總體評價
20xx年度農村公共廁所建設項目,縣級驗收工作全部結束,項目任務全部完成、工程質量全部合格、資金全部撥付到位、資金使用合規、改善了農村人居環境,社會效益和生態效益明顯,群眾滿意度較高。
績效自評報告范文 篇5
為加強衛生院管理,調動我院衛生人員的積極性,為農民群眾提供便捷、高效、價廉的公共衛生和基本醫療服務,實現人人享有基本衛生保健目標。根據黃巖區基層醫療機構績效考核標準,我院組織對各科室1到6月份的績效進行了考核,現將績效考核自查情況匯報如下:
一、考核內容基本情況
(一)、基本醫療服務。
1、服務質量。嚴格執行診療常規和操作規程,執行病歷書寫規范、醫院感染管理規范、醫療廢物處置規范等有關法規制度,處方質量、病歷質量、護理文書質量、醫院感染管理和病案管理符合要求。
2、服務數量。門(急)診人次,1-6月份為15678人次、輔助檢查總7895人次。
3、執行基本藥物制度。我院于20__年10月全部實行國家基本藥物制度,配備和使用基本藥物,按照基本藥物臨床應用指南、基本藥物處方集和《處方管理辦法》的要求,規范、合理使用基本藥物,開展基本藥物不良反應監測情況。
4、醫療費用情況。每門診收費46.2元,去年平均為48.3元,與上年相比,次均門診費用實現負增長。
(二)、公共衛生服務。
1、建立居民健康檔案。農村居民健康檔案的建立、使用、管理按照衛生部《城鄉居民健康檔案管理規范》的要求,在自愿的基礎上,為轄區的常住人口建立居民健康檔案,及時更新健康檔案,逐步實行計算機管理。
2、健康教育。健康教育和健康咨詢服務的提供情況、農民健康知識知曉率88%。
3、免疫規劃項目。國家免疫規劃的執行及其管理情況。建證(卡)率100%;免疫規劃接種率≥99.6%;及時接種率96.9%。
4、傳染病及突發公共衛生事件報告與處理項目。保障傳染病疫情網絡直報系統正常運行;共報告傳染病16例,及時報告16例,及時報告率為100%。認真配合疾控機構,參與現場疫點處理,對非住院結核病人、艾滋病病人進行治療管理。有較強的應急處理能力,做好食品、公共場所、學校、職業等衛生指導與管理工作。
5、兒童保健項目。建立0-3歲兒童保健手冊,規范開展兒童保健工作;0-3歲兒童系統管理率達96%。
6、孕產婦保健項目。建立孕產婦保健手冊,規范開展孕產婦保健工作;年度孕產婦系統管理率達94%。
7、老年人保健。全鄉65歲以上老年人2254人,管理1360人,管理率60%。老年人健康檢查、健康登記管理情況。定期為65歲以上的老年人進行一般體格檢查,開展健康危險因素調查,并向老年人提供自我保健、傷害預防和自救等健康指導。
8、慢性病管理。共篩查2578人,共有高血壓病人570人,20xx年度315人,管理191人;共篩查糖尿病2184人,共有糖尿病人230人,其中管理138人。
9、重性精神疾病患者管理。報告及管理7個,認真做好重性精神病患者的隨訪、康復指導及登記管理情況。在專業機構指導下,對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復指導。
10、重大公共衛生服務項目。按照重大公共衛生服務項目實施方案,認真做好乙肝補種、農村孕產婦住院分娩、農村婦女孕前和孕早期增補葉酸、艾滋病防治等重大公共衛生服務項目的有關工作。
(三)、新型農村合作醫療。
(1)新農合政策宣傳;設置新農合宣傳欄1個,認真做好新農合補償政策宣傳,公布就診報銷流程,公示醫療服務與藥品價格。
(2)新農合監督。公示參合農民補償情況,并公布投訴舉報電話以方便群眾投訴。
(3)新農合服務。認真做好新農合參合農民住院報銷工作,及時、準確、全面上傳醫療服務信息,并按要求開展即時結報工作。
(四)、鄉村衛生服務一體化管理。
(1)按照浙江省社區衛生服務中心、村衛生室建設標準,基本完成鄉鎮衛生服務中心標準化建設工作,目前建成10個村衛生室的建設工作。
(2)衛生院對村衛生室管理情況。協助衛生行政部門建立鄉村醫生準入制度;建立鄉村醫生例會制度;對村衛生室進行業務指導和監管:建立統一制度;村衛生室能統一收費標準。目前村衛生室按基本用藥目錄用藥。
(五)、人事財務管理。
(1)人員配備情況。人員崗位設置合理,配備到位,基本公共衛生服務崗位人員人,占衛生院專業技術人員的30%;衛生專業技術人員具備相應崗位的執業資格。
(2)財務管理、分配制度建立執行情況。嚴格執行財務預算制度和會計制度,業務收入存入專戶,基本能按照當日發生,當日入帳,并定期結算,收費使用統一票據,票款相符;醫院年終有結余。
(六)、院內環境與管理。
建立健全并落實行政、后勤、進修和培訓等制度并落實。院容院貌干凈整潔,工作環境及病員休息環境干凈舒適,健康宣傳標語、專欄醒目規范,醫務人員精神飽滿,服務態度和藹得。
(七)、群眾評議與監督。
醫患溝通情況,群眾滿意率。院內設有群眾意見箱,能開展問卷調查,有群眾及病人評價結果,群眾滿意率達90%。
二、存在問題
自查發現存在許多問題,主要表現在:
(一)、公共衛生服務情況。
1、健康教育方面:工作不到位,質量不高,開展講座次數不夠。咨詢工作開展不到位等。
2、資料收集完善,人員對公共衛生項目工作業務尚不夠熟悉。
3、某些項目工作開展難度大。如慢性病的管理方面。
4、科室設置房屋不足。
(二)、醫療質量情況。
1、未能完善質量管理機構,特別是質控和院感方面工作開展較差,未能落實完善。
2、病歷書寫規范尚未完善。
3、“三基”工作開展不夠。
4、職工對醫院核心制度不熟悉,未能很好的執行醫療核心3制度的情況。
5、護理水平有待進一步提高。
三、整改措施
(一)加強培訓與管理,努力提高衛生院整體水平。
(二)對公共衛生項目,加大在資金、物力、人力的投入,要全院人員的動員和參與。
(三)加強慢病的管理,特別是要加強篩查的力度,加強管理力度,主動發現病人,主動管理病人。
(四)加強進修與培訓,加強“三基”培訓,提高人員素質,提高醫療技術水平。
(五)加強醫病質量的管理。
績效自評報告范文 篇6
一、績效目標分解下達情況
荔波縣20xx年市政設施維護經費項目資金資金分解下達預算和績效目標情況。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.中央和省級項目資金到位情況分析。
2.市、縣配套資金到位情況分析。
縣級配套資金到位 萬元。
3.中央和省級項目資金執行情況分析。
4.中央和省級項目資金管理情況分析。
(二)績效目標完成情況分析。(根據年初績效目標及指標逐項分析)
1.產出指標完成情況分析。
(1)數量指標。街道照明路燈燈桿3214套,小巷照明路燈500盞;亮化燈飾約41.6萬盞;變壓器63臺;燈籠、中國結合計1000余串/對;路面面積142萬平方米(含人行道和機行道)、綠化面積34萬平方米、行道樹24158株等市政公用設施的管護。
(2)時效指標。每日巡查,發現損壞及時安排檢修。
2.效益指標完成情況分析。
(1)經濟效益。
(2)社會效益。提高人居環境質量。
3.滿意度指標完成情況分析。受益群眾滿意度≧95%以上。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
包括總體績效目標和績效指標未完成原因、下一步改進措施,政策執行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施。
20xx年預算數60萬元,實際執行數 萬元。
下一步改進措施:加強巡查和檢修力度,加強對市政外包企業的監管考核。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
五、其他需要說明的情況
中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其涉及的金額。
無
績效自評報告范文 篇7
一、項目基本情況
(一)績效目標情況
綿陽市科學技術局主要有部門預算項目支出、專項預算支出二類支出,項目資金總預算為2455.5萬元,其中部門預算項目支出87.5萬元,專項預算支出2350萬元。
部門預算項目支出主要用于積極引進、培養人才,開展核心技術攻關、提升產品性能、促進企業發展,解決行業關鍵技術難題,深化科技金融結合試點,加強與相關部門和金融機構的合作,在全市開展“撥、貸、投、保、貼”等科技金融聯動工作,積極探索技術、資本、市場、產品相融合的科技金融結合新模式。專項預算主要用于推進我市科技創新發展,為我市創新主體開展高水平基礎研究和應用基礎研究、開展工程化技術研究、聚集和培養優秀科技人才、開展高水平學術交流提供研究基地,激勵和引導各創新主體積極參與重點實驗室、工程技術研究中心等創新平臺建設,積極開展關鍵核心技術攻關,提升綿陽在國家創新體系中的戰略地位,為全面建設中國科技城和社會主義現代化綿陽貢獻科技力量。
(二)資金安排情況
20__年部門預算項目支出87.5萬元,分別是科技活動交流經費5萬元,科技項目評審及系統維護費18萬元,綿陽市外國專家工作經費2.5萬元,省級科技計劃項目驗收工作經費16萬元,科技型中小企業辦公室(雙創辦)工作經費18萬元,科技項目監管和科技項目組織經費9萬元,科技和金融結合試點工作經費4萬元,文化和科技融合示范基地建設及高企認定工作經費5萬元,“招院引所”專項經費10萬元.
