村項目績效目標自評報告(精選33篇)
村項目績效目標自評報告 篇1
一、項目基本情況
(一)項目概況。
我縣政務服務大廳負責綜合協調縣級各部門政務服務事項進駐,指導進駐部門政務服務工作的規范、管理、協調、監督和服務工作,并配合相關部門做好簡政放權和“四最”營商環境建設工作,為確保政務中心大廳的日常運轉,辦公支出等,為創優“四最”營商環境,為辦事企業、群眾提供良好的辦事環境,縣政務中心運行經費項目預算金額131萬元,20xx年度實際支出131萬元,完成100%,該項目專項資金主要用于政務大廳的日常運轉及文明創建等辦公支出,截止20xx年12月底,政務大廳有序運轉,政務服務水平得到了進一步提高,群眾辦事更加便利,均通過良好評價。
(二)項目績效目標。
一是保證政務中心大廳的日常運轉,辦公支出等;二是創優“四最”營商環境,為辦事企業、群眾提供良好的辦事環境。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
按照縣財政部門預算支出績效評價要求,對涉及納入部門預算的所屬單位的縣級項目支出績效和部門整體支出績效開展評價工作。績效評價的目的是為了推進全過程預算績效管理,提升財政資金使用效率和政府部門管理水平。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
本次指標體系設立以《安徽省財政支出績效評價指標框架》的通知(財績〔20xx〕627號)為參考,從中選取最能體現評價對象特征的共性指標,并針對部門特點,另行設計具體的個性績效評價指標,對評價指標設定遵循相關性、重要性、可比性、系統性、經濟性原則。所有評價指標按權重設定了科學合理的分值,確定了相應的評價標準,并對評價指標的內容做出說明,形成完善的績效評價指標體系。標準分值為100分,其中:決策20分,過程20分,產出30分,效益30分。評價計分采取百分制,評價結果分為優、良、中、差四個等級:綜合評價得分90分以上(含90分),績效級別評定為優;綜合評價得分80-90分(含80分),績效級別評定為良;綜合評價得分60-80分(含60分),績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下,績效級別評定為差。
(三)績效評價工作過程。
由部門牽頭召開專門會議,組織開展績效評價工作,業務科室根據年初設定的績效目標,對照20xx年度項目工作開展、資金使用、財務管理、產生的效益等情況進行評價,辦公室結合項目實際完成情況,通過定性與定量相結合完成此次評價工作。
三、綜合評價情況及評價結論
資金撥付手續完整,資金支出符合預算批復的用途。財務審批流程嚴格按資金管理辦法執行,資金支付管理資料真實、合法、完整。但需進一步加強項目執行、成果驗收、資料歸檔等方面的要求。
(三)項目產出情況。
截止20xx年12月底,全縣政務中心大廳的運轉正常,創優了“四最”營商環境,為辦事企業、群眾提供良好的辦事環境,得到了各方面的一致好評,各項指標均評價良好,但還需要持續不斷地提高政務服務水平,提高群眾辦事滿意度。
(四)項目效益情況。
政務大廳建設是全縣服務窗口的縮影,加強實體大廳建設,提升群眾滿意度勢在必行。在加強縣級大廳建設的同時,我局專門出臺《關于進一步加強政務服務分廳建設的通知》。一是在各分廳設立服務臺,放置急救箱、便民雨傘、充電設備,設置健康驛站、飲水處等便民設施。健全完善窗口首問負責制、全面公示制、一次告知制、“好差評”評價等制度,全面提升群眾辦事滿意度。同時,加強對全縣23個鄉鎮為民服務中心、230個村級為民服務工作站的業務指導,構建了標準化的、覆蓋縣、鄉、村三級的為民服務網格。二是開展常態化的志愿服務。為企業和群眾提供咨詢引導、自助設備指導使用、禁煙勸阻、扶弱救殘、失物招領等系列服務。全年,共提供各類志愿服務近20__余人次。尤其是今年的疫情防控,大廳志愿者們以實際行動為抗擊疫情奉獻了一份自己的力量。
四、主要經驗及做法
一是領導高度重視是關鍵。為更好地落實財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號),按照《安徽省省級項目支出績效單位自評操作規程》和《安徽省省級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》(皖財績〔20xx〕1603號)的文件要求,我單位領導高度重視,聽取有關匯報,并以財務科為主要牽頭部門,按年初設定的項目績效目標情況,高質量的開展績效評價工作。
二是完善管理制度是基礎。通過績效評價找出項目運行中存在的問題及其形成的原因,完善項目管理制度,規范項目資金使用,進一步提高財政資金支出透明度和使用效率。
三是注重績效管理是根本。科學合理的編報項目績效目標,嚴格執行項目管理程序及政府采購制度等,保證項目資金使用合規,既能滿足節約辦事的要求,又推進了機關工作的有序開展。
五、存在問題及原因分析
存在問題是評價指標體系不夠完善,評價內容不夠全面,難以滿足不同層面和不同性質的績效評價需求,不利于后期對項目進行跟蹤與考核。主要原因是部分績效目標設置不夠精細,體現項目效果的個性指標和標準上針對性不強,特別是效益指標定性指標多定量指標少,主觀判斷的多,具體可衡量的少。
六、有關建議
一是提高預算編制的準確性,強化績效目標管理。根據項目年度工作內容和總體目標,合理編制、細化預算,結合實際情況,科學合理設置績效目標和績效指標,確保指標設置能夠全面體現工作任務的主要產出和效益。
村項目績效目標自評報告 篇2
一、項目基本情況
(一)單位項目基本情況簡介
呼和浩特市人民政府辦公室(含所屬二級單位)20xx年度財政撥款預算項目共計24個,其中:呼和浩特市人民政府辦公室18個,呼和浩特市人民政府辦公室綜合服務中心3個,呼和浩特市網絡信息管理中心1個,呼和浩特市民生信息平臺受理服務中心1個,呼和浩特市人民政府協調聯絡中心1個。以上項目主要用于日常辦公各項經費,保障市政府辦公室各部門正常運轉。
(二)項目年度績效自評完成情況
呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度24個項目均完成了項目支出績效自評,分別填列了年初設定的目標、全年實際完成情況以及年度績效指標完成情況,具體情況參見各項目自評表。
二、績效自評工作開展情況
(一)前期準備。
本次績效評價遵循《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《全面實施預算績效管理的建議》(中發〔20xx〕34號)、《內蒙古自治區關于全面實施預算績效管理的實施意見》(內財監〔20xx〕1343號)、內蒙古自治區項目支出績效評價管理辦法(內政辦發〔20xx〕5號)等文件精神,對呼和浩特市人民政府辦公室(本級)及所屬4個二級單位的項目資金進行了績效評價考察,從政府專項資金的角度探尋項目資金使用的經濟性、效率性和效益性,并針對項目資金使用過程中出現的問題提出相關建議,增強資金發放、使用的規范性,提高資金使用效益。本次績效評價秉承科學規范、公平公正、分級分類、績效相關等原則,按照從投入、過程到產出、效果和影響力的績效邏輯路徑,結合項目的實際開展情況,運用定量和定性分析相結合的方法,對項目實施和管理中存在的問題進行剖析,為切實提升本單位財政資金管理的科學化、規范化和精細化水平提供了堅實的基礎。本次評價結果采取評分和評級相結合的方式,具體分值和等級可根據不同評價內容設定。總分設置為100分,等級一般劃分為四檔:90(含)-100分為優、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。
(二)工作過程。
預算項目績效管理小組根據本單位預算項目的內容、操作流程、管理機制、資金使用、產出效果等情況,根據項目的實際情況和績效管理要求制定績效評價工作方案,與項目相關業務科室人員進行了座談,并抽查了財務記賬憑證及部分佐證材料。對復核后的數據和資料進行匯總,依據評分標準對評價指標進行評分,并通過績效分析形成評價結論。在此基礎上,撰寫績效評價報告。
(三)分析評價。
通過內部論證的評價指標體系及評分標準,通過數據采集等方式對呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度所有預算項目的績效進行了客觀評價。
三、綜合評價結論
此次自評得分根據項目執行情況分指標進行評比,預算執行率類指標權重為10分,產出指標類指標權重為50分,效益指標類指標權重為30分,服務對象滿意度指標類指標權重為10分,總分100分。
呼和浩特市人民政府辦公室所有項目支出事項嚴格按照預算執行,嚴禁超預算或無預算安排支出,并遵循分事項管控、分級授權原則進行審批。需辦理政府采購的經濟活動支出事項,按照政府采購法相關要求及上級政府采購有關文件的規定執行,選擇相應的政府采購執行方式履行相關程序。使用項目資金形成的國有資產按照國家資產管理相關要求及本單位內部管理制度執行。24個預算項目支出績效自評結果如下:
90(含)-100分的16個
80(含)-90分的7個
60(含)-80分的1個
60分以下無。
四、績效目標實現情況分析
(一)項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
