產業項目績效自評報告(精選31篇)
產業項目績效自評報告 篇1
一、基本情況
(一)項目背景、內容。
縣畜牧獸醫發展事務中心嚴格按照《中華人民共和國預算法》相關要求,根據《關于批復20xx年度部門預算的通知》(豐都財政發[20xx]12號)中下達的預算數、部分中市項目資金和年中調整預算資金(人員調入、調出及正常晉升等工資變動)進行預算執行。
(二)項目資金情況。
全年資金到位總計22302986.40元。其中:在職職工43人的人員經費及公用經費支出資金到位10431094.05元;縣級肉牛等特色效益產業化項目購液氮、凍精、養殖補貼和母牛保險資金到位1000000元;中央及市級畜牧項目資金到位10871892.35元。
一年來,我們遵守中央八項規定精神,嚴格預算執行、嚴控“三公”經費;嚴格執行全縣的會議費、培訓費、接待費、差旅費等文件標準;嚴格執行支出標準,沒有超范圍、超標準發放津貼補貼、獎金和其他補助。
(三)績效目標。
一年來,我們嚴格實施績效管理,按照財政預算批復的本級預算項目支出績效目標作為績效運行監控和績效評價的參考依據,提高資金使用效益。
(1)資金到位及執行情況分析
在職職工43人,人員經費及公用經費支出到資金10431094.05元,使用資金10431094.05元;縣級肉牛等特色效益產業化項目購液氮、凍精、養殖補貼和母牛保險資金到位1000000元,使用資金1000000元;中央及市級畜牧項目資金到位10871892.35元,使用資金10871892.35元,資金使用率均達100%。
(2)項目資金管理情況分析
項目資金由縣財政局、縣農業農村委和畜牧中心等部門共同管理,嚴格按照項目規定的用途執行,沒有挪作他用。
(四)部門(單位)職能職責。
1.負責畜牧業技術推廣和技術服務;負責畜禽良種繁育、畜禽和飼料飼草品種技術引進、示范和推廣;負責種畜禽管理技術指導;負責畜禽資源開發利用;指導畜禽養殖投入品的使用;提供畜禽養殖廢棄物綜合利用技術支持。宣傳貫徹黨和國家發展畜牧獸醫事業的法律法規和方針政策;推動畜牧業產業化發展和國家農業(肉牛)科技園區建設。
2.負責畜牧產業項目的技術指導,承擔畜牧科研項目實施工作。負責全縣畜禽養殖廢棄物綜合利用工作。協助擬定畜牧獸醫事業發展規劃、方案和政策文件;負責推動全縣現代畜禽產業基地建設、國家農業(肉牛)科技園區和國家現代農業產業園建設。負責豐都縣國家農業(肉牛)科技園區和國家現代農業產業園管理建設工作。負責畜牧業技術推廣和技術服務。負責畜禽資源保護、開發和利用指導,引導和支持畜牧業結構調整,發展優勢畜禽生產。負責畜牧業技術推廣和技術服務;負責畜禽良種繁育、畜禽和飼料飼草品種技術引進、示范和推廣;負責種畜禽管理技術指導;負責畜禽資源開發利用;指導畜禽養殖投入品的使用;提供畜禽養殖廢棄物綜合利用技術支持。;負責畜禽良種繁育、畜禽和飼料飼草品種技術引進、示范和推廣,負責種畜禽管理技術指導。
3.負責全縣畜牧業經濟運行分析和產前、產中、產后經濟技術信息服務;指導畜禽養殖投入品的使用;負責畜禽飼草、飼料資源開發利用和技術推廣,承擔飼草、飼料生產加工和平衡營養配制等技術服務工作。在全縣范圍內宣傳貫徹黨和國家發展畜牧獸醫事業的法律法規和方針政策;推動畜牧業產業化發展和國家農業(肉牛)科技園區建設。
二、績效目標完成情況分析
(一)總體績效目標完成情況分析
(1)數量指標。
在職職工43人的人員經費及公用經費支出資金到位10431094.05元;縣級肉牛等特色效益產業化項目購液氮、凍精、養殖補貼和母牛保險資金到位1000000元;中央及市級畜牧項目資金到位10871892.35元。
(2)質量指標。
人員經費和公用經費及中市縣項目完成率≥95%。
(3)時效指標。
人員經費和公用經費及中市縣項目于20xx年12月31日全面完成。
(4)成本指標。
20xx年度畜牧部門整體資金投入≥2200萬元,實際投入22302986.40元。
(二)績效指標完成情況分析
(1)經濟效益指標。
有力地保障畜牧獸醫部門正常運行,保障了畜產品質量安全。
(2)社會效益指標。
根據相關政策內容、補貼對象、補貼標準、受益對象等信息進行公示公開。全縣畜產品供給充足,在保障縣內畜產品充分自給的同時,為縣外提供大量畜禽產品。資金使用無重大違規違紀問題。
(3)生態效益。
全縣畜禽養殖廢棄物資源化利用率達80%,高于上級要求的水平。
(4)可持續影響指標。
實現了畜牧業可持續健康發展。
(4)服務對象滿意度指標。
受益對象滿意度≥85%。
(三)評價結果
本項目自評得分96分,達到預期績效目標。
三、存在問題
(一)項目管理方面的問題:無。
(二)資金使用方面的問題:無。
(三)項目績效方面的問題:無。
(四)其他方面的.問題:無。
四、下一步改進措施
政策執行或項目實施中存在問題的下一步改進措施:無。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果已在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。無。
產業項目績效自評報告 篇2
為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)、《中共重慶市委重慶市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發〔20xx〕12號)和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關于全面落實預算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20xx〕32號)、《豐都縣人民政府辦公室關于印發豐都縣20xx年預算績效管理工作方案的通知》(工作通知〔20xx〕22號)等文件有關規定,按照《豐都縣財政局關于開展20xx年預算績效自評工作的通知》(豐都財政發〔20xx〕3號)要求,我中心以政府會計制度類級功能科目為項目基礎,以項目重要性原則,確定對耕地保護工作經費項目開展績效評價,形成自評報告如下:
一、項目基本概況
(一)項目概況
1.立項背景
為服務耕地占補平衡日常管理需求,掌握我縣耕地質量等別變化狀況。根據市級下發的疑似基本農田和耕地劃定不實圖斑進行現場調查和整改補劃工作,根據豐財[20xx]377號文件,有效開展實施耕地保護工作,安排項目資金95萬元。
2.項目實施情況
耕地保護工作經費項目對市局下發的疑似耕地和基本農田劃定不實檢測圖斑進行現場核查和舉證及糾正,根據中介公司歷年報價和市場價格測算,臨聘人員工作經費,聘請第三方機構現場勘查人員工作費用和車船費用,進行數據上傳以及更新費用等。
3.經費來源和使用情況
20xx年,我局耕地保護工作經費項目總金額95萬元為縣級財政預算資金,資金到位率100%,全部實現支付。
(二)項目績效目標。
對市局下發的疑似耕地和基本農田劃定不實檢測圖斑進行現場核查和舉證及糾正,承擔全縣耕地保護。
二、項目績效評價工作情況
20xx年3月1日,成立耕地保護工作經費項目績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:
1.工作組成員
組長:
副組長:
成員:
辦公室設在財務室。
2.工作職責
(1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;
(2)副組長職責:審核修改擬定的`績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
(3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年3月3日,考評工作組到項目點現場,按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等,開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定,核實資金撥付情況等。
三、績效分析及評價結論
評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式,對耕地保護工作經費項目進行綜合績效評分。項目績效指標分值為100分,其中投入20分,管理40分,產出與效益40分。項目績效評分結果:總得分91分,績效評級為“優”。
投入類指標從項目立項、預算執行率、資金到位率進行考核。
根據評分細則,投入類指標滿分20分,得分20分。
(二)管理
管理類指標從業務制度完整性、財務制度完整性進行考核。根據評分細則,指標分值40分,得分38分。
對于項目,我局建立了《項目內部控制制度》,細化責任明確分工,按照工作職責分工協作,審批資料,相關方案等,確保工作順利有序開展。項目制度執行力度有待完善,項目質量可控性有待加強,項目酌情扣2分。
對于資金管理,我局建立了《專項資金管理辦法》,在實際運行中,按制度執行。
(三)產出與效益
產出與效益類指標從實際完成率、完成及時率、質量達標率、成本節約率、經濟效益、社會效益、生態效益可持續影響和社會公眾或服務對象滿意度進行考核。根據評分細則,指標分值40分,得分33分。
產出:20xx年扎實推進衛片核查整改,前三季度共下發我縣土地衛片圖斑145個,合并拆分為167個,總面積2442.3畝,經研判分析違法圖斑28個、面積373.7畝(耕地面積82.81畝),目前正在依法整改處置中.
社會效益:不實圖斑進行現場調查和整改補劃。
環境效益:耕地得到保護,面積增加。
土地使用權所有人及主管單位滿意度:比較滿意。
(四)評價結果和評價結論
本項目自評分滿分為100分,自評分為91分,評價等級為優,已達到預期績效目標。
四、經驗總結、存在問題及意見或建議
(一)經驗總結
扎實推進衛片核查整改,加強耕地、基本農田保護巡查工作,堅決杜絕隨意占用基本農田和耕地的現象發生。
(二)存在問題
隨著全縣經濟社會快速發展,資源保護與發展保障之間的矛盾日益突出,尤其是實現建設占用耕地的占補平衡壓力較大。
(三)意見或建議
下一步,將落實通過進一步落實工作責任、加大宣傳教育力度、嚴查各類違法行為等措施,確保實現耕地保護工作目標,確保全縣經濟社會健康協調發展。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門戶網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤,并將績效評價整改通知書下放給各鄉鎮(街道)及單位,責令及時整改,按時提交整改資料。
產業項目績效自評報告 篇3
一、績效目標分解下達情況
項目年初總體目標為:20xx年中、省下達殘疾人事業發展補助資金合計1067.2萬元。其中,中央資金776.84萬元(一般公共預算:323.97萬元;彩票公益金:452.87萬元);省級資金290.36萬(一般公共預算:270.36萬元;彩票公益金:20萬元)。20xx年地方投入殘疾人事業發展補助資金877.99萬元,20__年結轉資金44.89萬元。
實際完成情況為:截止20xx年12月31日眉山市中央資金完成636.75萬元,預算執行率81.97%,省級資金完成288.26萬元,預算執行率99.28%;地方資金完成877.99萬元,預算執行率100%,其他資金(上年結轉)完成44.85萬元,預算執行率99.91%。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
20xx年眉山市殘疾人事業發展補助資金(一般公共預算)和中央專項彩票公益金支持殘疾人事業發展補助共投入資金1987.08萬元。其中中央資金投入776.84萬元,省級資金投入290.36萬元,地方資金投入992.88萬元。全年執行資金1847.85萬元,執行率92.9%。
(二)總體績效目標完成情況分析。
1.通過開展殘疾人基本康復服務項目年度工作,為殘疾人配置輔助器具,為肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復服務,努力提高受助殘疾人生活自理和社會參與能力。
2.完成農村實用技術培訓年度工作,提高殘疾人勞動技能,提高殘疾人教育水平。
3.通過“陽光家園計劃”項目托養智力、精神和重度肢體殘疾135名。
4.為360人有機動輪椅車的殘疾人發放機動輪椅車燃油補貼。
5.扶持符合條件的居家靈活就業創業殘疾人150名。
6.為0-6歲聽力、肢體、智力、孤獨癥兒童提供人工耳蝸及助聽器驗配、肢體矯治手術、功能訓練等殘疾康復服務,顯著改善殘疾兒童功能狀況,增強自理和社會參與能力。
7.為貧困智力、精神和重度殘疾人殘疾評定提供補貼,減輕殘疾人經濟負擔。
8.計劃為550戶困難殘疾人家庭實施無障礙改造工作,改善殘疾人居家環境。
(三)績效指標完成情況分析。
1.數量指標
(1)接收托養人數全年任務數2280人,全年實際完成2730人,其中中央資金完成610人。
(2)殘疾人機動車燃油補貼全年任務數360人,全年實際完成360人,其中中央資金完成360人。
(3)殘疾人兒童康復救助全年任務數260人,全年實際完成321人,其中中央資金完成360人。
(4)貧困重度殘疾人家庭無障礙改造全年任務數550戶,全年實際完成613戶,其中中央資金完成353戶。
(5)貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼全年任務數819人,全年實際完成819人,其中中央資金完成819人。
(6)購買康復托養設備全年任務數25套,全年實際完成25套,其中中央資金完成25套。
(7)農村實用技術培訓全年任務數20__人,全年實際完成2063人,其中中央資金完成362人。
(8)支持居家靈活就業創業殘疾人全年任務數1520人,全年實際完成1810人。
(9)輔助器具配發全年任務數2900人,全年實際完成3470人,其中中央資金完成1473人。
(10)殘疾人基本康復,全年任務數26840人,全年實際完成26840人,其中中央資金完成2348人。
2.質量指標
殘疾人機動車燃油補貼應發盡發。,輔具適配從篩查到招投標過程都在透明公開的情況下進行,確保配發的輔助器具合格率達98%,便利殘疾人生活。在全市開展農村殘疾人實用技術培訓,接受農村實用技術培訓殘疾人掌握的生產技能數量3門以上。貧困重度殘疾人家庭進行無障礙改造嚴把質量,驗收合格率100%。貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼,按規定全部補貼到個人。
3.時效指標
根據資金下達進度,及時撥付各項資金,確保資金及時投入到各類項目當中,截止20xx年12月31日,全部項目均已完成。
4.成本指標
殘疾人機動車燃油補貼按照每年365元/人補貼;一次性創業補貼按照1萬元/人補貼;農村實用技術培訓按照不低于500元補貼;貧困殘疾人家庭無障礙改造按照3500元/戶補貼;殘疾兒童康復救助按照2萬元/人補貼;貧困智力、精神和重度殘疾人評定按照150元/人補貼。
5.效益指標
通過發放殘疾人機動輪椅車燃油補貼,殘疾人出行便利程度大幅度提高;通過基本康復服務,通過農村實用技術培訓,讓殘疾人掌握基本技能,受教育水平和生產生活和能力得到了提升,有利于殘疾人的生產生活。通過康復服務,改善殘疾人身體狀況,提高殘疾人生活質量和融入社會的能力。通過各類項目的實施,全社會關心、理解、支持殘疾人的.社會氛圍明顯提高。
6.滿意度指標
(1)殘疾人或其家屬對殘疾人康復服務的滿意度,年度指標值≥80%,全年完成值≥95%。
(2)接受托養報務殘疾人或其家屬滿意度,年度指標值≥70%,全年完成值≥95%;
(3)接受燃油補貼滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥90;
(4)殘疾兒童或家屬對基本康復服務的滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥95%;
(5)接受無障礙改造殘疾人家庭滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥95%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年項目實施無偏離績效目標,在下一步工作中,將更好、更完善各項項目資金的管理、審核、驗收、執行等程序。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
眉山市殘聯績效自評結果按照財政要求及時公開。
五、其他需要說明的問題
無
產業項目績效自評報告 篇4
一、基本情況
根據《中共中央國務院關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》(中發〔20xx〕1號)、《農業農村部關于印發〈20xx年鄉村產業工作要點〉的通知》(農產綜函〔20xx〕3號)、阮成發書記在省委農村工作會議上的講話、市委書記在市委農村工作會議上的講話、《中共昌寧縣委辦公室關于印發蘇格非同志在中國共產黨昌寧縣第十三屆委員會第七次全體會議上的報告通知》(昌辦發〔20__〕116號)、《昌寧縣人民政府關于印發政府工作報告的通知》(昌政發〔20xx〕1號)、《中共昌寧縣委辦公室關于對縣委十三屆七次全體會議工作報告任務進行立項分解的通知》(昌辦發〔20xx〕7號)要求,為貫徹落實黨的十九屆五中全會和中央經濟工作會議、中央農村工作會議精神,以及全國農業農村廳局長會議部署,打造農業全產業鏈,提升鄉村產業鏈供應現代化水平,促進農村一二三產業融合發展,豐富鄉村經濟業態,構建現代鄉村產業體系,拓寬農民增收渠道,扎實推進“十四五”鄉村產業工作開好局、起好步,推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展,實施好鄉村振興“百千萬”工程,建成1個集現代農業、休閑旅游、田園社區為一體的田園綜合體,2個鄉村振興示范區(昌寧縣枯柯河流域高原特色現代農業示范區、昌寧縣滄江茶源鄉村振興示范區),15個鄉村風貌特色化、產業發展專業化、生活品質現代化的精品示范村,30個生活富裕、生態優美、人與自然和諧共生的美麗鄉村。
二、項目績效自評工作開展情況
成立組織領導機構,召開專題會議,明確分工,提出要求,組織相關人員進行培訓,對部門績效考評辦法進行學習,把握績效自評標準和要求。根據部門預期績效目標設定的情況,審查對應的資料,按照自評方案對履職效益和質量做出評判。對照評價指標體系與標準,通過分析相關評價資料,對項目績效情況進行綜合性評判并計算打分最后形成評價結論并撰寫自評報告。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
項目資金到位1200萬元。
(二)項目績效指標完成情況
(1)產出指標
①數量指標:鋪設污水管道(≥1513米),新建道路(≥1472米),道路提升改造(≥5200米),河道治理(≥502米),產業配套服務(≥1項)占計劃的100%。
②質量指標:工程驗收合格率100%,占計劃的100%。
③時效指標:完成時間(≤20__年5月31日),占計劃的100%。
④成本指標:完成投資(≥1200萬元),占計劃的'100%。
(2)效益指標
①社會效益指標:完成建設項目示范點1個,帶動農戶增收100萬元,占計劃的100。
②生態效益:完成污水處理示范點1個,占計劃的100%。
③可持續影響指標:工程設計使用年限(≥10年),占計劃的100%。
(3)滿意度指標
①項目區群眾滿意度90%,占計劃的100%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
該項目完成時間為20__年5月31日,故未進行工程驗收。
五、績效自評結果
該項目立項依據充分,績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,完成績效指標;項目資金撥付及時;項目質量及節支增效措施明顯,項目社會效益顯著,服務對象滿意度高,有效推進了績效目標的實施。項目綜合得分98.6分,自評等級好。具體項目自檢自查評分情況見附表《項目支出績效自評表》。
六、結果公開情況和應用打算
本績效評價完成后,績效自評結果將在本部門和縣財政局網站進行信息公開,接受社會監督。
七、其他需說明的問題
無
產業項目績效自評報告 篇5
一、項目基本情況
(一)項目概況
依據《關于建立健全耕地保護共同責任機制全面加強耕地保護工作的通知》《安徽省國土資源廳關于開展安徽省耕地后備資源調查評價工作的通知》《關于推進高標準農田建設(20xx-20xx年)的意見》《國土資源部關于進一步做好征地管理工作的通知》,劃定基本農田保護區嚴格控制了對耕地的占用,切實保護了耕地,對實現耕地總量動態平衡起到了重要作用;加強土地整治,提高農業綜合生產能力;補充耕地實行第三方檢測確保工程質量,強化耕地保護。具體工作內容:永久基本農田保護標志牌維護更新,土地整治項目驗收復測,征地補償標準調整,新增耕地上圖入庫,建設用耕地剝離耕作層表土再利用試點,基本農田保護及動態巡查。
(二)項目績效目標
1.項目年度目標:
完成我市20xx年末耕地保有量不少于375866.67公頃,永久基本農田保護面積不少于317606.67公頃,完成補充耕地任務11450畝。
2.本年度實際完成情況:
完成我市20xx年末耕地保有量不少于375866.67公頃,永久基本農田保護面積不少于317606.67公頃目標任務。具體為耕地保有量564萬畝,永久基本農田保有量476.4萬畝,補充耕地 1.6143萬畝等。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
本次績效評價是針對20xx年耕地保護及土地整治工作進行,通過此次評價工作,客觀反映出項目資金利用情況以和項目執行情況等。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準
依照項目初期制定的績效目標申報表中的相關內容,按一定的評價程序,運用科學的評價方法、按照產出、效益、滿意度等一級指標及層層分解的`二、三級指標和年度指標值等評價的內容和標準對評價對象的項目資金執行率、產出情況、效益情況和滿意度情況等進行客觀公正地考核和評價。
(三)績效評價工作過程。
依據項目初期設定的考核指標對照項目實際完成情況進行衡量打分,從而獲得本項目的實際分數。
三、綜合評價情況及評價結論
按年初設立的項目申報表的相關內容進行績效評價,完成情況較優,只是項目資金尚未使用完畢。
四、績效評價指標分析
1.年度資金執行情況分析
本項目全年預算資金數617+30(追加)共計647萬元,全年項目資金執行數為632萬元,執行率為98%。具體執行情況為:
(1)用于項目支出632萬元。
2.產出指標完成情況分析
(1)數量指標
年初設定指標:耕地保有量564萬畝,永久基本農田保有量476.4萬畝,補充耕地1.14萬畝
完成情況:20xx年度完成耕地保有量564萬畝,永久基本農田保有量)476.4萬畝,補充耕地 1.6143萬畝。補充耕地完成數超目標任務。
(2)質量指標
年初設定指標:符合耕地保護及土地整治指標要求。
完成情況:按質完成耕地保護及土地整治目標要求。
(3)時效指標
年初設定指標:截止20xx年底完成目標任。
完成情況:按規定時間內完成了當年度耕地保護及土地整治各項目標任務。
(4)成本指標
年初設定指標:項目支出成本控制在預算審批金額的額度內且支出規范。
完成情況:項目實際支出符合相關項目預算批復用途。