20__年專項預算支出預算2350萬元,實際支出2139.6345萬元,分別是20__年科技計劃創新發展保障類項目資金779.6345萬元,其中關鍵核心技術攻關項目300萬元,鄉村振興農業科技支撐項目60萬元,科技創新服務示范項目270萬元,孵化機構項目70萬元,科技創新券79.6345萬元;20__年度高新技術企業認定和瞪羚企業備案市級專項資金獎勵1210萬元,其中高新技術企業認定獎勵資金1010萬元,瞪羚企業備案獎勵資金200萬元。科普活動經費150萬元。
二、績效目標完成情況分析
(一)預算執行進度情況分析。
部門預算項目支出按照相應的財務管理制度審批,會計核算統一正確保證了項目任務的順利實施。部門預算項目支出預算金額87.5萬元,支付87.5,預算執行率100%。
專項預算嚴格按照《綿陽市科技計劃項目專項資金管理暫行辦法》(綿財規[20__] 2號)文件要求,加強資金管理,專款專用,嚴禁挪用。資金支付經過與市財政局會商、網上公示、報請市政府審批等環節,確定單位及金額,經市財政局撥付各縣市區、園區,由各縣市區、園區撥付至企業。專項預算支出預算2350萬元,實際支付2139.6345萬元。預算執行率91.05%,主要是因為項目征集未達到預期目標,未安排預算資金。
(二)總體績效目標完成情況分析。
全力實施創新驅動和軍民融合兩大發展戰略,充分發揮綿陽國防軍工科技優勢,以科技創新支撐引領產業轉型升級,科技創新駛入發展“快車道”全市R&D經費支出占GDP比重達到7.14%,居全國城市前列,科技創新綜合水平指數達74%,高新技術產業營業收入達2326億元,居全省第二。累計榮獲國省科學技術進步獎164項。加快推進成德綿國家科技成果轉移轉化示范區建設,截止20__年,全市國省技術轉移中心達11家,備案省級科技成果轉移轉化示范企業達102家,技術合同認定登記額達到21.18億元。
(三)績效指標完成情況分析。
(1)數量指標
創新主體不斷壯大。高新技術企業突破520家,主營收入達到2326億元,國家認定備案的科技型中小企業達到1653家,瞪羚企業達到14家,20__年科技信息服務業營業收入預計超過40億元。推動中物院核物理與化學研究所放射性核素及藥物研發轉化創新平臺、中電科九所磁微納技術基地成功創建省級軍民融合人才創新創業基地。624科創中心建成運營,中國(綿陽)科技城先進技術研究院成功揭牌,九洲集團國防先進技術研究院建設完成,國省級各類創新平臺達到209個。國省級孵化機構達49家,國省級高新區達到4個,國省級農業科技園區(示范園區)4家。
(2)時效指標
嚴格按照項目資金管理辦法和項目進度安排,及時撥付相關資金,所有項目資金撥付及時率均為100%。
(3)經濟效益指標
20__年,全市524家高新技術企業營業收入超過1100億元,繳納稅費總額44億元;科技保險險種由10個增加到22個。22個險種按照“重點引導類+一般引導類+首臺套、新材料、新軟件類”分為三類,分類給予補貼支持。科技型企業參保66家,同比增長65%,累計227家(次)高新技術企業參加科技保險,累計保費補貼超過1100萬元。全市23戶高企進入四川省上市后備企業資源庫,1戶高新技術企業在北交所上市。吸引市內外9家創投機構投資5家科技型企業、投資6億元,兌現創投補貼103萬元。20__年3月,我中心牽頭承辦高新技術企業融資對接會,吸引4.16萬人次網上觀看直播,共促成合作(意向)項目26項,簽約金額4.71億元。其中,銀行授信23項,金額3.84億元。6個路演項目中的3個獲得創投機構的青睞。
(4)社會效益指標
創新平臺申請知識產權144件、獲得授權知識產權129件,累計擁有的知識產權數量1264件,開展行業技術服務130115項,面向社會開放開放實驗室27個,服務2428小時;開放設備297臺,服務3737小時。20__年,全市524家高新技術企業提供就業崗位91256個;獲得授權專利2409件。
(5)可持續影響指標
科技企業注冊累計292家,創新券政策實施,發揮了市場配置創新資源的作用和創新能力,有效提高了企業創新積極性。20__年創新券支持研發設計約22萬元,技術轉移約25萬元,檢驗檢測約31萬元。相比20__年度,支持的項目數大幅度增加、涉及的企業和科研機構大幅度增加,科技創新券政策的效用正逐步顯現,對科技型中小企業創新發展的促進作用正日益彰顯。開發推廣“高企貸”“設備儀器貸”,“設備儀器貸”被列入第三批全面創新改革舉措向全國推廣。爭取“天府科創貸”放貸1.5億元,居全省前列;截至20__年末,全市科技型企業貸款余額390.69億元,科技型企業戶數2304戶,累計專利權質押融資7.93億元,分別同比增長13.11%、13.33%,30%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
由于疫情影響,外出考察學習減少,面對面服務企業的次數減少,增加了線上視頻服務、線上對接和電話溝通等內容。繼續實施線上線下結合的指導和服務,合理科學編制預算。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
無。
五、其他需要說明的問題
無。
績效自評報告范文 篇8
一、單位概況
(一)單位基本情況
岳陽縣廣播電視臺為公益一類事業單位.主要職能是負責宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策,把握正確的輿論導向,充分發揮黨和政府的喉舌作用,圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳;負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節目;負責廣播電視節目的采、編、播及廣播、電視節目交流;負責自辦節目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作;負責廣播電視對外宣傳工作;負責廣告和相關創收節目的策劃、制作、經營及優質安全播出。
內設職能股室5個:辦公室、人事股、財務股、產業發展辦。下設廣播電視新聞中心、有線數字電視網絡中心、廣告管理服務中心等3個二級機構。全臺共有干部職工122人,其中在職人99人,三性用工人員23人。退休人員56人。
20xx年重點工作情況:采編播出了《脫貧攻堅》、《巡察利劍》、《農村人居環境整治》、《文明創建進行時》、《交通問題頑瘴痼疾整治》等12個電視新聞專欄。共播發新聞稿件2100余條,制作播出電視專題片11個,制作播出公益廣告2條。對外宣傳工作方面,向湖南衛視新聞聯播上稿12條,向經視新聞上稿4條,向岳陽新聞上稿96條。
(二)整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍。
20xx年廣播電視臺整體支出共計1936.46萬元,主要用于基本支出和項目支出,基本支出包括人員支出和公用支出。項目支出主要包括廣電大樓裝修及整體搬遷費、電視新聞宣傳、電視網絡信號傳輸及廣播電視專用設備購置及維護等。
二、單位整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
20xx年廣播電視臺基本支出共計1112.92萬元,主要用于人員支出700.46萬元,公用支出410.69萬元,其中“三公”經費合計1.71萬元,包括公務接待費1.71萬元。
(二)專項支出
1、專項資金安排落實、總投入等情況分析
20xx年我單位專項支出478.56萬元實施融媒體中心建設、中央廣播電視節目無線數字覆蓋工程和“村村響”“戶戶通”維修工程。
2、專項資金實際使用情況分析
我臺成立了財務管理工作領導小組,機關各項建設和大型維修由主管領導造出計劃及預算清單,報臺長審批,重大基本建設項目須經集體研究決定。所有建設實行合同制和竣工驗收制。工程建設過程中,主管領導要嚴格把好質量關,完工后組織相關人員驗收,憑工程預算清單、承包合同、工程驗收結算單和正規稅務發票報賬。機關各項建設和大型維修必須嚴格執行工程招投標和政府集中采購的相關規定。
3、專項資金管理情況分析
我臺專項資金按實際情況實行了專款專用,全力實施中央廣播電視節目無線數字覆蓋工程,切實解決好我縣農村群眾收看電視難的問題。于去年5月份正式開通了中央廣播電視節目無線數字覆蓋,并及時傳送了中央12套數字電視節目、5套省級電視節目和市、縣各一套電視節目。在中央廣播電視臺科技設計院和省、市文體廣新局的多次檢查中,都得到了一致好評。
三、單位專項組織實施情況
(一)專項組織情況分析
20xx年,我臺黨組認真履行職責,充分調動班子成員和全臺干部職工人員的積極性,團結一致、勤奮工作,使各項工作取得了新的進展。
(二)專項管理情況分析
1、穩步發展基礎網絡建設,全面應對“三網融合”
湖南有線岳陽縣網絡有限公司以黨的十九屆三中全會精神為指導,借助文化產業大發展大繁榮的有利契機,始終圍繞求生存、求發展、保增速的目標,加大網絡基礎設施建設力度,以市場為導向,以業務為中心的經營理念,強力發展增值業務和新業務,優化客戶服務,完善責任追究和激勵機制,狠抓員工培訓和隊伍建設,加強企業文化建設,實現全年經營創收目標任務709萬元。
(1)轉作風,優服務,全面實行網格化管理
將發展穩定用戶作為我臺的核心業務目標,我臺有線網絡公司將采取網格化管理,員工直接面對用戶,充分利用有線電視傳輸寬帶的穩定性的優勢進行宣傳,形成有線電視品牌效應,在穩定用戶方面,繼續提高服務意識,提倡用戶就是上帝,服務就靠質量的服務理念,夯實優質服務,加強與用戶面對面聯系與溝通,采取提前上門收費,短信溫馨提示續費,發放宣傳單,服務卡,微信群等方法,以優質服務留住用戶。
(2)調整管理體制、提高服務質量
由于近年來隨著行業的競爭激烈,移動、電信等部門也在逐步地轉變工作作風,改善服務態度。相比之下,我們的原有形象優勢已無明顯之處。
公司首先調整了管理體制,集中了人力、物力,加強管理,化繁為簡。成立了新的技術部、工程數據部、客服部、市場部。統一管理安裝、維修和機房。嚴格來人接待,電話登記,安裝維修派遣,記錄秩序,實行工作追究制,獎罰兌現。
加強了加班搶修工作制。處理臨時出現的線路故障,全體維修人員均為后備隊員,隨時等待調令,凡遇重大線路故障,隨時集中處理,保證了線路不出現問題。在今年5月份的一個晚上,在文勝交叉路口,我公司的有線電視線路,被一臺拖土的大車掛斷多根,有線電視信號中斷。在家休息的全體搶修人員得到通知后,立即趕赴現場進行搶修,在工程數據部部長許澤林,技術部經理袁石雄的帶領下,用較短的時間恢復了有線電視信號的傳輸,保證了有線電視用戶的正常收看。
實行用戶投訴回訪制,凡用戶電話投訴,在12個小時內一律處理完畢。同時在12個小時內進行電話回訪,詢問處理結果
2、發展無線電視,切實落實國家民生實事工程
黨的十八屆三中全會明確指出,要構建現代公共文化服務體系,建立公共文化服務體系建設協調機制,統籌服務設施網絡建設,促進基本公共文化服務標準化、均等化。無線廣播電視是廣播電視傳輸覆蓋網的重要組成部分,是各級政府提供廣播電視公共服務的主要手段,是廣大人民群眾獲取新聞信息、享受精神文化生活的重要渠道。
3、健全制度管理,確保安全播出萬無一失
加強對節目的播出管理,嚴格執行《廣播電視管理條例》,實行嚴格的節目“三審”制度,對自辦節目輪流監聽監審,做到分工明確,責任到人,確保節目內容安全,今年同時啟動安全播出應急預案,重大節假日期間嚴格執行24小時臺領導帶班、技術人員值班和實行“零報告”制度,發現安全隱患和薄弱環節及時排除,確保重大節日、重要新聞、重要時段直播和轉播節目的正常播出,全年實現了廣播電視安全播出無事故。
四、部門(單位)整體支出績效情況
1、經濟性分析
(1)三公經費控制率。20xx年我臺三公經費預算1.71萬元,本年三公經費1.71萬元,其中公務接待開支1.71萬元、因公出國出境費0元,會議費0萬元,三公經費控制率為100%。
(2)公務刷卡率。20xx年我臺積極推行公務卡結算制度,嚴格控制現金提取,縮小現金結算范圍,提高公務卡使用頻率,公務卡刷卡率為60.78%。
(3)固定資產利用率。我臺加強資產管理,充分利用現有固定資產,固定資產利用率為100%。
2、有效性分析
20xx年財政預算資金1340.30萬元,全年整體支出合計1936.46萬元,嚴格按預算執行,合理有效使用資金。
3、可持續性分析
(1)社會效益。通過對外宣傳,進一步擴大了我縣對外的影響力和吸引力,城區和農村數字電視覆蓋率進一步擴大,有效解決了農村群眾看電視難的問題。
(2)經濟效益。受國家三網融合政策的影響,我臺有線數字電視網絡、廣告宣傳收入都受到很大地沖擊。
(3)社會公眾或服務對象滿意度。20xx年,我臺在縣委、縣政府正確領導下,全臺干部職工切實轉變工作作風,辦事更熱情,服務更優質,特別是窗口單位,我們全力做好了有線電視服務工作,將每天排故時間推遲到晚上9點,做到了故障日有日清,贏得了用戶的好評。
五、存在的主要問題
(1)對于績效評價的認識不夠深入,把預算績效簡單等同于工作目標、工作考核和業務管理。
(2)績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定,對項目執行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。
(3)在績效考評指標的設計上,部分特色指標缺乏數據支持和可行的分析測評,績效指標體系有待完善。
六、改進措施和有關建議
加強績效評價管理制度和流程的建設,進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
規范績效評價管理資料的收集整理,確保相關信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
績效自評報告范文 篇9
為切實做好九年義務教育學校績效工資制度改革工資,按照市教育局相關要求,我校于近期對全校教師績效工資考評機制有關問題做了專題調研。調研圍繞九年義務教育學校教師的績效工資制度應重點解決的問題,廣泛征求了教師的意見,較為全面地解決了教師對義務教育階段學校人員編制設臵,津補貼發放等基本情況的意見。
一、基本情況:
1、我校現所轄村級完小14所,九年一貫制學校1所,校點5個。共有在校小學生6949名,在校初中生1347名。
2、我校現有在職教師310名(含特崗教師19名),職稱結構為:中級職稱(小學高級、中學一級)102人,小學一級教師(含中學二級)122人,小學二級教師(含中學三級)36人,未評職稱48人,普通工2人。
二、關于績效工資的發放、考評問題:
按照上級有關文件精神,此次納入績效工資制度改革的為九年義務教育學校的在職在崗正式工作人員。義務教育階段教師的工資由兩部分組成:一是基礎性工資,由崗位工資和薪級工資組成,占績效工資的70%;二是獎勵部分,相當于公務員的陽光工資,占績效工資的30%。
關于基礎性工資,已經按照相應的級別予以兌現了,而獎勵性的30%,因種種原因至今尚在征求意見中未能實施。
通過此次調研,教師意見大致可綜合如下:
1、績效工資的獎勵部分,既然作為獎勵就應該與崗位績效掛鉤,根據不同的工作量,承擔的責任等情況確定所占績效工資額度的比例,合理拉開分配檔次,設定高低差,打破平均分配主義,樹立爭先創優的創新意識,將其與教師的教學過程、教學成果等掛鉤,制定出考核辦法并實施定期考核。
2、關于對教師的考核,可以從以下幾方面來著手:
一是師德師風:師德師風考核,主要是考核教師的為人師表、愛崗敬業、關愛學生的情況,這應該是作為教師的績效考核的必備的基本要求。
二是教師的出勤:針對教師參加各種政治業務學習,學校活動、堅守教學崗位的情況,予以具體的分值量化考核。
三是教師業務資料的考核:即對教師某階段的計劃、總結、備課、上課、作業批改、差生輔導、家訪、檢測、教研、課外實踐活動等工作的完成情況予以檢查、對比,評出等次。
四是績效考核:對教師而言,績效考核即是對教育教學效果的考核,應作為績效工資分配的主要依據。對教學效果的考核,主要以完成國家規定的教育教學目標,學生是否達到基本教育質量要求為依據。具體細則可由各校制定,但必須以績效考核的結果為依據,合理確定獎勵性工資的分配等次,適當拉開分配差距,以體現對教育教學效果顯著或有突出貢獻的獎勵。當然,教育教學效果的考核,不應純粹以考試成績一錘定音,還應適當結合教師參與教研活動、專業知識發展、對學校工作的貢獻等多方因素。
3、關于班主任津貼問題:
大部分教師認為,班主任是義務教育階段學校教學工作中的主要崗位,原來每月十來元的班主任津貼,簡直是少得可憐,與班主任工作不成正比。績效工資實施后,班主任津貼一下漲了十幾倍,因此,對班主任的任命、考核就應當慎之又慎。
首先,班主任必須持證上崗,即必須取得班主任培訓合格證。
其次,班主任應該實行競聘上崗,即每學年初,學校應組織教師自評、家長評教、學生評教等活動對教師進行考核,并由教師發表競聘演說,最后由學校綜合考評,確定對班主任的聘任。
第三,要強化對班主任的考核,重點考核其對學生的教育引導、班級管理、組織班集體活動、團隊活動、關注學生全面發展的情況等等。
4、關于中心校校級領導的績效工資發放,大部分教師建議由市教育局擬定出專門的考核細則予以考評發放。同時由中心校按照市局考核細則完成對中心校中層干部及村校校長、主任的考核。
三、關于離退休教師的生活補貼,教師們普遍意見是:按照上級相關文件精神按時、足額發放即可,不必再采取什么新方案。
績效自評報告范文 篇10
按照市委、市政府下達的《市目標績效管理考核實施辦法的通知》規定和市目督辦《關于進行市年目標績效考核的通知》10號文件要求,現將市糧食局年度目標績效考核情況報告如下:
一、總體情況。
全面完成了年初下達我局的職能職責、行政效能、服務質量、自身建設四大類項三級指標目標任務,自查評分99.8分。
二、職能職責。
(一)按照全市糧油購銷平衡計劃,組織好糧油購、調、儲、加、銷各環節業務工作,成效突出。
(二)按照省、市糧食局糧油安全儲存的要求,所有庫存糧油經各級業務主管部門抽檢,做到了“數量真實、質量可靠、帳實相符”。
(三)嚴格執行國家規定的糧食主要品種最低收購價政策。完善了《糧油應急供應預案》和突發事件糧食應急保障機制。
(四)按照有關法規規定,對本區域糧食流通實施監管。
(五)全面完成了省、市、縣各級糧油儲備任務,強化了市場的宏觀調控,確保了本區域糧食安全。
三、行政效能,服務質量,自身建設等各項工作成效明顯。
1、我局的年工作目標年度任務,各項考核指標均以正式文件形式上報市糧食局。
2、全年綜合考核自查增分、減分綜合平衡后為滿分100分。
3、市糧食局已推薦我局為“全省糧食系統先進單位”,已上報專項材料,待批。
績效自評報告范文 篇11
一、部門基本情況
(一)部門職能
霞涌街道辦事處是大亞灣區管委會的派出機關,負責轄區內各項黨務和政務工作,指導和幫助村級自治組織做好組織建設、制度建設,發揮村級自治組織在社會服務中的積極作用;指導、支持和幫助村級自治組織發展集體經濟;負責生產和流通領域的綜合協調和管理,配合上級有關部門做好食品藥品安全、質量技術監督等管理工作;負責轄區內村莊規劃建設和管理,社會綜合治理、安全生產、計劃生育、信訪維穩突發事件、人民群眾生產生活、環境衛生、園林綠化、環境保護、市政規劃建設等工作,承擔轄區內違法違章建設的巡查、防控工作;負責轄區內的農業、林業、漁業、農村工作,承擔農田水利基本建設、水土保持、造林綠化、森林防火、防汛、防風、防旱等工作。
年度總體工作和重點工作任務
1.全面加強新時代黨的建設。堅定不移堅持和完善黨的領導,堅決貫徹落實黨中央決策部署,切實把思想和行動統一到總書記、黨中央全面從嚴治黨戰略部署上來,始終保持政治定力和正確前進方向。
2.打造霞涌經濟發展新動能。準確把握新發展階段,深入貫徹新發展理念,加快構建新發展格局,堅持以項目建設為引領,著力培育高質量發展新動能,確保各項決策部署在霞涌落地見效。
3.抓好疫情防控常態化工作。做好疫情防控工作,直接關系人民生命安全和身體健康,直接關系經濟社會大局穩定,持續抓好“外防輸入、內防反彈”工作,慎終如始抓好疫情防控工作。
4.打造品質宜居新面貌。深入貫徹落實生態文明思想,積極踐行綠水青山就是金山銀山理念,堅決打好污染防治攻堅戰,大力實施鄉村振興,全面建設宜居宜業宜游的美麗霞涌。
5.打造共建共享新格局。統籌發展和安全,自覺踐行以人民為中心的發展思想,聚焦揪心事、煩心事、操心事等群眾“急難愁盼”問題,深入開展“我為群眾辦實事”實踐活動,著力推動問題解決。
(三)部門整體支出績效目標。
通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況的自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效、檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。
(四)部門整體支出情況(以決算數為統計口徑)。
我街道辦20__年總支出23822.62萬元,其中基本支出3609.77萬元,項目支出20212.85萬元。
二、績效自評
(一)自評結論
經過對業務資料、財務資料和統計數據的分析,對部門整體支出預算編制情況、預算執行情況、資金使用效益等方面進行全面詳細分析計算,我街道辦部門整體支出績效自評綜合得分為91.08分。
(二)部門整體支出績效指標分析
1.預算編制情況
在預算編制方面,我街道預算能夠根據區委區管委會的方針政策和工作要求,結合本單位職責和工作合理編制年度預算,并按照計劃有效分配和支出。
在目標設置方面,我街道能夠按照有關要求合理設置整體績效目標,保證績效目標的合理性及績效指標的明確性。
2.預算執行情況
在資金管理方面,我街道能夠按照部門預算合理安排支出,無虛列項目支出的情況,不存在截留、擠占、挪用項目資金情況,并按照政府信息公開有關規定公開預決算信息。
在項目管理方面,項目的設立及調整均能按規定履行報批程序,對項目招投標、建設、驗收或方案實施等嚴格執行相關制度規定,對主管的專項資金和專項經費能夠開展有效的檢查、監控、督促整改。
在資產管理方面,我街道能夠按時、完整、準確報送行政事業性國有資產年報和月報,核實性問題能夠提供有效、真實的說明;資產賬與財務賬相符;能夠按照有關規定規范管理、出租、出借、處置國有資產。
3.預算使用效益。
(1)部門整體績效目標實現情況
經濟性:通過對霞涌街道辦整體支出的資金管理,特別是對“三公”經費的控制。本年度“三公”經費預算數為16.46萬,執行數為6.34萬,有效控制了“三公”經費的支出。
效率性:對于上級部門下達或交辦的重要事項或者工作,我街道高度重視并按相關要求落實完成,重點工作完成率為100%;部門整體績效目標均按規定設置并完成;所有部門預算安排的項目均按計劃時間完成。
效果性:根據我街道“三定”方案的職責設立的績效目標體現了我街道履職的效果,項目支出也實現了預期的效果。
公平性:我街道設置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復機制,能夠有效解決群眾信訪問題,提高了群眾對我街道辦工作的認識。
重點工作完成情況。
對區委、區管委會、上級相關部門交辦或下達的工作任務,我街道積極研究部署,保質保量完成。
1.在日常工作中,堅持黨的全面領導,堅持把講政治作為開好局、起好步的第一要求。
2.以項目帶動經濟發展,推進新材料創新產業園剩余土地的征收、清障工作,積極主動對接謀劃山子頭、石井澳村小組搬遷工作,大力推進惠州1號公路(大亞灣段)征地清表及恒力(惠州)PTA項目6.2萬平方米配套用地清表工作,助力重點工程項目按時間節點順利推進。配合推進區第三污水凈化廠二期、小徑灣水質凈化廠建設及黃金海岸公共泳場二期項目相關工作,高質量建設碧道,推進義聯三路、義聯四路以及大嶺10萬平方米回撥地征地清表工作,全力打造黃金海岸濱海旅游核心景區。
3.做好疫情防控工作,完善常態化防控機制,通過多種方式加強疫情防控宣傳,提高全民防控意識。充分發揮“大數據+網格化”作用,做好重點人員排查、管控及服務管理,落細落實社區健康監測管理措施,加強人文關懷,核酸檢測做到愿檢盡檢、應檢必檢。同時,嚴格抓好黃金海岸、小徑灣、泡泡海、清泉寺、農貿市場等重點場所防控,堅持落實掃碼、戴口罩、測體溫等常態化防控措施。
4.全面建設宜居宜業宜游的美麗霞涌,采取“集中采購+投工投勞”“集中采購統一打造”方式,推進涉農村莊“四小園”建設,力爭完成新村村、霞新村、曉聯村、霞涌社區、壢下社區全部村組建設任務,在上角村、義聯村、霞涌村完成3個以上自然村建設任務。積極開展迎接國家衛生城市復審工作,對照復審標準,扎實做好迎檢準備。全方位推進城鄉生活垃圾分類工作,加快完成轄區全部垃圾屋整改提升,大力開展垃圾分類宣傳,鞏固我街道生活垃圾分類示范街道創建成果。強力推進“兩違”整治,對“兩違”堅持“零容忍”,加強農村亂占耕地建房問題整治,切實做好重點圖斑核查整改工作,鞏固“無違建鎮(街)”創建工作成果,20__年底前達到“第二等級無違建鎮(街)”創建標準。
5.全力維護轄區社會穩定。開展社會矛盾化解專項治理行動,切實發揮人民調解組織作用,深入化解歷史積案,全力做好慶祝建黨100周年等特殊時期和區重點項目的維穩安保工作。深入實施市域社會治理現代化工作,扎實推進綜合網格工作,完成小徑灣社區網格化治理示范點建設。開展掃黑除惡常態化工作,暢通線索舉報渠道,加強禁毒宣傳陣地建設,打造禁毒志愿宣傳隊品牌項目1-2個,高質量建設“村(居)警+禁毒大媽”平臺,堅持每季度開展社會治安綜合治理統一清查行動,配合開展毒情環境監測,每季度對轄區污水、地表水進行抽樣檢測。加大包禾塘整治管理力度,對船只停靠上落點進行全面管控,落實安裝“天眼”、設卡管理、人臉識別等措施,實現智能化管理。推進“三無”船舶整治,摸排轄區涉漁船只并登記造冊,制定安全出海生產監管制度,開展漁船“不安全不出海”專項行動。
(3)對部門本級支出的經濟活動進行成本效益分析:根據部門支出的經濟分類科目進行分類,主要包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助及資本性支出。本單位整體成本控制良好,但由于機構改革,人員合并、劃轉,人數增加,導致部分支出增加,尤其是工資福利支出和商品和服務支出,需進一步加強支出的成本控制。
(三)部門整體支出績效管理存在問題及改進意見
盡管我單位的部門整體績效評價工作取得了一定的成績,但也存在一些問題和不足,需要進一步認真研究解決。一是預算編制的合理性有待進一步提高,二是對績效評價認識不足,對整體支出績效評價業務仍有不熟悉的地方。對此,我街道辦將嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算預算編制,全面編制預算項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
其他自評情況
義聯四路項目地上附著物補償工作經費年初預算1530萬,年中調減795萬,由于控規和用地審批原因,該項目在預算年度內無法開工,無經費支出,故無法開展項目績效自評工作。
績效自評報告范文 篇12
為進一步推進市直各部門全面實施預算績效管理工作,提高財政資金使用效益,按照《中共欽州市委員會辦公室欽州市人民政府辦公室關于印發〈欽州市預算績效管理實施辦法〉的通知》(欽辦發〔20xx〕6號)、《欽州市財政局關于開展市本級20xx年度預算績效自評工作的通知》(欽市財績〔20xx〕1號)有關要求,市本級扎實推進財政績效管理工作,現將市本級20xx年度部門預算績效自評結果及抽查復核情況通報如下:
一、基本情況
(一)20xx年度部門預算績效自評情況。
市直各部門根據《欽州市財政局關于開展市本級20xx年度預算績效自評工作的通知》(欽市財績〔20xx〕1號)要求及時開展20xx年度績效自評工作,自評范圍覆蓋所有一級預算單位部門整體支出及所有200萬元及以上的市本級項目支出,一級預算單位無200萬元及以上項目的,至少選擇1個以上本單位重點或重大項目支出開展績效自評。自評結束后,市財政局共收到來自82個部門的271份績效自評報告,其中部門整體支出績效自評82份,項目支出績效自評189份。部門整體支出績效自評結論“一等等級”67個,“二等等級” 15個。項目支出績效自評結論“一等等級”145個,“二等等級”38個,“三等等級”6個。
(二)績效自評抽查復核情況。