呼和浩特市人民政府辦公室20xx年年初項目資金預算686.14萬元,年中追加項目預算122.55萬元,其中:追加呼和浩特市人民政府辦公室(本級)信息系統項目經費84.4萬元,追加所屬二級單位人才引進安置費等項目經費38.15萬元。
2.項目資金執行情況分析。
20xx年度部門執行項目資金465.07萬元,其中;呼和浩特市人民政府辦公室(本級)執行428.30萬元,所屬二級事業單位執行36.77萬元。
3.項目資金管理情況分析。
通過對20xx年度市政府辦公室預算項目進行績效評價分析,我辦能夠認真貫徹落實財政預算管理制度,健全預算管理體系,加大資金統籌力度,提高資金運用的科學性、合理性和預算的約束力,保證財政資金發揮最大效益。同時,在評價中也發現存在一些問題,例如年初項目預算績效指標設置不是十分合理,項目資金預算分配還不夠精確。
(二)項目績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)項目完成數量。
市政府辦公室部門共24個項目,產出指標(總分50分)達到40分以上的20個,達到30分以上的3個,達到20分以上的1個。
(2)項目完成質量。
20xx年度受疫情因素影響,市政府辦公室招商引資工作及部分項目開展較緩,但至20xx年底,進行的項目全部保質完成。由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,市重大辦工作項目經費預算已于20xx年度取消。
(3)項目實施進度。
20xx年度市政府辦公室24個項目中20個預算執行率達到70%以上,另外,受20xx年疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減,其他項目均不同程度受到影響,導致市政府工作經費預算執行率為41.74%,市政府微博、微信、網絡宣傳及相關設備購置運行維護費為60.53%,市政府印刷費為55.97%。另外,由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,市重大辦工作經費執行率1.81%,此項目經費預算已于20xx年度取消。經費執行率降低,未影響我辦各項工作的順利開展,20xx年度市政府辦公室各項工作保質保量完成。
(4)項目成本節約情況。
20xx年度市政府辦公室一般公共預算財政撥款項目經費預算686.14萬元,項目績效預算執行數465.07萬元。
2.效益指標完成情況分析。
市政府辦公室20xx年度24個項目經費效益指標自評得分全部在26分以上,其中18個項目的效益指標評價為滿分。
3.滿意度指標完成情況分析。
市政府辦公室20xx年度24個項目滿意度指標自評得分全部為滿分。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
市政府辦公室20xx年受疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減,其他項目均不同程度受到影響,另外由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,故市政府工作經費、市政府微博、微信、網絡宣傳及相關設備購置運行維護費、市政府印刷費以及市重大辦工作經費預算執行情況不理想,在下一年度中,我部門將改進方式方法,將績效評價工作開展的更加合理合規。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
本部門通過對項目的績效自評工作,了解資金使用是否達到了預期目標,檢驗資金的支出效果。根據績效評價結果反饋情況分析資金使用過程中存在的問題和原因,積極落實整改,改進管理措施,有效提高了財政資金的使用效益。自評結果及自評報告將按要求進行公開,并將作為編制下一年度部門預算的重要依據,加強內部控制,完善項目管理。
村項目績效目標自評報告 篇3
一、項目基本情況
持續深化商事制度改革,營造市場寬松營商環境。繼續推進“證照分離”改革,統籌推進“證照分離”和“多證合一”改革,推動“照后減證”,著力解決“準入不準營”問題,深化推進全市證照整合,全面實施分類監管;持續深化壓縮企業開辦時間,做好“企業開辦全程網上辦”改革工作,推進開辦企業‘一窗通’服務平臺、持續深化壓縮企業開辦時間和推進企業注銷便利化等各項改革工作的實施,落實好各項行政許可、審批工作,市場主體對營商環境的滿意度明顯提升。
營造公平有序的市場競爭環境。堅持放管結合,加強事中事后監管,規范企業生產經營行為,維護公平競爭,維護市場秩序,改善市場主體經營發展環境。一是加強重點領域市場監管。加強網絡市場監管,堅持依法依規監管、智慧監管、綜合監管和協同監管,嚴厲打擊網絡市場突出問題;加強廣告監管,加強指導廣告業發展,強化廣告導向監管,聚焦重點領域,推進互聯網廣告整治,組織指導“三品一械”廣告審查,配合抓好互聯網金融風險專項整治、非法集資廣告排查、綜治維穩等工作;加強藥品醫療器械及化妝品監管,抓好藥品醫療器械專項整治、飛行檢查、監督抽驗、不良反應監測工作,加強非特殊用途化妝品備案后監管;認真開展各項市場專項整治,加強旅游市場監管整治,維護旅游市場秩序,繼續推進“云油利劍”成品油專項治理行動,深入開展農資打假專項治理,切實保障農業生產;規范商品交易市場主體經營行為,積極推進市場誠信體系建設,加強合同監管,加大打擊合同欺詐力度,強化經紀人監管,加強對中介服務機構的監督管理,規范收費服務行為;二是強化競爭執法力度。嚴格價格監管,對價格違法行為依法嚴肅處理,嚴厲打擊不正當競爭行為,組織開展教育、醫療、旅游等行業商業賄賂違法行為專項整治,強化直銷監管,持續保持打擊傳銷的高壓態勢;三是強化知識產權保護運行。深入實施知識產權強企強縣工程,圍繞“三張牌”,實施知識產權“提高質量、創建品牌、擴大影響”行動,加大知識產權保護和綜合監管力度,推進商標戰略,深入挖掘地理標志資源,加快推動地理標志和生態原產地保護產品申報工作,規范商標使用行為,加強商標保護和服務能力,提升商標品牌管理運用能力,優化品牌發展環境,促進全市品牌經濟穩步快速發展。
營造安全放心的市場消費環境。加強消費者權益保護工作,充分發揮12315投訴舉報平臺職能作用,健全消費爭議處理機制,大力推進“誠信經營放心消費”創建工作,充分發揮消協組織作用,強化旅游購物、誠信經營、消費投訴等環節協作聯動機制建設。積極服務“一部手機游云南”工作;加強假冒偽劣重點領域治理,開展打擊假冒偽劣綜合執法行動。
創新市場監管機制,提升綜合監管能力。持續推進信用信息歸集公示工作,督促市場主體年報信息公示,完善市場主體監管信息、公示信息、聯合懲戒工作機制,全面推進“雙隨機、一公開”監管工作,監管能力顯著提升,社會信用體系建設取得初步成效;全力推進“保山市場主體信用監管平臺”應用,建立信用修復機制和市場主體強制退出機制,實施市場主體信用風險分類管理;加強市場監管機制建設,強化市場監管法制建設。
二、項目績效自評工作開展情況
1.前期準備
一是建立和完善自評工作的組織機構,按照行政事業單位內部控制規范化工作要求,成立了保山市市場監督管理局內部控制工作領導小組,下設工作小組。明確分管財務的局領導牽頭組織開展自評工作,財務科牽頭組織實施自評工作;二是及時召開領導小組辦公室會議,明確定本年度開展績效自評項目,研究自評工作開展方式和問題,提出解決方案;三是按照績效評價的要求,明確工作職責和工作步驟,確保自評工作按期、保質完成。
2.組織實施
一是及時召開績效評價培訓會議,明確專門人員負責具體工作。二是是及時組織內部業務科室應積極配合做好自評的有關工作。三是根據已設定的績效目標,認真總結20xx年市場監管各項任務完成情況,按時完成項目績效自評報告和整體評價報告。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
市財政根據20xx年度部門預算下達了市場綜合監管補助經費120萬元。
2.項目資金執行情況。
項目資金使用依據相關的管理制度規定。項目資金使用,符合《會計法》、《預算法》等國家財經法規和單位財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定。資金的撥付有完整的審批程序和手續。項目資金支付嚴格執行預算執行進度要求。
3.項目資金管理情況。
專款專用,嚴格控制項目資金開支標準,項目經費納入單位財務統一管理,將會議費、交通費、接待費、辦公費等成本性支出嚴格控制在合理范圍內,本著節約成本、提高資金使用效率的精神管理好項目經費,杜絕經費支出隨意性。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況100%。
2.效益指標完成情況100%。
3.滿意度指標完成情況100%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
由于市場監管局新組建成立,工作職能職責整合,相關人員配備不足,相關制度建設與執行還有待進一步完善和加強。下一步,保山市市場監督管理局將著力從以下3個方面不斷推進部門預算管理及績效評價工作。一是積極向上級部門和財政部門匯報,爭取資金支持,加強對重點工作和監管領域的集中統籌能力,不斷提升資金使用效益;二是加強學習與政策研究,努力提升部門預算編制的前瞻性;三是繼續加大行政成本控制,四是積極爭取財政資金支持,加大培育力度,不斷增強市場監管隊伍的履職能力。
五、績效自評結果
20xx年度市場綜合監管補助經費項目績效評價自評分96分,等級為“優”。