2.效益指標完成情況分析
(1)經濟效益
年初設定指標:耕地占補平衡。
完成情況:通過20xx年度耕地保護及土地整治項目建設,進一步提升了土地利用和整治能力,實現了預期經濟目標要求。
(2)社會效益指標
年初設定指標:引導公眾參與耕地保護與整治活動。
完成情況:通過宣傳和實際整治相結合,20xx年度耕地保護及土地整治工作取得了滿意的社會效益。
(3)生態效益指標
年初設定指標:項目實施后進一步減少對耕地的破壞。
完成情況:通過20xx年度本項目的建設,在充分考慮當地生態與環境的前提下,合理開展了土地利用與土地整治活動,協調保護與利用,生態效益效果明顯。
(4)可持續影響指標
年初設定指標:建立聯動考核機制。
完成情況:通過項目實施,增強了公眾從自身做起,從小事做起,進一步提高全社會關心土地意識,減少對土地資源的破壞,促進土地的開發、利用、保護和管理,從而促進土地資源的可持續發展。
3.滿意度指標完成情況分析
年初設定指標:受益對象對耕地保護及土地整治工作滿意。
完成情況:通過隨機電話訪問等形式,對受益對象滿意度調查結果為滿意。
五、存在問題及原因分析
偏離績效目標的原因為項目資金未使用完畢。
六、有關建議
提升項目預算編制質量。
產業項目績效自評報告 篇6
一、項目概況
(一)項目單位基本情況
為了貫徹落實區委區政府對農業產業發展的高度重視,為有序推進我區農業產業的穩步發展,大力發展以精細農業和休閑農業為特色的城郊高效現代農業,全面提升我區農業產業發展水平和市場競爭力,關注農業增效,關心農民增收,結合實際,重點對肉牛、黑豬、蔬菜、紅薯、水果、民宿等特色產業給予大力的扶持。根據婁星區產業特點制定《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》,組織各相關單位和鄉鎮辦事處開好會,現場指導產業的建設和發展,制定驗收方案,組織相關單位進行現場驗收,及時報送驗收結果給婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室審核,并對相關項目進行長期指導和服務。
(二)目標任務及完成情況
1.目標任務。
全區圍繞“一園三區四帶”的產業發展布局,做大做強六大主導產業,一是以高燈河流域以智慧農業產業園建設為重點以工業化思維建設模式通過區城鄉投農業公司這一建設平臺,圍繞創建國家現代農業產業園的長遠目標著力打造設施農業、精細農業聚集區。二是以一鄉一業為出發點,建好產業“四帶”,即即高燈河流域設施蔬菜、紅薯及休閑農業、民宿帶,漣水河流域水果種植帶,孫水河流城休閑旅游及高檔優質稻產業帶,金溪河流域優質糧油產業帶。重點支持一園三區四帶區域內帶頭能力強輻射范圍廣品牌創造優勢明顯農業經營主體。遠郊即水洞底鎮、蛇形山鎮、雙江鄉鄉以支持發展第一、二產業為主,其他鄉鎮以支持發展第二、三產業為主。具體目標:支持創建優質蔬菜示范基地2個,新建蔬菜加工標準化生產線2條;優質水果基地25個(20xx年);高標準紅薯育苗基地1個,高標準紅薯種植500畝以上示范基地1個,現代化紅薯加工生產線1條、現代化紅薯粉絲加工線1條;規模化肉牛養殖基地6個;創建市級農業產業化龍頭企業8家;成功申報“三品一標”中的綠色認證3個;支持每一個龍頭企業建設農產品質量安全身份認證;鼓勵各類農業經營主體參加各種農產品交易節會。大力支持發展4-6家三、四、五星級的鄉村旅游民宿。
2.目標任務完成情況。
通過各鄉鎮及經營主體的一年來的努力和發展,20xx年共對5個特色產業進行了現場驗收,2個認證進行了審核(其中綠色認證3個品種、市級農業龍頭企業16家),1個整治項目進行了現場驗收(耕地拋荒5畝)。完成了紅薯育苗基地(6.5畝)和示范基地(584畝)各1個,設施蔬菜2個,面積46.078畝,新增經果林基地23個,面積2838畝,肉牛基地5個(其中新建1個、擴建4個),新建農產品加工廠5個(蔬菜2家,紅薯3家),休閑民宿6個,根據各特色產業的共同發展,在種養殖方面有突出的發展和帶動效益,在區級相關領導的關心和幫助,重點支持了種植:包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個子項目;養殖:包括肉牛、生豬、羊、雞、水產等6個子項目。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金安排落實情況
根據婁底市婁星區人民政府常務會議紀要[20xx]4號的精神,原則同意20xx年婁星區美麗鄉村建設資金盤子(附后)。根據20xx年的具體情況,結合《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》中的.六大產業,由婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進資金盤子中拿出3000萬元進行農業產業發展,實際預算中只需1343萬元。
(二)項目資金實際使用情況
通過《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》中的六大產業,通過區級組織開會,鄉鎮宣傳,經營主體申報,鄉鎮現場審核再上報,通過農業農村局現場驗收和審核,由婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室會審,項目應獎補1291.965萬元,實際獎補991.13萬元,其中經果林應發752.085萬元,只發了60%合計451.251萬元,還有40%合計300.835萬元未發放到位。
(三)項目資金管理情況
由農業農村局匯總驗收結果和數據上報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室審核,經領導小組簽發送財政局下撥發展資金到每個鄉鎮和辦事處財政所,經農業農村局及相關業務對接單位和股室通知實施主體,實施主體開具票據,經鄉鎮相關領導認可簽字,再到鄉鎮和辦事處財政所領取獎補資金。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
根據婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組資金盤子建議,區委區政府常委會紀通過和認可 ,由農業農村局組織制定《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》,根據方案中的六大產業,通過區級組織開會,鄉鎮宣傳,經營主體通過績效項目申報,鄉鎮現場審核再上報,由農業農村局匯總報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室認可后,并組織相關單位現場技術指導。
(二)項目管理情況
根據文件要求,農業農村局和相關業務單位組織相關業務股室進行現場查看,并進行初步審核,同時技術指導實施主體組織產業生產,到規定時間組織相關單位進行5+1場驗收和審核,匯報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室,具體業務由相關業務單和鄉鎮辦事處共同監管及指導。
四、項目績效情況
(一) 項目完成情況分析
根據文件要求,項目的申報、實施完成情況,我局組織的農業產業項目中的綠色認證3個品種完成率100%;市級農業龍頭企業16家 ,完成率200%;1個整治項目進行了現場驗收(耕地拋荒5畝)完成率100%;完成了紅薯育苗基地(6.5畝)和示范基地(584畝)各1個,完成率100%;設施蔬菜2個,面積46.078畝,完成率100%;新增經果林基地23個,面積2838畝,完成率92%;肉牛基地5個(其中新建1個、擴建4個),完成率100%;新建農產品加工廠5個(設施蔬菜2家,紅薯3家),完成率125%;休閑民宿6個,完成率100%;根據各特色產業的共同發展,在種養殖方面有突出的發展和帶動效益,在區級相關領導的關心和幫助,重點支持了種植:包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個子項目;養殖:包括肉牛、生豬、羊、雞、水產等6個子項目。
(二)項目的成本分析
根據各項目實施主體的績效項目申報表的成本核算,經果林的成本是1萬元—1.2元萬/畝,25個申報項目3013畝;紅薯育苗基地和示范基地的運行成本是1500元/畝,2個基地共計590.5畝;肉牛基地運行成本是2萬元—2.2萬元/頭,5個基地共計1007頭;簡易設施蔬菜基地的運行成本是0.8萬元—1萬元/畝,2個基地共計46.078畝;初加工農產品加工廠運行成本是50萬—150萬元/個(500—1000平方米),無菌生產加工廠是200萬元—500萬元(500—1000平方米);民宿實施主體的運行成本是120萬元—220萬元/個(5-15間);綠色認證的運行成本是2.5萬元/個;市級農業龍頭企業投入達500萬元—800萬元,資料申報運行成本是3.5萬元—4萬元/個。
(三)項目的時效性分析
經果林是我區從20xx年重點組織實施的一個獎補項目,水果的生長周期長,3-5年是幼苗期,5-8年才是掛果期,前期一直是培育期,投入成本大,管理費用高;肉牛投入周期至少在2年以上,運營成本高,管理成本高,防疫技術含量高;紅薯、蔬菜及設施基地,投入周期1年;加工廠的投入周期一般在1-2年,2年后才能產生效益;綠色認證和市級農業龍頭企業投入周期2年以上。
(四)項目效益分析
根據不同的產業,投入成本的不同,周期不同,管理成本不同,產品研發不同,宣傳不同,所產生的效益就不同。如經果林的周期長,投入大,管理成本高,回效慢,但掛果期長,后期維護不是特別難,投入成本也低,但高品質的水果,后期管理要求比較高,5年后的產出效益只有15%左右,大約產值達425萬元;肉牛2年后的出欄率只有25%左右,效益產出也在12%—15%之間,大約產值達125萬元;紅薯因20xx年種苗的供應慢,造成減產明顯,畝產只達到1500斤—20__斤/畝,產值1500元—1800元/畝,產值達100萬元左右;蔬菜因雨水太多,產量也明顯減少,產值達70萬元左右;
紅薯和蔬菜加工廠受季節性明顯,效益產出也在15%之間,產值達2200萬元左右。
五、主要經驗及做法
1、經過前期的宣傳和指導,區級年初組織開會,做好動員,鼓勵各鄉鎮做好宣傳和發動,現場指導選好產業和場地,加強服務,由上到基層、到實施主體,再由實施主體根據實際情況,層層上報,減少了盲目的跟風,盲目投資,有技術,有資本,有情懷才能做好農業項目。
2、我們宣傳的宗旨,搞農業項目就是選資源,選老板,選產業。
3、有的放矢,從我區的實際情況,結合個產業特點聘請專業團隊跟蹤指導。
4、前期選址和產業項目的確定,由各實施主體通過申報,匯同鄉鎮、科研院所及相關部門共同協商,科學論證,技術跟蹤,服務指導,做好經濟效益和社會效益預算,再進行批量種養植及產業鏈的拉長,更好的規避自然風險和技術風險。
5、重點突出特色產業的發展,盡量做到我有你無,我多你少,我精你粗,提高產業附加值。
6、通過產業基地和加工基地的建設,通過土地流轉、基地就業、土地入股分紅等模式,為貧困人員增收解決實際問題,對脫貧攻堅和鞏固脫貧成果有顯著的成效。
六、存在的問題
1、加強前期的規劃,鄉鎮和區級產業發展方向基本一致,共同研究,共同指導。
2、制定長期的扶持和發展規劃。
3、制定一套完整的管理制度,共同監督產業發展的維護情況,有問題及時反饋和整改。
4、建立完整的信任體系,監管項目進度表,及時止損。
七、建議和改進措施
1、關于重點項目進行重點扶持,連續扶持是有必要的,這樣才能扶出特色、品牌、亮點,為我區申報現代化農業產業示范區打好基礎。2、配套的特色產業也要重點關注,為城郊農業發展增添色彩。
產業項目績效自評報告 篇7
一、基本情況
(一)項目概況。根據《20xx年云南省全面推行河(湖)長制工作要點》(云南省總河長令第7號)、《20xx年紅河州全面推行河(湖)長制工作要點》(紅河州總河長令第7號)要求,20xx年要強化河湖管護,以異龍湖、“三海”為重點,持續推進紅河、南盤江兩大水系保護修復攻堅戰,設置“三海”管理保護界樁,開展河湖保護宣傳、管理、保潔、巡查、執法等,開展紅河州全域河湖健康評價,推進美麗幸福河湖建設,完成州級河湖長制管理信息系統平臺二期建設,推進智慧河道視頻監控系統運行升級,加快河湖長制信息化數字化建設。
根據《紅河州財政局關于下達20xx年州本級行政事業單位人員類、運轉類和特定目標類項目支出預算的通知》(紅財預發〔20xx〕15號),批復河長制經費325萬元,實際到位325萬元,20xx年實際使用支出120.49萬元。
(二)項目績效目標。用于紅河州智慧河道視頻監控系統33個監控點位運行維護,升級智慧河道視頻監控系統,監控識別、預警,推進河湖保護治理智慧化管理,開展異龍湖、紅河、南盤江干流及“三海”等重點河湖宣傳、管理、保潔、巡查、執法等,進行紅河州全域河湖健康評價,設置“三海”河湖管理保護界樁,提升群眾河湖保護意識。
(三)項目組織管理情況。 全面推行河長制工作是一項長期性的、任務艱巨的工作,依據《紅河州全面推行河長制工作方案》《紅河州全面貫徹落實湖長制工作方案》,成立州河湖長制工作領導小組,領導小組下設辦公室在州水利局,河湖長制工作負責河長制組織實施具體工作,充分發揮統籌、協調、分辦督辦、檢查考核的作用,制定印發《紅河州河(湖)長制領導小組辦公室關于貫徹落實進一步強化河長湖長履職盡責有關文件要求的通知》《紅河州河長制辦公室關于進一步規范河長湖長巡河巡查工作的通知》,進一步細化明確各級各部門的職能職責,加強對紅河和南盤江干流及異龍湖、“三海”等重點河湖實施管護,持續深入打好河湖保護修復攻堅戰。20xx年,對河長制經費使用進行認真籌劃,根據歷年情況和當年工作要點,按程序報批,最終形成正式的經費使用計劃。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的.、對象和范圍。河長制項目經費預算申報時績效目標為:紅河州智慧河道視頻監控系統全年正常運行維護,編制河湖健康評價報告,開展異龍湖、紅河、南盤江干流及“三海”等重點河湖宣傳、管理、保潔、巡查、執法等,設置”三海“河湖管理保護界樁,創建州級美麗河湖不少于15個,全州河湖水環境質量持續改善。
(二)績效評價原則、依據、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準、評價抽樣等。
1.評價依據。
《紅河州全面推行河長制工作方案》
《紅河州全面貫徹落實湖長制工作方案》
《20xx年云南省全面推行河(湖)長制工作要點》(云南省總河長令第7號)
《20xx年紅河州全面推行河(湖)長制工作要點》(紅河州總河長令第7號)
《紅河州河(湖)長制領導小組辦公室關于貫徹落實進一步強化河長湖長履職盡責有關文件要求的通知》
《紅河州河長制辦公室關于進一步規范河長湖長巡河巡查工作的通知》
《紅河州美麗河湖建設行動實施方案(20__-2035年)》(紅河州總河長令第5號)
《紅河州美麗河湖評定實施方案(試行)》
《紅河州智慧河道視頻監控二期服務合同》
《紅河州河(湖)長管理信息系統二期-技術開發合同》
《紅河州河湖健康評價服務項目合同》
2.評價指標體系(詳見附表附件3-3 部門20xx年河長制項目經費項目績效評價評分表)
3.評價方法。通過調閱紅河州水利局河長制項目經費建設相關資料,按績效目標申報表、對項目數量指標、質量指標、時效指標、效益指標進行自評打分,并對資金管理嚴格按照合同及財務制度進行。
4.評價抽樣。該項目由州水利局負責實施,20xx年資金到位325萬元,已完成支付120.49萬元,自評時進行了100%抽樣檢查。
(三)績效評價工作過程。
1.前期準備。單位自評。
2.組織實施。組織機構健全,分工明確。相繼建立起州、縣、鄉、村四級河(湖)長制工作的制度體系、組織體系、支撐體系、督察體系和監督體系,推動河湖管理保護治理體制機制創新,全面加強河湖水資源保護、水環境治理、水污染防治、水生態修復等工作。各級河長辦履行組織協調、分辦督辦、檢查考核等職責,積極開展暗訪、通報、跟蹤督辦等各項工作,推動各級河(湖)長和部門履職盡責。
3.分析評價。本次績效評價采取定量與定性相結合,分析項目管理情況和資金效益,根據結果進行綜合評價。
三、綜合評價情況及評價結論(詳見附件2-2部門20xx年度項目支出績效單位自評表)
(一)績效評價綜合結論。紅河哈尼族彝族自治州水利局20xx年河長制經費項目績效自評分91.5分,自評等級“優”。20xx年河長制經費項目,項目立項依據充分,績效目標合理,各項任務及時有效推進,完成紅河州河長制信息化系統二期(PC端)建設,智慧河道視頻監控33個州級河湖監控系統點位正常運轉,組織州級45個河湖健康評價方案初稿編制,設置大屯海界樁66棵,全年排查新增銷號“四亂”問題207個,群眾幸福感和對生態環境改善的認可率較高。
(二)績效目標實現情況等。一是紅河州河長制信息系統實現正常運轉。完成信息系統二期(PC端)建設,河湖長制手機APP功能進一步完善,智慧河道視頻監控33個州級河湖監控系統點位投入運行。二是全州四級河長湖長履職盡責。20xx年以來,全州各級河長湖長開展巡河巡查5.13萬次,召開河長湖長會議1808次,交辦、督辦問題1427個,辦結1357個,辦結率95%;召開河(湖)長會議1794次,開展各級河湖長制培訓241次,參訓人數5947人;全年排查銷號“四亂”問題207個,累計清理河湖1361個(條),清理垃圾17.21萬噸;三是基礎技術支撐更加強化。開展州級46個(條)“一河(湖)一策”滾動修編、“一河(湖)一檔”動態更新工作,完成州級45個河湖健康評價方案初稿編制;設置大屯海界樁66棵,其中大理石界樁30棵,混凝土界樁36棵。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況分析。“決策”由“項目立項、績效目標、資金投入”3個二級評價指標構成。依據省、州總河長令第7號要求,項目必要、可行,按照規定的程序申請設立,審批符合相關要求,項目所設定的績效目標依據充分,符合客觀實際,預算資金分配依據充分,合理,有助于全州河湖水環境的提升。
(二)項目過程情況分析。“過程”由“資金管理、組織實施”2個二級評價指標構成。項目實施符合相關管理規定及合同約定,20xx年先后與中國鐵塔股份有限公司紅河州分公司、長江水利委員會長江科學院簽訂《紅河州智慧河道視頻監控二期服務合同》、《紅河州河湖健康評價服務項目合同》,并根據合同約定有序推進項目實施;項目資金管理符合國家財經法規和財務管理制度,符合項目預算批復或合同規定的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(三)項目產出情況分析。項目產出數量、質量、時效、成本與預算基本相符,主要表現在:一是完成信息系統二期(PC端)建設,河湖長制手機APP功能進一步完善;智慧河道視頻監控33個州級河湖監控系統點位正常運轉。二是20xx年,全州各級河長湖長開展巡河巡查5.13萬次,召開河長湖長會議1808次,交辦、督辦問題1427個,辦結1357個,辦結率95%;召開河(湖)長會議1794次,開展各級河湖長制培訓241次,參訓人數5947人;強化河湖岸線管控,常態化推進“清四亂”“河長清河”專項行動,全年排查銷號“四亂”問題207個,累計清理河湖1361個(條),清理垃圾17.21萬噸;三是強化技術支撐,開展州級46個(條)“一河(湖)一策”滾動修編、“一河(湖)一檔”動態更新工作,組織開展全域河湖健康評價,完成州級45個河湖健康評價方案初稿編制;設置大屯海界樁66棵,其中大理石界樁30棵,混凝土界樁36棵,起到警示的作用,也讓群眾提高對河湖保護的認識。
(四)項目效益情況分析。“效益”由“社會效益、生態效益、可持續影響、滿意度”4個二級評價指標構成。20xx年,全州46個國控省控地表水監測斷面(點位)水質優良(達到或優于Ⅲ類)比例為71.7%,其中,14個國控地表水監測斷面(點位)水質優良(達到或優于Ⅲ類)比例為78.6%,達到省環境污染防治工作領導小組辦公室關于“十四五”及20xx年各州(市)生態環境的有關指標計劃,社會公眾滿意度≥90%。
五、主要經驗及做法
(一)壓緊壓實責任,著力強化履職盡責。不斷壓實各級河長湖長、成員單位、河(湖)長聯系部門和各級河長制辦公室職責,推動認真履職盡責。
(二)健全制度機制,著力提升治理能力。完善河(湖)長制組織責任體系和制度體系,建立健全河湖聯防聯控機制和經費保障機制,利用村規民約約束教育,完善基層河湖管護隊伍,提升河湖管護效率。
(三)強化技術支撐,著力夯實基礎工作。完成州級46個河湖“一河一策(檔)”動態修編,編制州級45個河湖健康評價方案初稿,梳理匯編形成《紅河州河湖水文化專題匯編》,完成河湖長制信息化系統二期開發建設,提升河湖信息化管理水平。
(四)聚焦美麗河湖建設,著力打好河湖保護治理攻堅戰。持續抓好水資源保護、水域岸線管理保護、水污染防治、水環境治理、水生態修復、執法監管“六大任務”落實,強力推進“一河(湖)一策”實施,深入開展“清四亂”“河長清河”等專項行動,強化督察問題整改銷號,全力推進美麗幸福河湖建設。
六、存在的問題及原因分析
預算編制是一項綜合性工作,需要單位內部各科室之間互相協作完成,特別是項目具體實施科室要高度重視預算編制工作,全面掌控項目情況,制訂項目實施方案,在預算上要與規劃、財務等科室共同協作才能準確編制項目預算。
由于河湖長制工作從中央到省級相關項目及工作要求不確定性大,很多項目屬于長期堅持類型,具體項目劃分難度大,再加上項目申報前期掌握信息不充分、內容不細化,導致項目經費實際支出與預算有一定差距,一方面形成資金結存,造成資金使用效益不高;另一方面部分項目資金又資金不足,造成項目不能按時按質按量完成。
七、有關建議
無。
八、其他需要說明的問題
無。
產業項目績效自評報告 篇8
收到《關于進一步做好20xx年度民生工程績效評價相關工作的通知》后,市美麗辦高度重視美麗鄉村建設績效評價工作,下發《20xx年度美麗鄉村民生工程績效評價和群眾滿意度調查工作注意事項》,按照《宿州市美麗鄉村建設績效評價辦法》(宿美辦發〔20xx〕10號)和《20xx年度全省美麗鄉村建設驗收辦法》(皖美辦發〔20xx〕3號)的要求,積極組織開展自評工作。在各縣區自評的基礎上,結合縣區自報20xx年度美麗鄉村建設進度情況,市美麗辦組織人員分組進行現場考評。現將我市美麗鄉村建設績效自評情況報告如下:
一、項目總體情況
根據安徽省美麗鄉村建設工作領導小組辦公室下發的《關于印發20xx年度全省美麗鄉村省級中心村建設名單的通知》(皖美辦發〔20xx〕1號)文件精神,我市共有34個省級美麗鄉村中心村建設任務:碭山縣5個、蕭縣5個、埇橋區5個、靈璧縣13個、泗縣6個。按照《省美麗鄉村建設實施辦法》要求,本年度目標任務為12月底前完成建設任務的70%,目前已完成工程進度的89.1%。
二、績效自評情況
省級中心村建設成效類指標(100分),自評99.1分。
按照“生態宜居村莊美、興業富民生活美、文明和諧鄉風美”的要求,宿州市20xx年度34個省級中心村多數已完成年度目標建設任務。
一是建設規劃編制及執行。各縣區在規劃過程中圍繞省、市美麗鄉村建設的指導思想和規劃原則,聘請具有專業資質的規劃團隊進行規劃,多次召開兩委會議、村民代表大會、群眾座談會,充分尊重群眾意愿,結合中心村的村莊特色、歷史人文、地域特點和發展方向以及省規劃要求,對中心村的選址、人口規模、預留發展空間進行了充分的調研討論,調整完善規劃成果,規劃體現中心村特色和地域特點。