市財政局對20xx年度預算績效自評結果進行抽查復核,發現有市商務局、市水果產業發展中心等2個部門未報送部門整體支出績效自評和項目支出績效自評,19個部門逾期報送績效自評,2個部門未報送項目支出績效自評,62個部門整體支出績效自評評分表未進行細化,40個項目支出績效自評評分表未進行細化。
二、存在問題
(一)部門責任主體績效意識不強。在績效評價工作中發現,部分部門績效理念和意識較為淡薄,將績效評價工作簡單理解為單純財務部門和財務科室的業務,部門內部相關業務科室尚未參與項目績效管理過程,出現項目實施與績效管理相脫節的現象。
(二)項目績效目標編制不規范。部分單位編制績效目標較為簡單、籠統,未根據項目實際對數量目標、質量目標、進度目標、效益指標具體細化,定量指標較少,在指導項目實施方面的可操作性不強,導致事后績效評價缺少科學合理的衡量標準。
(三)績效自評質量有待進一步提高。部分部門存在對績效評價工作重視不足、自評應付了事的現象,一是部分單位未按時報送績效自評材料,個別部門經財政部門督促后仍未開展績效自評工作;二是部分單位工作不夠認真,績效指標沒有細化,只是籠統的打分,存在打分不合理、隨意的情況。
(四)項目預算執行率較低。個別項目由于預算編制不準確、項目推進進度偏慢等原因,當年項目實際支出低于預算申報金額。
三、進一步加強預算績效管理的工作要求
(一)強化主體責任意識,建立健全績效管理機制。總體上看,部門預算績效管理水平有所提升,績效自評質量逐年提高,但與全面預算績效管理要求還存有差距。預算績效管理的責任主體是各部門,各主管部門要高度重視預算績效管理工作,深刻領會全面實施預算績效的精神,進一步健全預算績效全過程管理機制,結合業務特點,優化預算管理流程,完善內控制度,明確部門內部績效目標設置、審核、監控和評價的責任分工,加強部門財務與業務工作銜接,推動預算績效管理工作常態化和規范化。
(二)強化績效目標管理,規范績效目標編制。績效目標是項目設立和實施的前提,是做好績效評價等各項預算績效管理工作的基礎。各部門編制預算時要結合單位職責、項目實施實際,分解細化工作要求,科學設置績效目標和相關指標,規范績效目標編制,加強績效目標審核,提升績效目標編制質量。
(三)強化績效評價工作,規范績效自評。各部門開展績效自評時要明確績效評價工作職責,對被評價項目及其績效預期目標實現程度進行深入調查分析,在此基礎上根據年初設置的績效目標確定具體評價指標,確保績效評價報告依據充分、內容完整、數據準確、分析透徹和客觀公正。同時,主管部門應加強績效自評的復評工作,對績效報告有關情況進行核實,確保評價數據的真實性、完整性和準確性。
(四)強化績效評價結果應用,推進預算績效管理。各部門應高度重視,切實加強績效管理,對績效差的項目,應當分析原因、查找問題、明確措施和責任。未開展績效自評的部門,請于7月1日前將自評報告報送市財政預算績效考評中心郵箱(聯系人:花瑋蔚2895099;楊子騰2896722)。同時,市財政局將對本次自評抽查結果整改情況進行跟蹤,并將20xx年度部門預算績效自評結果、報送情況按要求納入機關績效考評,并作為20xx年預算編制的重要參考依據。
績效自評報告范文 篇13
為做好縣委、縣政府、市工商局績效考核各項工作,我局領導高度重視,成立了由局長親自任組長的績效考核領導小組,印發了《縣工商局20xx年度股(室)所績效考核評估辦法》(工商字〔20xx〕51號)。嚴格按照縣委、縣政府、市工商局的考核指標,有條不紊地做好績效考核各項迎檢準備工作,同時認真組織下屬各單位進行績效考核。現將12個月以來的績效工作開展情況匯報如下:
一、積極引資跑項
1、切實做好招商引資工作。今年我局按照縣政府的要求,多次召開招商引資專題會議研究部署。搭建平臺,全力營造寬松的招商引資環境。切實加強登記注冊窗口建設,優化辦公條件,推進機關服務首問制和“一站式”辦公制度。完成招商引資2項(縣興陽混凝土有限公司、思源物流有限公司),注冊資金達1100萬元,較好地完成了縣政府分配的任務。
2、努力做好爭項爭資工作。今年,我局積極向省、市工商局爭取項目資金,獲得城東工商所辦公樓維修資金20萬元,占全市工商系統的1/3。縣委縣政府也非常重視工商部門的職能,特地從財政劃撥了4萬元經費給我局作為食品安全檢測費,同意我局與縣市管局置換歸陽工商所、金橋工商所的辦公場地,并給予一畝行政劃撥用地解決開發區工商所建辦公樓。
3、積極幫助企業排憂解難。以“四化兩型”為契機,全力打造服務型工商,全局建立服務企業聯系點37家、走訪聯系企業96次,為企業解決實際問題57個。通過銀企融資洽談簽約會現場促成銀企融資簽約金額5500萬元。同時,爭取縣郵政儲蓄銀行的支持協作,今年來幫助300戶個體工商戶、私營企業貸款4190萬元。
二、切實履行職責
1、積極促進市場主體健康發展。通過采取放寬準入條件、完善“綠色通道”等措施,大力扶持地方經濟,降低市場準入門檻,鼓勵各類人員自主創業,為市場主體發展壯大,落實推進全民創業營造寬松環境。全縣新登記各類市場經營主體2192戶,同比去年增長25.5%。其中內資公司2戶,分公司及營業單位10戶,私營企業79戶,私營企業分支機構101戶,農民專業合作社46戶,個體工商戶1954戶。發展農村經紀人220戶。全縣應檢企業1090戶,實檢企業872戶,年檢率80%;應驗照個體工商戶7449戶,已驗照7151戶,驗照率96%。
2、優化經濟發展環境。今年來我局以服務大局,促進經濟社會又快又好發展為本職,認真貫徹落實縣委、縣政府關于進一步促進經濟增長的要求,制定了《縣工商局關于促進我縣經濟快速發展的二十二條》,并將服務地方經濟發展工作納入績效考核范疇。在今年3月份全縣優化經濟環境會上,經社會各界代表即時對全縣40多個窗口部門進行公開測評,我局登記注冊分局優質服務得到了與會代表的全面肯定,受到了嘉獎。同時,我局突出監管重點,把查處取締無照經營工作作為市場監管的主攻方向,開展“地毯式”清理市場主體,“拉網式”查處無照經營,切實建立清理無照經營長效監管機制,對無照經營工作堅決做到底子清、數據真、抄告快、取締實。到目前為止,全縣共清查出無照經營1425戶,按照區別對待的原則,引導辦照210戶,責令整改689戶,抄告相關682戶,立案查處40起,依法取締175戶,有效純潔了市場主體資格,進一步凈化了市場秩序。
3、積極推進商標品牌戰略。為確保我縣在農產品地理標志證明商標上得到突破,我局深入映武集團調研,對該公司申報我縣首個農產品地理標志商標“黃花菜”工作進行重點指導和幫助,并積極向縣委、政府主要領導進行匯報,得到了縣委、政府主要領導的大力支持。目前已順利成立了縣黃花菜協會,為下一步申報地理標志注冊商標奠定了堅實的基礎。今年來戶外廣告審批15件,其他廣告備案登記9件,接受咨詢19次。積極開展省著名商標的續展和申報工作。目前,我縣已有省著名商標6件。
4、不斷開展各類專項整治。一是強化食品安全整治。先后集中組織開展各類專項整治和市場清理共30次;查獲假冒偽劣食品1760公斤,標值200萬元,立案查處假冒偽劣食(商)品案件28起,結案28起,罰沒金額16.45萬元;開展食品快速檢測480次;檢測食品2400組,不合格101組,不合格率0.04﹪;抽樣送檢食品52個批次。二是積極開展打擊制售假冒偽劣商品專項行動,認真查處不正當競爭行為。開展了“家電下鄉”、“建材市場”、“汽車輪胎產品”、“通訊器材市場”、“蔬菜市場”、“廢品收購市場”、“汽車維修市場”、“反商業賄賂”等專項整治,共立案查處各類違法案件48件,結案48件,罰款22.5萬元。三是扎實開展“紅盾護農”專項行動。今年來查獲劣質肥、過期肥和包裝標識不規范的肥料150噸,過期失效農藥120件,不合格農機具及配件26臺(件),拆裝種子28包,為農戶挽回經濟損失達14萬余元。強而有力的整治措施確保了今年以來全縣流通環節未發生重大食品安全事故。
三、認真貫徹落實上級決策
1、扎實穩步推進新農村建設。今年3月份,我局按照市委、縣委的號召,認真扎實開展“萬名干部下鄉進村入戶大走訪”活動,抽調21名干部組成工作隊進駐縣洪橋鎮蘆竹村、公廈村,與群眾同吃、同住、同勞動,幫助駐點村整修魚塘7口,砌塘基490米,清理水井1口,維修公路近300米,并從十分緊張的局財政里擠出了4萬元進行資助。這一系列措施的實施有力地推進了社會主義新農村建設,得到了當地群眾的高度贊揚。
2、積極開展“訪萬戶企業、解萬道難題”大走訪活動。今年來,全局系統走訪200家企業,完成率達100%。收集意見和建議20條。積極幫助解決辦照、年檢、商標注冊、擔保貸款和融資難題25件。辦理企業動產抵押登記5件,為企業獲得動產抵押貸款420萬元。組織召開銀企洽談會,搭建融資平臺,并在年檢、注冊登記等窗口廣泛宣傳聯絡企業郵政儲蓄銀行的業務,為轄內12戶企業融資5500萬元。縣個私協會組織部分企業和郵儲銀行舉行了小額貸款洽談會,今年來幫助300戶個體工商戶、私營企業貸款4190萬元。
3、進一步整頓和規范市場經濟秩序。為維護公平競爭的市場環境,保護經營者和消費者的合法權益,加強對無照經營的查處取締,建立了由工商部門牽頭,有關職能部門各負其責,齊抓共管的長效工作機制,形成監管合力,確保查處取締工作落到實處。
4、認真開展人口和計劃生育綜合治理工作。我局在縣委、縣政府、市工商局的領導下,充分發揮職能作用,認真履行職責,加大對轄區內經營流動人口計劃生育的宣傳力度,嚴把受理、辦理、登記發照關,積極配合計劃生育部門做好人口與計劃生育工作。我局成立了計劃生育工作領導小組成員,要求各工商所必須有一名所領導分管,且明確一名工作人員負責本所的流動人口計劃生育綜合治理工作,縣局與各股、所簽訂了《人口與計劃生育綜合治理目標管理責任書》,并將此項工作作為年終目標管理考核的一項重要內容。到目前為止,今年已下發計生文件17個。
5、切實加強維穩工作。為加強全局維穩工作的領導,努力做好信訪接待工作,竭力消除不穩定的隱患,我局成立了維護穩定工作領導小組,設立維護穩定工作辦公室,由唐小紅同志任維穩辦主任,負責維穩日常事務處理、日常信訪接待工作。按照市聯席會議精神,扎實推進“百日百案”化解工作。
四、不斷提高機關效能建設
今年,我局以“學習型工商建設年”為契機,切實轉變工作作風,提升干部整體素質和依法履職能力。通過組織開展理論學習和舉辦業務培訓班的形式,努力打造學習型、服務型、效能型機關,確定周四為學習日,由局領導和股(室)負責人輪流講課,從而提高干部職工的工作能力和水平。通過制定和完善49項制度,真正做到憑制度管人,依制度行政,用制度正風。局機關堅持每天實行指紋考勤,嚴禁上班遲到、早退,增強了工作紀律和工作責任感,促進了機關作風的改變,提高了工作效率。通過解決一系列遺留問題,維護穩定,營造良好發展環境。通過開展有益的活動來凝聚人心,增強團結。今年組織開展了春游岐山活動、“強身體、提素質”登山比賽活動、“十佳優秀標兵”評選活動,參加市局的羽毛球賽等活動,這一系列活動,既豐富了干部職工的業余文化生活,又激發了大家的集體榮譽感,更凝聚了人心。
績效自評報告范文 篇14
根據區編辦《關于開展機構編制績效管理中期檢查的通知》精神,本單位按照通知精神,對執行機構編制情況進行了認真地自查,現將自查情況報告如下:
一、內設機構情況。
按照“三定”規定,本單位內設機構為二科一室,即公司管理科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。20xx年6月根據區委、區政府7號文件精神,組建成立本單位,形成“二塊牌子,一套班子”,由于管理范圍擴大,職工人數增多,業務量增大,原有的內設機構不適應工作需要,現實際內設機構為六科一室,即:管理科、執法科、開發科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。
二、編制落實到人情況。
上級主管部門實際下達機構人員編制數是34人,經過機構調整以后,沒有增加人員編制數,供銷社機關現實有人數為34人,嚴格按“三定”規定將人員編制落實到人。
三、領導職數配備情況。
機關現有32人,其中:處級干部6人,科級及以下工作人員24人,工勤人員4人。在領導職數配備問題上,處級干部由上級組織部門考察任命,科級干部我們嚴格按照職數推薦,事前上報上級組織部門備案后方可任用。
四、執行機構編制情況。
20xx年6月組建以來,機關工作人員嚴格遵守“三定”文件。一是在科級干部的任用上,我們嚴格按照《干部任用條件》,堅持標準和程序,嚴格執行審批手續;二是本單位內設機構和工作人員全部實行了網上公開,建立了人員編制管理簿,接受系統內外干部職工的監督;三是我們嚴格按照“三定”方案,沒有越位和缺位情況;四是在內設機構的問題上,重新組建以后,由于管理范圍擴大,業務量增加,20xx年經區委、區政府同意后增加了內設科室,本單位一直沒有擅自增加內部科室,更沒有擅自更改機構名稱,掛牌或拆分機構的情況;五是我們每年按照區編委規定的時間、程序和要求進行年檢,嚴格按照區編委批準的機構名稱刻制公章;六是在機構編制管理工作中,沒有出現群眾來信來訪、舉報投訴,群體上訪等情況。
總之,本單位在機構編制人員的問題上,嚴格按照區編制辦的規定;在科級干部選拔任用上,嚴格按照規定條件程序和報批手續,沒有出現違規違紀情況;在管理上嚴格按照“三定”方案,認真履行工作職責,沒有出現越職、越權的情況。
回顧近年來我們的機構編制工作,在區委、區政府的領導和區編委的指導下,取得了較好的成績,但是,離上級的要求和形勢的發展還有一定的差距。由于機構成立較晚參公管理工作遲遲不能完成,近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策,爭取得到各級領導的大力支持,盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時,我們還要進一步提高認識,堅持把機構編制工作納入重要議事日程,切實加強組織領導,要進一步加大學習與宣傳機構編制政策的力度,力求使機構編制政策做到機關干部人人皆知;要進一步加強機構編制管理工作,嚴格執行政策,堅持依法辦事,加強調研指導;要進一步健全與完善機構編制基礎工作臺帳,做到上級數據準確及時,各項資料齊全,按時整理歸檔。
績效自評報告范文 篇15
一、概述