六、結果公開情況和應用打算
績效評價結果按照相關規定和要求,及時在單位門戶網站上公開。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
一是加強組織領導。市市場監管局黨組高度重視部門預算管理工作,把加強財務規范化管理作為一項重要政治任務來抓。成立了財規范化管理領導小組和辦事機構,主要負責人任組長,其他局領導擔任副組長,機關相關業務科室主要負責人擔任成員,為做好預算管理工作提供了堅實的組織保障。二是強化預算管理工作的全程性。在工作小組的領導下,及時協調相關業務科室,形成了財務科牽頭,具體項目實施科室為主體的預算編制、評價工作機制,預算編制、執行、監督、評價各工作環節均明確責任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進。三是加強部門間協調配合,強化預算執行管理。針對績效評價工作綜合性、復雜性等特點,多次召開協調會,對項目績效指標設置完成情況、資金使用情況、項目管理等情況進行研究、討論,及時協調相關業務科室,加快預算執行進度,努力提高資金使用效率。四是加強監督指導。認真按照內部控制制度的有關規定,對預算、決算編制、執行情況進行監督,對及時解決績效中出現的問題、規范預決算編制和執行工作起到了積極作用。
八、其他需說明的問題
無
村項目績效目標自評報告 篇4
根據《三亞市財政局關于開展20xx年市直單位預算績效管理工作的通知》(三財〔20xx〕478號)要求,現將20xx年度中小學基礎設施建設及改造項目預算執行績效自評情況報送如下:
一、項目概況
(一)項目基本情況
預算單位:三亞市教育局
項目:中小學基礎設施建設及改造項目
主管部門:三亞市教育局
項目負責人:王小翠
聯系電話:
項目概述如下:根據《三亞市“十四五”教育現代化規劃》、《三亞市學前教育發展布局規劃(20xx-20xx)》、《三亞市中小學教育發展布局規劃(20xx-20xx)》等文件精神,三亞市教育局開展中小學基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,進一步推進教育提升工程。20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元。
(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況
1.總體目標:中小學基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,確保教育安全。
年度目標:完成20xx年中小學基礎設施建設及改造項目的建設工作,及時足額撥付資金確保項目順利進行,減少資金結余。
2.績效指標:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目績效自評總分100分,設4個指標,其中:項目經濟指標一個“預算執行率”,權重10%;項目產出指標一個“驗收合格率”,權重40%;項目效益指標一個“受益學校數量”,權重40%;項目滿意度指標一個“師生滿意度”,權重10%。
(1)預算執行率:該指標分值10分,以“全年執行數”占“全年預算數”百分比計取分值,得分=(全年執行數/全年預算數)×100%×10。
(2)驗收合格率:該指標分值40分。驗收合格率不少于90%時,該指標得40分;驗收合格率少于90%時,得分=[(驗收合格率/90)×100%]×40。
(3)受益學校數量:該指標分值40分。20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金支出保障基礎教育設施建設的學校數量不少于10所時,該指標得40分;學校數量少于10所時,該指標得分=[(保障學校數量/10)×100%]×40。
(4)師生滿意度:該指標分值10分。師生滿意度不小于80%時得10分;師生滿意度小于80%時,得分=[(得分80分以上的有效問卷數/有效問卷數)×100%]/80%×10。
3.當年年度目標完成情況
20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局完成支出585.64萬元,預算執行率為23.70%。項目資金的支出基本保障了各中小學基礎設施新建及改建經費,確保了各項建設工程正常實施,未發生因經費不足而停工的情況。
二、項目決策及資金使用管理情況
(一)項目決策情況
20xx年財政共計安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局依據各學校項目進度情況,及時足額撥付了西南大學三亞中學校道排水排污工程設計費、光彩小學校園改造項目測繪費和那會小學等供配電工程建安費共計585.64萬元,截至預算年度終了,財政安排資金結余1885.86萬元。
(二)項目資金安排落實、總投入等情況
落實情況:20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目2471.51萬元。
(三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況
資金執行情況如下:
20xx年中小學基礎設施建設及改造項目完成支出585.64萬元,當年財政安排資金已全部支出,預算執行率23.70%。
(四)項目資金管理情況
項目資金嚴格按照《海南省人民政府關于規范政府投資項目管理的規定》的規定實行報賬制,并結合《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目管理規定的通知》(三府〔20xx〕112號)和《三亞市教育局機關財務管理辦法》,進一步加強和規范項目資金支出,不挪用、不擠占、不拖延,強化工程竣工驗收及結算審計工作,確保工程質量及資金安全。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
我局收到項目資金后,依法履行項目法人的職責,組織開展項目前期工作,適用《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目代建制管理辦法的通知》(三府〔20xx〕320號)依法委托代建單位,嚴格按照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》和《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)等文件精神,依法依規確定項目各參建單位,應實行監理的項目一律聘請監理單位進行監督。
(二)項目管理情況
在中小學基礎設施建設及改造項目的執行過程中,我局依托財審科、電教站等科室職能設立多個工作小組,對項目實施的全過程進行組織、協調、監督及指導,確保項目順利推進,資金及時足額支付,落實建設項目的質量保障。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況。
1.項目的經濟性分析(經濟指標)
預算執行率:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目全年財政安排2471.51萬元,全年完成支出585.64萬元,執行率為23.70%。該指標得2.37分。
2.項目的效率性分析(產出指標)
驗收合格率:利用20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金支付的各中小學新建/改建項目設計費及勘察費所涉及的成果均已驗收合格,僅支付那會小學等供配電工程和東方紅小學等供配電工程建安費,因項目尚未達到驗收條件,所以尚未組織驗收。該指標得40分。
3.項目的效益性分析(效益指標)
受益學校數量:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金的支出確保了西南大學三亞中學、那會小學和東方紅小學等19所學校的基礎設施建設正常實施。受益學校數量大于10所,該指標得40分。
4.項目的社會影響性分析(滿意度指標)
師生滿意度:為了中小學基礎設施建設及改造項目實施受益對象滿意度,自評小組向資金撥付涉及學校在校師生發出30份滿意度調查問卷,實際收回30份,評分在80分以上有30份,學生滿意度100%。學生滿意度大于90%,該指標得10分。
(二)項目績效目標未完成情況及原因分析
指標“預算執行率”完成程度偏低。中小學基礎設施建設及改造項目主要用于三亞市內各中小學零星工程建設經費的保障,項目投資估算普遍不高,再加上大多系新項目,尚處于前期工作階段,所以預算執行率不高。
(二)績效自評綜合得分情況
中小學基礎設施建設及改造項目20xx年度目標完成良好,經費涉及項目各項工作均能有序開展,本年度績效自評綜合得分92.37分,綜合評價為“優”。
五、其他需要說明的問題
(一)后續工作計劃
根據《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)的文件精神,加快項目前期工作進度,盡快進入項目施工階段,確保學校的教學需求,確保師生安全。
村項目績效目標自評報告 篇5
根據自治區人民政府《關于全面實施預算績效管理的實施意見》(桂發〔20xx〕26號)精神的工作要求部署安排,20xx年9月10日,我單位組織了自評工作組,對工作經費項目開展了自評工作。形成自評報告如下:
一、項目基本概況
(一)項目概況
1.立項背景
根據大政辦發〔20xx〕47號文件規定,為大化瑤族自治縣大數據發展局能完成各項職能工作,讓政務服務中心更好地服務企業辦事群眾,提供可靠保障。
2.項目實施情況
項目于20xx年1月開始實施,具體項目實施由各中心、股室負責執行,從項目實施流程的規范化、程序化來保證項目的有效開展,以實現項目績效目標。
3.經費來源和使用情況
(1)項目經費來源及到位情況
工作經費資金根據大財復〔20xx〕1號文件安排項目資金280000元。截止20xx年12月31日,該項目資金已全部到位。
(2)項目經費使用情況
截止20xx年12月31日,已經按計劃支付263281.68元,主要用于支付辦公經費、維修(護)費、會議費、其他商品和服務支出等,基本完成支出任務。
(3)項目經費結余情況
截止20xx年12月31日,工作經費280000元已支付263281.68元,結余16718.32元。
(二)項目績效目標
保障縣大數據發展局及縣政務服務中心日常工作順利進行。
二、項目績效評價工作情況
20xx年12月10日,大化縣大數據發展局成立了工作經費績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:
1.工作組組長:藍艷宇
工作組副組長:周楠
工作組成員:韋堅、韋雪珍
辦公室設在局財務室。
2.工作職責
(1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;
(2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
(3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。
考評工作組按照項目預算及工作開展情況、決算等,開展自評檢查工作,對工作經費項目進行評定,核實資金撥付使用情況等。
三、績效分析及評價結論
(一)投入
項目立項符合縣委、縣政府的文件要求,投入項目資金28萬元,均為縣本級財政資金,資金到位率100%。
(二)過程
在工作經費使用過程中,我局嚴格按照財經有關法律法規開支,切實加強財政資金的監督管理,嚴格按照預算內容和經費使用范圍,自覺接受監督檢查,確保經費及時到位和使用。
(三)產出
1.數量指標:新購置一批辦公設備(2套臺式電腦、1臺打印機、2臺碎紙機等),提高工作效率;購置辦公用品(復印紙、筆等),保障日常工作有效運行;年內局工作人員出差約213人次,順利完成脫貧攻堅工作任務。
2.質量指標:保障縣大數據發展局及縣政務服務中心日常工作順利進行。
3.時效指標:按照工作計劃任務和目標,各項工作都順利推進,在規定時間內完成了各項工作任務,保障我單位日常工作有效運行。
4.成本指標:本年度計劃支出280000元,實際支出263281.68元,不超過本年度預算。
(四)效果
1.社會效益:根據優化營商環境要求設置不動產登記窗口、水電氣報裝窗口、企業開辦窗口、工程建設項目審批窗口等“一窗受理”窗口,推進政務服務事項集中進駐縣政務服務大廳辦理。截止20xx年12月31日,全縣各部門六類依申請+公共服務事項共1535項(其中行政許可467項、行政確認326項、行政獎勵76項、行政給付61項、行政裁決11項、公共服務事項312項、其他行政權力282項)已統一納入政務服務中心集中辦理,進一步提升審批服務效能。截止20xx年12月31日,廣西數字政務一體化平臺上大化縣政務服務事項網上可辦率達到100%;全縣依申請政務服務事項平均承諾提速率為76.71%;全縣政務服務即辦件476項,占政務服務事項總數比例達到31.13%;各級依申請政務服務事項“一窗”分類受理比例達到99.75%,其中行政許可事項“一窗”分類受理比例達到99.37%。
2.可持續效益:繼續推進“一事通辦”改革,提升政務服務水平。一是持續推進“一窗受理、集成服務”,按照“三集中、三到位”的要求,持續推進行政服務集中辦理,做到“應進必進”,滿足企業和群眾“進一扇門、辦多件事”的.需求,逐步擴大“一窗受理”事項覆蓋范圍。二是持續開展政務服務“簡易辦”改革,推進縣(區)部分簡單高頻事項實現“同城通辦”。三是依托廣西數字政務一體化平臺,加快指導對接,基本實現線上“一網通辦”,大幅提高網上辦理率。
3.群眾滿意度:截止20xx年12月31日,廣西數字政務一體化平臺“好差評”管理系統五星評價數量/比例為14707/99.75%,四星評價數量/比例為33/0.22%,三星評價數量/比例為3/0.02%,二星評價數量/比例為1/0.01%,一星評價數量/比例為0/0.00%,平均分數9.99。群眾滿意度達到99%。
(五)評價結果和評價結論
本項目自評分為100分,評價等級為優秀,達到預期績效目標。
四、經驗總結、存在問題及意見建議
(一)經驗總結
1.強化組織領導
成立由單位負責人任組長的績效評價領導小組,保證了財政支出績效評價各項工作的順利開展。
2.加強學習,強化績效管理的理念
認真學習財政部《關于推進預算績效管理的指導意見》(財預〔20xx〕416號)、自治區人民政府《關于全面實施預算績效管理的實施意見》(桂發〔20xx〕26號)相關績效管理文件,吃透文件精神,強化績效管理的理念,營造預算績效管理氛圍。
3.創新方式,落實責任
創新管理方式,落實崗位責任制,夯實基礎工作,突出工作重點,強化制度建設,推動本單位預算績效管理各項工作齊頭并進。
(二)存在問題
在預算編制環節,預期支出項目金額和實際支出的存在差異,這是由于預算編制經驗不足導致。
(三)意見建議
進一步加強對單位編制預算績效目標項目設計的科學性、合理性,加大對績效項目的管理力度,實施進度跟蹤,合理支出預算資金,使其最大效益化。
村項目績效目標自評報告 篇6
一、績效目標分解下達情況
(一)基本藥物制度補助中央財政和省級財政補助資金預算情況。20xx年度,中央財政和省級財政安排基層醫療衛生機構(含村衛生室)實施基本藥物制度補助資金126552.98萬元,其中:中央財政轉移支付補助資金81670萬元、省級財政補助資金44882.98萬元,涉及全省21個市(州)的183個縣(區、市)。
中央財政和省級財政補助資金均采取因素分配法,按照常駐人口數和村衛生室個數進行資金分配并下達。主要考慮兩個因素:一是對基層醫療衛生機構實施基本藥物制度的補助資金,按《四川省基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度經費補償方案的通知》(川財社〔20xx〕15號),中央財政以“以獎代補”的方式進行補助。地方財政按省、市、縣三級負擔,省級按常住總人口平均每人每年2元標準補助,市級按常住總人口每人每年1-3元標準補助,縣級按服務人口每人每年不少于3元標準補助。二是對村衛生室實施基本藥物制度的補助資金,按財政廳、省醫改辦、衛生廳《關于下達村衛生室實施基本藥物制度中央專項補助資金的通知》(川財社〔20xx〕178號)規定:中央財政補助資金按照全省農業人口數和村衛生室個數各占50%的比例進行計算。省級財政對村衛生室的.補助政策,根據《四川省財政廳關于進一步提高農村衛生室財政補助標準的通知》(川財社〔20xx〕170號)精神,從20xx年起,省級財政對村衛生室補助從原來的3000元提高到4500元(高海拔地區仍執行1萬元標準),并按各地實有村衛生室個數計算補助資金。市縣補助標準從20xx元提高到2500元,按實有村衛生室個數計算補助資金。
(二)績效目標情況。
一是鞏固基本藥物制度改革成果。政府辦基層醫療衛生機構、村衛生室全覆蓋實施基本藥物制度,并實行零差率銷售。鼓勵非政府辦基層醫療衛生機構實施基本藥物制度。
二是規范藥品集中采購與供應。加強藥品供應監管,督促藥品生產經營企業及時、足量供應藥品,滿足基層醫療衛生機構臨床用藥需求。實行基層醫療衛生機構藥械采購積分考核管理,堅持通報約談制度,支持其優先使用基本藥物。嚴格執行企業不良記錄管理制度和商業賄賂不良記錄,依法規范藥械采購行為。
三是加強基本藥物制度落實情況監管。將基本藥物制度執行情況納入綜合督查范圍,強化政策落實到位。在此基礎上,充分發揮各級衛生計生監督執法機構的監管作用,按照《基層醫療衛生機構基本藥物現場檢查指引》要求,將基本藥物監管納入各級衛生計生監督執法機構日常檢查中,全年檢查覆蓋所有基層醫療衛生機構。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況。截至20xx年底,中央財政和省級財政對基層醫療衛生機構和村衛生室實施基本藥物制度補助資金已全部在規定時間內下達到市(州)及擴權縣。具體下撥情況見下表
2.項目資金執行情況。截至20xx年底,中央財政和省級財政對基層醫療衛生機構和村衛生室實施基本藥物制度補助資金已全部下達到市(州)及擴權縣。從實施情況看,該項目對基層醫療機構和村衛生室實施基本藥物制度后的減收部分進行了合理補償,保證醫務人員和村醫的合理收入不降低,確保基層醫療機構的正常運行,基本滿足基層群眾的基本醫療衛生服務需求。截至20xx年3月底,基本藥物制度中央財政補助資金已支出78195.66萬元,執行率為95.75%。
3.項目資金管理情況。各地均按照《中央和省級財政基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度補助資金管理辦法》(川財社〔20xx〕5號)要求進行資金管理,財務管理嚴格、核算規范、支出合理、制度健全,能很好地撥付、使用好各級基本藥物補助專項資金,未發現違規違法行為