二是重點建設任務按序時完成。公共服務中心、污水處理設施、道路硬化、村莊美化等建設工程多數已基本完工,亮化、綠化、特色打造等提升工程成效明顯,村莊基礎設施和公共服務配套不斷完善。通過“三清四拆”集中整治、生活垃圾清掃清運城鄉一體化運行等途徑,配齊鎮村環衛保潔人員,完善長效管護機制,實現公共服務設施和衛生保潔的長效運行、管護。
三是產業基礎不斷增強。通過整合項目,加大培育力度,20xx年度34個省級中心村集體經營性收入均超過15萬元;通過新型經營主體培育和農業社會化服務水平提升,土地適度流轉、經濟效益增加,農民人均純收入明顯提高。
四是農村精神文明建設成效顯著。通過開展各類評選活動、志愿服務活動、文體活動、普法教育活動,豐富了農民精神文化生活,健康生活、文明生活的理念更深入人心。
五是群眾滿意度不斷提升。隨著村環境的'優化、基礎設施的完善、公共服務功能的完備,群眾參與美麗鄉村建設的積極性和主動性增強,對美麗鄉村建設的認可度和滿意度不斷提升。
省級中心村加分項(2分),自評2分。
1.各村均能尊重群眾意愿,突出農民主體,村莊建設與管理群眾參與度高。
2.各村均能優先采用生態措施,充分利用當地資源,就地取材改善環境,農房與院落面貌較好,村莊與周圍環境自然和諧,村莊美化綠化,村容村貌整潔,建成鄉愁濃郁、生態宜居村莊。
3.村莊內將因地制宜建設了大小合適的文化體育休閑等公共服務場所。
長效管護情況評估(1分),自評1分。
20xx-20xx年度中心村長效管護機制健全,落實較好,村容村貌整潔,基礎設施運行維護正常,群眾滿意度高。
三、下步工作打算
(一)加快推進20xx年度省級中心村工程建設進度。嚴格按照建設要求,加大調研力度,進一步加快工程施工進度,爭取年底工程類項目大頭著地,20xx年上半年進行亮點打造和特色提升,全面完成建設任務。
(二)及早謀劃啟動20xx年度省級中心村項目建設。為有效地進行工作銜接,更好地推進全市美麗鄉村建設,按照省美麗辦下發的《關于開展20xx年度美麗鄉村省級中心村建設計劃摸底工作的通知》(皖美辦發〔20xx〕11號)要求,我市20xx年度省級中心村建設計劃數已上報省美麗辦,各縣區正實地考察,精心選點,爭取早定點、早規劃、早開工、早建設。
(三)持續抓好20xx-20xx年度省級中心村長效管護機制落實。為確保已通過考核驗收的美麗鄉村省級中心村常態長效運行,健全、完善管護工作制度,落實鎮村管護主體責任,壓實管護人員的工作責任,實現制度管人。引導群眾投資投勞,鼓勵社會資金參與,財政資金予以支持,確保管護資金有保障。加大管護工作的監管力度,嚴格考核獎懲,提高管護質量。
產業項目績效自評報告 篇9
一、項目基本情況
(一)項目概況
1.立項背景及目的
散旦鎮桃產業種植已有20余年的種植歷史,近年來,結合云南省農村綜合改革鄉村振興試點試驗項目、產業扶貧項目、扶持村集體經濟、面山綠化等項目的實施逐步發展壯大優質桃種植,全鎮現種植面積達5000余畝,已成為老百姓增收致富的“搖錢樹”。隨著產業的發展,優質桃種植面積不斷增加,但受基礎條件和經濟的制約,生態環境脆弱,生產條件較差,農業基礎配套設施薄弱,水資源利用率不高,抵御自然災害的能力差,對產業發展造成一定影響,為保障優質桃品質,解決農作物種植供水保障問題,沿轎子雪山旅游專線沿線,在沙營村—廖營村—花箐水庫周邊山體建設灌溉用水管網及設施,服務優質桃等農作物種植。為了滿足人民群眾日益增長的物質和文化需要,讓人民群眾共享經濟建設和社會發展的成果,為使優質桃等農產品穩產高產,改善產業發展供水問題。解決好農業產業建設,服務農業種植,使群眾有一個便捷、安全的農業產業化發展環境,已成為當務之急。
為貫徹落實中央和省、市、縣關于農業農村、加快貧困地區基礎設施建設和實施鄉村振興戰略的要求及部署,進一步加強產業基礎設施建設,提高服務農業產業水平,散旦鎮20xx年扶貧開發農業產業建設項目建設必將解決散旦鎮優質桃等產業發展供水問題,將真正改善群眾生產水平,促進貧困群眾產業發,經濟穩定增收。
2.項目實施情況
項目于5月21日在昆明晨晟招標有限責任公司進行競爭性談判(招標),中標單位為昆明潤興建筑有限公司,中標價1478000元。項目于20xx年6月1日實施,項目現已完成300立方米水池1個、200立方米水池1個、100立方米水池2個、50立方米水池5個建設、新架設DN75鍍鋅鋼管1500米;DN20鍍鋅鋼管10000米;DN50鍍鋅鋼管3000米;連接100立方米水池DN50管道3000米;配套到各個分水池DN25管網10000米。項目已完成竣工驗收。
3.資金來源及使用情況
項目總投資概算148萬元,其中,財政產業扶貧資金投入148萬元。
20xx年3月27日,富民縣人民政府扶貧開發辦公室、富民縣財政局《關于下達20xx年度第三批扶貧項目資金的通知》(富扶辦〔20xx〕9號)下達20xx年度第三批中央財政專項扶貧資金148萬元。該專項資金通過財政撥款渠道撥付到富民縣散旦鎮財政所賬戶后,富民縣散旦鎮財政所分別于20xx年6月3日、20xx年6月29日、20xx年9月26日已出具轉賬支票的方式向昆明潤興建筑有限公司撥付了該項目款項共計143.4萬元,項目合同價為147.8萬元,預留質量保證金4.4萬元,撥付進度97.02%。
4.組織及管理情況
項目組織情況:為扎實推進項目建設,成立了以鎮人民政府鎮長為組長,分管副鎮長為副組長,鎮扶貧辦、鎮新農辦、鎮財政所、鎮規劃中心、鎮國土所、鎮農經站、各村委會、昆明潤興建筑有限公司等相關單位部門負責人為成員的領導小組。領導小組下設辦公室在鎮扶貧辦,由胡明杰兼任辦公室主任,具體負責領導小組日常事務,收集匯總并及時解決項目建設過程中遇到的一般性問題,對重大問題事項及時提交領導小組會議研究。
項目實施流程:項目工作小組成立—項目可實施性勘測—項目可行性研究—項目勘察、設計—編制項目實施方案、建設內容及投資概算—項目立項—進行招標—簽訂施工合同—項目實施—項目驗收—項目決算審計—交付使用。
資金撥付流程:富民縣財政局、縣扶貧辦發文—項目實施部門(鎮扶貧工作站)提出資金支付申請—項目主管部門審批(鎮政府)—鎮政府領導審批——鎮財政所撥付資金。
(二)績效目標
1.總目標
通過扶貧開發農業產業建設項目的實施,使沙營村委會片區農業生產用水得到提升,生產生活條件、基礎設施、生態環境和公共服務明顯改善;發展后勁明顯增強;農民組織化程度不斷提高,文化生活日益豐富,綜合素質有新提高;基層民主政治建設邁出更加堅實的步伐,社會和諧基礎更加穩固,為貧困地區脫貧攻堅、鄉村振興建設打下堅實基礎。
2.年度目標
通過完成300立方米水池1個、200立方米水池1個、100立方米水池2個、50立方米水池5個及配套水管網的建設,實現到20xx年底,沙營村委會(沙營村、得旺村、一碗水村、康樂村)片區農業生產用水全覆蓋,使優質桃產業種植戶得到供水保障,解決生產用水問題,實現優質桃等農產品穩產高產。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的'
全面了解項目管理過程是否規范、產出目標是否完成以及效果目標是否實現等方面的內容,總結經驗,查找不足,為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上,重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性,評價財政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。
(二)績效評價工作方案制定過程
1.前期調研
散旦鎮人民政府成立績效跟蹤工作組。由鎮扶貧辦牽頭負責績效跟蹤工作。領導小組下設辦公室在鎮扶貧辦,由胡明杰兼任辦公室主任,牽頭負責支出績效管理日常工作。該小組成立旨在對項目績效進行監督管理,并對項目經費日常使用情況,達到的支出進度以及各類效益指標進行檢査評價。
2.研究文件
根據《云南省財政廳云南省人民政府扶貧開發辦公室關于印發云南省財政專項扶貧資金績效評價辦法的通知》(云財農〔20xx〕126號)、《昆明市本級部門預算績效自評管理暫行辦法》等要求,下發散旦鎮人民政府績效評價的通知,由鎮扶貧辦負責做好項目的自評報告、資料、數據的收集整理、匯總。
3.績效評價指標體系及工作方案的設計
績效評價的指標體系根據執法辦案項目實際發生的工作確定相關指標,產出目標包括質量,數量,時效,成本等指標效益目標包括社會效益,經濟效益,生態效益,社會公眾或服務對象滿意度,整個評價方案設計由績效跟蹤工作組完成。
(三)績效評價原則、評價方法
1.績效評價原則
一是堅持科學規范原則,對績效評價嚴格遵循既定程序,做到有據依循,科學可行;二是堅持公正公開原則,做到考核過程透明公開、考核結果客觀公正,及時公示考核結果,主動接受社會公開監督;三是堅持分級分類原則,科學合理對項目進行評價,緊扣要點,找準特點,明確考核目標方針,做到分類組織、分類實施;四是堅持績效相關原則,堅持結果導向,做到支出與其產出之間有緊密相關關系。
2.績效評價方法
由鎮績效考核組根據設定的績效目標,制定評價方案和評價指標體系,收集被評價項目的相關資料,對數據進行計算復核,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
在形成評價結論后,按照績效評價工作要求認真、嚴謹、細致撰寫績效評價報告。
(四)績效評價實施過程
1.數據填報和采集
此次評價數據由鎮績效考核組向各相關科室、涉及村組、項目施工單位及相關審計監理單位采集數據,收集項目的相關資料,由鎮扶貧辦匯總分類。
2.社會調查
由項目涉及村組及鎮績效考核組共同開展,接受社會各級反饋,反饋信息由鎮扶貧辦統一匯總。
3.數據分析和撰寫報告
完成各項數據采集后由鎮績效考核組對數據材料進行統計分析,并對項目撰寫自評報告。
(五)本次績效評價的局限性
無局限性。
三、評價結論和績效分析
(一)評價結論
結合實施績效考評數據及考評情況,散旦鎮20xx年扶貧開發農業產業建設項目績效評價自評得分為99分。
略
(二)主要績效
項目完成情況:截止20xx年11月20日,項目現共完成300立方米水池1個、200立方米水池1個、100立方米水池2個、50立方米水池5個建設;新架設DN75鍍鋅鋼管1500米;DN20鍍鋅鋼管10000米;DN50鍍鋅鋼管3000米;連接100立方米水池DN50管道3000米;配套到各個分水池DN25管網10000米。
項目管理情況:散旦鎮政府制定了《富民縣散旦鎮20xx年扶貧開發農業產業建設項目實施方案》《散旦鎮扶貧項目監督管理實施意見》《散旦鎮項目建設管理制度》等與扶貧項目相關的指導性文件,為項目管理提供了基本依據。此外,鎮政府與合作社簽訂的合作協議,以及合作社的章程也是項目管理的主要依據。具體情況如下:
(1)項目期限管理。根據《富民縣散旦鎮20xx年扶貧開發農業產業建設項目實施方案》,本項目的實施期間為3個月,即20xx年5月1日至20xx年8月1日。
(2)項目質量管理。《項目實施方案》明確:按照領導小組職責分工落實責任,鎮扶貧辦積極配合,做好項目初步設計及項目的踏勘、設計和施工技術指導、督促、檢查驗收等一整套服務工作,保證工程的按時啟動、順利實施和如期完成。同時,按照省、市、縣有關技術標準組織施工,強化施工管理,把好技術質量關,實行單位工程單項驗收制度。工程領導小組對工程建設進行經常監督管理,及時發現問題并及時研究解決。
(3)項目監督管理。《散旦鎮扶貧項目監督管理實施意見》明確:對扶貧項目資金進行監管,對合作社經營狀況采取定期檢查和不定期抽查相結合的方式進行監督檢查,做好動態監控和評估,一旦發現其經營狀況不善、存在風險,立即依法依規終止合作協議,追回資金。
(4)資金管理。根據《云南省財政扶貧資金產業項目管理暫行辦法》的有關規定,嚴格項目資金的管理。項目資金一律實行專戶管理,嚴格資金審批,專款專用,明確專人對項目資金進行管理,建立健全財務管理制度,并嚴格財經紀律。
績效指標:項目按時按質按量完成建設,管護運營建設有序推進。
四、成本效益分析
散旦鎮人民政府作為富民縣散旦鎮20xx年扶貧開發農業產業建設項目的主管單位,嚴格按照相關程序進行逐級審批并辦理資金撥付。該項目預算資金148萬元,實際收到財政撥款148萬元,項目合同價147.8萬元,現已完成資金撥付143.4萬元,撥付進度97.02%,在確保工作任務沒有減少的情況下,預算控制和成本控制方面沒有超出預算成本,預算進度執行良好。
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議
(一)主要經驗及做法
一是領導重視,發揮了鎮黨委的核心領導作用、機關站所的服務作用和村“兩委”的主體作用,整合資源,形成合力,為農村綜合改革試點項目建設提供有力的組織保證;二是不斷調整和完善工作思路,找準切入點,落實各項工作措施,確保農村綜合改革試點項目建設穩步推進;三是不斷加強班子隊伍建設,增強村“兩委”班子的凝聚力、戰斗力、創造力,始終把解決“有人辦事”作為解決“有錢辦事”的前提條件,充分發揮黨員干部的模范帶頭作用,積極投身到農村綜合改革試點項目建設中;四是不斷創造良好的外部環境,贏得各級政府和上級有關部門的關心和支持,為農村綜合改革試點項目建設增加動力。
(二)存在的問題
1.項目建設緩慢。
盡管通過邀標確定施工單位,但施工單位施工緩慢,嚴重影響項目建設。
2.撥付效率不夠高。盡管大部分項目資金能及時給付,但是仍有部分項目資金撥付可能滯后,影響項目建設的資金周轉。
(三)建議和改進措施
加強項目監管,提高項目建設效率。各級單位要加強對項目施工監管,保障項目按質按量按時完成。
加強與上級部門的溝通,提高資金撥付效率。隨著預算法的推出和財務管理的不斷完善,目前的資金管理模式和資金撥付形式都可以有一定的突破。鑒于其他村也存在資金到位滯后的現象,為了不影響項目建設資金周轉,以及主管部門和財政部門對本項目的規范管理,建議主管部門與上級部門積極溝通,提高資金撥付效率。
產業項目績效自評報告 篇10
為加強財政銜接資金管理和監督,進一步提高財政銜接資金使用效率,根據《關于開展20xx年度區級財政資金績效自評工作的通知》(婁星財績〔20xx〕12號)文件精神,我局高度重視,迅速行動,明確專部門專人對20xx年度區級財政銜接資金進行了績效評價。現將相關工作自評如下:
一、資金使用情況
20xx年度,用于農業產業發展項目資金20__萬元,中央資金720.2萬元,省級資金581萬元,市級資金90萬元,區級資金608.8萬元。實際支出20__萬元。
二、資金管理情況
根據《中華人民共和國預算法》、《中央財政銜接推進鄉村振興補助資金管理法》(財農[20xx]19號)、《湖南省財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》(湘財農[20xx]10號)、《中共婁底市委婁底市人民政府關于實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的實施意見》精神,由區財政局、區鄉村振興局、區發改局、區農業局四個部門聯合發文,出臺了《關于印發<婁底市婁星區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法>的通知》婁星財農[20xx]29號文件,進一步加強了對財政銜接推進鄉村振興補助資金的管理,提高了銜接資金項目效益。
三、項目管理情況
1、區級財政銜接資金到村項目計劃由區級鄉村振興局審批下達,項目計劃和村級項目庫全部吻合。
2、區級財政銜接資金到賬后,按照區委實施鄉村振興戰略領導小組審批計劃及時下達資金項目計劃,資金項目計劃均在區政府門戶網站公告公示。
3、區委實施鄉村振興戰略領導小組下達項目計劃后,區鄉村振興局及時撥付項目財政銜接資金,項目實施主體籌集建設資金,及時組織項目實施。
4、到村項目全部執行項目“四議兩公開”,項目村都建立項目報賬專戶,確保財政銜接資金專款專用,沒有出現財政銜接資金被擠占、挪用情況。
5、嚴格執行報賬制。到村項目建成后,由鄉鎮有關部門會同項目實施單位組織項目驗收,驗收合格以后在鄉鎮財政所報賬。
6、嚴格資金監管和檢查制度。項目計劃下達后,區鄉村振興局將項目財政銜接資金撥付至鄉鎮財政所,財政所按村建立項目“四個清單”,設立專賬,銜接資金流程清晰,資金使用單位財務制度健全、會計核算規范、資金管理嚴格規范。區財政局、區鄉村振興局定期或不定期開展財政銜接資金監督檢查,審計、紀檢監察也將銜接資金納入重點監管。20xx年財政銜接資金項目沒有出現違紀違法問題。
四、資金績效情況
婁星區農業產業發展項目159個,撥付使用20__萬元,資金已支付到位。實行國庫集中支付制,各鄉鎮街道督促各村等項目單位嚴格按婁底市婁星區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法專款專用,并督促項目落實,切實發揮資金的使用效益。
五、存在問題和困難
1.鄉鎮黨委、政府重視程度有所減弱,少數干部對鄉村振興有效銜接的重要性、緊迫性認識不深,思想有所放松、責任有所下滑。
2.行業部門工作主動性有欠缺。與脫貧攻堅期間相比,不管是行業工作開展,還是配合省市年度考核,單位主要負責同志的.親自推動,人員力量的下沉指導,對上匯報對接等方面,不同程度有所減弱。
六、改進措施及20xx年工作計劃
1.聚焦收入來源抓實產業就業。一是要突出產業增收。要以工業化的思維抓農業產業發展,逐步形成設施農業;要優化幫扶模式,完善利益聯結機制,扶持壯大特色優勢產業,發揮龍頭企業和合作社聯農帶農作用,今年每個鄉鎮重點扶持1-2個特色農業產業項目。二是要突出就業增收。具體抓好有組織地開展勞務輸出、發展就業載體就近就業和公益性崗位安置就業這三件事。同時,全面落實易地搬遷后續管理和幫扶,加大就業幫扶力度,提升產業發展能力。
2.聚焦五大振興抓實示范區創建。產業振興。突出特色農業、精細農業、觀光農業發展,聚力打造一批標準化生產基地和規模蔬菜種植基地,推動農村一二三產業融合發展,支持聯農帶農主體、“一特兩輔”特色主導產業融入全區產業發展。
產業項目績效自評報告 篇11
(一)項目基本概況
為改善學校辦學條件,完善學校硬件設備,保障學校平穩發展滿足學校教學需求,學校申報了20xx年“設備購置”,項目編號10028006-20xx-0005,主要包括購置便攜式計算機1臺,投影儀5臺,學生課桌椅600套,圖書1批,臺式計算機35臺,多功能一體機5臺,空調機10臺,辦公家具10套,學生宿舍家具500套,汽車維修類儀器設備1批,物業管理服務1年。
由于該項目資金為單位自籌,而學校是全額撥款單位,因此在資金籌措過程中還存在較大的缺口,導致該項目完成情況為43.7%。目前已完成采購118.74萬元,尚有資金缺口153.26萬元。
(二)項目績效及評價結論
該項目已完成設定的績效目標的43.7%。
(三)評價發現的問題
存在經費缺口,還有大批設備未完成采購。
(四)相關意見與建議
1、加快資金籌集;
2、上級給予資金支持。
產業項目績效自評報告 篇12
一、項目基本情況
項目起止時間為20xx年1月1日至20xx年12月31日。
根據《國務院關于修改〈大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例〉的決定》(國務院令第679號)和《云南省移民開發局關于印發云南省大中型水利水電工程移民資金管理辦法的通知》(云移發〔20xx〕150)的規定,我辦的移民安置專戶資金是水利水電工程建設用于征地補償和移民安置的專項資金是淹沒補償費,每一筆資金都對應著移民項目,專項用于移民征地補償、移民安置、恢復移民生產生活的資金,包括水利水電項目法人依據國家批準的規劃按所簽訂的移民安置工作協議(合同)撥入的建設征地補償和移民安置資金、移民資金在銀行存儲期間產生的利息收入以及其他收入。我辦移民專戶資金不納入財政統籌。
二、項目績效自評工作開展情況
20xx年,保山市全力抓好小灣水電站移民安置各項工作落實,同時積極做好龍川江流域和檳榔江流域新建、在建中型水電站移民安置各項工作,做好大中型水利工程移民安置實施管理工作。我市20xx年實際完成移民安置人數為262人,占省級下達年度完成移民搬遷安置260人任務的100.8%;其中:隆陽區阿貢田水庫完成生產安置人口80人,龍陵縣勐堆水庫完成生產安置人口57人,保山壩灌區工程完成生產安置人口125人。結合年度工作計劃,我市合計完成水利水電項目移民投資7486.25萬元,占省級下達年度完成移民投資5580萬元的134.2%;其中:水電移民投資1986.5萬元(小灣水電站隆陽區451.5萬,昌寧:1135萬,設計變更費用400萬),水利移民投資5500萬元(保山壩灌區1878萬元、隆陽區阿貢田水庫500萬元,騰沖市小地方水庫500萬元,昌寧縣立新水庫1000萬元,龍陵縣勐堆水庫1622萬元)。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
預算項目資金1200萬元,實際到位資金1200萬元。
2.項目資金執行情況。
移民資金由移民管理機構根據下達的年度計劃、移民搬遷安置實施進度和移民綜合監理單位意見,于每季度的首月逐級申請本季度移民資金,上級移民管理機構審核通過后,撥付資金。
3.項目資金管理情況。
實施過程中,明確責任主體,嚴格按照項目和資金的管理規定,規范運作,嚴肅財經紀律,確保資金使用安全,項目財務管理制度健全,并能嚴格執行;移民資金堅持專戶存儲、專賬核算、專款專用;不同的水利水電工程移民資金,以及移民資金與后期扶持資金之間不相互擠占、挪用;實際支出符合財經法規和財務管理制度;各種帳務處理及時,會計核算規范。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
根據20xx年決算報表反映,20xx年我單位項目資金1200萬元。項目總支出1200萬元。
2.效益指標完成情況。
根據移民安置規劃確定的數量和標準,及時的兌付建設征地移民安置補償補助費用,確保移民合法權益不受侵害,促進移民安置區經濟的發展,穩定移民區的社會環境和諧。
3.滿意度指標完成情況。
我單位實施該項目,管理制度健全,措施保障有力,基本完成了各項績效指標,有效地保障了我市水利水電移民安置工作地順利開展,較好地維護了移民安置區的社會穩定,有效地促進了移民安置區基礎設施和經濟社會發展,移民群眾滿意度達到90%以上。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
我單位績效目標已完成。
五、績效自評結果
通過梳理檢查,我單位項目績效自評為優。
六、結果公開情況和應用打算
項目資金根據財政預算、決算要求進行了公開,接受社會監督。在以后的工作中切實加強項目整改落實,推動績效評價結果與預算安排相結合,加大評價結果向社會公開的力度。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
我單位自收到《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財績〔20xx〕4號)文件后,領導高度重視,一是安排財務科牽頭,安置科配合,組成部門預算績效評價工作組開展工作。二是通過實施績效管理工作,將績效理念融入移民工作資金使用的全過程,將績效評價結果作為資金分配的重要依據。三是根據績效自評情況,不斷補充完善市搬遷辦的績效評級指標。四是按制度、按計劃及時撥付移民安置專項資金,進一步加快支出進度,加強移民資金使用跟蹤和監督檢查。20xx年我單位績效評價工作也存在一些不足。主要有:一是管理不夠規范;二是制度管理有待加強,與項目規定存在一定差距。針對存在問題,我單位一是將采取有效措施努力做好移民安置區資金支付工作。二是加強項目預算管理,強化節約意識提高資金使用效益,確保各項任務圓滿完成。