為客觀、公正、準確地評價干部職工的德才表現和工作實績,建立以工作績效為核心的干部考核評價機制,進一步激發干部履職盡責、爭創一流工作業績的責任感和積極性,達到持續改進的目的,XX市局于20__年7月份組織完成了市局上半年績效考評工作,本次參與績效考評共計15個科室,81名干部職工。
二、考評成績
從完成情況看,被考評科室和干部職工均能按照年初制定的任務指標完成上半年的工作任務,各科室考評成績令人滿意,且個人績效考評無不合格人員。
三、考評結果分析
從各科室共性、個性指標得分上來看,各個科室考評結果差異性不大,且得分相對較高,大體上反應出各科室和個人的工作實績,達到預期效果,但仍有個別方面表現不足,需繼續改進和完善。
四、考評存在問題及建議
(一)各科室分工不同造成的考核標準不同。由于各科室職能和分工不同,考核一個科室、一名干部完成工作任務的評判方式不同,容易造成不同科室和干部間的考核標準不同,尺度把握不同。因此,必須對指標進行科學地細化和量化,充分考慮各科室職能,量身制作,體現出干得多、干得快、干得好,得分就高,得出公正的結果,讓群眾信服。
(二)少數干部對內部考核評分有流于形式之嫌,對于量化指標能夠較為公正、客觀的考評,但對于非量化的績效指標尺度就難以掌控,特別是一些職能科室的個性指標,其他部門并不涉及而且難以評判,考評方式只能自考自評,未能起到真正合理的考評科室及干部個人。建議成立獨立的績效考核部門,而非由人教科兼 職,各縣市人教部門對口兩三個處室,除人事工作和教育培訓工作外,還承擔局內其他事物,人手十分匱乏,成立獨立績效考評部門后可專職于績效工作,嚴格考評標準,上下尺度一致,公正、客觀的對局內各科室及干部職工進行考評。
(三)績效獎勵機制無法兌現。績效獎勵在推廣績效考核工作中發揮著至關重要的作用,但績效獎金卻無法保證,甚至無法兌現,這無疑會對考核本身產生影響,更重要的是對隊伍整體的動力和活力造成沖擊。就目前而言,省局績效獎金并不明朗,地方性績效獎金更無法兌現,政府對財務制度進一步規范,使得局內對績效獎金的發放受到了嚴格限制,甚至不能發放;而且省局、當地政府對績效工資的支持額度不同,地方額度較低,影響了部分干部對績效考核的熱情,間接導致了績效考核工作開展的難度加大。建議明確績效考核獎勵制度,建立合理統一的獎勵標準,同時確保績效獎勵制度的正常運轉。
五、總結
經過不斷實踐探索,我局績效考核工作取得了初步成效。績效考核的順利開展,打破了過去“干與不干,干多干少,干好干壞一個樣”的被動局面,充分調動了廣大干部職工的工作積極性,激發了干部活力,形成了比學趕超的良好氛圍,促進了局內各項工作有序開展。績效管理工作是一個循序漸進、層層推進的過程,隨著績效指標和管理制度的不斷完善,以及全體干部職工思想認識上的轉變和提高,績效管理工作將真正發揮其重要作用。
績效自評報告范文 篇16
一、績效目標分解下達情況
(一)中央下達抗疫特別國債轉移支付預算和績效目標情況。
20__年,我局收到抗疫特別國債轉移支付資金共計1409萬元,其中包括靈武市特崗補繳社會保險項目資金1174萬元以及公建民營及城鎮小區配套幼兒園收回教師工資及社保補助資金234萬元。具體績效目標如下:
1.補繳特崗教師社會保險及住房公積金。按計劃為我市20__年至20__年考錄的特崗教師補繳在崗3年期間的社會保險費(養老保險、失業保險和住房公積金),本資金計劃為第一批次20__-20__年考錄特崗共計353人補繳養老保險和失業保險,計劃金額1174萬元。
2.穩定收回公建民營幼兒園和城區配套幼兒園的教師隊伍。為我市收回花畔里幼兒園、崇興鎮中心幼兒園等7所幼兒園的收回期間幼兒教師隊伍發放工資補助和繳納社保,計劃資金234萬元。
(二)本級資金安排、分解下達預算和績效目標情況。
本級資金安排特崗教師社保繳費及住房公積金資金共計2702.97萬元,其中養老保險1706.3萬元,失業保險70.76萬元,住房公積金925.91萬元。績效目標如下:
按計劃為我市20__年至20__年考錄的特崗教師補繳在崗3年期間的兩險一金(養老保險、失業保險和住房公積金),市本級資金主要是第二、三、四批次考錄特崗共計462人補繳養老保險、失業保險和住房公積金。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20__年本單位抗疫特別國債轉移支付申報資金1409萬元,實際到位1409萬元,資金全部到位,資金到位率100%。
2.項目資金執行情況分析。
20__年,實際到位資金1409萬元,執行金額1404.9萬元,資金執行率99.7%。其中,特崗教師工資及社保補繳項目到位金額1174萬元,實際執行金額1170.78萬元,執行率99.7%,結余資金4.1萬元,原因是該批次1人主動放棄社保補繳;收回幼兒園教師工資及社保補助經費到位金額234萬元,實際執行金額234萬元,執行率100%。
3.項目資金管理情況分析。
我單位抗疫特別國債資金的資金管理嚴格按照抗疫特別國債直達資金使用的相關要求進行,將資金點對點撥付到最終受益人手中。資金撥付之前,進行嚴格的經費撥付統計和審核工作,專款專用,加強對資金使用情況的管理與檢查,自覺接受審計部門的監督,杜絕擠占、截留、挪用現金的發生,提升資金使用效益。
(二)績效目標完成情況分析。(根據年初績效目標及指標逐項分析)
1.產出指標完成情況分析。
(1)數量指標。
補繳養老保險的特崗教師受益人數。第一批次計劃為20__-20__年考錄353名特崗教師補繳社保,實際補繳人數352人,1人主動放棄。
收回幼兒園教師數。以獎代補形式為7所收回幼兒園的共計144名教師發放工資及社保補助資金,實際按照144人實施。
(2)質量指標。
特崗社保繳費覆蓋率。計劃為20__-20__年考錄特崗共計353人補繳特崗養老保險,實際補繳352人,覆蓋率99.7%。
收回幼兒園教師工資補助撥付到位率。申報資金234萬元,全部撥付至相關幼兒園用于發放教師工資,購買社保。資金到位率100%。
(3)時效指標。
特崗教師社保補繳任務時效。按照計劃,本年度完成了對第一批次特崗社保補繳的工作,基本達成預期指標。
收回幼兒園工資補助撥付時效。原計劃資金應于春秋學期開學穩定后個1月內撥付相關學校,但由于疫情影響及幼兒園收回收尾工作的原因,實際資金分2個批次撥付各相關學校,基本達到預期指標。
(4)成本指標。
特崗人均補繳金額。本批次為352人補繳社保共計1170.78萬元,人均補繳金額2.25萬元。
第一批次特崗社保補繳滯納金。延遲繳納社保社保,產生滯納金共計377.58萬元。
收回幼兒園人均月工資補助。7所收回幼兒園教師共計144人,共撥付補助資金234萬元,按照每年10個月計發工資計算,人均月工資補助標準為1625元。
2.效益指標完成情況分析。
(1)經濟效益。無
(2)社會效益。
收回幼兒園正常運轉情況。為收回幼兒園撥付教師工資補助資金,確保相關幼兒園在過渡期間保證正常的教育教學秩序,收回7所幼兒園均正常運轉,達到了預期指標。
收回幼兒園辦學水平。通過幼兒保教費及財政資金補助相結合的方式,確保收回幼兒園的由充足的經費使用,能夠留住師資,學校辦學水平得到一定的保障,基本達到預期指標。
中小學教師隊伍穩定性。拓寬教師補充渠道,提高了特崗教師生活待遇,穩定鄉村教師隊伍,帶動和促進教師隊伍整體水平的提高,基本達到預期指標。
(3)生態效益。無。
(4)可持續影響。
促進幼兒教師隊伍整體水平。為幼兒教師購買五險一金,不斷提高教師保障水平,幼兒園教師待遇好轉,教師隊伍逐步穩定,帶動和促進教師隊伍整體水平的.提高,基本達到預期指標。
特崗教師社保繳納可持續性。嚴格執行上級政策,為特崗教師繳納社保和住房公積金,保障特崗教師生活待遇,基本達到預期指標。
3.滿意度指標完成情況分析。
隨著宣傳工作的不斷深入和資金使用的不斷規范,項目滿意度較好。積極聯系特崗教師,及時補繳社保,特崗教師滿意度達到95%;及時撥付補助資金,相關幼兒園及學校教師滿意度85%。相關單位和人員對政策的知曉度和滿意度均進一步得到提高,基本達到預期效果。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
我市嚴格按照政策要求并結合我市實際對抗疫特別國債轉移支付進行經費分配和使用管理,比較好地完成了項目績效目標。在項目執行過程中,也存在一些問題,比如對相關學校實際資金使用情況主要是事前和事后監督,由于人手和監督難度等各方面原因,事中監督相對比較滯后。
改進措施:進一步加強資金使用的事中監督,健全資金使用監督檢查機制,實行專項檢查與日常檢查相結合,聯合財政部門、審計部門等定期和不定期進行財務審計檢查,通過多種途徑和方式加強資金的使用管理,發現問題,嚴肅處理。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
我單位通過專項資金績效自評,進一步提高了資金使用效率,達到了既定的績效目標,項目績效自評得分89分,評價等級為良好。我單位抗疫特別國債轉移支付支持支持靈武市特崗教師社保費補繳及回收幼兒園工資及社保補助項目的資金績效自評情況,由我單位在政府門戶網站和單位部門網站公開,接受社會和民眾監督。
績效自評報告范文 篇17
一、績效目標分解下達情況
(一)基本藥物制度補助中央財政和省級財政補助資金預算情況。20xx年度,中央財政和省級財政安排基層醫療衛生機構(含村衛生室)實施基本藥物制度補助資金126552.98萬元,其中:中央財政轉移支付補助資金81670萬元、省級財政補助資金44882.98萬元,涉及全省21個市(州)的183個縣(區、市)。
中央財政和省級財政補助資金均采取因素分配法,按照常駐人口數和村衛生室個數進行資金分配并下達。主要考慮兩個因素:一是對基層醫療衛生機構實施基本藥物制度的補助資金,按《四川省基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度經費補償方案的通知》(川財社〔20xx〕15號),中央財政以“以獎代補”的方式進行補助。地方財政按省、市、縣三級負擔,省級按常住總人口平均每人每年2元標準補助,市級按常住總人口每人每年1-3元標準補助,縣級按服務人口每人每年不少于3元標準補助。二是對村衛生室實施基本藥物制度的補助資金,按財政廳、省醫改辦、衛生廳《關于下達村衛生室實施基本藥物制度中央專項補助資金的通知》(川財社〔20xx〕178號)規定:中央財政補助資金按照全省農業人口數和村衛生室個數各占50%的比例進行計算。省級財政對村衛生室的.補助政策,根據《四川省財政廳關于進一步提高農村衛生室財政補助標準的通知》(川財社〔20xx〕170號)精神,從20xx年起,省級財政對村衛生室補助從原來的3000元提高到4500元(高海拔地區仍執行1萬元標準),并按各地實有村衛生室個數計算補助資金。市縣補助標準從20xx元提高到2500元,按實有村衛生室個數計算補助資金。
(二)績效目標情況。
一是鞏固基本藥物制度改革成果。政府辦基層醫療衛生機構、村衛生室全覆蓋實施基本藥物制度,并實行零差率銷售。鼓勵非政府辦基層醫療衛生機構實施基本藥物制度。
二是規范藥品集中采購與供應。加強藥品供應監管,督促藥品生產經營企業及時、足量供應藥品,滿足基層醫療衛生機構臨床用藥需求。實行基層醫療衛生機構藥械采購積分考核管理,堅持通報約談制度,支持其優先使用基本藥物。嚴格執行企業不良記錄管理制度和商業賄賂不良記錄,依法規范藥械采購行為。
三是加強基本藥物制度落實情況監管。將基本藥物制度執行情況納入綜合督查范圍,強化政策落實到位。在此基礎上,充分發揮各級衛生計生監督執法機構的監管作用,按照《基層醫療衛生機構基本藥物現場檢查指引》要求,將基本藥物監管納入各級衛生計生監督執法機構日常檢查中,全年檢查覆蓋所有基層醫療衛生機構。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況。截至20xx年底,中央財政和省級財政對基層醫療衛生機構和村衛生室實施基本藥物制度補助資金已全部在規定時間內下達到市(州)及擴權縣。具體下撥情況見下表
2.項目資金執行情況。截至20xx年底,中央財政和省級財政對基層醫療衛生機構和村衛生室實施基本藥物制度補助資金已全部下達到市(州)及擴權縣。從實施情況看,該項目對基層醫療機構和村衛生室實施基本藥物制度后的減收部分進行了合理補償,保證醫務人員和村醫的合理收入不降低,確保基層醫療機構的正常運行,基本滿足基層群眾的基本醫療衛生服務需求。截至20xx年3月底,基本藥物制度中央財政補助資金已支出78195.66萬元,執行率為95.75%。
3.項目資金管理情況。各地均按照《中央和省級財政基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度補助資金管理辦法》(川財社〔20xx〕5號)要求進行資金管理,財務管理嚴格、核算規范、支出合理、制度健全,能很好地撥付、使用好各級基本藥物補助專項資金,未發現違規違法行為
(二)績效目標目標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)績效目標完成任務量。
我省自20xx年開始執行國家基本藥物制度,通過不斷完善基本藥物制度運行機制,進一步規范用藥行為,基本藥物使用率不斷提升,醫藥改革成效初步顯現。
一是鞏固基本藥物制度實施成果。全省183個縣(市、區)所有政府辦基層醫療衛生機構、村衛生室全部實施基本藥物制度。鼓勵非政府辦基層醫療衛生機構、等級醫療機構實施基本藥物制度,到20xx年底實施基本藥物制度的二級醫療機構使用基本藥物比例達52.34%,三級醫療機構基本達到35%。基本藥物制度實施范圍目標基本實現。
二是基層醫療衛生機構服務能力提升。基層醫療機構床位數和診療人次逐年增加。到20xx年底,全省基層醫療衛生機構床位數13.94萬張,較去年增加0.74萬張;平均每個基層醫療衛生機構床位29.28張,較去年增加1.61張。鄉鎮衛生院總診療9710.86萬人次,較去年增加3.54%,社區衛生服務中心(站)2616.12萬人次,較去年增加10.89%。
(2)績效目標完成質量。
20xx年,全省各地認真落實基本藥物制度各項政策,進一步鞏固政府辦基層醫療衛生機構和村衛生室全覆蓋實施基本藥物制度的成果。全省政府辦基層醫療衛生機構、村衛生室實施基本藥物制度,按照規定比例配備使用基本藥物并執行零差率銷售,藥品采購貨款執行以縣為單位的集中支付。