(二)績效目標目標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)績效目標完成任務量。
我省自20xx年開始執行國家基本藥物制度,通過不斷完善基本藥物制度運行機制,進一步規范用藥行為,基本藥物使用率不斷提升,醫藥改革成效初步顯現。
一是鞏固基本藥物制度實施成果。全省183個縣(市、區)所有政府辦基層醫療衛生機構、村衛生室全部實施基本藥物制度。鼓勵非政府辦基層醫療衛生機構、等級醫療機構實施基本藥物制度,到20xx年底實施基本藥物制度的二級醫療機構使用基本藥物比例達52.34%,三級醫療機構基本達到35%。基本藥物制度實施范圍目標基本實現。
二是基層醫療衛生機構服務能力提升。基層醫療機構床位數和診療人次逐年增加。到20xx年底,全省基層醫療衛生機構床位數13.94萬張,較去年增加0.74萬張;平均每個基層醫療衛生機構床位29.28張,較去年增加1.61張。鄉鎮衛生院總診療9710.86萬人次,較去年增加3.54%,社區衛生服務中心(站)2616.12萬人次,較去年增加10.89%。
(2)績效目標完成質量。
20xx年,全省各地認真落實基本藥物制度各項政策,進一步鞏固政府辦基層醫療衛生機構和村衛生室全覆蓋實施基本藥物制度的成果。全省政府辦基層醫療衛生機構、村衛生室實施基本藥物制度,按照規定比例配備使用基本藥物并執行零差率銷售,藥品采購貨款執行以縣為單位的集中支付。
(3)績效目標完成進度。
按照年度工作任務,全省扎實推進國家基本藥物制度實施工作,截至20xx年底,基本藥物制度各項目標任務和政策要求均落實到位,全省基層醫療衛生機構運轉總體正常。
2.效益指標完成情況分析。
(1)基層醫療衛生機構醫藥費用下降。
20xx年,社區衛生服務中心次均門診費用86.60元,與上年相比,增幅有所下降;社區衛生服務中心門診藥費占門診費用的52.66%,與上年相比下降5.05個百分點。
鄉鎮衛生院次均門診費用54.77元,與上年相比,可比價格上漲1.15%;鄉鎮衛生院門診藥費占門診費用的49.06%,較去年下降0.8個百分點,住院藥費占住院費用的43.31%,較去年相比下降1.39個百分點。
(2)基層醫療衛生機構診療服務能力提升。
20xx年基層醫療衛生機構門(急)診療量同比增長3.46%;出院人數同比增長9.97%,基層醫療衛生機構在醫療衛生服務體系中的“網底”功能得到一定強化。村級衛生機構總診療人次數減少,應進一步加強引導和管理。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
隨著分級診療等醫改重大政策的持續推進,我省基層醫療衛生機構也面臨一些問題,主要表現在:基層醫療衛生機構與等級醫院在規模、功能、業務量等方面差異較大,導致等級醫院用藥選擇目錄較基層醫療衛生機構差異明顯,上下級目錄還不能充分、有效銜接。加之,群眾普遍存在追隨優質醫療資源、趨高就醫、高預期就診的觀念,患者用藥習慣受上級醫院影響很大,基層用藥目錄一定程度上影響了病人下轉和下沉,尤其是集中表現在高血壓、糖尿病等最常見慢病患者身上。
改進措施:嚴格執行國家基本藥物目錄,加強基層醫療機構基本藥物使用監測,督促其落實基本藥物采購使用最低占比,強化優先使用基本藥物的意識,提高基層安全用藥水平,切實發揮基層在衛生健康體系中的網底作用。
村項目績效目標自評報告 篇7
根據《昌寧縣扶貧開發領導小組關于印發昌寧縣20xx年統籌整合財政涉農資金使用方案的通知》(昌開組〔20xx〕5號)文件要求,昌寧縣鑫牛畜牧養殖農民專業合作社獲批實施了昌寧縣鑫牛畜牧養殖農民專業合作社黃牛養殖場建設項目。現將項目績效目標完成情況報告如下:
一、項目基本情況
昌寧縣鑫牛畜牧養殖農民專業合作社黃牛養殖場建設項目于20xx年7月份開始申報,委托天啟工程咨詢有限公司編制《實施方案》。8月10日縣供銷社組織召開了專家評審會和部門審核會議通過了《實施方案》。8月17日縣鞏固脫貧攻堅推進鄉村振興領導小組予以批復,批復新建牛舍(鋼架結構)2棟,共計305平方米(1#牛舍242平方米、2#牛舍63平方米);新建精飼料房(鋼架結構)24平方米、草料房(鋼架結構)56平方米、堆糞房(鋼架結構)24平方米、消毒通道(鋼架結構)4.5平方米。支砌擋土墻15立方米、化糞池50立方米、消毒池24平方米;購進安裝養殖設備設施7臺,其中:圓捆機(9QYG—0.5)1臺、揉絲機(9ZR—6)1臺、飼料粉碎混合機(9FZ—55—13)1臺、飼草拌料機(2立方)1臺、電動撒料車(9SD—3型)1臺、電動鏟車(60型)1臺、霧化消毒機1臺;購進能繁母牛15頭;肉牛養殖技術、疾病預防等培訓51人次。總投資65.62萬元,其中財政資金50萬元,合作社自籌15.62萬元。項目于20xx年8月20日啟動,11月30日完工,工期103天。項目實際完成:新建牛舍(鋼架結構)2棟,共計315.73平方米(1 #牛舍249.73平方米、2 #牛舍66平方米);新建精飼料房(鋼架結構)28平方米、草料房(鋼架結構)60.2平方米、堆糞房(鋼架結構)26.88平方米、消毒通道(鋼架結構)5.84平方米。支砌擋土墻16立方米、化糞池50.1立方米、消毒池24平方米;購進安裝養殖設備設施7臺,其中:圓捆機(9QYG—0.5)1臺、揉絲機(9RSJ—6)1臺、飼料粉碎混合機(9FZ—55—13)1臺、飼草拌料機(2立方)1臺、電動撒料車(9SD—3型)1臺、電動鏟車(60型)1臺、霧化消毒機1臺;購進能繁母牛15頭;開展肉牛養殖技術、疾病預防等培訓51人次。項目完成總投資65.62萬元。
二、績效目標及完成情況
(一)項目資金情況。項目資金65.62萬元全部撥付到位(其中:財政資金:50萬元,自籌資金15.62萬元)。預算執行率100%。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況:產出指標全面完成,績效得分40分。
2.效益指標完成情況:效益指標全面完成,績效得分40分。
3.滿意度指標完成情況:滿意度測評為96%,績效得分20分。
三、績效自評結果
該項目績效自評結果為100分。
村項目績效目標自評報告 篇8
一、工程概況
該項目起于玉山互通連接線終點,經石柱梁、柳水井、石埡子、馬家梁,止于恩陽區與巴州區交界處尖子山,全長9.585公里,路基寬8.5米,橋梁寬度9米,路面類型為瀝青砼路,技術標準公里二級。
1、項目資金申報及批復情況:
根據恩陽區發展和改革局《關于玉山至鼎山(巴州區界)建設工程可行性研究報告的批復》(恩區發改行審〔20xx〕469號),項目投資估算24385.45萬元。資金籌集方案為:上級補助資金5879.4萬元,占總投資的24.1%;地方財政預算安排資金14506.05萬元,占投資的59.4%;安排政府一般債券4000萬元,占投資的16.5%。
2、項目績效目標:
玉山至鼎山(巴州區界)建設工程目前路基部分已完成80%,橋梁下部結構已完成,根據區委區府的要求及項目工期計劃,在確保質量、安全的前提下,預計20xx前12月前初步達到通車條件,提升基礎設施,同時帶動產業結構和產業布局的改變,開發優勢產品和資源,帶動地方經濟的發展,提高整體生活水平,從而產生巨大的社會效益。
3、項目資金申報相符性:
本項目嚴格按照合同協議述相關約定,及時整理相關資料,上報相關部門,完成資金申報各項工作。
二、項目實施及管理
1.根據合同協議書約定,路基部分已完成80%,橋梁下部結構已完成,截止20xx年6月10日已完成計量9100萬元,已支付5300萬元,資金到位率58.24%。
2.項目財務管理情況:巴中市恩陽區公路養護段是恩陽區交通運輸局的下屬單位,單位設立財務股,建立完整的財務管理制度,獨立完整的會計賬務,及時準確的進行賬務處理,每月按時上報財務數據,按時按期申報繳納各項稅費。
3.項目組織實施情況
巴中市恩陽區公路養護段為項目業主,四川殷銘建設工程有限公司為施工單位,四川興旺建設工程項目管理有限公司為項目監理。各參建單位密切配合、協調一致推進項目建設。
三、項目績效情況
1.項目完成情況:
玉山至鼎山(巴州區界)建設工程項目自20xx年開工以來,路基部分已完成80%,橋梁下部結構已完成,道路預計20xx年12月達到通車條件。
本項目合同約定質量目標為合格,自開工以來,質量、安全均處于受控狀態,未出現重大事故。截至20xx年6月,已完成工程計量共計9100萬元。
2.項目績效情況:
該項目建成后能解決恩陽區義陽山旅游路網的全面建成,推動全區交通旅游的更好發展。同時該項目建成完善了當地的交通基礎設施條件,改善該區域的投資條件,增強對外來投資的吸引力,對促進區域經濟發展,增加就業,促進當地人民收入的增加和人民生活水平的提高有著重要的意義。
四、問題及建議
(一)問題
1、資金到位非常困難。因目前資金撥付率低,項目資金不能及時到位,施工推進慢。
2、房屋征拆進度慢。房屋征拆因補償、溝通協調等各種原因進度滯后。
3、占用林地、耕地手續辦理難。相關手續辦理程序復雜,等待期長。
4、工期延誤大。因資金到位困難,施工壓力大,資金撥付不能及時到位,影響如期完工。
(二)相關建議
1、請政府加快房屋征拆工作。
2、協調相關部門辦理占用林地、耕地手續。
3、確保即使撥付進度款。
村項目績效目標自評報告 篇9
一、項目基本情況
(一)項目立項情況
1.項目立項背景