八、其他需說明的問題
無
產業項目績效自評報告 篇13
一、項目概況
(一)項目基本情況。
瓊海市招商局是瓊海市政府直屬正科級參照公務員管理的事業單位。20xx年,部門人員編制10人,實有在編人數年初10人,年末10人,編外聘用人員4人,實有在職人員共14人。
瓊海市招商局主要負責我市招商引資工作,具體工作職責有:制定招商引資工作中長遠規劃和年度計劃、負責招商引資政策的研究和執行、收集項目信息及建立招商引資項目庫、牽頭協調有關部門為項目的審批及建設提供全方位服務、負責招商引資活動的組織和籌劃工作、受理投資企業投訴并協調反饋、負責全市招商引資的統計工作、承辦上級主管部門交辦的其他工作。
因扶貧、鄉村振興等各項工作任務的增加,我局工作人員不足,因編制滿員,只能編外聘用人員,完成我局各項工作任務。
(二)項目績效目標
聘用人員工資及福利支出項目年初制定的績效目標為:
1.活動成本控制在預算范圍內,資金使用不超過19萬元;
2.完成我局聘用人員12個月的工資及福利支出。
(三)項目自評價步驟。
1.成立績效自評工作小組;
2.評價組開展自查自評;
3.填報績效自評表;
4.形成自查報告,向市財政局提交。
二、項目資金管理及組織實施情況
(一)資金申報及批復、到位及使用情況。
1.項目資金申報及批復情況。聘用人員工資及福利支出是我局的一項經常性項目,根據我局的聘用人員情況,我局向市財政局提出了20xx年該項目的支出預算,年初市財政預算批復資金為19萬元,第三季度,市財政局要求縮減經常性項目支出,我局將該項目預算縮減2萬元,調整為17萬元,預算資金到位率100%。
2.資金計劃及到位情況。聘用人員工資及福利支出項目20xx年申請計劃數17萬元,已批計劃數17萬元,資金到位率100%。年初項目預算數為19萬元(調整為17萬元),申請計劃數為17萬元。
3.資金使用情況。截止20xx年12月25日,聘用人員工資及福利支出項目已批計劃數為17萬元,實際使用資金16.52萬元。該項目主要用于聘用人員工資、住房公積金及社保繳費支出等各項支出。項目支出嚴格按照我局內控制度及“三重一大”要求管理,合法合規。
(二)項目財務管理情況。在經費的使用過程中,嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范。嚴格遵循我局的內控流程及各項管理制度。使經費的使用做到合法合規,不超標,不浪費。
(三)項目組織實施情況。我局人員聘用及工資發放標準均通過局“三重一大”會議決議。經費使用由辦公室統一安排,級級負責,層層審核,確保聘用人員工資及福利支出按時發放。
三、項目績效情況
(一)項目完成情況。
1.完成任務量。20xx年我局聘用人員工資及福利支出項目完成我局聘用人員12個月的工資、公積金及社會保險保險繳費支出。
2.完成質量。按時、足額完成聘用人員工資、公積金及社會保險繳費的發放和繳交。
(二)項目效益情況
通過聘請人員,更好的完成我局的各項“三定”職責內的各項工作及市委市政府交辦的各項工作任務。
四、評價結論
瓊海市招商局20xx年聘用人員工資及福利支出項目政策依據充分,目標制定明確;項目按照計劃有序實施,完成數量和質量均得到有效控制;項目實施需要的人力、經費等各項條件得到充分保障,實施過程監管到位,項目組織管理水平總體較高;通過項目實施,產生較顯著的社會經濟效益;項目資金到位及時,經費使用嚴格按照相關財務管理制度執行,對資金的使用監管有力有效。整個項目實施達到了預期的績效目標,自評分數100分,評定等次為優。
五、存在的問題和建議
項目完成情況良好,無存在問題和建議。
產業項目績效自評報告 篇14
一、基本情況
(一)項目背景、內容。
項目實施依據:渝財社[20xx]243號下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金。
(二)項目資金情況。
我院20xx年度重大傳染病防控中央補助項目支出預算安排35萬元(其中艾滋病防治10萬元,結核病防治25萬元),資金到位35萬元,實際使用35萬元,項目資金到位率100%,支出實現率100%,資金使用合法合規。
(三)績效目標。
減少艾滋病新發感染、降低艾滋病死亡率,減少結核感染、患病和死亡,切實降低結核病疾病負擔,提高人民群眾健康水平。
二、績效目標完成情況分析
(一)總體績效目標完成情況分析
我院開展艾滋病、結核病防治工作,保持重點地方病防治措施全面落實,為制定相關政策提供科學依據。經核驗,20xx年重大傳染病防控中央補助項目的年度績效目標全部完成。
(二)績效指標完成情況分析
1、產出指標:艾滋病血液樣本核酸檢測達100%;病原學陽性肺結核患者耐藥篩查率達70%。
2、效益指標:項目資金35萬元均到位并專款專用;居民健康水平有所提高。
(三)評價結果
本項目自評得分100分,達到預期績效目標。
三、存在問題及改進措施
1、項目資金早計劃,早安排,早劃撥,有利于醫院工作有序開展;
2、項目資金與任務指標同步下達,避免資金的使用會與實際項目任務指標相脫節。
產業項目績效自評報告 篇15
一、項目基本情況
(一)項目概況
1.項目立項背景
xx年以來,市人民政府陸續出臺了《xx市沿邊金融綜合改革試驗區建設加快金融業發展扶持政策》(南府辦〔〕107號)、《xx市鼓勵和扶持企業上市(掛牌)若干規定》(南府辦〔〕80號)等促進金融業發展相關政策文件,明確規定了專項資金扶持和獎勵的范圍及標準。xx年,為了更好提升扶持政策的針對性,提高扶持資金使用效率,市人民政府對南府發〔〕107號、南府辦〔〕80號進行修訂,制定出臺了《xx市沿邊金融綜合改革試驗區建設加快金融業發展扶持政策》(南府規〔〕12號)、《xx市鼓勵和扶持企業上市(掛牌)若干規定》(南府規〔〕13號),重新規定了專項資金扶持和獎勵的范圍及標準。
2.項目實施情況
xx年,經市金融辦審核、公示,并報市政府同意,市財政局以授權支付方式共撥付專項資金4532.26萬元。其中:①新設機構獎勵3家;②保險公司分支機構設立獎勵5家;③證券公司分支機構設立獎勵2家;④信用擔保風險補償金獎勵5家;⑤新增貸款獎勵18家;⑥涉農和小微貸款獎勵4家;⑦發行債券獎勵5家;⑧新三板掛牌獎勵8家;⑨并購補助1家。
3.經費來源和使用情況
(1)經費來源
xx年9月,市財政局印發《xx市財政局關于印發xx市金融產業發展專項資金管理辦法》(南財金〔〕3號),規定專項資金由xx市本級財政預算安排,專項用于扶持、促進全市金融業發展,分為獎勵資金和補助資金,由市財政局負責專項資金的預算安排管理工作,市金融辦負責專項資金的業務管理工作。
(2)使用情況
xx年度金融產業發展專項資金分配表如下:
(二)項目績效目標
xx年度,專項資金年初預算5000萬元,根據市財政局的統籌安排,專項資金預算調整為4532.26萬元。擬通過“金融產業發展專項資金”項目,對符合條件的金融機構等相關企業給予獎勵和補助,促進金融組織體系進一步完善,推動跨境金融業務的開展,構建多層次資本市場體系,支持涉農、小微企業貸款,改善金融生態環境,促進地方金融產業發展,為xx市經濟發展提供支持。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價設計過程
按照市財政局關于預算績效管理評價的要求設計過程,根據金融產業發展專項資金的特性,開展項目績效的評價設計。
1.對項目的功能進行梳理,包括資金性質、預期投入、支出范圍、實施內容、工作任務、受益對象等,明確項目的功能特性。
2.依據項目的功能特性,預計項目實施在一定時期內所要達到的總體產出和效果,確定項目所要實現的總體目標,并以定量和定性相結合的方式進行表述。
3.對項目支出總體目標進行細化分解,從中概括、提煉出最能反映總體目標預期實現程度的關鍵性指標,并將其確定為相應的績效指標。
(二)績效評價框架,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等
1.績效評價原則:
①科學規范原則。績效評價應當嚴格執行規定的成效,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法。
②工作公開原則,績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監督。
③分級分類原則。績效評價由各級財政部門、各預算部門根據評價對象的特點分類組織實施。
④績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應當清晰反映支出和產出績效之際的緊密對應關系。
2.評價指標體系:
我辦根據預算目標設置了項目決策、項目管理、產出指標、效益指標和服務對象滿意指標,并將指標進一步分解和細化,制定了四級績效目標體系。其中:項目決策分為項目目標、決策過程、資金分配等三個指標;項目管理分為資金到位、資金使用、組織實施、績效管理等四個指標;產出指標分為數量指標、質量指標、時效指標和成本指標等四個指標;效益指標分為經濟效益指標、社會效益指標和可持續影響指標等三個指標;服務對象滿意度指標分為直接受益對象滿意度和間接受益對象滿意度等兩個指標。
3.績效標準
我辦根據預算目標設置了產出指標、效益指標、服務對象滿意度指標,并將指標進一步分解和細化,其中:產出指標細化為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標等四個二級指標。
4.評價方法
績效評價方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。
①成本效益分析法。是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析,以評價績效目標實現程度。
②比較法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況,綜合分析績效目標實現程度。
③因素分析法。是指通過綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外因素,評價績效目標實現程度。
④公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判,評價績效目標實現程度。
⑤其他評價方法。
績效評價方法的選用應當堅持簡便有效的原則。評價主體應根據評價對象的具體情況,采用一種或多種方法進行績效評價。
(三)證據收集方法
金融機構等相關企業的申報資料;專項資金獎勵公示;報市人民政府的請示文件;市人民政府的相關批復。
(四)績效評價實施過程
1.制定績效評價工作方案。了解項目概況,確定績效評價的目的、評價對象及范圍、評價依據等。
2.建立績效評價指標體系。績效評價指標是衡量績效目標實現程度的考核工具。根據財政部制定的《項目支出績效評價共性指標體系框架》,結合單位實際,設計具體的個性績效評價指標,明確評價標準,形成較科學的績效評價指標體系。
3.收集、核實績效評價相關資料。一是根據績效評價指標體系,設計基礎數據表并收集相關資料;二是根據收集到的資料,進行整理分析,制定現場評價工作方案。
4.綜合分析評價。根據確定的評價指標體系和評價方法,綜合分析信息資料,撰寫評價報告,形成評價結論。
(五)本次績效評價的局限性
在實際考評過程中,受益企業數量龐大,收集相關受益企業的稅收、從業人數的數據存在較大難度。在個性指標的設計上更加注重指標的可操作性,以便更好地評價項目的績效。
三、績效分析及評價結論
(一)績效分析
1.投入
xx年,共撥付專項資金4532.26萬元。
2.過程
xx年,專項資金年初預算安排5000萬元,根據財政預算調整為4532.26萬元。截止12月31日撥付資金4532.26萬元。其中:多層次資本市場方面2165萬元,銀行保險行業方面735.51萬元,小貸擔保行業方面1631.75萬元。
3.產出
在金融業發展扶持政策激勵機制的推動下,我市金融機構組織體系不斷完善,多層次資本市場得到有效培育,在一定程度上緩解了我市小微企業和“三農”融資難、融資貴問題。獲得專項資金的企業在稅收、就業等方面成效明顯。全市金融業增加值不斷上升,對經濟發展的貢獻明顯增加。
xx年,xx市金融業增加值為450.57億元,同比增長7.7%。
4.效果
(1)在銀行保險行業方面
①通過設立銀行業金融機構新設機構獎勵,我市銀行業金融機構不斷增加。xx年,我市新增銀行業金融機構4家,全市銀行機構達到41家。
②通過設立銀行業金融機構新增貸款獎勵,我市金融機構人民幣存貸款余額逐年增加。截至xx年末,同比增長8.3%。
③通過設立保險業分支機構設立的獎勵,我市保費收入明顯增長,對xx市的金融市場經濟貢獻不斷擴大。xx年同比增長25.08%。
④接受扶持獎勵機構對社會貢獻率明顯增大。大部分企業接受扶持獎勵的機構在稅收、增加呈逐年增長的態勢,xx年接受扶持獎勵的企業的稅收、就業人數比xx年有所提高。
(2)在資本市場行業方面
①通過設立企業上市掛牌的相關獎勵,我市企業上市(掛牌)培育工作穩步推進。xx年,我市共新增11家新三板掛牌企業。全市上市公司共15家,上市公司通過資本市場累計股票直接融資371.23億元;新三板掛牌企業26家,累計股權融資5.6億元。順利完成自治區對我市企業上市(掛牌)工作的績效考評任務。
②通過設立證券公司一級分支機構的.相關獎勵,不斷完善我市金融組織體系。xx年全市證券分公司共23家,其中年內新增6家。
③通過設立發行債券的相關獎勵,積極發展新型債券市場。xx年全市企業(含區直企業)通過債券市場融資770.5億元。
④受扶持獎勵企業對社會貢獻率明顯增大。近年來,接受扶持獎勵的大部分企業在稅收、增加就業人數等方面成效明顯,企業發展業績呈現明顯增長態勢。
(3)在小額貸款和融資性擔保行業方面
通過設立小額貸款公司“三農”和小微貸款年平均余額獎勵,全市小額貸款公司支農支小呈增長趨勢,xx年,我市小額貸款公司貸款余額、當年累計發放貸款等指標分別占全區的74%、73%,行業發展明顯優于區內其他地市。
5.績效目標完成情況分析
xx年,金融產業發展扶持資金年初預算5000萬元,根據財政預算調整為4532.26萬元;年末完成獎補資金4532.26萬元,完成率100%。
(二)評價結論
1.評分結果
優秀。
2.主要結論
我市相關資金扶持獎勵政策的實施,對地方金融業及相關企業的發展起到了應有的積極作用。該項目績效目標完成情況較好。
四、主要經驗及做法、存在的問題和建議
(一)主要經驗及做法
xx年,我辦制定和修訂了金融業發展扶持獎勵政策,主要按如下原則進行:
(1)堅持“突出重點,扶大扶強”原則,集中財力辦大事,堅持以我市產業發展重心為導向,側重支持與產業重點方向一致且可以形成規模效應的金融業部分領域,著力解決“撒胡椒面”問題。
(2)貫徹落實國家、自治區近年來出臺的重點扶持的金融業相關領域的文件精神。
(3)貫徹落實中央、自治區關于供給側改革和穩增長中減輕企業負擔、降低企業融資成本相關政策措施。
(4)維護政府的公信力,確保政策修訂合法合規,推動我市金融產業持續健康發展。
(5)避免重復原則,取消多頭獎勵的政策。
(6)嚴格按程序組織申報和審核。對申請補助獎勵的金融機構,嚴格按照《xx市金融產業專項發展資金申報指引》中的要求進行申報,由市金融辦對受理的申報材料進行審核查驗,市財政局按規定進行資金撥付,保證項目從申報立項到執行結束的監管過程嚴格規范、程序合規。
(二)存在的問題
xx年金融產業專項發展資金總額4532.26萬元,獎補企業數為51家,部分單位獎勵資金較少,激勵作用有限。
(三)建議和改進措施
1.政策建議
持續加大我市金融業發展扶持獎勵工作力度,確保扶持獎勵政策的延續性和穩定性,對加快我市金融業健康、有序發展尤為重要。
2.改進措施
建立健全專項資金獎補審核和協調機制,為申報單位提供服務與支持;強化對申報材料的審核和相關企業業務經營情況的監督管理,以有利于我市小額貸款公司的健康發展;及時制定專項資金獎補的有關政策實施細則,以利于規范審批程序和標準;盡快建立科學的效益性評價體系,定期對專項資金的績效進行評價,為市政府調整和完善政策的提供重要參考依據。
五、其他需說明的問題
無
產業項目績效自評報告 篇16
一、部門(單位)概況
(一)機構組成。
南江縣殘疾人聯合會是財政全額撥款參照公務員法管理事業單位,南江縣殘疾人聯合會本級參照公務員法管理編制5名,內設1個職能機構:內設辦公室1個。下屬單位殘疾人就業服務所事業編制7名。
(二)機構職能。
1.聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人的合法權益,為殘疾人服務;
2.團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自立,為社會主義現代化貢獻力量;
3.弘揚人道主義精神,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人;
4.開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的服務環境和條件,幫助殘疾人平等參與社會活動;
5.貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,實施殘疾人事業的政策、規劃和計劃,調查掌握殘疾人狀況,向政府提出決策建議,對有關業務領域進行指導管理;
6.承擔縣政府殘疾人工作聯合會日常工作,做好綜合、組織、協調和服務工作;
7.協助有關部門組織制定殘疾人勞動就業工作計劃,組織實施殘疾人分散按比例就業;
8.協助有關部門制定組織實施殘疾人教育工作,協助有關部門制定殘疾人扶貧計劃,組織實施殘疾人專項扶貧工作;
9.指導和管理各類殘疾人社團組織;
10.承擔縣委縣政府和上級殘聯交辦的其他工作。
(三)人員概況
南江縣殘疾人聯合會屬于一級預算單位。內設1個職能機構:辦公室。南江縣殘疾人聯合會編制共計12人,南江縣殘疾人聯合會本級現實有人員5人,下屬單位就業服務所現實有人員7人,本單位財務由分管財務副理事長負責,設會計、出納各1名,按照《行政單位會計制度》進行會計核算。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況。
20xx年本年收入合計813.08萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入598.74萬元,占73.64%;政府性基金預算財政撥款收入214.34萬元,占26.36%。
(二)部門財政資金支出情況。
20xx年本年支出合計813.08萬元,其中:基本支出181.46萬元,占22.32%;項目支出631.62萬元,占77.68%。
三、部門財政支出管理情況
20xx年部門財政支付整體運行及執行情況。20xx年整體完成情況較好,均已完成既定的各項目標任務。
1、20xx年一般公共預算財政撥款基本支出181.46萬元,其中:人員經費166.55萬元,主要包括:基本工資46.68萬元,津貼補貼35.45萬元,獎金47.92萬元,機關事業單位基本養老保險繳費13.18萬元,職工基本醫療保險繳費5.77萬元,公務員醫療補助繳費1.39萬元,其他社會保障繳費2.67萬元,住房公積金9.89萬元,退休人員目標績效生活補助3.6萬元等。日常公用經費14.91萬元,主要包括:辦公費3萬元,水費0.1萬元,電費0.5萬元,郵電費0.5萬元,差旅費3.16萬元,公務接待費0.5萬元,工會經費1.66萬元,福利費2.2萬元,公務用車運行維護費0.2萬元,其他交通費3.09萬元。
2.項目支出:共計631.62萬元。一般公共預算417.28萬元,其中:第二代殘疾人證工本費4.8萬元,駐村工作經費3萬元,殘疾人扶貧對象生活補貼34.13萬元,殘疾人臨時困難救助資金30萬元,殘疾人工作經費8.6萬元,殘疾人“智慧量服”經費25.7萬元,殘疾人基本康復服務116.05萬元,殘疾人實用技術培訓10萬元,智力、精神和重度肢體殘疾托養服務30萬元,殘疾人康復和托養機構設備補貼50萬元,殘疾人家庭無障礙改造45萬元,殘疾人創業就業補貼30萬元,專(兼)職委員勞務補貼16萬元,特殊教育及殘疾人大中專學生補助10萬元,“量體裁衣”式殘疾人個性化服務工作經費4萬元。基金預算(彩票公益金)214.34萬元,其中殘疾兒童康復93.17萬元,殘疾人體育7萬元,殘疾人家庭無障礙改造40萬元,殘疾人文化服務34.17萬元,殘疾人康復和機構設備補助20萬元,殘疾人助學20萬元。
(一)制度建設情況。
1.工作制度。為加強業務工作管理,制定了政務信息公開管理制度、計算機網絡安全管理制度、信訪接訪制度、公共機構節能管理制度等相關制度。
2.紀律制度。為加強對各項工作辦理的紀律約束,制定了黨風廉政制度。
3.財務制度。為加強資金和財務管理,制定了財務管理制度、公務卡結算制度等。
4.內控制度。為加強內部控制管理,規范單位內部經濟和業務活動,強化對內部權力運行的制約,加強廉政風險防控,制定了涉及內部控制管理的預算管理、收支業務管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等六大領域相關制度以及失業保險基金內控管理制度,梳理了全部工作流程,制作了流程圖,設置了崗位并明確了崗位職責及流程說明。
(二)績效目標管理情況
1.預算編制。在年度預算編制中,嚴格按照財政印發的預算編制口徑和標準編制人員經費,根據上年度項目支出情況,結合部門重點工作實際,本著厲行節約、突出重點的原則打緊安排,按照“二上二下”的預算編制要求編制本部門預算,預算編制依據充分,符合本部門工作實際需求。
2.績效目標設立。按照《預算法》以及財政20xx年部門預算編制口徑及要求,我會對殘疾人證工本費、殘疾臨時困難救助、殘疾人“智慧量服”工作經費、駐村工作經費、殘疾大中專助學、殘疾家庭無障礙改造、殘疾人工作經費等7個預算項目編制了績效目標,對20xx年重點工作按照上級業務主管部門下達的目標績效結合20xx年中央和省級對殘疾人事業發展補助資金的目標要求以及我會工作實際,設立了工作目標,績效目標設立完整,符合項目業務工作實際要求,可行性強。
3.績效目標監控。我會年初預算的項目為專項工作經費或特定人員經費,制定了資金使用支付審核審批程序,在項目實施過程中,嚴格按照業務開展情況、業務進度進行資金計劃申報,資金支付嚴格審核審批流程進行。績效目標監控管理規范,制度建設完整,形成了長效機制。
4.績效評價。年度結束后,對20xx年度的主要業務工作和重點工作進行了全面梳理,在全面總結的基礎上形成了總結報告,根據業務工作開展情況以及資金的使用情況對整體支出和各項目支出進行績效評價,評價依據完整,客觀、公正。
(三)綜合管理情況
1.政府性債務管理。我單位無政府性債務,每月按要求政府債務管理系統進行零報告。
2.政府采購實施計劃。20xx年預算政府采購計劃327.1萬元,執行政府采購計劃327.1,政府采購完成率100%。
3.“三公經費”使用。
(1)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算為0.5萬元,完成預算0.5萬元的100%,嚴格執行公務接待管理制度,嚴格控制陪餐人數、接待標準、接待次數,對無實質意義的來人來客不予接待。
(2)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.2萬元,占100%;公務接待費支出決算0.5萬元,占100%。具體情況如下:
①因公出國(境)經費支出0萬元,20xx年度無預算支出。
②公務用車購置及運行維護費支出0.2萬元,20xx年度公務用車維護保險等費用。
其中:公務用車購置支出0萬元。截至20xx年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:越野車1輛。
公務用車運行維護費支出0.2萬元。
③公務接待費支出0.5萬元,完成預算0.5萬元的100%。公務接待費支出決算與預算持平,主要原因是:嚴格執行公務接待管理制度,嚴格控制陪餐人數、接待標準、接待次數,對無實質意義的來人來客不予接待。其中:國內公務接待支出0.5萬元,主要用于來客來訪、考察調研等開支。
4.資產管理。截至20xx年12月31日,我單位自用固定資產64.41萬元,占賬面固定資產總額的100.00%,其中:在用64.41萬元,占賬面固定資產總額的100.00%。無閑置、待處置(待報廢、毀損等),資產管理嚴格按照國有資產管理相關規定,在資產管理信息管理系統進行了全部錄入,新購資產同時進行了賬務處理,按規定計提折舊,信息系統數據與財務賬數據一致。
5.信息公開。20xx年度預算批復后,按規定及時在南江縣人民政府門戶網站進行了公開,公開內容包括部門職能、主要工作、年度預算、“三公”經費、政府采購計劃、績效目標等內容。
6.依法接受審計及財政監督情況。20xx年度接受巡察回頭看專項檢查已經結束,目前已經完成整改。
(四)綜合績效情況
1.重點項目績效評價結果。各重點項目設立依據充分,符合項目業務工作要求,立項程序合規,目標設定切實可行,經費安排與工作相適應,資金用途明確,內控措施較為健全,工作開展嚴格按照相關規定執行,項目數量、質量完成好,進度安排合理,具有良好的社會效益,可持續影響明顯,工作軌跡資料齊全,財務管理制度健全,資金撥付審批程序合規,財務核算及時,會計信息真實,工作開展成效明顯,服務對象當事人雙方滿意度高,資金使用績效好。
2.部門職能完成情況。20xx年我會為500余名殘疾人提供就業咨詢,對申報且符合條件的440名居家靈活就業殘疾人給予就業(創業)直補,對40名殘疾人開展精準中式川菜、面點培訓,分片區對600名殘疾人開展實用技術培訓;聯合縣財政局,制定印發《南江縣殘疾人就業保障金征收使用管理實施辦法》,安置86名殘疾人在企事業單位就業;扎實抓好特殊教育,全縣6-15周歲適齡殘疾兒童少年入學率達100%,資助86名殘疾學生及殘疾人子女就讀大中專院校;全力做好殘疾人精準康復工作,落實殘疾兒童康復訓練78人;免費為36名下肢殘疾人安裝假肢,為1100余名有需求的殘疾人適配輪椅、助聽器、拐杖等輔具,對290名困難群眾實施白內障住院減補。邀請省八一康復中心專家來南開展巡診義診活動,為300余名群眾進行骨關節手術篩查,當場解決一部分疑難雜癥問題,并動員7名患者到省八一康復中心進行檢查,已免費對1名患者成功進行骨關節病手術,對247戶殘疾人家庭實施無障礙改造。推進東西部協作工作開展,與浙江東陽市殘聯簽訂幫扶協作協議,并為我縣捐贈殘疾人護理床、輪椅、助聽器等輔助器具110部,幫扶30名高中階段的困難殘疾學生及殘疾人子女,各項工作實現了穩中有進的目標,取得了較好的成效,獲得社會公眾的一致好評。
四、評價結論
從整體情況來看,我會高度重視財政資金的支出績效,無論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關,嚴格按照單位預算進行整體支出,嚴守法律、紀律底線,嚴守各項財經紀律,嚴格執行資金管理相關規定及單位財務制度,所有項目資金嚴格按照項目申報的實施方案組織實施,并加強對項目實施全過程的日常監督,切實做到項目資金專款專用,無挪用、套取、占用等違規現象,但在目標績效管理制度中缺少創新。
五、存在的問題及建議
(一)存在問題。
存在的主要問題:一是個別項目資金支付進度緩慢,未達到資金預期目標;二是個別支出支付進度安排不夠合理;三是個別項目預算支出范圍不夠合理。
(二)改進建議。
一是加強預算編制的前期調查研究,進一步提升預算的科學性、合理性和實用性;二是加強預算執行管理,及時掌握預算執行情況和進度;三是根據工作開展情況合理調整支出進度。
產業項目績效自評報告 篇17
為加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據縣財政局有關要求,我單位對整體支出情況進行了自評,現將自評情況報告如下:
一、部門基本情況
(一)部門概況
德江縣殘疾人聯合會成立于1991年,屬群團組織,是代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人的合法權利;為殘疾人服務、管理和發展殘疾人事業。機構內設:辦公室、綜合股、勞動就業服務所、托養中心、康復中心、法律維權站。人員參照公務員管理,財政全額撥款單位,現有在崗在編人員14人,經費實行統一核算。
(二)部門績效目標的設立情況
縣殘聯績效目標主要圍繞貧困殘疾人鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接;大力提升殘疾人社會保障和基本公共服務水平;推動殘聯改革向縱深發展;積極營造殘疾人事業發展良好環境等履職目標設立。具體包括:1.殘疾人提升工作目標:實施殘疾人創業就業項目,讓貧困殘疾人家庭達到共同增收、增強致富的目標;實施陽光家園計劃補助項目,改善殘疾人的生活質量;實施鄉村產業扶貧基地項目,讓困難殘疾人家庭達到共同增收脫貧致富目標;實施無障礙改造項目,改善部分殘疾人生活條件。2.殘疾人保障工作目標:實施殘疾人城鄉醫療保險繳費補助項目,改善殘疾人生活質量。3.殘疾人就業工作目標:實施殘疾人培訓,穩定和擴大殘疾人就業,保障有就業需求的殘疾人普遍得到就業服務和職業培訓,提高殘疾人就業能力。4.殘疾人康復工作目標:實施精準康復項目,實現殘疾人基本得到康復救助的目標。5.殘疾人其他事業支出目標:不斷改善殘疾人生活質量。
(三)部門整體收支情況
1.收入情況:20xx年年初預算收入342.14萬元。
2.支出情況:20xx年支出年初預算342.14萬元,本級實際支出231.044萬元,其中,基本支出185.24萬元,項目支出48.804萬元。
“三公”經費支出情況:20xx年我會沒有出國出境人員,無公款出國(境)經費支出,公務接待費支出0.08萬元,公務用車購置及運行費支出1.02萬元。
(四)部門預算管理制度建設情況
為規范本單位預算管理,提高資金使用效益,我單位完善了《德江縣殘疾人聯合會預算管理制度》。我會財務支出管理嚴格依法依規依程序,努力做到公開、公平、公正。在嚴格執行國家、省、市、縣財政有關法律法規的同時,明確了經費審批權限及程序、經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督,開展公用經費使用監督,相關制度規定執行到位。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的。本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我會財政預算資金的使用管理情況,為切實提高財政資金使用效益,強化預算支出的責任和效率提供參考依據。
(二)自評指標體系。主要:1.職責履行良好;2.履職效益明顯;3.預算配置科學;4.預算執行有效;5.預算管理規范。
(三)自評組織過程。按照縣財政局績效評價規程要求,我會財務室人員在自評的基礎上,查閱相關文件資料和財務憑證,對收集資料進行定量定性分析,綜合評議后形成評價結論,出具績效評價報告。
三、評價情況分析及綜合評價結論
20xx年,根據年初工作規劃和重點性工作,圍繞縣委、縣政府工作總體部署,積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。
(一)評價情況
1.預算編制。我會編制的《德江縣殘疾人聯合會20xx年部門預算及“三公”經費預算編制說明》,對部門整體預算及“三公”經費預算都進行了分配,并將公共財政預算撥款、政府性基金撥款、納入財政專戶管理的收入安排的資金、未納入財政專戶管理的收入安排的資金、上年結余收入全部編入部門預算。
預算績效目標編制方面,我會所編制的部門整體績效目標是按照《貴州省預算績效評價結果應用暫行辦法》以及市、縣財政局有關精神,符合我會的實際職責以及我會20xx年度的工作計劃,且編制的目標明確,對每個重點項目都進行了細化,目標設置合理。
2.預算執行。20xx年我會的資金支出符合國家、省、市、縣財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定,資金分配有完整的審批程序和手續,資金按規定程序進行撥付,且資金支出符合部門預算批復的用途,支出不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。會計信息資料真實、完整,各種管理制度健全。
3.履職及效益。
(1)職責履行。我會較好完成了20xx年殘聯整體績效項目的支出工作以及其他工作。績效目標實際完成率、績效目標完成及時率、績效目標質量達標率均為100%。
(2)履職效益。經濟效益方面:20xx年通過實施殘疾人扶貧、就業、康復等項目,殘疾人生活得到較大改善,鞏固了脫貧成果,發揮了很好的經濟效益。社會效益方面:通過扶貧、培訓、精準康復等方式,為殘疾人創造更多就業崗位,帶動貧困對象增收,讓殘疾人及時得到康復救助,促進社會穩定和諧發展。社會公眾或服務對象滿意度方面,經過調查走訪,扶持對象對我會履職效果的滿意程度達到100%以上。
4.績效評價。我會對20xx年殘聯整體項目展開了績效自評,也對我會整體支出展開了績效自評,并按要求及時提交了自評報告及佐證材料。
(二)綜合評價結論
經過績效綜合分析,我會20xx年整體支出績效自評得分98分。
四、存在的問題和整改情況
(一)存在的問題
項目相關管理制度還有待完善。因部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性,特別是上級補助支出的不確定性,所以導致預算控制率不確定。
(二)整改情況
1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內部機構各站(室)的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性,提高預算的合理性和準確性。
2.加強財務管理,嚴格財務審核。按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用。
3.加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。
4.加強隊伍建設,抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業務指導,培養項目和部門的績效管理隊伍,建立績效評價的長期機制。
五、績效自評結果應用
通過績效自評工作的開展,縣殘聯將評價結果作為各項目改進管理和安排以后年度預算的重要依據,各項目針對自評中存在的問題及時進行調整管理方式,加強財務管理,完善管理辦法,切實提高項目管理水平、財政資金的使用效益和工作效率。
六、主要經驗及做法
20xx年,在縣委、縣政府的領導和市殘聯的正確指導下,通過全縣殘聯系統工作人員和社會各界的共同努力,我縣的殘疾人事業繼續保持了良好的發展勢頭,各項工作取得了一定的成績,主要是:一是抓落實,圓滿完成《德江縣“十三五”加快殘疾人小康進程規劃》目標任務。二是抓基礎,殘疾人基本服務設施建設有新的突破。三是抓培訓,殘疾人就業培訓工作邁出新步伐。四是抓服務,基本康復服務和殘疾預防取得新進展。五是抓宣傳,扶殘助殘的良好社會氛圍日益濃厚。六是抓作風,殘聯機關履職服務能力明顯提升。
產業項目績效自評報告 篇18
一、項目基本情況
(一)項目立項背景及實施目的。依據《甘肅省殘疾人就業保障金征收使用管理實施辦法》有關規定,結合我市殘疾人工作實際,20xx年度殘疾人就業保障金項目資金主要用于支持幫助轄區內殘疾人就業增收和保障殘疾人生活。
(二)項目預算安排及使用情況。市財政局下達20xx年殘疾人就業保障金項目資金300萬元。其中,市殘聯使用68萬元,下達涼州區殘聯137萬元、民勤縣殘聯21萬元、古浪縣殘聯42萬元、天祝縣殘聯32萬元。截止20xx年12月底,殘疾人就業保障金項目支出資金247.54萬元,結轉下年資金52.46萬元。
(三)項目計劃內容及實施情況。項目主要用于殘疾人職業培訓、職業教育和職業康復支出;殘疾人就業技能文化生活展示服務費用;殘疾人從事個體經營、自主創業、靈活就業的經營場所租賃、啟動資金、設施設備購置補貼;補貼輔助性就業機構建設和運行費用;用于促進殘疾人就業和保障困難殘疾人、重度殘疾人生活等其他支出。
(四)項目組織管理。20xx年市殘聯殘保金項目根據摸底調查的情況進行任務分配。其總體目標、計劃沒有調整,都能按照文件要求,推進各項計劃任務的實施,基本完成了項目的階段性目標,總體進度正常,實施良好。任務完成后,市殘聯逐項對目標完成、資金進度進行督促檢查,通過檢查,各項工作進展到位,全部符合要求。
二、項目績效目標
項目總目標:切實用好用足殘疾人就業保障金,提高殘疾人就業增收水平,細化優化殘疾人就業服務供給,扶持殘疾人就業創業,促進殘疾人就業,保障殘疾人權益。
階段性目標:開展盲人按摩、實用技能、業務培訓;支持特殊教育;慰問就業困難殘疾人;扶持就業創業基地、盲人按摩實訓基地、輔助性就業機構;扶持殘疾人靈活就業及開展就業服務。
三、評價基本情況
各項目實施單位嚴格根據殘保金項目計劃安排開展項目活動,及時掌握各項目實施過程情況,使殘保金項目按質按量完成。
(一)績效評價目的、對象和范圍。本次績效評價工作的目的是考察項目實施的真實性、項目資金的到位率,項目實施的綜合效益。通過開展項目績效自評工作,探索建立規范的財政專項資金績效自評指標體系,完善財政預算編制方法,并為以后年度該項資金績效目標申報提供決策依據。全面了解本項目的進展、資金使用、執行情況以及項目的產出及效益,有利于相關單位總結經驗、發現問題、加強管理,保證財政資金使用管理的規范性、安全性和有效性。
對象及范圍:20xx年殘疾人就業保障金的使用。對全市殘疾人教育、就業、殘疾人培訓等生活、工作各方面殘保金的使用情況。
(二)績效評價原則、評價方法、評價指標體系、評價標準。
評價原則:實事求是的原則
評價指標體系:根據《武威市市級項目支出績效財政評價和部門評價工作規程》等文件精神,確定本次績效評價指標的'整體框架,針對項目構建指標體系;然后根據各子項目權重計算形成報告最終得分;
評價方法:采取目標預定與實施效果比較法的評價方法
評價標準:按照預定的指標體系,對項目設置相應指標進行評價。
(三)績效評價工作過程
根據市財政局的文件要求,為做好本次績效評價工作,市殘聯專門成立了由分管領導任組長的績效評價工作領導小組,統籌指導協調績效評價工作。認真核查了有關文件、相關合同、會計憑證及檔案歸集等資料進行了查看,同時根據各實施單位上報的年度報表數據和項目實施情況書面材料進行評價分析,形成自評結論。
四、評價結論及分析
經過對20xx年組織實施項目的資金安排和使用情況、組織實施管理情況以及項目實際績效情況等進行綜合分析評價,本項目綜合得分為96.2分,績效等級為優。20xx年通過殘保金項目的實施,我市殘疾人工作得到了提升,殘疾人生活質量得到了提高,接受教育得到了保障,為我市殘疾人事業的發展做出了貢獻,得到了社會的認可和殘疾人的好評。
五、績效評價指標分析
(一)項目決策情況。
立項依據充分性:根據《甘肅省殘疾人就業保障金征收使用管理實施辦法的通知》《武威市加快推進殘疾人小康進程實施方案》《武威市助盲就業脫貧行動實施辦法》等文件,實施殘保金項目,促進殘疾人就業、保障殘疾人權益,規范殘保金使用管理。
立項程序規范性:20xx年的殘保金項目計劃由市殘聯根據當年工作計劃及縣區實際情況,通過調研分析確定具體項目報黨組會議研究通過后,再報市財政局對計劃中的所有項目進行調研審核,確定具體任務數及金額數,通過后市殘聯與市財政局聯合發文下發《關于下達殘疾人就業保障金項目補助資金的通知》。
績效目標合理性:殘保金項目涉及到的范圍有殘疾人教育、就業、扶貧、職業培訓及就業服務等關于殘疾人的各項服務及保障。
績效指標明確性:根據批復的殘保金項目補助資金計劃,把殘保金涉及的具體項目目標任務數分解至實施科室和縣區殘聯實施,根據相關的文件確定相關項目資金額度、明確目標、具體實施過程效果。
資金分配的合理性:項目實施按照文件規定測算資金,預算資金分配、測算依據充分,任務數與資金量相匹配,分配額度合理。
(二)項目過程情況。
20xx年財政預算安排殘保金300萬元,實際支出247.54萬元,結轉下年資金52.46萬元。通過自查,項目資金及時完全到位,項目進度符合目標要求,資金能及時運用到實施項目中,做到專款專用,專人管理,無擠占、截留、挪用、克扣或超范圍使用上級財政專項資金的現象存在。
(三)項目產出情況。
開展盲人按摩、實用技能、業務培訓服務殘疾人400人次,殘疾人至少掌握一門技能;扶持就創業基地、盲人按摩實訓基地和輔助性就業機構8家,安置帶動殘疾人就業、服務殘疾人400人次;慰問就業困難殘疾人超過150人次;補貼特殊教育學校2家。
六、項目主要經驗及做法
20xx年殘保金項目的實施,工作開展目標明確,程序步驟明晰,工作指標細化,檢查督促嚴格,較好的完成了項目任務。通過項目的實施,我市殘疾人工作得到了提升,殘疾人生活質量得到了提高、接受教育得到了保障,為我市殘疾人事業的發展做出了貢獻,得到了社會的認可和殘疾人的好評。
七、存在的問題及原因分析
20xx年,市殘聯殘保金項目的實施,在加快市殘疾人事業發展方面發揮了重要的作用。但也存在著一些不足,主要有:個別項目還不能滿足殘疾人多樣化的培訓就業需求,項目部分措施投入產出比不高。
八、有關建議
針對以上問題,今后將圍繞殘聯的重點工作,組織遴選項目,預算編制前充分調研分析,嚴格按照項目管理要求,加強對專項資金項目監督、管理、評價、服務等工作,努力做到預算編制的準確性,保質保量完成各項任務。
產業項目績效自評報告 篇19
一、項目概況
(一)項目單位基本情況
陵水縣園林環衛服務中心于20xx年5月10日掛牌成立,為人民政府直屬的正科級公益一類事業單位,主要負責城市環境衛生市政園林和路燈的監督管理工作。貫徹執行國家以及省、縣有關市政基礎設施、園林綠化、環境衛生管理工作的方針政策、法律、法規、規章制度和園林綠化、環境衛生發展規劃。負責實施《海南省城市市政設施管理條例》、《海南省城鎮園林綠化條例》、《城市綠化條例》;負責實施本縣轄區內的市政設施管理和園林綠化工作;指導全縣鄉鎮鎮墟綠化工作。實施《城市市容和環境衛生管理條例》;負責縣城區域主要道路的清掃保潔以及生活垃圾、建筑垃圾、糞便的收集清運和無害化處理。負責縣城區域公園、公共綠地、街道綠化的建設和管理工作,負責全縣環境衛生檢查、驗收、考核工作。負責縣城區域園林綠化、環境衛生、路燈等市政基礎設施的規劃建設、管理及審批。負責市政設施、園林綠化、環境衛生的監察工作。承辦縣政府和上級主管部門交辦的其他工作。現任主任顏天明。
(二)項目績效目標、績效指標設定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標
項目績效目標為:建構宜居、宜商、宜游的和諧縣城,構建文化廣場假山及水池。
(三)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。
項目性質:經常性項目。
用途:主要改造建設文化廣場假山及水池改造工程。
主要內容:
1.原有部分建構筑物拆除工程、鋼結構工程、屋面防水工程、假山塑型工程、假山面層涂料工程等;
2.文化廣場水池釉面磚拆除工程、池面鋪裝工程、噴泉水池和景觀水系防水工程、過濾池、新鋪拼圖面磚、不銹鋼射燈、管道工程等。
涉及范圍:本項目建設地點為陵水黎族自治縣文化廣場內。
1.假山建設內容為設計紅線占地面積516.8平方米,南至北弧形長度最長部分約63m,東西寬度約最長約12m。內容含拆除原有建筑部分構建及構筑物、新建假山塑照工程等;
2.水池建設內容為改造結構總面積2600㎡;水系提升改造3500㎡主要改造建設內容為文化廣場水池改造工程、文化廣場景觀照明電氣工程(包含假山電氣工程)和文化廣場水池循環水給排水工程。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)。
該項目的.年預算經費為600萬元,由縣財政全額投入,項目資金已全部到位,實際使用資金600萬元。
(二)項目資金使用情況分析(主要是指財政資金)。
實際使用資金600萬元,該項目20xx年無結余情況。
項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制定及執行情況)分析。
該項目資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規范,會計核算結果真實、準確,未發現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析。
該項目為我局20xx年政府投資一般項目和儲備計劃表內的項目。20xx年8月14日完成工程招投標工作,20xx年9月1日進場施工,工期180日歷天,截至目前已完成工程量的100%,未驗收。
(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析。
本項目根據項目建設管理相關辦法規定進行管理,并按有關項目招投標程序進行招標,中標后與服務公司簽訂承包合同書,制定經費使用計劃等,我局好評小組每月定期報送項目執行和評分報告,接受縣紀委監察局、審計局、財政局等相關部門的監督檢查。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況分析。
該項目的年預算經費為600萬元,由縣財政全額投入,項目資金已全部到位,實際使用資金600萬元。資金使用涵蓋我局各個部門多個方面的工作,使得我縣“文化廣場假山、水池改造工程”工作得到有序的開展。
(二)項目績效目標未完成原因分析。
該項目績效目標完成較好,無未完成狀況。
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。
我局在績效自評方面人員配備還顯不足,項目支出運行實踐經驗還欠缺,相關制度建設還待進一步加強。
六、其他需說明的問題,比如當年未完工項目后續工作計劃等。
無其他需說明情況。
產業項目績效自評報告 篇20
根據《自治區衛生健康委員辦公室關于開展20xx年度衛生健康項目績效評價工作的通知》文件精神,現將我院20xx年度寧夏結核病防治項目績效自評情況報告如下:
一、項目基本情況
根據20xx年寧夏重大公共衛生結核病項目管理方案和分級診療原則,在“三位一體”新型結核病防治服務模式下,開展普通肺結核和耐多藥肺結核診斷、治療及隨訪檢查、監測、報告、患者追蹤、治療管理工作。保障不間斷的肺結核藥品供應,落實政府對結核病患者的惠民政策,基本實現項目目標,防控工作成效顯著。
二、評價工作開展情況
寧夏第四人民醫院按照結核病防治項目支出績效自評表的要求完成了對20xx年結核病防治項目的自評工作,自評總得分為99.1。
三、項目實施情況
(一)項目決策
寧夏第四人民醫院依據結核病防治項目績效目標相關要求有序的開展工作,分別制定了產出指標、經濟效益指標和滿意度指標。并根據工作所需調整了經費使用計劃,基本完成了項目既定目標。