(3)績效目標完成進度。
按照年度工作任務,全省扎實推進國家基本藥物制度實施工作,截至20xx年底,基本藥物制度各項目標任務和政策要求均落實到位,全省基層醫療衛生機構運轉總體正常。
2.效益指標完成情況分析。
(1)基層醫療衛生機構醫藥費用下降。
20xx年,社區衛生服務中心次均門診費用86.60元,與上年相比,增幅有所下降;社區衛生服務中心門診藥費占門診費用的52.66%,與上年相比下降5.05個百分點。
鄉鎮衛生院次均門診費用54.77元,與上年相比,可比價格上漲1.15%;鄉鎮衛生院門診藥費占門診費用的49.06%,較去年下降0.8個百分點,住院藥費占住院費用的43.31%,較去年相比下降1.39個百分點。
(2)基層醫療衛生機構診療服務能力提升。
20xx年基層醫療衛生機構門(急)診療量同比增長3.46%;出院人數同比增長9.97%,基層醫療衛生機構在醫療衛生服務體系中的“網底”功能得到一定強化。村級衛生機構總診療人次數減少,應進一步加強引導和管理。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
隨著分級診療等醫改重大政策的持續推進,我省基層醫療衛生機構也面臨一些問題,主要表現在:基層醫療衛生機構與等級醫院在規模、功能、業務量等方面差異較大,導致等級醫院用藥選擇目錄較基層醫療衛生機構差異明顯,上下級目錄還不能充分、有效銜接。加之,群眾普遍存在追隨優質醫療資源、趨高就醫、高預期就診的觀念,患者用藥習慣受上級醫院影響很大,基層用藥目錄一定程度上影響了病人下轉和下沉,尤其是集中表現在高血壓、糖尿病等最常見慢病患者身上。
改進措施:嚴格執行國家基本藥物目錄,加強基層醫療機構基本藥物使用監測,督促其落實基本藥物采購使用最低占比,強化優先使用基本藥物的意識,提高基層安全用藥水平,切實發揮基層在衛生健康體系中的網底作用。
績效自評報告范文 篇18
一、基本情況
(一)大督查經費項目
1.項目概況
20xx年度項目到位資金5.00萬元,使用項目資金5.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:
(1)督促檢查黨中央、國務院、省、州、市重要文件、重要工作在開遠市貫徹落實情況的督促檢查和匯總反饋;
(2)各級黨委、政府重要會議作出全局性的、重大的和有關熱點、難點問題以及具有查辦性質的決議、決定貫徹落實情況的督促檢查和反饋;
(3)做好上級黨委、政府主要領導到基層調研指導、督促檢查的指示精神和市委、市政府主要領導批示、交辦事項的查辦落實和反饋;
(4)負責對市級各部門和市人大、市政協、市法院、市檢察院、駐開部隊辦理人大代表建議、政協委員提案情況進行督促檢查和反饋;
(5)統籌協調指導各鄉鎮(街道)黨委(黨工委)、市級各部門開展督促檢查工作;
(6)圍繞社會普遍關注、人民群眾反映強烈的突出問題,針對性地開展調研。
2.項目績效目標
(1)總體目標:20xx年:確保中央、省、州、市重大決策部署、重要工作、重點項目推進不折不扣貫徹落實,維護黨中央權威和集中統一領導,切實推進“一組團”重大項目的順利實施和重大工作事項、主要經濟社會指標的全面完成,健全完善大督查管人促事“一盤棋”工作格局,奮力開拓開遠轉型升級高質量跨越發展。20xx年:緊緊圍繞中央、省、州、市的會議、文件精神和工作部署和開遠經濟轉型升級跨越發展,堅持問題導向、責任導向和目標導向,以推動工作落實為目的,緊盯重要工作、重大項目,突出重點抓好相關工作的督查檢查工作,確保了中央、省、州、市委決策部署在開遠不折不扣地得到貫徹落實。20xx年:堅持問題導向、責任導向和目標導向,以推動工作落實為目的,緊盯重要工作、重大項目,突出重點抓好相關工作的督查檢查工作,有效發揮督查工作的“三督三查”職能,疏通了各項工作在推進落實中的“腸梗阻”,確保了重大項目、重點民生工作穩步推進,確保了上級的決策部署在開遠不折不扣地得到貫徹落實,為跑出開遠加速度作出應有的貢獻。
(2)階段性目標:確保中央、省、州、市重大決策部署、重要工作、重點項目推進不折不扣貫徹落實,維護黨中央權威和集中統一領導,切實推進“一組團”重大項目的順利實施和重大工作事項、主要經濟社會指標的全面完成,健全完善大督查管人促事“一盤棋”工作格局,奮力開拓開遠轉型升級高質量跨越發展。
(二)信息工作經費項目
1.項目概況
20xx年度項目到位資金5.00萬元,使用項目資金5.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:
積極收集報送全市在脫貧攻堅、鄉村振興、生態文明、經濟轉型等工作中的亮點經驗做法,以及存在的困難問題,通過黨委信息渠道,積極向上推介開遠,反映基層在貫徹落實上級政策中存在的困難和問題,發揮好信息服務上級領導和市委領導的參謀助手作用。
2.項目績效目標
(1)總體目標:20xx年:開展“信息質量提升年”活動,進一步明確20xx年全市信息工作的重點和任務;進一步壓實納入全市黨委系統信息工作考核單位工作責任,分解下達信息考核任務;進一步規范全市黨委系統信息工作,加強重要緊急信息的報送管理工作。強化考核結果運用;倒逼部門提升上報信息的“含金量”。20xx年:統籌協調發揮好信息服務上級領導和本級領導的參謀助手作用,在全州黨委信息工作中爭創一流,結合州委辦安排的約稿任務,以及本級領導的關注點,分別到部門、到企業、到群眾中去深入了解我市在黨的建設、項目推進、民生改善中等各項工作中遇到的困難和問題,形成有分析、有案例、有建議的信息專報供市級領導參閱。20xx年:調整信息結構,不斷提高黨委信息質量,確保黨委信息渠道暢通;落實目標任務,加強上下左右的溝通協調,完善黨委信息考核評比機制;加大黨委信息編輯力度,做好基層服務工作;強化信息研判,加強信息調研,增加信息深度,提高信息價值。加大人才培養力度,提高信息員工作水平。
(2)階段性目標:開展“信息質量提升年”活動,進一步明確20xx年全市信息工作的重點和任務;進一步壓實納入全市黨委系統信息工作考核單位工作責任,分解下達信息考核任務;進一步規范全市黨委系統信息工作,加強重要緊急信息的報送管理工作。強化考核結果運用;倒逼部門提升上報信息的“含金量”。
(三)政策研究及改革督察經費項目
1.項目概況
20xx年度項目到位資金5.00萬元,使用項目資金5.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:
圍繞市委各個時期的中心工作和決策部署,組織、協調力量對全市經濟社會發展中帶有全局性、關鍵性的問題進行調查研究,提出建議、意見,供市委決策參考;二是根據市委、市政府領導的指示,組織力量參與起草、擬制市委、市政府部分重要文件、文稿和領導講話稿;三是根據形勢需要組織撰寫宣傳、闡釋黨的路線、方針、政策的文章;四是組織、協調、聯絡和指導各鄉鎮(處)、各部門調查研究方面的工作;五是調查了解各鄉鎮(處)、各部門貫徹執行黨的路線、方針、政策情況,及時向市委反映經濟社會發展方面的新情況、新問題和新經驗;六是收集、組織和整理有關重要信息、政策資料,為市委決策提供信息服務和政策咨詢;七是負責上級對口部門、科研院校。
2.項目績效目標
(1)總體目標:20xx年:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動我市改革,提升對全市改革的統籌協調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;聚焦工作重點,開展調查研究,形成有助于市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。20xx年:按照省、州、市委統一部署謀劃的工作要求,提升對全市改革的統籌協調能力,開展調查研究,形成有助于市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。20xx年:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。大力“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;開展調查研究,形成有助于市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。
(2)階段性目標:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動我市改革,提升對全市改革的統籌協調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;聚焦工作重點,開展調查研究,形成有助于市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。
(四)國家安全宣傳及相關工作經費項目
1.項目概況
20xx年度項目到位資金10.00萬元,使用項目資金10.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:
按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作。為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民群眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。
2.項目績效目標
(1)總體目標:20xx年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民群眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。20xx年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民群眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。20xx年:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民群眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。
(2)階段性目標:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民群眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。
(五)檔案管理運行維護工作經費項目
1.項目概況
20xx年度項目到位資金9.00萬元,使用項目資金9.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:
(1)發揮檔案館為國守史為黨管檔的.職責。繼續貫徹落實《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實施辦法》、《云南省檔案條例》,確保各類檔案資源安全。
(2)提升檔案工作管理水平。建立科學的管理制度,逐步實現保管的規范化、標準化。
(3)不斷提高檔案管理人員檔案修復技術水平,掌握檔案字跡和紙張的加固、去污、去酸、修裱等維護檔案安全專業技術。。
2.項目績效目標
(1)總體目標:20xx年:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案50%修復。20xx年:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案100%修復。20xx年:加大對檔案館干部隊伍的培訓,提高檔案人員的水平和綜合素質。
(2)階段性目標:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案50%修復。
(六)購置相關辦公設備經費項目
1.項目概況
20xx年度項目到位資金6.00萬元,使用項目資金6.00萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:
為進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。
2.項目績效目標
(1)總體目標:為進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。
(2)階段性目標:為進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。
(七)開遠市國家綜合檔案展廳、接待大廳經費補助資金項目
1.項目概況
20xx年度項目到位資金109.53萬元,使用項目資金109.53萬元,項目資金使用率為100%,項目具體工作內容如下:
(1)履行好“為黨管檔、為國守史、為民服務”的職責。繼續貫徹落實《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實施辦法》、《云南省檔案條例》。
(2)開發利用館藏檔案,通過開展展覽、宣傳等活動,進行愛國主義、集體主義、中國特色社會主義教育,傳承發展中華優秀傳統文化,繼承革命文化,發展社會主義先進文化,增強文化自信,弘揚社會主義核心價值觀。
2.項目績效目標
(1)總體目標:履行好“為黨管檔、為國守史、為民服務”的職責。繼續貫徹落實《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實施辦法》、《云南省檔案條例》;開發利用館藏檔案,通過開展展覽、宣傳等活動,進行愛國主義、集體主義、中國特色社會主義教育,傳承發展中華優秀傳統文化,繼承革命文化,發展社會主義先進文化,增強文化自信,弘揚社會主義核心價值觀。