根據《關于印發南寧市武鳴區政府聘員管理辦法(試行)的通知》(南武府規〔20xx〕1號)相關文件要求,我鎮聘用8名外聘人員協助政府開展日常工作,每人每月費用3249.61元,扶貧信息員工資及個人五險3299元,繳納五險一金。外聘人員經費已于20xx年年初編入20xx年部門預算。
2.資金用途及目的
根據《南寧市武鳴區政府聘員管理辦法(試行)》外聘人員經費主要用于支付人員工資福利、單位應繳納的社會保險費、租賃服務費。以保證勞務派遣單位及時撥付聘員工資及繳納五險。
(二)項目資金管理使用情況
1.項目資金安排落實、總投入等情況
根據《南寧市武鳴區政府聘員管理辦法(試行)》和20xx年項目完成情況,20xx年城區共下撥財政資金31.117561萬元。
2.項目資金實際使用情況分析,包括項目主要內容和涉及范圍
項目資金主要用于支付人員工資福利、單位應繳納的社會保險費、租賃服務費。
3.項目資金管理情況
項目資金參照《南寧市武鳴區政府聘員管理辦法(試行)》進行管理和執行
4.項目資金支出及撥付合規性情況。
20xx年外聘人員經費共31.117561萬元已全部合規撥付勞務派遣單位。
(三)項目組織管理情況
1.項目組織情況
甘圩鎮政府原20xx年聘員名額為8名。根據工作實際需求至20xx年12月甘圩鎮政府聘用編外人員9名。
2.項目管理情況
20xx年甘圩鎮外聘人員經費項目已列入年度績效考核指標中,鎮政府結合實際出臺了外聘人員考勤、考核制度,并將結果反饋給本人及勞務派遣單位。考核結果作為獎懲、續聘或終止聘用的依據。
二、項目自評工作開展情況
(一)評價指標構建及細化情況
外聘人員經費項目根據項目任務、驗收標準設立了相關評價指標,包括:
1.產出指標
(1)產出數量:外聘人員人數≥7人
(2)產出質量:資金發放率=100%
(3)產出時效:每月30日前發放=100%
(4)產出成本:外聘人員經費≥23.4萬元
2.效益指標
社會效益指標:政府工作完成度=100%
3.滿意度指標:
(1)領導對員工滿意度≥98%
(二)評價組織實施及流程
根據外聘人員考勤考核制度,由辦公室牽頭通過個人自評、干部互評、領導評價等方式結合年度考勤情況進行考核驗收。
(三)本次績效自評的局限性
無
三、績效分析及評價結論
(一)年初績效目標及其衡量指標設定情況
年初根據《關于印發南寧市武鳴區政府聘員管理辦法(試行)的通知》(南武府規〔20xx〕1號)設立了績效目標,后根據《關于同意增加各鎮人民政府利用財政資金聘用編外人員的通知》(南武編發)〔20xx〕17號)、《南寧市武鳴區人力資源和社會保障局關于調整政府聘員工資待遇相關工作的通知》調整了績效目標。
(二)績效目標完成情況分析。
1.投入:年初預算為23.4萬元,后調增至31.117561萬元。
2.過程:20xx年12月,根據勞務派遣單位核定單,已撥付外聘人員經費共31.117561萬元,績效目標完成率100%。
3.產出:20xx年甘圩鎮政府聘用編外人員9名。
4.效果:優化資源配置,彌補人員不足,提高工作效率。
(三)總體自我評價結論
該項目有規范的項目和資金管理制度,已完成全部任務和資金績效目標,檔案管理規范,自評100分。
四、主要經驗及做法、存在的問題和建議
(一)主要經驗及做法
20xx年我鎮聘用編外人員9名,產出指標完成率100%,主要經驗在于完善考核制度,提高工作效率。我鎮結合實際,制定詳細具體的外聘人員考核制度。通過考核,提高員工的工作效率和工作積極性。
(二)存在的問題
20xx年我鎮外聘人員經費項目雖完成年初目標數,但項目組織開展過程中仍存在不足,具體表現為:聘用人員分工不夠清晰,存在成員間任務分配不均的情況。
(三)建議和改進措施
為了進一步加強工作效率,提高員工的工作積極性,下一步,我鎮將根據工作實際合理分配任務。在新聘成員時,注重根據工作內容招聘專業對口或有相關經驗的人員。
五、其他需說明的問題
無
村項目績效目標自評報告 篇10
根據《自治區衛生健康委員辦公室關于開展20xx年度衛生健康項目績效評價工作的通知》文件精神,現將我院20xx年度寧夏結核病防治項目績效自評情況報告如下:
一、項目基本情況
根據20xx年寧夏重大公共衛生結核病項目管理方案和分級診療原則,在“三位一體”新型結核病防治服務模式下,開展普通肺結核和耐多藥肺結核診斷、治療及隨訪檢查、監測、報告、患者追蹤、治療管理工作。保障不間斷的肺結核藥品供應,落實政府對結核病患者的惠民政策,基本實現項目目標,防控工作成效顯著。
二、評價工作開展情況
寧夏第四人民醫院按照結核病防治項目支出績效自評表的要求完成了對20xx年結核病防治項目的自評工作,自評總得分為99.1。
三、項目實施情況
(一)項目決策
寧夏第四人民醫院依據結核病防治項目績效目標相關要求有序的開展工作,分別制定了產出指標、經濟效益指標和滿意度指標。并根據工作所需調整了經費使用計劃,基本完成了項目既定目標。
(二)項目管理
1.20xx年項目經費撥入金額為372萬元,其中政府采購190萬元,結核病防治工作經費182萬元,上年結存13.5萬元。
2.寧夏第四人民醫院嚴格按照項目資金財務管理要求,在項目執行過程中未發生擠占挪用項目經費的情況。
3.寧夏第四人民醫院財務科每月對項目經費使用情況進行內部審核,對相關業務科室提交的經費使用計劃進行核查,確保項目經費安全使用。
4.寧夏第四人民醫院按照20xx年結核病項目管理方案的要求,組織全區各市、縣(區)具體實施。
四、項目績效情況
(一)主要工作指標完成情況
1.病原學陽性率
20xx年全區共發現活動性肺結核患者2545例,與20__年2553例相比略有下降;其中病原學陽性肺結核患者1249例(涂陽917 例,僅培陽156例、僅分子生物學陽性173例、僅病理性陽性3例),與20__年(958例)相比上升了30.38%;病原學陰性患者1103例,無病原學結果2例,結核性胸膜炎患者190例。肺結核患者病原學陽性率為53.04%。
2.總體到位率
20xx年全區網絡報告肺結核患者及疑似患者共6584例:應轉診患者5320 例,到定點醫院就診5182例,總體到位率97.41%,其中轉診到位2524例,追蹤到位1771例,其他方式到位887例。確診為活動性肺結核1678例,其中初治涂陽 673例,復治涂陽 25例,涂陰 826例,未查痰 1例,結核性胸膜炎153 例,到位后確診率32.28 %。
3.病原學檢查陽性肺結核患者密切接觸者篩查率
20xx年全區病原學檢查陽性肺結核患者密切接觸者登記數 3725例,接觸者篩查數3672 例,病原學檢查陽性肺結核患者密接者篩查率為98.58%。
4.耐多藥篩查率
全區推送篩查初治涂陽肺結核患者1163例,篩查 1060例,耐藥篩查率91.14%;推送高危人群耐藥篩查患者 187例,耐藥篩查164例,高危人群耐藥篩查率為87.70%。
5.普通肺結核患者治療成功率
全年登記肺結核患者2542例,成功治療2289例,轉入耐多藥患者63例,診斷變更患者29例,成功治療率為93.43%;登記涂陽患者937例,治愈764例,涂陽患者治愈率81.5%。
6.耐多藥肺結核患者納入治療率
全區共發現耐多藥患者89例,納入治療管理的患者73例,納入治療率82.0%。
7.基層醫療衛生機構肺結核患者規范管理率
20xx年全區登記肺結核2542例,規范服藥患者2452例,基層醫療衛生機構肺結核患者規范管理率為96.5%。
8.艾滋病病毒感染者結核病篩查率
20xx年全區艾滋病病毒感染者結核病篩查率為92.5%。
(二)項目效果
1.經濟效益
(1)通過對到結核病定點醫院就診的可疑肺結核患者提供一定減免費用,減少患者的疾病經濟負擔;
(2)成功治愈的患者從事本職崗位工作時間增多,減少家庭疾病支出,創造更多的社會財富。
2.社會效益
(1)早發現和早治療傳染源,減少其對健康人群的傳播,避免新患者的產生。
(2)免費藥品的持續供應,提高患者治愈率,降低結核病死亡率;
(3)檢測時間由傳統方法需2個月縮短到兩個小時,極大地縮短了診斷時間,避免了診斷延誤。
3.生態效益
通過對傳染性肺結核的治療減少其對健康人群的危害和對環境的污染,控制肺結核及耐藥肺結核發病率,改善我區居民生活質量,延長患者壽命。
4.可持續影響
早期發現及早期治愈患者,減少在健康人群中傳播機會,減少發病率,有效降低寧夏結核病疫情;通過縮短肺結核患者的確診和治療時間,可以減輕患者醫療負擔,提高患者的滿意度。
5.服務對象滿意度
通過縮短肺結核患者的確診和治療時間,可以減輕患者醫療負擔,提高患者的滿意度。
五、存在問題
(一)結核病患者經濟負擔過重。目前,全區已將結核病納入門診大病統籌范圍內,結核病患者自付比例依然較高,未達到中蓋結核病項目要求的普通病人30%和耐多藥病人10%的自付比例的目標。
(二)近年來抗結核藥品漲價過于迅速,導致每年采購藥品數量不能滿足所發現的肺結核患者治療所需,出現藥品短缺現象。
(三)中轉項目里對耐多藥患者只提供發現費用,不提供治療藥品和檢查費用,導致耐多藥患者不能按照既定的化療方案完成療程,出現化療方案變更等情況。無法保證患者的治愈率。
六、相關建議
(一)隨著肺結核患者診療工作全部轉為各市、縣定點醫院模式病人的診斷費用和檢查費用增加較多,中央所提供的專項經費已經不能滿足基本需要。急需增加,確保多渠道籌資有效銜接。
(二)隨著新診斷技術的應用,目前檢查項目未納入醫保,不能滿足工作所需的情況下應當增加中央專項經費對此項工作的支持。
村項目績效目標自評報告 篇11
一、項目概況
(一)項目基本情況。