(二)項目管理
1.20xx年項目經費撥入金額為372萬元,其中政府采購190萬元,結核病防治工作經費182萬元,上年結存13.5萬元。
2.寧夏第四人民醫院嚴格按照項目資金財務管理要求,在項目執行過程中未發生擠占挪用項目經費的情況。
3.寧夏第四人民醫院財務科每月對項目經費使用情況進行內部審核,對相關業務科室提交的經費使用計劃進行核查,確保項目經費安全使用。
4.寧夏第四人民醫院按照20xx年結核病項目管理方案的要求,組織全區各市、縣(區)具體實施。
四、項目績效情況
(一)主要工作指標完成情況
1.病原學陽性率
20xx年全區共發現活動性肺結核患者2545例,與20__年2553例相比略有下降;其中病原學陽性肺結核患者1249例(涂陽917 例,僅培陽156例、僅分子生物學陽性173例、僅病理性陽性3例),與20__年(958例)相比上升了30.38%;病原學陰性患者1103例,無病原學結果2例,結核性胸膜炎患者190例。肺結核患者病原學陽性率為53.04%。
2.總體到位率
20xx年全區網絡報告肺結核患者及疑似患者共6584例:應轉診患者5320 例,到定點醫院就診5182例,總體到位率97.41%,其中轉診到位2524例,追蹤到位1771例,其他方式到位887例。確診為活動性肺結核1678例,其中初治涂陽 673例,復治涂陽 25例,涂陰 826例,未查痰 1例,結核性胸膜炎153 例,到位后確診率32.28 %。
3.病原學檢查陽性肺結核患者密切接觸者篩查率
20xx年全區病原學檢查陽性肺結核患者密切接觸者登記數 3725例,接觸者篩查數3672 例,病原學檢查陽性肺結核患者密接者篩查率為98.58%。
4.耐多藥篩查率
全區推送篩查初治涂陽肺結核患者1163例,篩查 1060例,耐藥篩查率91.14%;推送高危人群耐藥篩查患者 187例,耐藥篩查164例,高危人群耐藥篩查率為87.70%。
5.普通肺結核患者治療成功率
全年登記肺結核患者2542例,成功治療2289例,轉入耐多藥患者63例,診斷變更患者29例,成功治療率為93.43%;登記涂陽患者937例,治愈764例,涂陽患者治愈率81.5%。
6.耐多藥肺結核患者納入治療率
全區共發現耐多藥患者89例,納入治療管理的患者73例,納入治療率82.0%。
7.基層醫療衛生機構肺結核患者規范管理率
20xx年全區登記肺結核2542例,規范服藥患者2452例,基層醫療衛生機構肺結核患者規范管理率為96.5%。
8.艾滋病病毒感染者結核病篩查率
20xx年全區艾滋病病毒感染者結核病篩查率為92.5%。
(二)項目效果
1.經濟效益
(1)通過對到結核病定點醫院就診的可疑肺結核患者提供一定減免費用,減少患者的疾病經濟負擔;
(2)成功治愈的患者從事本職崗位工作時間增多,減少家庭疾病支出,創造更多的社會財富。
2.社會效益
(1)早發現和早治療傳染源,減少其對健康人群的傳播,避免新患者的產生。
(2)免費藥品的持續供應,提高患者治愈率,降低結核病死亡率;
(3)檢測時間由傳統方法需2個月縮短到兩個小時,極大地縮短了診斷時間,避免了診斷延誤。
3.生態效益
通過對傳染性肺結核的治療減少其對健康人群的危害和對環境的污染,控制肺結核及耐藥肺結核發病率,改善我區居民生活質量,延長患者壽命。
4.可持續影響
早期發現及早期治愈患者,減少在健康人群中傳播機會,減少發病率,有效降低寧夏結核病疫情;通過縮短肺結核患者的確診和治療時間,可以減輕患者醫療負擔,提高患者的滿意度。
5.服務對象滿意度
通過縮短肺結核患者的確診和治療時間,可以減輕患者醫療負擔,提高患者的滿意度。
五、存在問題
(一)結核病患者經濟負擔過重。目前,全區已將結核病納入門診大病統籌范圍內,結核病患者自付比例依然較高,未達到中蓋結核病項目要求的普通病人30%和耐多藥病人10%的自付比例的目標。
(二)近年來抗結核藥品漲價過于迅速,導致每年采購藥品數量不能滿足所發現的肺結核患者治療所需,出現藥品短缺現象。
(三)中轉項目里對耐多藥患者只提供發現費用,不提供治療藥品和檢查費用,導致耐多藥患者不能按照既定的化療方案完成療程,出現化療方案變更等情況。無法保證患者的治愈率。
六、相關建議
(一)隨著肺結核患者診療工作全部轉為各市、縣定點醫院模式病人的診斷費用和檢查費用增加較多,中央所提供的專項經費已經不能滿足基本需要。急需增加,確保多渠道籌資有效銜接。
(二)隨著新診斷技術的應用,目前檢查項目未納入醫保,不能滿足工作所需的情況下應當增加中央專項經費對此項工作的支持。
產業項目績效自評報告 篇21
一、基本情況
20xx年,平山縣共有教職工5659人,其中普通教育教學人員4799人、職業教育人員378人、特殊教育人員16人。共有學生73063人,其中普通教育學生68416人、職業教育學生4647人、特教學生66人。20xx年,平山縣教育局共收到上級轉移支付資金18411.8萬元,其中:支持學前教育專項資金620萬元,特殊教育資金28萬元,大學生新生求助36萬元,高中教育20xx萬元,義務段教育12956萬元,職業教育1474.8萬元,其他普通教育1207萬元。
二、績效自評工作開展情況
對資金項目績效自評工作高度重視,成立了資金項目績效自評領導小組,專門組織相關部門進行了數據收集和梳理,確保了數據科學性和完整性。
三、綜合評價結論
根據《河北省教育廳、河北省財政廳關于印發河北省城鄉義務教育“兩免一補”實施細則的通知》(冀教財〔20xx〕49號)文件要求,按照公平、公正、公開的原則,確保國家資助政策落實到位,確保每一位符合資助條件的家庭經濟困難學生都受到國家的資助。
四、績效目標實現情況分析
上級轉移支付18411.8萬元,資金全部到位,到位率100%。
1.在資金使用過程中,做到以下幾點:
(1)嚴格按照該專項資金的使用范圍,堅持用制度規范專項資金的管理使用。
(2)專款專用管理。在資金管理使用上,嚴格按照各項專項資金使用用途安排該專項資金的支出使用,嚴格遵守“專款專用”原則,嚴格落實專項資金的'申撥、使用審批手續,充分發揮資金使用效益。
(3)嚴格實行單獨核算,單獨設置會計科目進行記賬管理,使專項資金來源去向明了,避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。
(4)加強內外監督。定期對專項資金規范使用管理情況的監督與指導,積極接受上級部門監督。
2.項目績效指標完成情況分析
(1)項目資金設置:預算項目符合上級有關政策規定,有明確的績效目標,目標與部門職責一致,準確反映目標完成情況。
(2)項目產出管理:確保城鄉義務教育補助資金及時、足額發放到家庭經濟困難學生的手中。
五、績效自評工作的經驗、問題和建議
經驗:及時撥付資金,有利于義務教育階段困難學生改善生活條件。
問題及建議:一是建檔立卡等四類人員實施動態管理,容易造成各學段人數變動,需與鄉村振興局、民政、殘聯等部門定期溝通,及時更新建檔立卡等四類人員信息庫,確保應助盡助。二是通過近幾年公辦園與普惠性民辦幼兒園建設,幼兒教師編制數量明顯不足,尤其是公辦在編幼兒教師人數少,盡快與編辦、人社等部門溝通,解決幼兒教師編制問題。
產業項目績效自評報告 篇22
一、項目概況
(一)項目資金申報及批復情況。達川區疾控中心20xx年結核病防治項目預算資金5萬元,由年初進行了申報,財政資金下達后,全部用于結核病防治。
(二)項目績效目標。對肺結核患者進行診斷、登記、定期復診檢查和健康教育等。降低結核病新發感染,擴大免費結核病治療覆蓋面,提高救治質量和水平,提高他們的生活質量。
(三)項目資金申報相符性。項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
(一)資金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃及到位。達川區疾控中心結核病防治項目經費年初預算資金5萬元,計劃資金全部到位,主要為地方財政資金。資金到位率為100%、到位及時。
2、資金使用。截止20xx年12月底,結合病防治項目資金支出5萬元,主要用于結核病人的檢測、治療、結核病預防知識宣傳培訓等。資金支付與預算相符。
(二)項目財務管理情況
結核病防治項目經費采取授權支付形式,由財務科,按項目進度嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用,及時、規范對收支進行賬務處理和會計核算。在資金使用過程中,嚴把監督審核關,建立健全內部審批。同時,定期或不定期對資金使用、管理情況進行自查和檢查,在實施項目過程中,厲行節約,避免浪費,使項目資金能最大限度地發揮其作用。
(三)項目組織實施情況
區疾控中心高度重視結核病病防治項目,并成立了以疾控中心主任為組長,分管副主任為副組長,辦公室、業務科室負責人為成員的結核病防治項目得工作領導小組。財務專門制定了財政專項資金管理制度,所有項目資金的使用都嚴格按照財政專項資金管理制度開支,做好賬務設置和賬務管理。
1、以實行目標倒逼制為抓手,各責任部門定期向領導小組反饋一次工作進展情況和存在問題。
2.以年終實行結核工作單項考評獎懲制度為動力,指標完成情況進行考評。
3.以動態督導為依托,確保各項工作按質、按量、按時完成。
三、項目績效情況
(一)項目完成情況。一是人員培訓:今年3-5月,我科對全區鄉鎮衛生院防癆人員及鄉村醫生等以片區為單位進行了全面系統的結核病知識培訓,參會人員共計達1000余人。二是督導工作:每季度對各片區中心衛生院及鄉鎮衛生院進行一次督導,并在督導中至少訪視2個病人,了解該片區存在的問題,并做好督導記錄,對存在的問題及時解決,并對督導情況進行了通報。并將結核病防治工作與基本公共衛生服務聯系在一起,組織培訓肺結核健康管理服務規范,做到職責清晰,管理到位。三是雙感工作:20xx年我們對確診的所有肺結核患者進行了HIV篩查,其中查出HIV陽性1例,艾防科轉診2例。3例雙感患者都接受了正規的雙感治療。
(二)項目效益情況。
1、加大了全區結核病防治工作的覆蓋面,充分發揮政府的主導作用和社會的廣泛參與,及時、有效地落實各項防治措施,遏制結核病在我區的傳播和蔓延,有力推動了我區結核病防治工作。
2、為耐多藥肺結核患者得到及時而規范的醫療服務,防止出現因病致貧、因病返貧問題,降低其患病和死亡,減少在人群中的傳播,推進健康達川工作,對轄區耐藥病人進行了摸底登記。
四、問題及建議
(一)存在的問題
1.肺結核病人病原學診斷比例偏低;痰培養和藥敏檢測覆蓋率不高,涂陽培陽率不高;耐多藥患者發現率偏低。
2.督導管理人員流動性大,結核病患者難以克服被歧視心理,易拒絕上門隨訪和面對面訪視。
(二)相關建議。
1、進一步提高肺結核患者病原學陽性率以及耐多藥肺結核高危人群耐藥篩查率。
2、加強學校結核病防治工作,做到有培訓、有考核、有督導、有反饋,建立學校與疾控結防工作的長效管理,明確部門職責。規范開展學校結核病疫情處置。
3、強化重點人群篩查和監測,對病原學檢查陽性肺結核患者的密切接觸者、艾滋病病毒感染者和病人、65歲以上老年人、糖尿病患者等進行結核病感染癥狀的篩查,及早發現結核病患者。
4、開展形式多樣結核病核心防治知識的宣傳,使知識知曉率達85%以上。
產業項目績效自評報告 篇23
一、部門概況
(一)部門基本情況
20xx年沅陵縣水庫移民管理局實有在職人員138人,其中行政編制人員25人,事業編制人員113人。內設辦公室、開發安置科、工程管理科、計劃財務科、人事教育科、政策法規科、后期扶持科。下設移民培訓中心和15個鄉鎮移民工作站。主要工作職能是:組織編制移民安置規劃及移民后扶規劃;制訂并組織實施年度安置、開發計劃;負責督查驗收由移民資金實施的移民開發安置項目;負責移民補償費、移民安置和開發資金的使用與管理工作;負責移民后期扶持資金與移民困難扶助金的發放與管理工作;對移民資金使用情況進行監督檢查;做好移民培訓、移民信訪接待和庫區社會穩定工作;參與和配合有關部門做好水庫突發性地質災害的調查、防治等工作。
(二) 部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍。
20xx年我單位實際支出總計5620.65萬元,其中:一是基本支出2175.86萬元,含工資福利支出1726.95萬元,商品服務支出393.64萬元,對個人和家庭補助支出45.46萬元,資本性支出9.81萬元;二是項目支出3444.80萬元,包括移民后扶直補資金支出2994.80萬元,移民后扶項目支出450萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
基本支出是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出,主要用于職工的基本工資、津貼補貼、獎金及社會保障繳費;商品和服務支出主要用于全局的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費;對個人和家庭的補助主要用于員工的退休費、撫恤金、生活補助。我局根據國家有關財經法律法規和單位實際,制定和完善了一系列的財務管理制度,在資金使用上堅持執行國家財經法規和單位財務管理制度的規定;資金撥付有合法的憑據和手續,相關發票由財務室審核后,報分管財務領導簽字,資金審批程序完整,保證了資金使用的合法、合規。資金使用方面無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
在“三公”經費的使用和管理上我局進一步貫徹落實中央八項規定和湖南省委“九條規定”,建立了本部門“三公”經費等公務支出管理制度及厲行節約制度,加強經費審批和控制,規范支出標準與范圍,并嚴格執行。按照上級要求嚴格執行了公務接待制度和內部審批制度,嚴格控制接待標準,遵循厲行節約反對浪費的原則,堅持從嚴從簡,堅持公開透明,接受各方監督,對無公函的公務活動不予接待,不存在公款大吃大喝及高檔消費娛樂等情況。20xx年公務接待費預算數10萬元,實際支出2.23萬元, 實際支出小于年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經費支出。公務用車購置和維護經費0萬元。因公出國經費0萬元。
(二)專項支出
1、專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。
大中型水庫后期扶持基金3444.80萬元,一是直補到人、用于移民生產生活補助;二是項目扶持,用于基礎設施、安全飲水、生產開發等方面,解決移民村群眾生產生活中存在的突出問題。
2、專項資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。
撥付資金嚴格執行《湖南省水庫移民資金管理辦法》、省移民局下達的項目年度計劃和省財政廳下達的資金計劃實施項目。
3、專項資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。
嚴格執行《湖南省財政廳、湖南省水庫移民開發管理局關于大中型水庫移民后期扶持基金使用管理有關事項的通知》(湘財綜[20xx]24號)、《湖南省水庫移民資金管理辦法》(湘財綜[20xx]27號)、《湖南省水庫移民開發管理局關于移民扶助金使用管理有關事項的通知》(湘移發[20xx]9號)、《沅陵縣水庫移民資金管理暫行辦法》和《沅陵縣水庫移民管理局財務審批制度》等相關規定,確保了移民項目按計劃組織實施,確保了資金專款專用。
三、部門專項組織實施情況
(一)專項組織情況分析,主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
1、前期準備:20xx年我們狠抓項目申報、決策等前期準備工作。主要是把好3個環節:一是把好村申請環節,每一個項目申報都必須召開移民群眾座談會商議通過并公示;二是把好鄉(鎮)申報環節,接到村(居)申請報告后,鄉(鎮)黨委政府召開專題會議進行審議,以政府文件形式申報到局黨組;三是把好局黨組審定環節,接到鄉(鎮)的書面申報后,由局黨組組織局班子成員及相關業務科室對每個項目的可行性及績效性進行現場考察調研,審定最終的項目計劃。
2、組織實施:我縣的移民項目前期工作較為規范,先后制定出臺了《移民后扶項目申報審批制度》《移民工程項目審批制度》《移民產業項目管理制度》。計劃下達后,我局及時組織相關設計單位、鄉鎮人民政府、移民站、村組現場進行勘測設計,依程序辦理開工手續,下達開工令。三是項目驗收,項目完工后,由項目實施單位申請,相關科室牽頭,組織鄉鎮人民政府、移民站、村居組成聯合驗收組對項目進行驗收,驗收合格的隨即移交給村居,并辦理資金結算手續。
3、分析評價:移民扶持基金績效評價是加強財務管理、保證資金安全和績效的重要抓手。我局黨組十分重視,根據項目分布、受益人口、受益程度、項目緊迫性進行綜合評價,確保了專項資金的績效管理工作達到預期目標。
(二)專項管理情況分析,主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。
項目建設過程中嚴格執行《沅陵縣移民工程項目管理暫行辦法》相關規定,縣移民局項目分管領導、聯鄉領導和工程科、安置科、財務科等不定期對項目施工進度、質量進行了抽查和跟蹤檢查,確保了項目建設未發生質量問題。
四、資產管理情況
(一)國有資產占用使用情況說明
截至20xx年12月31日,我單位事業單位國有資產 664.3萬元, 流動資產 532.47 萬元,占資產總額 80.16%; 固定資產 131.83萬元,占資產總額19.84 % 。我單位共有車輛0臺,沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。
(二)資產管理工作的成效及經驗
1、建立資產管理制度,合理配備并節約,有效使用資產,提高資產使用效率,保障資產的安全和完整。
2、管理和使用堅持統一政策,統一領導,分級管理,責任到人,物盡其用的原則。
3、建立和完善了行政事業單位國有資產基礎數據信息庫。
五、部門整體支出績效情況
從自評情況來看,我局部門支出績效考評整體上完成了年初設定的績效目標,保障了部門各單位的正常運轉,促進了水庫移民開發安置事業發展,充分發揮了財政資金的經濟效益和社會效益。我局工作經費等公務費認真執行年初部門預算和縣級財政資金管理相關要求,有效防止了超預算,保障了機關有效運轉;堅持嚴格執行財經紀律和法規,嚴格按照厲行節約的要求,精打細算,規范機關事務管理工作,進一步在機關財務、公務用車、公務接待等方面加強集中管理,統籌安排,提高了服務質量,降低了運行成本,合理配置,提高保障能力。整體支出績效自評得分97分。
六、存在的主要問題
(一)預算編制有待進一步優化和細化。
(二)沒有專門的資產管理員,人員配備有待加強。
(三)資金到位不及時。
七、改進措施和有關建議
(一)進一步細化預算編制工作,認真做好預算的編制。確實加強內部機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制;編制范圍盡可能地全面、不漏項,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。在日常預算管理過程中,要進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。要進一步完善內部管理制度,加強經費審批和行政成本控制,規范支出標準與范圍,并嚴格執行。
(二)進一步加強資產管理,合理配備資產管理人員。
(三)積極爭取資金,著力化解存量資金。
產業項目績效自評報告 篇24
一、績效自評工作組織開展情況
產業化辦對項目績效自評工作高度高度重視,將績效理念貫穿于日常,落實到具體工作環節,安排專人對20xx年產業強鎮項目的基礎資料進行核實、分析、整理,依據年度目標,對年度指標值的'完成情況進行計算核實,確定最終得分,完成績效自評表。
二、績效目標實現情況
通過自評,20xx年產業強鎮項目,按照預期的績效目標全部完成。該項目扶持馬鈴薯初加工企業2個、單個實施主體補助金額小于60萬且占實際投資的比例不超30%、新增就業崗位30個以上,提高企業的示范帶動作用效果明顯,項目合格率、完成及時率達到100%。
三、績效目標設定質量情況
20xx年產業強鎮項目,設定扶持馬鈴薯初加工企業數量、單個實施主體補助金額、單個實施主體補助占實際投資的比例、項目合格率、項目完成及時率、預算成本控制率、新增就業崗位、提高企業的示范帶動作用等績效目標,設定清晰準確,績效指標全面完整、科學合理,績效標準恰當適宜、易于評價。
四、整改措施及結果應用
通過對半截塔鎮內的富龍公司、泓輝公司的扶持,幫助兩家公司提高基礎設施質量,增加其帶動能力,完善生產設備。
產業項目績效自評報告 篇25
為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)精神及《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求,根據《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕2號),教育部在對各地報送的20xx年度支持地方高校改革發展資金區域績效自評材料審核評價基礎上,對20xx年度支持地方高校改革發展資金項目進行了績效自評。現將績效自評情況報告如下。
一、基本情況
(一)轉移支付概況
1.政策背景
根據《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(20xx—20xx年)》精神,為了促進區域間高等教育事業協調發展,全面提高高等教育質量,20xx年,財政部、教育部聯合印發了《關于進一步提高地方普通本科高校生均撥款水平的意見》(財教〔20xx〕567號),要求各地建立地方高校生均撥款標準動態調整機制,逐步提高生均撥款水平,原則上要求到20xx年底各地地方高校生均撥款水平不低于12000元,同時中央財政建立“以獎代補”機制,設立“地方高校生均撥款獎補資金”。同年,為進一步加大各級財政投入,完善中央財政對地方高校發展支持政策,探索和建立保障有力的地方高等教育投入新機制,中央財政在原“中央與地方共建高等學校資金”基礎上,設立支持地方高校發展資金,支持地方高校的重點發展和特色辦學。
20xx年12月,財政部、教育部聯合印發了《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號),在原支持地方高校發展資金、地方高校生均撥款獎補資金基礎上,整合設立了支持地方高校改革發展資金,重點支持各地改革完善地方高校預算撥款制度,逐步提高生均撥款水平,支持地方高校深化改革和內涵式發展,加強教學實驗平臺、科研平臺、實踐基地、公共服務體系和人才隊伍建設,提高教學水平和創新能力;支持地方按照國家有關重大決策部署,推進一流大學和一流學科建設等。資金采取因素法分配,分配因素包括生均撥款類因素、發展改革類因素。生均撥款類因素占75%,主要包括生均撥款水平、在校生人數、獎補比例或定額等;發展改革類因素占25%,主要包括地方高校數量、所在區域及財力狀況、學科水平等質量指標、改革管理情況、落實國家重大政策等(包括“一省一校”“雙一流建設”等)。
2.資金情況
中央資金投入情況。根據《財政部教育部關于提前下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕202號)及《財政部教育部關于下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕73號),20xx年度,中央財政下達支持地方高校改革發展資金共計366.75億元,其中提前下達329.67億元,當年下達37.08億元。