(2)階段性目標:為慶祝中國共產黨成立100周年,在開遠市國家綜合檔案館一樓設計、制作了中國共產黨開遠簡史檔案展,展廳占地550平方米,以70件珍貴的檔案文獻、實物和圖片資料為主要載體,運用場景還原、裝飾藝術、新媒體等智能化的綜合表現手法,全方位展示了中國共產黨領導開遠各族人民艱苦奮斗的光輝歷程。同時,為配合中國共產黨開遠簡史檔案展整體效果,提升開遠市檔案館接待服務水平,打造“肩并肩”“零距離”服務窗口,對開遠市國家綜合檔案館接待大廳進行設計、改造。。
(八)項目組織管理情況。
一是確定監控重點,側重于將各項目年度工作任務納入績效運行重點監控范圍;二是明確監控內容,從績效目標預期完成情況、專項經費收支情況、項目績效完成情況等方面明確預算執行績效運行監控分析要點;三是建立定期報送制度,每季度按照明確的績效運行監控分析要點報送相關情況,在規定時限內報送市財政局;四是及時督促整改,根據績效目標實施情況,分管領導督促各科室結合績效評審報告所反映的問題進行及時整改,促進各科室按照年度計劃實現績效目標。
通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
1.績效評價目的
了解中共開遠市委辦公室項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.績效評價對象
本次績效評價涉及項目7個,其中:市級財政支出項目7個,上級轉移支付項目0個。
3.績效評價范圍
本次績效評價涉及項目7個,其中:一般公共預算支出項目:6個,政府性基金預算支出項目1個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。
(三)績效評價工作過程
為使績效再評價工作順利開展,由行政科牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。
組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
三、評價情況及評價結論
(一)績效自評結論
部門開展績效自評項目數量7個,評價結果為“優”7個,“良”0個,“中”0個,差0個。
(二)績效目標實現情況
1.項目1(大督查經費項目)績效目標的實際實現情況:做好全州綜合考評項目的對接,協調、統籌全市涉及單位做好材料上報以及實地督查迎檢工作,做好市委領導批示交辦的各類專項督查工作。
2.項目2(信息工作經費項目)績效目標的實際實現情況:完成州級下達年度黨委信息工作考核任務,為上級黨委、市委、市政府提供決策參考,發揮信息服務開遠經濟社會發展大局作用
3.項目3(政策研究及改革督察經費)績效目標的實際實現情況:按照省、州、市委統一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動我市改革,提升對全市改革的統籌協調能力,以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統籌”“抓落實”;聚焦工作重點,開展調查研究,形成有助于市委領導決策和改革發展調研報告,助推開遠經濟社會高質量跨越發展。
4.項目4(國家安全宣傳及相關工作經費項目)績效目標的實際實現情況:按照中央、省、州、市各項決策部署,結合職責職能,切實做好國家安全各項工作;為深入貫徹落實《黨委(黨組)國家安全責任制規定》,組織好每年的4.15全民國家安全教育日宣傳教育活動及日常宣傳,切實增強廣大人民群眾的國家安全意識,推動國家安全教育工作深入開展,提高全民國家安全意識,增強全民國家安全責任,確保總體國家安全觀深入人心。
5.項目5(檔案管理運行維護工作經費項目)績效目標的實際實現情況:館藏檔案進行篩查,對破損檔案進行修復,完成破損檔案50%修復。
6.項目6(購置相關辦公設備經費項目)績效目標的實際實現情況:進一步提升現代業務系統應用效能和管理水平,完善公文處理,做好相關運維保障。
7.項目7(開遠市國家綜合檔案展廳、接待大廳經費補助資金項目)績效目標的實際實現情況:為慶祝中國共產黨成立100周年,在開遠市國家綜合檔案館一樓設計、制作了中國共產黨開遠簡史檔案展,展廳占地550平方米,以70件珍貴的檔案文獻、實物和圖片資料為主要載體,運用場景還原、裝飾藝術、新媒體等智能化的綜合表現手法,全方位展示了中國共產黨領導開遠各族人民艱苦奮斗的光輝歷程。同時,為配合中國共產黨開遠簡史檔案展整體效果,提升開遠市檔案館接待服務水平,打造“肩并肩”“零距離”服務窗口,對開遠市國家綜合檔案館接待大廳進行設計、改造。
四、主要經驗及做法
(一)加強組織領導。加強對項目工作的全面領導,便于及時發現項目運行過程中出現的問題并加以改進。嚴格按照項目管理制度及財務管理制度實施,加強項目管理和監督,確保項目實施規范。
(二)專款專用。嚴格按項目規范要求,做到專款專用,確保項目工作順利開展。項目內所有支出都由報賬員把關,再經分管領導審核,最后由主要領導復審。尤其是在“三公”經費支出上,我們貫徹落實上級有關精神,嚴格控制“三公”經費支出,保證專款專用,無截留、無挪用等現象,取得了良好效果。
(三)加強監督。對日常工作加強規范和監督,防止在項目執行過程中出現偏差。
(四)不斷加強學習與交流。通過與其他單位的工作交流,學習先進工作經驗做法,加強互相學習,共同提高。
五、存在的問題及原因分析
市委辦公室20xx年度財政預算資金、項目資金收支基本平衡,達到了預期目標,但預算編制的計劃性和執行管理上有待提高,預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高,預算執行力度還要進一步加強。針對上述問題,在今后的工作中主要從以下幾方面加強管理:一是明確主體,強化主體責任。成立領導工作小組,細化任務至各科室(局)。二是制定措施,提高效率。組織有關各科室(局)制定詳細的工作方案,確定評價指標細則。三是工作細化,嚴格項目管理。指定專人專管項目,跟蹤、督促項目進度,確保項目資金合理、合法、規范使用。四是嚴遵法律法規,確保資金使用規劃范。
六、有關建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。
績效自評報告范文 篇19
述職報告是任職者陳述自己任職情況,評議自己任職能力,接受上級領導考核和群眾監督的一種應用文,具有匯報性、總結性和理論性的特點。
XX年即將過去,回顧一年來本人工作情況,現簡述如下:
一、作為一個項目部的預算員,我能按照公司及項目部的各項規章制度,按時按質地完成項目部的各項經營管理工作。
1、對內的工作情況。按公司的規定要求,每月的月底統計當月的實際施工產值及成本分析情況。及時參加成本分析會議,對項目部每月的盈虧情況作出分析報告,對于施工階段的預算書以實際情況按每個樓層每個分項工程進行編制,并打印全部的工料分析,作為定額人工和定額材料下達給生產經理,在實際的施工過程中,根據現場的實際情況,對定額編制的工料含量的高低水平作出適當科學合理化的調整,該定額人工作為工程任務單進行人工的控制和分配的基礎,定額材料作為倉庫進行定額領料的依據。
平時在工作中總是積極地配合項目經理進行合同管理,參與一些分包合同的洽談,根據公司的規定并結合項目部的實際情況,起草一些分包合同的草稿,分包合同簽訂后,對分包合同進行跟蹤管理。每月初完成本項目部的上月的實際施工分配任務(包括分包方的粗分配),定額材料的統計,并向公司提交有關的報表,每月月底向公司提交下月的主要材料計劃,預計下月的施工產值及各項的耗用成本,編制下月的成本保證措施。
在施工過程中,實行定額領料和成本跟蹤控制,為項目部的成本控制提供一些合理化的保證措施,為項目部及時提供一些經營資料及數據,及時做好項目的成本核算工作。及時參加項目的會議,按公司的規章制度進行值班等。
2、對外(對業主和監理)的工作情況。每月月底向業主和監理提交的施工進度報表以作付工程進度款的依據,及時與投資監理核對工程量,進度產值確定后,及時配合項目經理催促業主支付上月的工程進度款。及時向業主進行工程簽證,做好一些索賠工程,特別是一些工程材料的報價,提前向業主和監理報價,以便業主審核后,我施工方材料員能及時采購,使得工程順利施工。
總之,在經營方針上堅持最高的收入,最低的支出,對內工作及時、準確、實事求是、把握住定額,控制量,有時并且要留有一定的余量;對外工作資料齊全、用足政策、用足機會,時刻處理好業主、監理與施工方的關系,有時遇到一些工作困難,及時與領導聯系匯報,以便尋找更好解決問題的辦法,爭取公司的最大利潤。
二、積極做好工程的審計工作。
做好了路的結算送審工作及結清花園的審計掃尾工作等。
三、服從公司領導的工作安排,積極做好項目部以外的工作。
本人在工作中,總是以大局為重。在工作中積極參與公司的招投標工作和其他的預算工作,無論自己項目部手中的工作多忙,總是服從公司領導的工作安排,當時項目部的事件比較多,本人總是加班加點,合理、科學地利用時間,既完成了項目部的份內事件,又完成了公司安排的任務。
四、積極適應和遵守執行公司的各項管理制度的改革,進一步加強工作責任感。
今年以來,公司的各項規章制度得到改善或進一步的完善,本人總是積極適應這種情況,以公司各項現行的規章制度和預算員的職業道德為準則加強工作責任感,及時做好本人的各項工作,為企業做好本人力所能及的服務工作。
五、利用工作之余的休息時間加強學習。
平時注意收集上海市有關現行的定額資料文件,并加強學習工程量計算的技巧等業務知識。努力學習計算機知識,提高自己的工作效率。
以上為本人粗略的個人工作小結,請領導審閱,如工作上有不到之處,請領導不吝指出,以便本人及時改正,從而能更好地工作。
績效自評報告范文 篇20
一、基本情況
(一)項目概況。
紅河州財政局20xx年初預算項目4個,項目預算資金1010萬元,全年支出759.18萬元,預算執行率75.17%。分別是:
1.財政改革業務經費,項目預算資金177萬元,全年支出43.27萬元,預算執行率24.45%。
2.財政監督檢查經費,項目預算資金41萬元,全年支出0萬元,預算執行率0%。
3.財政委托業務經費,項目預算資金423萬元,全年支出416.14萬元,預算執行率98.38%。
4.財政信息化維護經費,項目預算資金369萬元,全年支出258.77萬元,預算執行率70.13%。
(二)項目績效目標。
1.財政改革業務經費項目年度總體目標:進一步理順紅河
州財政標準體系,深化財政管理體制改革,做好“六穩”工作,落實“六保”工作,兜實兜牢“三保”底線,印發《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉類項目及其標準》《20xx年財政工作手冊》《紅河州20xx年地方財政預算執行情況和20__地方財政預算(草案)》。強化地方金融機構監管,繼續落實《紅河州非法集資舉報獎勵實施辦法》,加大防范非法集資宣傳教育力度,提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化,培養和選拔珠心算選手,促進珠心算水平的提高。加強財政干部隊伍建設,按照州委組織部干部培訓要求,舉辦一期財政干部培訓班。
2.財政監督檢查經費項目年度總體目標:在20xx年監督
檢查工作的基礎上,完成以下財政監督檢查服務:會計信息質量檢查、財政扶貧資金專項檢查、紅河州財政局內部資金管理科內控制度執行情況專項檢查、非稅收入檢查、政府和部門預決算公開檢查服務、財政部開展減稅降費政策措施實施效果專項檢查、環保資金檢查等財政監督檢查工作。
3.財政委托業務經費項目年度總體目標:完成財政支出績
效評價項目投資評審委托業務、政府購買PPP咨詢服務、預決算公開檢查委托業務和20xx-20xx年小(二)型病險水庫除險驗收項目工作,為了進一步深化州級預算績效管理工作,提高預算執行效率,加強財政資金支出管理,逐步擴大財政資金績效評價的規模和范圍及項目評審工作,提高財政資金使用效益。
4.財政信息化維護經費項目年度總體目標:在20xx年的基礎上,完成以下信息化運行維護任務:
(1)保障數據中心設備、數據安全穩定運行,確保全州財政業務系統平穩運行,財政專網平穩運行,視頻會議正常召開;
(2)完成財政一體化等系統維護、設備購置、電費支付等;
(3)云南省地方財政預算標準化管理平臺;
(4)紅河州預算單位會計信息集中管理系統運行維護費、設備購置費、設備租賃費;
(5)資產系統數據對接開發項目;
(6)省政府采購管理信息系統、“政采云”電子賣場;
(7)隱性債務監測平臺新模塊開發及服務項目;
(8)紅河州部門決算業務管理系統建設費、設備購置費、運維費。
(三)項目組織管理情況。
1.成立以局長為組長,副局長為副組長,各科室負責人及
局辦公室相關人員為成員的部門整體支出績效評價工作領導小組,領導小組下設辦公室,明確工作職責,制定任務分解清單。
2.制定《紅河州財政局工作規則》(紅財〔20__〕28號)、《紅河州財政局機關財務管理辦法》(紅財黨組〔20__〕30號)等6項制度,以及內部監督、項目管理、債務管理等制度匯編,修訂完善《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度,進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序,加強了預算管理,規范了收支行為。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度,形成良好的內部控制機制。
3.各項目管理科室根據職責分工、管理流程,按各項目的具體工作要求,制定工作方案、確定實施范圍、明確目標任務、職責分工、工作要求、工作時間節點等,保證項目順利實施。
4.通過公開招標方式,擇優委托第三方機構,協助紅河州財政局完成相關工作。
二、績效評價工作開展情況
為確保部門工作目標與整體戰略目標的一致性,在單位內形成以績效為導向的財政資金管理機制,建立統一、規范的績效管理體系并全面正確實施,紅河州財政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下:
1.修訂完善了《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度,進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序,加強了預算管理,規范了收支行為。