根據《市教育局關于開展大冶市20xx年普惠性民辦幼兒園認定工作及學前教育專項資金獎補的通知》(冶教社【20xx】2號)精神,經各園申請及中心學校初審,20xx年3月28日至5月12日,市社會力量辦學管理辦公室會同市教育局相關科室及各中心學校成立評估組,對全市90所申報普惠性民辦幼兒園的單位進行了嚴格評審,并依規將評審結果予以公示,認定靈鄉鎮芳馨幼兒園等66所幼兒園為20xx年普惠性民辦幼兒園(名單見附件)。20xx年上級財政共預算資金186萬元。
(二)資金來源及安排
1、根據《省財政廳 省教育廳關于提前下達20xx年擴大學前教育資源補助經費預算的通知》(鄂財教發[20xx]152號),下達了我市740萬元,其中安排普惠性幼兒園獎補資金186萬。
2、資金安排情況
1、購買玩教具,40萬元。
B、購買幼兒讀物,20萬元。
C、改善條件,40萬元。
D、支付租金,30萬。
E、改善教師待遇,40萬。
F、開展教師培訓,16萬元。
共計186萬元。
(三)項目績效目標
1、項目社會效益目標
惠及全市66所民辦幼兒園500個班級15630人。改善幼兒園辦園條件,提升辦園水平,讓更多的幼兒享受普惠性學前教育服務,
2、項目產出目標
進一步提高了我市普惠性學前教育覆蓋面,普惠性民辦幼兒園做到了面向大眾、辦園規范、收費合理、質量合格。
二、項目執行情況
(一)項目目標完成情況
截止績效評價之日起,所有項目已完成了預期目標。
(二)項目財政資金及配套資金到位及使用情況
20xx年度普惠性民辦幼兒園專項獎補項目資金預算總投入186萬元,財政已撥付186萬元,資金撥付率100%。
(三)資金管理情況
在本次績效評價的過程中,所有項目都建立健全并執行了專項資金財務管理制度,實行專戶管理。通過查閱財務資料憑證,中央資金全部進入市級財政專戶,由市教育局計財科根據招標相關資料和合同填報撥款申請,送市財政局審核,統一由市財政撥付給單位,沒有發現擠占、截留、挪用等違規行為。
(四)項目產出及完成情況
1、購買玩教具,40萬元。
B、購買幼兒讀物,20萬元。
C、改善條件,40萬元。
D、支付租金,30萬。
E、改善教師待遇,40萬。
F、開展教師培訓,16萬元。
共計186萬元。
20xx年度普惠性民辦幼兒園專項獎補項目資金預算共186萬元,實際支出186萬元。
三、項目評價過程
(一)評價原則和評價依據
1、評價原則
本項目評價中,主要按照以下原則進行評價。
(1)社會效益原則。
組織開展普惠性民辦幼兒園認定工作,是扶持民辦學前教育的重要措施,也是促進學前教育發展的重要內容。各民辦幼兒園要堅持普惠性和公益性辦學原則,科學保教,規范辦園,為廣大人民群眾提供優質學前教育服務。
(2)合規性原則。
普惠性民辦幼兒園專項獎補項目資金必須按照規定的.項目資金管理辦法使用,防止違規使用財政專項資金,我們在進行績效評價時,著重于財政資金使用的合法性和規范性,只有這樣才能保證專項資金投入到該投入的地方,發揮其應有的作用。
2、評價依據
《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預[20xx]285號)、《大冶市人民政府關于推進預算績效管理的意見》(冶政發[20xx]12號)、《湖北省財政廳關于做好財政支出績效評價指標體系建設的通知》(鄂財績發[20xx]10號)、《黃石市教育局教育項目績效評價管理辦法》(黃教計財 [20xx]40號)、《市教育局關于開展大冶市20xx年普惠性民辦幼兒園認定工作及學前教育專項資金獎補的通知》(冶教社【20xx】2號)等文件精神。
(二)評價方法
在評價過程中,根據具體的評價內容和不同環節,采用以下幾種工作方法:
1、聽取介紹。聽取項目負責人對專項資金使用情況、資金管理方式、項目管理方式介紹,初步了解項目的基本情況。
2、查看資料。通過查看項目資料,了解和掌握項目資金管理辦法、專項資金分布和撥付到位以及各項目實施情況等。
3、實地察看。到民辦幼兒園進行實地察看,了解項目實施的真實性。
4、人員座談。同項目負責人進行座談,了解項目實施中的基本情況、存在的問題、實施情況等。
(三)評價指標體系
1、指標設置原則
(1)相關性原則
衡量指標與政府部門的目標及項目目標有直接聯系。
(2)重要性原則
根據指標在整個指標體系的地位和作用進行篩選,選擇最具代表性、最能反映評價要求的指標。
(3)可比性原則
在相似目的項目之間有共同的指標,不同項目之間的衡量結果可以相互比較。
(4)綜合性原則
將定性指標和定量指標相結合,定性分析是定量分析的基礎,定量分析是定性分析的深化,它將定性的內容的數量化,二者存在密切聯系。
(5)經濟性原則
指標的選取要考慮現實條件及可操作性,數據的獲得應符合成本效益原則,在合理成本的基礎上收集信息。
2、指標構成及權重
在對20xx年度普惠性民辦幼兒園專項資金獎補項目的實施進行廣泛調查和深入了解的基礎上,建立了普惠性民辦幼兒園專項資金績效評價指標體系。該體系由三級指標構成,其中:一級指標3個,二級指標7個,三級指標18個。三個一級指標分別為:項目管理、項目資金、項目績效。
在確定了評價指標體系后,根據指標體系權重確定的方法,確定了各指標的權重,項目管理占25%,項目資金占15%、項目績效占60%。
四、項目綜合評價結論和評價等級
(一)評分過程和方法
我們采取評價小組每人對四個項目實施、管理等情況進行評價打分,然后取平均分折算20xx年度普惠性民辦幼兒園專項獎補項目項目績效評價得分。
(二)項目評價等級
通過上述評分,項目評價得分為95分,按照等級評價標準,該項目屬于“優秀”。
五、存在的困難和問題
1、普惠性民辦幼兒園總量不足,尚未達到85%目標任務。
2、部分普惠性民辦幼兒園特別是三級幼兒園收費較低,辦學條件有待加強。
六、改進措施和相關建議
1、加大普惠性民辦幼兒園扶持力度,逐年提高扶持標準,引導更多民辦幼兒園特別是省市示范幼兒園、大冶一級幼兒園辦普惠性幼兒園。
2、合理制定民辦幼兒園保教費收費標準,改善辦園條件,加強民辦幼兒園師資隊伍建設,提高教師待遇。
村項目績效目標自評報告 篇12
一、項目概況
(一)項目單位基本情況
陵水縣園林環衛服務中心于20xx年5月10日掛牌成立,為人民政府直屬的正科級公益一類事業單位,主要負責城市環境衛生市政園林和路燈的監督管理工作。貫徹執行國家以及省、縣有關市政基礎設施、園林綠化、環境衛生管理工作的方針政策、法律、法規、規章制度和園林綠化、環境衛生發展規劃。負責實施《海南省城市市政設施管理條例》、《海南省城鎮園林綠化條例》、《城市綠化條例》;負責實施本縣轄區內的市政設施管理和園林綠化工作;指導全縣鄉鎮鎮墟綠化工作。實施《城市市容和環境衛生管理條例》;負責縣城區域主要道路的清掃保潔以及生活垃圾、建筑垃圾、糞便的收集清運和無害化處理。負責縣城區域公園、公共綠地、街道綠化的建設和管理工作,負責全縣環境衛生檢查、驗收、考核工作。負責縣城區域園林綠化、環境衛生、路燈等市政基礎設施的規劃建設、管理及審批。負責市政設施、園林綠化、環境衛生的監察工作。承辦縣政府和上級主管部門交辦的其他工作。現任主任顏天明。
(二)項目績效目標、績效指標設定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標
項目績效目標為:建構宜居、宜商、宜游的和諧縣城,構建文化廣場假山及水池。
(三)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。
項目性質:經常性項目。
用途:主要改造建設文化廣場假山及水池改造工程。
主要內容:
1.原有部分建構筑物拆除工程、鋼結構工程、屋面防水工程、假山塑型工程、假山面層涂料工程等;
2.文化廣場水池釉面磚拆除工程、池面鋪裝工程、噴泉水池和景觀水系防水工程、過濾池、新鋪拼圖面磚、不銹鋼射燈、管道工程等。
涉及范圍:本項目建設地點為陵水黎族自治縣文化廣場內。
1.假山建設內容為設計紅線占地面積516.8平方米,南至北弧形長度最長部分約63m,東西寬度約最長約12m。內容含拆除原有建筑部分構建及構筑物、新建假山塑照工程等;
2.水池建設內容為改造結構總面積2600㎡;水系提升改造3500㎡主要改造建設內容為文化廣場水池改造工程、文化廣場景觀照明電氣工程(包含假山電氣工程)和文化廣場水池循環水給排水工程。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)。
該項目的.年預算經費為600萬元,由縣財政全額投入,項目資金已全部到位,實際使用資金600萬元。
(二)項目資金使用情況分析(主要是指財政資金)。
實際使用資金600萬元,該項目20xx年無結余情況。
項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制定及執行情況)分析。
該項目資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規范,會計核算結果真實、準確,未發現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析。
該項目為我局20xx年政府投資一般項目和儲備計劃表內的項目。20xx年8月14日完成工程招投標工作,20xx年9月1日進場施工,工期180日歷天,截至目前已完成工程量的100%,未驗收。
(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析。