地方資金投入情況。各省(區、市)切實強化省級統籌,積極履行與事權相對應的支出責任,共同推動省域內地方高校教育改革發展。據統計,20xx年度地方資金投入共計435.84億元。
(二)整體績效目標情況
1.年度總體績效目標
一是各省(區、市)的地方公辦普通本科高校生均撥款全省平均水平不低于12000元。二是各省(區、市)的地方公辦普通本科高校預算撥款制度不斷完善。三是各省(區、市)的地方高校辦學條件得到改善,辦學質量得到提升,人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新等各方面水平不斷提高,更好服務區域和國家經濟社會發展。四是相關省(區、市)地方高校建設一流大學和一流學科取得進展,綜合實力進一步提升,中西部優質高等教育資源進一步增加。
2.績效指標
根據20xx年度總體績效目標,教育部對產出、效益和滿意度指標進行了細化,從各省(區、市)生均撥款、支持的學科數量、受益學生、地方高校滿意度等方面進行更精準設定。
(三)區域績效目標情況
20xx年初,各省(區、市)根據區域地方高校改革相關規劃、資金提前下達額度、上年度專項執行情況等因素,設定區域績效目標,報教育部、財政部審核。20xx年3月,教育部成立績效目標審核工作組,從績效目標完整性、相關性、適當性和可行性等方面,對各省(區、市)報送的20xx年度區域績效目標表進行審核,并反饋審核結果及修改建議,督促有問題的省(區、市)重新修改并報送。20xx年6月,財政部、教育部下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算,公開了20xx年支持地方高校改革發展資金整體績效目標,并同步下達了各省(區、市)的區域績效目標。
各省(區、市)教育主管部門和財政部門綜合考慮區域支持地方高校改革發展相關規劃、區域績效目標設定情況、區域地方高校發展基礎、資金分配方案、項目績效目標申報情況等因素,在下達資金時,將區域績效目標和分解目標一并下達。
二、綜合評價結論
在對各省(區、市)區域績效自評審核評價基礎上,對照整體績效目標,從預算執行率、總體目標完成情況、各項績效指標完成情況等方面,對支持地方高校改革發展資金項目進行了績效自評,自評得分為93.56分,綜合評定等級為“優”。
三、績效目標完成情況分析
(一)資金使用管理情況分析
1.預算執行情況分析
20xx年,支持地方高校改革發展資金共投入資金804.05億元,截至20xx年底,累計支出749.01億元,預算執行率為93.15%。其中:中央資金共投入366.75億元,累計支出333.05億元,預算執行率90.81%。地方資金共投入435.84億元,累計支出414.55億元,預算執行率為95.12%;其他資金共投入1.46億元,累計支出1.41億元,預算執行率96.58%。
2.資金管理情況分析
(1)中央資金管理情況
一是用制度規范。為規范和加強支持地方高校改革發展資金管理,提高資金使用效益,財政部、教育部聯合印發了《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號),明確了資金管理原則、資金支持方向、資金分配方式、資金管理要求等內容。財政部、教育部在《關于下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕73號)中,進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求,要求各地切實發揮省級統籌作用,按照輕重緩急原則合理安排預算,做好分校預算安排工作,重點向困難地區和薄弱環節傾斜,向辦學質量高、辦學特色鮮明的高校傾斜,支持做好衛生健康人才培養工作,科學分配資金;要求各地要切實加強資金管理,對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為,將按照有關規定嚴肅處理。
二是用平臺監管。為確保各項財政教育投入政策落實、加強地方教育主管部門對教育經費的使用監管、進一步提升支持地方高校改革發展資金等轉移支付資金管理水平,教育部建設了“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”,加大對各地支持地方高校改革發展資金分解下達和支出進度的監控,確保資金按照規定時限下達到各地及所屬學校,及時發揮資金效益。
(2)地方資金管理情況
一是落實資金管理辦法要求,合理統籌使用資金。各省(區、市)嚴格按照《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號)要求,遵循“中央引導、省級統籌、科學規劃、合理安排、權責清晰、規范管理,專款專用、注重績效”的原則進行資金管理。在分配資金時,結合本地區高等教育改革發展重點工作和省級財政資金安排情況,加大省級統籌力度,突出支持重點,強化政策導向,并同發展改革委等部門積極溝通,防止資金、項目安排交叉重復或缺位。
二是部分省(區、市)制定出臺相關資金管理辦法等制度文件,保障政策落實。如,河北省制定出臺了《關于進一步加大財政教育投入提高資金效益的通知》(冀財教〔20xx〕6號),不斷優化教育支出結構,保證各項教育政策落到實處,提高資金使用效益。
三是應用監督檢查多種手段,督促各高校落實資金管理主體責任,確保資金使用安全規范。如,重慶市建立預算執行情況月報制,落實績效過程監控,切實督促項目學校加快執行進度,提高資金使用效益;湖南省在項目執行過程中,督促高校嚴格按照批復的績效目標和資金使用管理要求,以高校教學條件建設為重點,統籌推進教學科研平臺以及人才隊伍建設,并將項目進展情況定期報省財政廳和省教育廳備案。
(二)總體目標完成情況分析
20xx年,支持地方高校改革發展資金有效推動了各省(區、市)改革完善地方高校預算撥款制度,逐步提高了生均撥款水平,促進了地方高校持續健康發展;支持地方高校深化改革和內涵式發展,加強教學實驗平臺、科研平臺、實踐基地、公共服務體系和人才隊伍建設等,提高了教學水平和創新能力;有力支持了地方推進一流大學和一流學科建設等。總體目標完成情況較好。
(三)績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標
①各省(區、市)生均撥款水平,該指標的指標值為“達到12000元”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,各省(區、市)生均撥款水平均在12000元以上,指標完成率為100%。
②支持的學科數量,該指標的指標值為“達到600個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的學科數量實際完成值達到600個,指標完成率為100%。
③支持的教學實驗室數量,該指標的指標值為“達到1000個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的教學實驗室數量實際完成值達到1000個,指標完成率為100%。
④支持的科研基地和實訓中心數量,該指標的指標值為“達到1000個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的科研基地和實訓中心數量實際完成值達到1000個,指標完成率為100%。
⑤支持的創新團隊數量,該指標的指標值為“達到300個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的創新團隊數量實際完成值達到300個,指標完成率為100%。
(2)質量指標
①地方高校預算撥款制度逐步完善。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,支持地方高校改革發展資金項目的實施,促使各省(區、市)的地方高校預算撥款制度逐步完善,逐步構建起了“科學規范、公平公正、導向清晰、講求績效”的地方高校預算撥款制度。
②地方高校基本辦學條件逐步完善。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,支持地方高校改革發展資金項目的實施,促使各省(區、市)的地方高校基本辦學條件不斷完善,辦學質量不斷提升。
③一級學科評估排名全國10%以內個數(A類學科),該指標的指標值為“達到80個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年地方高校一級學科評估排名全國10%以內個數(A類學科)達到80個,指標完成率為100%。
④地方高校獲得國家科學技術獎個數,該指標的指標值為“達到15個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年地方高校獲得國家科學技術獎個數達到15個,指標完成率為100%。
⑤地方高校辦學質量提升。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,地方高校辦學質量逐步提升,進一步提高了地方高校的學科綜合水平。
2.效益及滿意度指標完成情況分析
(1)社會效益指標
受益學校數指標值為“700余所”,受益學生數指標值為“近1300萬人”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年,“支持地方高校改革發展資金”受益學校數632所,受益學生1042.74萬名。
(2)可持續影響指標
20xx年,各省(區、市)通過“支持地方高校改革發展資金”,發揮校園文化育人功能,并通過校園文化建設品牌培育工程、特色項目創建計劃、優秀成果宣傳展示等方式,扶持和建設校園知名度高、社會影響力大、師生參與面廣、開展活動時間較長的校園文化品牌,不斷推進有國際影響力的高水平、中國特色大學建設,促進高校持續健康發展。
(3)服務對象滿意度指標
地方高校滿意度,該指標的指標值為“≥80%”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年資金惠及的省(區、市)地方高校滿意度平均值超過年度80%的目標。
四、績效自評結果應用和公開情況
(一)加強績效自評結果應用
一是督促地方教育主管部門、高校和財政部門高度重視自評發現的問題,認真整改,通過不斷完善現有政策、調整優化重點支持方向、嚴格預算績效管理的全流程規范執行等手段逐步提升支持地方高校改革發展等轉移支付績效自評工作質量。二是建立績效自評結果與下年度預算安排和政策調整掛鉤機制,將績效自評結果作為申請及分配預算資金、調整完善政策和改進管理的重要依據,強化績效評價結果對預算安排的剛性約束,激發預算績效管理的內生動力。
(二)逐步推動自評結果向社會公開
根據《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)和《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕2號),督促地方各級教育主管部門嚴格按照預算績效管理和信息公開相關工作要求,逐步推進績效目標、評價結果等信息公開,明確工作程序,規范工作要求,做好宣傳引導,主動接受社會監督。
五、有關建議
進一步加大重視程度,提高績效自評質量。省級教育部門和省級財政部門應進一步加大重視程度,嚴格按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)及《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求開展績效管理,做好績效自評。績效自評涉及多個環節,應強化過程管理,切實做好績效目標設置和審核、績效目標過程監控以及績效自評涉及的每個環節,助力績效管理水平不斷提升。
嚴格績效目標設置審核與調整,夯實績效自評基礎。省級教育部門和省級財政部門應根據中央要求及省域高等教育事業發展實際情況、規劃情況,按照轉移支付資金使用要求合理設定績效目標和績效指標,確保績效目標指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。對中央主管部門審核存在問題的區域績效目標,省級應及時調整報備,切實夯實績效自評基礎。
產業項目績效自評報告 篇26
一、項目概況
永順縣城市管理和行政執法局編制數102人,其中行政編8人,現有9人,超編1人,事業編94人,現實有人數94人。下設二級機構3個,執法大隊,處罰中心,環衛所。該項目由執法大隊負責,搞好廣場環境。執法大隊下設廣場管理站,管好廣場的環境衛生,樹枝的修剪,水管維修,燈及線路的維修,堅持“屬地管理、條塊結合、以塊為主、責權一致”的原則進行管理和執行。共修剪樹枝兩萬余,水管1000多米,換新燈兩個,線路20xx多米,整修廁所兩個,讓所有居民有良好的生活娛樂環境,為實現長效目標打下堅實的基礎
二、項目資金使用及管理情況
(一)20xx年我局的廣場維修專項資金計劃20萬元,實際到位20萬元,全部為財政預算撥款。總投入納入縣財政預算的廣場維修經費20萬元,嚴格按照專項資金的.管理,沒有挪用該專項資金的違法違紀現象。
(二)20xx年我局的廣場維修經費開支為20萬元,財政撥廣場維修經費20萬元,用于樹枝整修1萬元,水管維修2萬元,燈及線路維修18萬元,共計20萬元。
三、為保證專項資金的專款專用
我局從20xx年就制定了《永順縣城市管理和行政執法局專項資金管理辦法》,嚴格遵循預算、厲行節約的原則,實行專賬管理、專款專用。照縣財政制度同我局報賬員到財政有關部門報賬方可進行,為保證專項資金的專款專用,我局成立了專項資金領導小組,由局長王經淼審核,副局長曾群簽字同意報銷,財務人員共同監督方可報賬支出。保證的專項資金的專款專用。
四、項目績效情況
廣場維修是一項長期性的工作,也是關乎群眾生活、出行、娛樂環境的重要工作。20xx年我局著重加強民生和影響群眾切身利益的工作入手,將兩個廁所進行全面整修,樹枝修剪,線路及燈的整修,讓人民滿意,讓政府滿意。
五、其他需要說明的問題
(一)下步工作中,我局將繼續加強廣場的環境和整潔工作,突出人居環境改善,嚴格按照縣委縣政府的目標管理要求,強化責任落實。不斷吸取先進的城市管理理念,全力提升城市管理水平。
(二)主要經驗做法、存在的問題和建議。
凡是涉資金使用的工作,局黨組都嚴格按照制度要求,認真研究,確保每一分錢都用在刀刃上。二是優化組織結構。在人員資金嚴重不足的情況下,我局以工作完成為中心,以強化城市管理為目的,及時調配人員,自籌資金增加城市管理員,保證了廣場有舒適的休閑娛樂環境。
存在的問題和建議:工作人員不分節假日、雙休日的工作,加班工作經費得不到保障,工作積極性逐步下降,希望增加財政投入。
產業項目績效自評報告 篇27
一、項目基本情況
支持勞動者自主創業、自謀職業,推動解決特殊困難群體的結構性就業矛盾。
二、項目績效自評工作開展情況
1.前期準備
一是建立和完善自評工作的組織機構,按照行政事業單位內部控制規范化工作要求,成立了保山市市場監督管理局內部控制工作領導小組,下設工作小組。明確分管財務的局領導牽頭組織開展自評工作,財務科牽頭組織實施自評工作;二是及時召開領導小組辦公室會議,明確定本年度開展績效自評項目,研究自評工作開展方式和問題,提出解決方案;三是按照績效評價的要求,明確工作職責和工作步驟,確保自評工作按期、保質完成。
2.組織實施
一是及時召開績效評價培訓會議,明確專門人員負責具體工作。二是及時組織內部業務科室應積極配合做好自評的有關工作。三是根據已設定的績效目標,認真總結20xx年創業擔保貸款各項工作目標任務完成情況,按時完成項目績效自評報告。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
20xx年,市財政下達了創業擔保貸款獎補專項資金9.30萬元。
2.項目資金執行情況。
項目資金使用依據相關的管理制度規定。項目資金使用,符合《會計法》、《預算法》等國家財經法規和單位財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定。資金的撥付有完整的審批程序和手續。項目資金支付嚴格執行預算執行進度要求。
3.項目資金管理情況。
專款專用,嚴格控制項目資金開支標準,項目經費納入單位財務統一管理,將會議費、交通費、接待費、辦公費等成本性支出嚴格控制在合理范圍內,本著節約成本、提高資金使用效率的精神管理好項目經費,杜絕經費支出隨意性。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況100%。
2.效益指標完成情況100%。
3.滿意度指標完成情況100%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
20xx年完成各項績效目標。
五、績效自評結果
20xx年度創業擔保貸款獎補專項資金項目績效評價自評分100分,等級為“優”。
六、結果公開情況和應用打算
績效評價結果按照相關規定和要求,及時在單位門戶網站上公開。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
一是加強組織領導。市市場監管局黨組高度重視部門預算管理工作,把加強財務規范化管理作為一項重要政治任務來抓。成立了財規范化管理領導小組和辦事機構,主要負責人任組長,其他局領導擔任副組長,機關相關業務科室主要負責人擔任成員,為做好預算管理工作提供了堅實的'組織保障。
二是強化預算管理工作的全程性。在工作小組的領導下,及時協調相關業務科室,形成了財務科牽頭,具體項目實施科室為主體的預算編制、評價工作機制,預算編制、執行、監督、評價各工作環節均明確責任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進。
三是加強部門間協調配合,強化預算執行管理。針對績效評價工作綜合性、復雜性等特點,多次召開協調會,對項目績效指標設置完成情況、資金使用情況、項目管理等情況進行研究、討論,及時協調相關業務科室,加快預算執行進度,努力提高資金使用效率。四是加強監督指導。認真按照內部控制制度的有關規定,對預算、決算編制、執行情況進行監督,對及時解決績效中出現的問題、規范預決算編制和執行工作起到了積極作用。
八、其他需說明的問題
無
產業項目績效自評報告 篇28
一、績效目標分解下達情況
1、銜接推進鄉村振興資金下達及項目情況
20xx年汝南縣水產局“20xx年第一批水產養殖獎補項目”使用扶貧資金6.427萬元,“20xx年第二批水產養殖獎補項目”使用財政銜接資金0.432萬元,共計發放水產養殖獎補6.859萬元,在14個鄉鎮33個村委共計49戶203人脫貧監測戶受益。年經濟效益27.84萬元。
2、銜接推進鄉村振興項目資金績效目標設定情況
20xx年水產養殖獎補項目分兩批進行,實施了14個鄉鎮33個村委,補助水產養殖總面積347.95畝,項目獎補金額6.859萬元,受益脫貧困戶49戶203人,畝實現收入800元左右,年經濟效益27.84萬元左右。
二、績效自評工作開展情況
開展績效自評工作以來,汝南縣水產局針對項目績效設定目標標準,對全部脫貧困戶水產養殖獎補項目情況進行了自評核查,逐項對照,嚴格自查自評,項目績效目標完成情況良好,基本無差異。
三、績效目標自評完成情況
(一)銜接推進鄉村振興資金投入情況。
1、項目資金到位情況
“20xx年第一批水產養殖獎補項目”6.427萬元于20xx年6月15日資金發放到位。“20xx年第二批水產養殖獎補項目”0.432萬元于20xx年9月30日發放到位。發放獎補資金6.859萬元。
2、項目資金執行情況
嚴格按照脫貧困戶發放標準,對脫貧貧困戶每戶每畝獎補200元/畝,最高全年獎補不超過5000元的標準,逐一核實,補資金6.859已經全額發放完畢。
3、項目資金管理情況
項目資金進行專項專賬管理,財政資金到位后及時發放。
(二)績效目標完成情況
1、產出指標完成情況
20xx年水產養殖獎補項目共分兩批進行,在全縣14個鄉鎮33個村委,水產養殖總面積347.95畝,項目獎補金額6.859萬元,水產養殖獎補項目實施后受益貧困戶49戶203人,畝實現收入800元左右,年經濟效益27.84萬元左右。
2、效益指標完成情況
20xx年水產養殖獎補項目共分兩批進行,年經濟效益27.84萬元左右。帶動脫貧監測戶及周邊農戶發展水產養殖業可持續發展10年左右。項目績效效益指標均超額完成。
3、滿意度指標完成情況
20xx年水產養殖獎補扶貧項目貧困戶滿意度100%。
四、偏離績效目標的.原因和下一步改進措施
20xx年水產養殖獎補項目,年初上報項目庫及績效目標較早,脫貧困戶及鄉鎮上報積極,年中增加第二批次水產養殖獎補申報及資金發放,預期目標基本無偏差。在下一步的工作中,會在全縣開展全面走訪,在明年的脫貧困戶水產養殖獎補工作中,提升績效標準及完成準確度。
產業項目績效自評報告 篇29
一、部門整體績效自評得分
20xx年度黃岡市結核病防治院部門整體績效自評得分92.99分,結果為“優”。其中:預算執行情況得分13分,得分率65%;年度績效指標得分79.99分,得分率99%。
二、績效目標完成情況
1.執行率情況。
20xx年部門預算總支出1363.39萬元,部門決算總支出879.50萬元,資金執行率為65%。
2.完成的績效目標。
(1)新診斷的活動性肺結核患者病原學陽性率為52.80%。
(2)以各縣送痰菌標本總量和有耐藥篩查結果為統計單位,病原學陽性率患者耐藥篩查送檢率為84.20%,耐多藥肺結核高危人群耐藥篩查率為99.30%。
(3)利福平耐藥肺結核患者納入治療率為88.24%。
(4)利福平敏感/未知病原學陽性肺結核患者標準治療方案使用率為85%。
(5)活動性肺結核病患者治療成功率為98.30%,新涂陽肺結核患者治愈率為87.40%。
(6)初診患者查痰率為97.32%,新確診的活動性肺結核病患者的痰培養率為96.80%。
(7)報告肺結核患者和疑似肺結核患者的總體到位率為98.80%。
(8)病原學陽性肺結核患者密切接觸者篩查率為99.40%。
(9)跨區域流動的肺結核患者信息反饋率為100%,流動人口肺結核患者的治療管理率為80%。
(10)艾滋病病毒感染者結核病的篩查率為100%,艾滋病流行重點縣(區)結核病患者艾滋病病毒的篩查率為100%。
(11)結核分枝桿菌核酸檢測能力驗證覆蓋比例為100%。
(12)患者規則服藥率為98.14%,患者規范管理率為99.80%。
(13)開展結核病宣傳活動數1次。
(14)發現疑似結核病人數為21203人。
3.未完成的績效目標。
全市發現和治療活動性肺結核患者3405例,任務數為3410例。
三、存在的問題和原因
1.地方結核病防治經費的嚴重不足,導致開展各項結核病防治活動較為困難,影響了本市結核病防治工作的開展和可持續發展。學校結核病防治工作中,新生入學結核病項目經費未落實,導致大部分地區該項工作無法正常開展。
2.防治人力資源不足。按照《結核病控制工作規范》,市、縣兩級結防人員的數量和業務人員尚不能滿足目前工作的需要,加之結防人員調動頻繁,人員結構不合理,青黃不接,對業務工作不熟練,給開展常規工作帶來很多困難。個別地區實現“三位一體”整體移交以后,疾控機構結核病防治人員較少,不能滿足工作需求,導致結核病防治工作不到位,督導質量不高等情況。
3.醫防合作質量有待提高。部分市、縣部分綜合醫療機構肺結核及疑似肺結核病人登記、報告制度不夠健全,協調工作不夠暢通,登記、報告的病人轉診率不高,個別縣市綜合醫院還存在截留病人的現象。