2.開展20xx年度部門整體支出績效自評和項目支出績效自評,對未完成績效目標或偏離績效目標較大、預算執行率偏低的項目進行分析并說明原因,研究提出改進措施。
3.根據預算法、《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《紅河州財政局關于印發〈紅河州州級預算績效管理工作規程(試行)〉的通知》(紅財預〔20__〕97號)等相關文件要求,對20xx年部門整體支出和項目支出績效目標進行了優化,確保績效目標設置更加科學、合理。
4.開展事前績效評估工作,在第三方機構人員的指導下,由部門領導、相關業務科室負責人組成專家評估小組,形成評估成果。
5.開展績效運行監控工作,明確績效運行監控的目標,把績效管理的.目標分解落實到績效監控中,提高個體績效水平來改進部門整體的績效水平。
6.在第三方機構指導下,結合部門實際情況,搭建起了本行業、本領域的整體支出和項目支出績效指標體系。
7.配合第三方機構開展20xx年項目支出績效部門評價工作,對評價結果存在問題進行分析,提出改進措施并進行整改,提高部門績效水平。
三、綜合評價情況及評價結論(附相關自評表)
(一)績效評價綜合結論。
1.財政改革業務經費,共設22個績效指標,完成13個,未完成或部分完成9個,預算執行率24.45%,自評得分61.4分,自評等級為“中”。
2.財政監督檢查經費,共設8個績效指標,完成8個,預算執行率0.00%,自評得分90分,自評等級為“優”。
3.財政委托業務經費,共設32個績效指標,完成29個,未完成或部分完成3個,預算執行率98.38%,自評得分92.93分,自評等級為“優 ”。
4.財政信息化維護經費,共設25個績效指標,完成24個,未完成1個,預算執行率70.13%,自評得分95分,自評等級為“優”。
四、主要經驗及做法
紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規則》(紅財〔20__〕28號)、《紅河州財政局機關財務管理辦法》(紅財黨組〔20__〕30號)等6項制度,以及內部監督、項目管理、債務管理等制度匯編,印發《紅河州財政局關于印發<機關公務接待管理辦法>的通知》(紅財辦發〔20xx〕12號),對制度適時更新。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度,形成良好的內部控制機制。為項目的管理奠定了基礎,保障項目正常開展。
五、存在的問題及原因分析
(一)項目預算及自評工作不夠精準,統籌協調不夠,不能及時解決項目實施過程中存在的問題,難以確保項目實現預期目標,各項目科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。
(二)在績效指標完成情況填報工作中,財政支出多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難,并對后期的運行監控和績效評價工作增加了難度。
(三)部分項目由于不可抗拒原因,未完全按年初計劃開展,資金支出進度緩慢,影響了工作任務和績效指標的完成,拉低了績效評價得分。如:因受疫情客觀因素的影響,取消了財政干部培訓和珠算心算比賽,影響了工作任務和相應績效指標的完成。
六、下一步工作打算
(一)進一步提高認識,加強預算管理,做好項目前期的調研決策工作。
(二)進一步調整充實績效評價工作領導小組人員,明確分工,形成合力,壓實責任,確保完成單位年度考評目標任務。
(三)加大對績效評價相關知識的培訓力度,結合實際制定完善資金管理制度。
七、其他需要說明的問題
“財政信息化維護經費”項目的“政府性債務系統建設咨詢委托業務設備購置19.8萬元”、“政府性債務系統建設咨詢委托業務維護費40萬元”經財政部門批準調整為“紅河州債務系統駐場運維服務經費10.8萬元”、“20xx年新增專項債券項目資金使用合規性核查工作委托業務費49萬元”,同時更新了相應的績效指標。
績效自評報告范文 篇21
一、預算績效管理基本情況
(一)預算績效執行情況
20xx年,自治區財政下達我院各項預算經費 37468.91萬元,其中:年初預算安排 13622.31 萬元;執行中追加專項經費10450.08 萬元;上年結轉資金 13396.52 萬元;實際預算支出29567.97 萬元,其中:年初預算經費支出 13197.43萬元為 20xx年初預算的 96.28%;執行中追加專項經費支出 5795.01 萬元;上年結轉資金,支出 10575.53 萬元,預算執行情況良好。在安排支出時,既保障實際工作所需,又統籌考慮財力可能,同時采取有效措施大力壓縮日常運行經費,確保重點支出。全力為政法隊伍教育整頓、法制宣傳、司改配套、全國法院藏漢雙語法官西藏培訓基地、智慧法院及維穩安全等重點工作提供財力保障,共投入14512.37 萬余元。
截止到20xx年底基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,實現預算和績效一體化,著力提高財政資源配置效率,改變預算資金分配的固化格局,全面提升財政政策實施效果、資金使用效益和公共服務質量,形成體系完備、覆蓋全面、規范透明、標準科學、約束有力、多方參與、配置高效的預算績效管理新格局。
(二)20xx年預算績效管理成效
20xx年,我院進一步加強了績效管理制度建設,提升自評質量,根據相關要求,我院結合產出、效益、滿意度指標對 20xx年年初預算的 12個項目開展自評,績效評級為優的有8項、績效評級為良的有4項,并在此基礎上形成自評報告,強化評價結果應用,對發現的問題現場反饋并要求改進,加強評價結果與項目資金安排的銜接;同時抓好績效目標編制,及時完成 20xx 年度預算績效目標申報表的填報工作,在財政廳 20xx 年度年初預算績效考核工作中取得了好成績。
20xx 年,我院重點實施了業務(辦案)、司法體制機制配套改革、駐院外內設機構預算經費、審判業務用房專網運行維護等項目。為全區法院深化司法體制綜合配套改革,全面落實司法責任制,更好履行審判職能,提升司法效能等方面提供了有力保障。
二、預算績效管理主要做法
按照中央關于績效管理的決策部署及自治區財政廳工作要求,我院通過加強組織領導、建立管理格局和鏈條、硬化預算績效管理約束等方式,全力推進預算績效管理工作,初步建立了全面預算績效制度管理體系。
(一)加強預算績效管理的組織領導
成立預算績效管理領導小組。根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34 號)要求,為全面加強我院預算績效管理工作,我院成立了由黨組副書記、常務副院長為組長,黨組成員、副院長為副組長,其他部門負責人為成員的預算績效管理領導小組,負責我院預算績效管理、信息公開相關事項的研究和決策工作。領導小組下設辦公室由財務負責人擔任辦公室主任,其他財務人員作為辦公室成員,辦公室主要負責依法依規做好本級、本部門預算績效管理工作。
(二)建立全方位預算績效管理格局
1.全面實施單位預算績效管理。我院20xx年各部門收支預算全面納入績效管理并進一步加強收入管理,依法合規組織收入,部門所有收入納入財務統一管理,全面統籌使用。應繳行政事業性收費應繳盡繳、及時繳庫。
2.全面實施政策和項目預算績效管理。20xx 年我院將政策和項目全面納入了績效管理,從數量、質量、時效、成本、效益等方面,綜合衡量政策和項目預算資金產出和效果。將預算支出政策制定、實施和結果納入績效管理,關注政策落實及實際效應、資金分配的科學性和合理性。對實施期超過1年的重大政策和項目實行全周期跟蹤問效,截止 20xx 年底未出現因政策到期、績效低下被清退的政策和項目。
(三)建立全過程預算績效管理鏈條
1.建立績效評估機制。建立重大項目和政策事前評估機制,將事前評估從預算編報前期移至項目申報階段。我院結合預算評審、項目審批等,對新出臺重大政策、項目開展事前績效評估,重點論證立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規性、預算申請合理性等,加強基建投資績效評估,加強財政重大政策、財政專項資金績效評估,評估結果作為申請預算的必備條件。
2.強化績效目標管理。我院在 20xx 年編制預算績效時積極貫徹落實黨中央、國務院和自治區黨委、政府各項部署,分解細化工作要求,結合實際情況,全面設置部門整體績效目標、政策及項目績效目標。
3.做好績效運行監管。20xx 年我院對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”,確保發現問題及時糾正、績效目標如期保質保量實現。根據項目計劃進度安排進行跟蹤監控,并結合財政監督和審計等各項檢查提出的問題,跟蹤績效目標完成情況。
4.強化評價結果應用。我院已建立健全績效評價結果反饋和績效問題整改責任制,將評價結果用于制定政策、完善制度和編制規劃,用于改進業務管理、財務管理和資金管理,用于調整預算安排方式、增減預算規模和優化支出結構,并及時調整完善政策措施。
(四)硬化預算績效管理約束
1.明確預算績效管理責任約束。20xx 年,我院加快完善了預算績效管理的責任約束機制,形成院領導班子對院各部門預算績效負責,部門負責同志對本部門預算績效負責,項目責任人對項目預算績效負直接責任,對重大項目的責任人實行績效終身責任追究制,切實做到“花錢必問效、無效必問責”。
2.強化預算績效信息公開。20xx 年預算及 20xx 年決算已于批復后 20 日內在西藏自治區人民政府網以及本部門門戶網站進行公開。
三、存在問題及下一步工作計劃
我院在預算績效管理方面雖然取得了一定成效,但是與上級要求相比,還存在一定不足,主要體現在以下幾個方面:
一是各部門對年度預算編制及預算績效的重要性認識不足、
參與度不高,預算編制政策收集及效益分析主要靠財務人員來完成,因此,預算績效分析質量有待進一步提高。下一步要通過開展培訓,召開專項會議等利用各種媒體形式,宣傳預算績效管理工作,使各業務部門對預算績效管理有更深的'認識和重視,強化預算支出責任意識,增強績效理念,以提高績效評價水平;二是績效運行跟蹤監控是全過程預算績效管理的重要組成部分,能夠排除預算與績效執行中的不確定性,但各業務部門未對績效運行信息進行定期采集。下一步要以季或半年為周期,采集財政支出及工作開展情況的信息,并進行匯總分析,確保績效運行跟蹤監控有效實施,促進績效目標實現;三是預算科目保障不充分,存在有政策無預算支出的情況。下一步要強化預算績效評價結果應用,加強與自治區財政廳的溝通協調,及時反饋預算執行中存在的問題,從源頭上做細做好預算編制工作。
績效自評報告范文 篇22
一、基本情況
(一)項目背景、內容。
為方便群眾出行和保障群眾出行安全,根據豐財[20xx]133號文件下達仙女湖鎮金竹林村村道改建公路工程建設項目。
(二)項目資金情況。
項目資金到位30萬元、資金執行30萬元。
(三)績效目標。
金竹林村道公路全長11.72公里,其中泡桐樹溝至生基坪5.54公里、田灣至秦家埡口0.25公里、秦家埡口至晏木匠壩子1.19公里、土地埡口至田壩1.94公里、郭家灣至后槽2.56公里、養殖場段支路0.24公里。全線按農村公路標準新改建,路基寬5米,路面寬4.5米,每公里設錯車道3個,彎道砼路面寬度不低于5.5米,最大縱坡必須控制在12%以內。路面為C25砼厚20cm,墊層為20cm手擺片石、5cm厚碎石調平層。要求線形圓滑、順適,橫向、縱向排水暢通,沿線危險路段必須設置警示標志、安裝護欄或警示墩。
(四)部門(單位)職能職責。
20xx年11月20日,成立仙女湖鎮金竹林村村道改建公路工程建設項目績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:
1.工作組成員
組長:王東
副組長:梁軍才
成員:張俊哲、李春霞、易鳳玲、余浪波
辦公室設在經發辦,負責此項工作。
2.工作職責
(1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;
(2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
(3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年12月1日,考評工作組到項目點現場,按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等,開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定,核實資金撥付情況等。
二、績效目標完成情況分析
(一)總體績效目標完成情況分析
金竹林村道公路全長11.72公里,其中泡桐樹溝至生基坪5.54公里、田灣至秦家埡口0.25公里、秦家埡口至晏木匠壩子1.19公里、土地埡口至田壩1.94公里、郭家灣至后槽2.56公里、養殖場段支路0.24公里。全線按農村公路標準新改建,路基寬5米,路面寬4.5米,每公里設錯車道3個,彎道砼路面寬度不低于5.5米,最大縱坡必須控制在12%以內。路面為C25砼厚20cm,墊層為20cm手擺片石、5cm厚碎石調平層。要求線形圓滑、順適,橫向、縱向排水暢通,沿線危險路段必須設置警示標志、安裝護欄或警示墩。
(二)績效指標完成情況分析
建成硬化公路里程11.72公里,寬度/厚度4.5米/20厘米,項目按時完工率95%,農民工工資按時發放率95%,貧困地區以工代賑項目增加勞動者收入85%,生產條件改善帶動農業畝均產量增加90%,工程材料污染情況:無影響,環境影響情況:無影響,工程設計使用年限5年,方便群眾出行237人,受益貧困人口滿意度95%,項目主管部門滿意度:滿意。
(三)評價結果
本項目自評得分100分,達到預期績效目標。
三、存在問題
(一)項目管理方面的問題
無
(二)資金使用方面的問題
無
(三)項目績效方面的問題
無
(四)其他方面的問題
無
四、下一步改進措施
無
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。