4.耐多藥工作力度下滑。本市轄區內大部分耐藥病人均由武漢市發現,本市結核病高危人群發現工作進行較為困難,導致工作力度下滑,疑似耐多藥患者痰培養及耐藥篩查工作進展不順利。
5.部分地區基本公共衛生服務結核病項目開展不理想,患者管理流于形式,沒有落實等情況。
四、下一步擬改進措施
根據省級在20xx年的工作計劃要求,開展結核病防治工作,完成目標任務。
產業項目績效自評報告 篇30
一、項目基本情況
(一)項目基本情況簡介
20xx年項目支出主要涉及到部門預算項目,其中:以獎代撥工作經費50.45萬元;上繳工本費5萬元;培訓費20萬元;勞動人事仲裁工作經費15萬元;檔案管理費18.15萬元;招商引資工作經費5萬元;專業技術人員繼續教育培訓費16萬元。
(二)績效目標設定及指標完成情況
一是資金及時撥付到位,各項任務圓滿完成。20xx年圓滿完成省、市下達的各項任務。
二是嚴格遵守財務審批制度,財務管理進一步規范。近年來,我局嚴肅財經紀律,財務管理制度日趨完善,執行情況良好。項目資金嚴格按預算批復用途支付,支出符合國家財經法規和財務管理制度。資金撥付程序規范,并定期對資金使用情況進行檢查,隨著財務制度的不斷完善,資金使用率不斷提高。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我局本級財政預算資金的使用和管理情況,為切實提高財政資金使用效益,強化預算支出責任和效率提供參考依據。
(二)項目資金
20xx年部門預算總計742.79萬元,其中項目資金七項:以獎代撥工作經費50.45萬元,占部門預算數的6.79%;上繳工本費5萬元,占部門預算數的0.67%;培訓費20萬元,占部門預算數的2.69%;勞動人事仲裁工作經費15萬元,占部門預算數的2.02%;局機關檔案管理費18.15萬元,占部門預算數的2.44%;招商引資工作經費5萬元,占部門預算數的0.67%;專業技術人員繼續教育培訓費16萬元,占部門預算數的2.15%。
以上資金已經全部撥付到我局,并已全部投入到項目之中。
(三)項目組織情況分析
所有項目都詳細制定了方案,嚴格按方案組織實施,并定期對資金使用情況進行檢查。
(四)項目管理情況分析
嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規章制度。尤其是在專項經費支出上,我們能嚴格執行專項資金財務管理辦法,專款專用,無截留、無挪用等現象。為規范財務制度,我局制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內部控制制度》、《關于進一步規范內部管理的通知》等一系列內部制度。
三、項目績效情況
(一)以獎代撥工作經費50.45萬元
一是社保水平穩步提高。順利完成離退休人員基本養老金待遇調整,機關事業單位退休人員養老金待遇人均每月增長165元,企業退休人員養老金人均每月增長111元,城鄉居民基本養老保險基礎養老金提高至每人每月103元;全面落實低保、特困等困難群體基本養老保險應保盡保、應發盡發目標,完成社保兜底任務;為16764名被征地農民發放社保補貼共計1626萬元;完成工亡職工供養親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調標;繼續保持失業保險優惠費率、對不裁員或少裁員企業實施失業保險穩崗返還,減輕企業用工成本,發放穩崗補貼資金49.11萬元,惠及103家企業;繼續實施靈活就業困難人員和離校高校畢業生社保補貼優惠政策。二是深化改革持續發力。做好工傷保險全市統籌后與稅務、參保單位的主動銜接,創新補充工傷保險征繳方式,服務工作典型經驗被《中國勞動保障報》刊發推介;推行社保卡即時制卡機制,在全縣設立9個即時制卡網點,實現當日申領當日領取;全面啟動養老保險待遇統一通過社會保障卡發放工作;全面實行手機繳費、手機認證,覆蓋面進一步擴大,群眾辦事更便捷;微信公眾號網上運行管理不斷加強,信息化建設步伐加快。三是基金運行安全平穩。率先在全市完成養老保險待遇核查“回頭看”整改,追回社保資金159.8萬元,其中城鄉居民養老保險105.7萬元,企業職工養老保險54.1萬元,整改完成率100%;著力開展社保基金防風險堵漏洞專項整治,整改疑點數據9944條,整改資金205.88萬元;精心組織城鄉居民養老保險暫停領取待遇人員專項清理,待遇暫停14899人,已清理6206人,確保12月底完成清零;積極推動社保基金非現場監督工作,排查預警信息8條;嚴格規范退休手續辦理,全年審核企業職工正常退休手續333人,審核特殊工種提前退休35人,申報辦理病退人員退休27人;受理工傷案件152件,工傷認定186件,其中重傷案件141件,死亡案件3件,輕微傷案件40件,不予認定案件2件(含死亡1件)。
(二)上繳工本費5萬元
認真開展技能鑒定工作。一是嚴格按照鑒定規程辦事,認真落實考務有關要求。細化鑒定過程和步驟,建立健全職業技能鑒定的'檔案資料,對所有鑒定的人員建立了完整的信息數據資料檔案。二是加強技能鑒定考務管理工作。每次鑒定考試,我們都提前制定了鑒定實施方案,從組織領導、工作人員安排、考場準備、考評員、督導員、閱卷、評分等工作都做了細致的安排,保證每次鑒定考試嚴格按照程序和考核要求進行,遵循了考務管理的公正性原則、程序化原則、保密性原則。20xx年對育嬰員、汽車維修共2個工種150名考生進行了技能鑒定考核。
(三)培訓費20萬元
一是大力開展職業技能培訓。全年開展政府補貼性職業技能培訓9939人,其中農村轉移就業勞動者2508人,創業培訓940人,撥付就業培訓補助590.5萬元。二是加強勞動用工單位的培訓。為抓好《保障農民工工資支付條例》貫徹落實,舉辦建筑單位項目負責人、勞資專管員業務培訓會6場次,開展個別單位上門指導服務15場次,進一步規范工程管理。
(四)勞動人事仲裁工作經費15萬元
優化勞動爭議調解機制,全年處理案件551件,其中立案418件,案外調解處理44件,其中立案裁決108件,達成和解自愿撤訴及調解結案269件,結案率90.2%;為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養老保險金、解除勞動關系補償金以及拖欠農民工工資等共計922.46萬元。
(五)檔案管理費18.15萬元
20xx年檔案托管中心檔案托管改制企業在職14485人,退休13710人;農村參戰人員603人;學生檔案7531人;事業編5420人。對收集的檔案材料和新增的檔案及時進行了分類、整理、歸檔并錄入電腦,保證了檔案與材料查閱、歸檔的準確性、快捷性。對所有須歸檔的檔案材料經整理后,輸入電腦管理,極大地提高了檢索速度和檔案的質量。在接待查閱時做到分類記錄,一事一登記,準確無誤。認真搞好大中專畢業生的人事代理服務工作,截止11月底,共為1967名大中專畢業生做好檔案接轉。
(六)招商引資工作經費5萬元
一是成立了工作隊伍,制定了工作方案。成立了南縣人社局20xx年招商引資工作領導小組,由黨組書記、局長張建中任組長,由副局長寧永良任辦公室主任,由就業服務中心主任李全、社會保險服務中心周紅霞、勞動監察局局長陽文彬、辦公室主任彭冠銘為成員,辦公室設局辦公室,負責日常工作開展。下發了《南縣人社局20xx年招商引資工作方案》,號召全體工作人員參與到招商引資工作中來,對介紹有效信息的人員給予一定的獎勵。二是召開了黨組會議,明確了工作要求。4月27日的黨組會上,黨組書記、局長張建中就招商引資工作提出具體要求。明確了今年人社局的任務是上報一條有效信息;確定了全年工作經費為5萬元;要求班子成員積極收集有效信息,外出對接企業老板;招商的重點為我縣醫療產業園、服裝產業園等相關企業。三是服務全縣大局,積極對接企業。20xx年年底,在南縣籍成功人士周波的介紹下,我局副局長寧永良與廣東劉總取得了聯系,詳細介紹了南縣招商引資政策。劉總有意在南縣尋找合作企業,開展環保蘆葦竹制纖維袋生產。目前,劉總已與拓普公司對接,相關洽談工作正在有序進行。6月8日上午,我局副局長陳軍來對接湖南長峰電力有限公司李悠然總經理,在縣發改局申報儲能電站項目,預計投資4.3億元。9月中旬,黨組書記、局長卿云主動對接李總,協商項目建設相關問題。目前,該項目已與縣投促中心對接,工作推進順利。
(七)專業技術人員繼續教育培訓費16萬元
一是培訓內容豐富,注重實效。培訓在南縣黨校梯形教室以面授學習的方式進行,培訓內容為“專業技術人員在現代化新湖南建設中的擔當作為”等,做到了理論與實踐緊密結合。二是嚴肅培訓紀律,堅持從嚴考核。培訓中由培訓老師不定期查崗,并予以登記。培訓結束后進行考試,成績為查崗簽到和考試成績綜合得分,考核通過才準許畢業。20xx年開展事業單位專業技術人員繼續教育20期,參訓人員4251人,培養了一批高素質的專業技術人員。
四、存在問題
企業養老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務部門,社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年,擴面征繳空間縮小,加之部分企業欠繳社保費嚴重,民營企業和個體勞動者社保意識不強,靈活就業人員中斷參保人員增加等因素,我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰。
產業項目績效自評報告 篇31
根據《關于開展20__年度中央對地方專項轉移支付衛生健康項目資金預算執行情況績效自評工作的通知》要求,進一步規范財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。我中心對20__年度重大公共衛生專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現場評價相結合的方法,制定了評價實施方案,從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價。現將績效評價情況及評價結果報告如下:
一、專項基本情況
本次績效評價重大公共衛生服務項目、20__年上級安排專項經費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經費25.5萬元、重點地方病經費6萬元、艾滋病經費18.98萬元、免疫規劃擴免9萬元、結核病經費21.8萬元、傳染病防治經費及生態環境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經費5.1萬元)。上級經費支出實行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。
二、績效評價工作開展情況
20__年2月1日,我中心收到通知后中心領導相當重視,把各項工作安排到位,以中心主任蘭世燈為組長,舒象偉為副組長,以財務室為主成立了績效評價工作小組,展開了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛生服務專項資金項目資金的使用管理情況認真進行了一次績效評估。評價工作相關到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組采取:召開了每一項工作,座談會、聽取匯報、核查專項資金使用和管理、財務賬目等情況,了解資金使用效果及存在的問題。
(一)評價資料準備充分
我中心積極準備各項專項資金績效材料,各個項目工作人員互相協調。
(二)績效評價意識提升
各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識,對于專項資金績效評價常態化開展從理解、接收到積極配合,有效地促進了績效評價工作的開展。
三、綜合評價情況及評價結果(見附件)
20__年省衛健委公共衛生項目專項、治療艾滋病人160余人、免疫規劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行,精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強,完成了省廳下達食品安全風險檢測任務,讓老百姓得到了實惠,取得了良好的社會效益,受到廣大人民群眾的好評。
四、績效評價指標分析
1、網絡直報工作。
(1)法定傳染病監測報告情況:本年度,全縣共報告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例,死亡10例,報告病例數較去年同期下降了13.02%,發病率864.28/10萬,艾滋病死亡率為10例,發病數位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發疫情)處置管理:全縣報告感染性服泄25例,已開展流行病學調查和處置,未報告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風疹、病例。(3)突發公共衛生事件應急處置:報告突發公共衛生事件0例。(4)重點傳染病監測:20__年全縣報告手足口病282例,均已開展流行病學調查處置并采集標本送市疾控中心。
2、免疫規劃工作開展情況。
(1)、加強AFP病例監測管理,繼續保持無脊灰狀態。
按照《全國AFP病例監測方案》,進一步明確縣人民醫院、各鄉鎮衛生院等醫療衛生單位在AFP病例監測中的職責,加強AFP病例快速報告和常規報告特別是“零病例”報告的及時性,減少和杜絕病例漏報現象。全年未報有AFP病例。
(2)、加強麻疹監測工作,嚴防麻疹疫情暴發。20__年進行了麻疹疫苗應急接種,有效地控制了麻疹疫情。
(3)、加強疫苗接種,消除免疫空白。
在做好常住兒童常規免疫工作的同時,進一步加強了流動兒童和計劃外生育兒童的管理,加強對流動人口聚居地進行流動人口兒童的調查摸底登記,及時建卡、建證,消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應種人數為10506人,實種人數為10506人,接種率為100%;卡介苗應種人數為3367人,實種人數為3367人,接種率為100%;脊灰疫苗應種人數為14027人,實種人數為14027人,接種率為100%;百白破疫苗應種衛生為14571人,實種為14571人,接種率為100%;白破二聯苗應種人數為3536人,實種為3536人,接種率為100%;麻風疫苗應種人數為3685人,實種為3685人,接種率為100%;麻腮風疫苗應種人數為3806人,實種人數為3806人,接種率為100%;A群流腦疫苗應種人數為7237人,實種人數為7237人,接種率為100%;A+C流腦疫苗應種人數為6921人,實種人數為6921人,接種率為100%;乙腦疫苗應種人數為7173人,實種人數為7173人,接種率為100%;甲肝疫苗應種人數為3806人,實種人數為3806人,接種率為100%。
(4)、積極推廣兒童預防接種信息化管理。
繼續加強兒童預防接種的規范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統建設,對全縣所有接種門診進行了金苗助手客戶端現場操作指導,全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮衛生院4月份無掃碼接種外,各接種門診和產科醫院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作,每個接種門診都能熟練操作,并全縣系統運行正常。
(5)、生物制品管理和冷鏈運轉。
疫苗臺賬使用規范,達到了賬物相符,做好了生物制品的預算和分發工作,每次領取或分發的免疫規劃相關疫苗記錄清楚,包括疫苗的廠家、批號、效期、數量、溫度、領發人簽字等并在信息化系統中下發到各鄉鎮。冰箱溫度記錄完整,20__年全縣22個鄉鎮已經冷鏈運轉12次,冷鏈設備運行正常,保證了疫苗接種質量。
(6)、加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監測和個案調查。全年全縣沒有發生乙腦和流腦病例。
(7)、加強了AEFI監測及處置。全年共發生18例AEFI病例,19例為一般反應,均按規定進行了處置。
(8)、宣傳培訓和督導考核。
20__年舉辦了全縣免疫規劃業務人員相關培訓2期,每期培訓都得達到了預定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動1次,“7.28”宣傳1次,各鄉鎮宣傳活動共44次。全年對22個的鄉鎮進行6次督導,包括工作考核。督導注重了質量,收集了督導資料,建立了督導檔案;對發現的問題,提出改進意見,督促落實。
3、結核病工作完成情況。
本年度共完成結核病人發現任務82結核病人,其中涂陽患者完成27人,成功治療27人,治療率100%,涂陰患者完成55人,成功治療55人,治療率100%。全年以鄉鎮為單位的DOTS覆蓋率繼續維持在100%;穩步推進耐多藥肺結核規范化診療工作,加強耐多藥肺結發現及轉診診療工作,全年完成耐藥結核病患者2人,完成發現任務數2人的100%。
在“3.24”世界結核病日,以鄉鎮為單位開展了豐富多彩的宣傳活動,制作“社會共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅,6月份中心聯合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學進行“社會共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動。專家現場宣講了結核病防控知識,解答了同學們咨詢的結核病防治相關知識。進一步增強了學生衛生健康意識,消除了隨地吐痰等陋習,加強了學校等重點單位及區域結核病防控工作。
加強了網報病人的追蹤,提高了網報病人到到位率;加強了鄉鎮專干的督導,全年對22個鄉鎮衛生院共進行了4輪88次的現場督導,3輪54次的電話督導,有力的改進了鄉鎮結核病防控工作,就工作中遇到重點、難點做了解釋和指導,提高了任務完成質量。
4、艾滋病防治工作完成情況。
本年度,全縣累計完成自愿咨詢檢測546人次;完成HIV抗體檢測546人次,完成率100%;新增抗病毒治療人數32人,完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%;暗娼人群HIV抗體檢測比100%;吸毒人群HIV抗體檢測比例87%;無男男性行為者。抗病毒治療覆蓋率100%;為響應國家“四免一關懷”政策要求,我中心堅持“四免一關懷”政策落實,20__年我縣對前來進行CD4采血的感染者/病人發放生活慰問品500余份,對其進行生活救助。
5、慢性非傳染性疾病管理情況。
(1)、以宣傳為抓手,向群眾普及慢性病、職業病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳,4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業園星珍電子廠開展《職業病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳,10月日在牌樓開展精神衛生日宣傳。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報、發放小冊子,宣傳單。并設立了咨詢專席,在傳播相關防病知識的同時給予了群眾耐心答疑。
(2)、抓好地方病監測與數據報告。4月份完成了轄區內5個村20個組300個居民食用鹽的采樣。經實驗室指標監測均達標,并及時完成數據的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6個中心衛生院、縣疾控中心、縣人民醫院檢驗骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓,經現場考核學員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》,通過多年的監測,我縣自1989年以來均無瘧疾病例發生。
(3)、認真落實的慢病的督導培訓工作。年內里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導。及時把各鄉鎮工作中的問題反饋給各醫院。促進了慢病管理率、規范管理率的提高、減少了失訪患者、真實檔案的比例。并在10月份與衛生局對4個片區的鄉鎮兩級公衛人員開展了4天26課時的培訓。培訓效果反響良好。
(4)、狠抓了薄弱環節的,使精神病管理、死因報告進位很快。本年度管理精神病人1155人,新增47人,粗篩率達4.08‰,首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例,為民辦實事得到了較好的落實。本年度1-12月共報告死亡962人,死因報告4‰,,死因報告質量正在提升。
當前正在開展了學生營養餐體質數據收集,預計12月底可以上報10所學校2245人相關體質數據。
6、飲用水水質檢驗及實驗室檢驗檢測工作。
(一)、城鎮供水及農村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份,覆蓋12個鄉鎮135個行政村,覆蓋率100%。
(二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監測21份;順利完成湖南省實驗室資質認定的復檢評審工作。(2)開展艾滋病檢測情況:完成自愿咨詢門診、娛樂場所服務人員及監管場所羈押人員HIV抗體檢測20人,其中初篩陽性1人。(3)開展霍亂外檢索120份標本檢測,內檢索12份標本檢測。
7、麻風病防治工作。
20__年補助麻風病人住院醫療費1人。
8、宣傳、培訓及督導檢查工作。
為著力提升服務群眾能力,疾控中心工作人員按照年初制定的業務工作計劃,參加上級培訓30人次。在提升自身業務工作水平的同時,積極利用各種機會,向基層衛生院、社區衛生服務站舉辦各類培訓班22期。向各類人群提供疾病防控相關知識講座9次,參與各種戶外宣傳活動10次,累計發放宣傳冊20000余份。各業務科室累計下鄉督導達2輪以上。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1、人員緊缺:縣疾病預防控制中心屬公益性事業單位,編制數為40人,實際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足,尤其是檢驗、艾滋病、結核病、地方病、慢性病等科室,全部不符合國家對人員數量的要求。人員不足給各項工作都帶來很大影響。急需上級部門給予協調解決。
2、經費不足:隨著國家對基本公共衛生工作的重視,各項指標不斷加大,同時工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求,對我縣疾控各項工作帶來很大影響。
3、縣城城區公共衛生面臨嚴峻形勢:縣城建成區人口眾多,特別是流動人口頻繁,公共衛生工作任務繁重,無專門管理機構和辦事單位,是我縣公共衛生工作的薄弱區域,目前只是委托和安排給中方鎮衛生院承擔,而中方鎮衛生院業務服務能力、輻射能力有限,公共衛生工作無工作主動性和積極性,預防接種存在很大的隱患,必定會影響全縣的整體公共衛生工作。
六、有關建議
建議盡快成立城區社區衛生服務中心,有專門負責人管理,有專業人員督查,從根本上解決城區的問題,保證全縣工作的同步進行。