本項目根據項目建設管理相關辦法規定進行管理,并按有關項目招投標程序進行招標,中標后與服務公司簽訂承包合同書,制定經費使用計劃等,我局好評小組每月定期報送項目執行和評分報告,接受縣紀委監察局、審計局、財政局等相關部門的監督檢查。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況分析。
該項目的年預算經費為600萬元,由縣財政全額投入,項目資金已全部到位,實際使用資金600萬元。資金使用涵蓋我局各個部門多個方面的工作,使得我縣“文化廣場假山、水池改造工程”工作得到有序的開展。
(二)項目績效目標未完成原因分析。
該項目績效目標完成較好,無未完成狀況。
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。
我局在績效自評方面人員配備還顯不足,項目支出運行實踐經驗還欠缺,相關制度建設還待進一步加強。
六、其他需說明的問題,比如當年未完工項目后續工作計劃等。
無其他需說明情況。
村項目績效目標自評報告 篇13
根據上級有關文件精神,我局認真組織對20xx年度校舍維修改造項目工作進行了自評,我局精心組織,統籌安排,狠抓落實,校舍維修改造工程項目順利完成目標任務。現將我縣20xx年度校舍維修改造項目績效自評報告如下:
一、項目建設基本情況
20xx年蕭縣實施校舍維修改造項目184個,投資3777萬元,改造面積121150平方米。本項目的實施完成是鞏固教育扶貧成果的重頭戲、促進教育可持續發展的奠基石,為推進教育現代化、鞏固義務教育均衡發展成果,奠定了堅實物質基礎。
二、項目建設實施情況
1、項目立項,規劃情況
20xx年底接到各校立項申請后,教體局會同縣財政局,組織相關業務股室工作人員組成項目核驗小組,深入到申報項目的學校進行全面核查。本著安全、經濟、實用的原則,在前期摸排、核查、論證的基礎上,結合上級下達的投資計劃,報請局黨委會研究,制定20xx年度校舍維修改造項目投資計劃。報請縣發改委下達項目建議書和可行性研究報告的批復,及時辦理項目建設規劃許可證。
2、項目“四制”執行情況
按照皖政辦【20xx】7號文件規定,項目建設嚴格執行“四制”和“五統一”制度,做到“七嚴格”即嚴格招投標程序、嚴格建設標準、嚴格工程驗收程序、嚴格控制合同價款、嚴格資金審計和撥付、嚴格項目建設資料歸檔、嚴格施工工期管理。
3、項目建設管理情況
嚴格工程監管。我局項目辦與縣質監站、建管辦合署辦公,實現了項目報建、關鍵節點驗收的無縫對接,極大地縮減了項目報建、節點驗收的時間。項目學校成立“三人小組”配合監理人員加強施工過程管理,對建設項目實施24小時無縫隙監管。項目辦建立了“三查三單”制度,每次督查后及時下達問題清單、整改清單和責任清單,每月印發一次情況通報,重大問題跟蹤督辦。對違反合同約定的施工企業,我局會同建設行政主管部門及時約談企業法人代表,對拒不整改的企業予以堅決的處理。
嚴格資金管理。制定并嚴格執行《蕭縣政府投資教育項目工程建設施工和竣工驗收階段造價管理辦法》,嚴禁調整變更項目;嚴格賬務處理,實行“三專”管理,即“專戶管理、專賬管理、專人管理”;按合同約定審批、撥付工程進度款,資金支付手續齊全,審批流程規范,無大額支付現象發生,無截留、擠占、挪用、虛到支出現象。
實行公示制度。對各年度教育民生工程項目建設資金安排、項目單位名稱、建設內容和規模、實施進度等情況進行公示,公開接受社會監督。各項目校,充分利用LED顯示屏、校園廣播、宣傳欄、黑板報、主題班會、家長會等多種形式開展教育民生工程宣傳,提高學生及家長的參與度,讓此項民生工程政策深入民心。
4、項目建設進度。截至20xx年11月底,184個校舍維修改造項目已全部竣工驗收,正在進行決算審計和項目移交工作。項目建設進度超于序時進度。
5、建后管養情況。項目完工后及時組織竣工驗收決算審計和項目移交,及時從在建工程轉入固定資產,積極投入使用。
認真落實項目建后管養制度,嚴格落實《關于建立中小學校舍安全保障長效機制的實施意見》(宿政辦發〔20xx〕20號)文件要求,加強對“教育民生工程”建成項目的使用、管理、維護工作。出臺了《蕭縣中小學校舍管理養護實施細則》等文件,管養工作實現了常態化、規范化,建成項目沒有出現變更用途和閑置浪費現象。
今后我們將進一步強化教育民生工程謀化選擇、標準設計、建后管養和績效管理,不斷推進精準化、精細化、長效化實施,切實增強人民群眾獲得感。
村項目績效目標自評報告 篇14
一、績效目標分解下達情況
20xx年中央下達我省城市管網及污水處理補助資金共計71024萬元(中西部城鎮污水處理提質增效21774萬元、城市黑臭水體治理示范30000萬元、海綿城市示范19250萬元)。按照《中央下達20xx年城鎮污水處理提質增效提前批補助資金安排建議》要求(城市黑臭水體治理示范和海綿城市示范中央已確定補助對象),我省按因素法將21774萬元中西部城鎮污水處理提質增效資金分配至各市(州),重點考慮各市(州)污水處理設施建設項目投資,并適當向重點地區傾斜。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
我省提質增效資金共計21774萬元,已全部撥付至各市(州),各市(州)統籌安排到57個項目;城市黑臭水體治理示范資金30000萬元,下達至德陽、內江、南充3市;海綿城市示范資金19250萬元,下達至瀘州。我廳印發了相關通知,規范了資金使用范圍,并定期收集匯總各地資金撥付情況及項目推進情況。
(二)總體績效目標完成情況分析
中西部城鎮污水處理提質增效工作總體績效目標為“地級及以上城市建成區基本無生活污水直排口,基本消除城中村、老舊城區和城鄉結合部生活污水收集處理設施空白區,基本消除黑臭水體,地級及以上城市生活污水集中收集收集率達到70%或三年增長10個百分點;高于70%的,自主制定目標”。
目前,我省地級及以上城市395個生活直排口,50.02km空白區已全部消除,排查發現的105個地級及以上城市建成區黑臭水體均已錄入“全國城市黑臭水體整治監管平臺”,目前已全部治理竣工。據初步統計,20xx年四川省地級及以上城市污水集中收集率總體達到54.3%,較18年末提升14.3個百分點,實現了三年增長10個百分點的目標。
(三)績效指標完成情況分析
中西部城鎮污水處理提質增效工作層面:中西部城鎮污水處理提質增效資金重點用于已建城區管網補短板、提升城市生活污水集中收集效能的項目,包括∶劣質管網改造、混錯接改造、雨污分流改造、合流制溢流污染控制設施,老舊城區、城中村和城鄉結合部新建管網和污水處理設施建設項目等。各地已針對上述工作以“加快補齊城鎮污水收集和處理設施短板,盡快實現污水管網全覆蓋、全收集、全處理”在管網清淤、檢測,新建污水管、雨水管、污水,改造小區入戶等各項工作上全面推進相關工作。
城市黑臭水體治理層面:持續開展控源截污,將控源截污作為抓實抓好黑臭水體治理的基礎性工作和根本性措施,加快水體兩岸截污管道建設,實施混錯接、漏接、老舊破損管網更新修復,推進城市污水處理設施建設,不斷提升污水收集處理效能。截至目前納入“全國城市黑臭水體整治監管平臺”105個地級及以上城市建成區黑臭水體(總長度368.8公里)均已完成整治。三個示范城市已完成相應示范任務。
效益指標層面:經濟效益上,指標項目建成后,再生水可以回收利用,減少園林綠化澆灌、道路沖洗等費用。社會效益上,項目建成后,有效減少了沿江截污干管溢流量,有利于保護沱江水環境。增強了再生水利用,實現水資源化利用,滿足了水資源開發利用的需要,有助于提高城市水環境質量。生態效益上,項目建成后,增加區域內水動力、水資源,增強污水處理能力,有利于保護地下水資源和改善地面水環境,提高了居民生活質量。可持續影響指標上,項目建成后,有一定的污水處理費收益,可以持續為再生水廠建設提供運營經費,可以節約一定的水資源費,同時,制定了長效管理制度,明確了水體養護職責分工,建立了長期水質監測機制。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
我省城市管網及污水處理工作全面實現績效目標,未出現偏離績效目標的情況。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
本次績效評價結果將作為改進預算管理、編制以后年度預算的重要依據,同時按照要求在四川省住房和城鄉建設廳門戶網站公開績效自評情況。
五、其他需要說明的問題
截至目前,未收到中央巡視、各級審計和財政監督反饋存在資金被截留、挪用等方面的問題。
村項目績效目標自評報告 篇15
一、部門職責及機構設置情況
1、主要職能
xx市第一人民醫院(集團)是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫院,是xx市醫院急救、醫療、科研教學、康復保健中心,設有xx市緊急救援中心和產前診斷中心,為南方醫科大學附屬xx醫院、南華大學附屬xx醫院和xx學院附屬第一醫院,設有醫學碩士研究生點。醫院現有總資產23.27億元,編制床位2220張,在職職工3497人,高級職稱人員680名,碩士研究生導師22名,碩士568人,博士45人。年門診量xx8萬人次,出院病人11.25萬人次,居全省前列。醫院實行集團化管理,分設中心醫院、南院和北院(兒童醫院)、西院(康復醫院在建)、東院(在建)五個醫療區。主要職責是:
(1)作為全市醫療業務技術服務中心,承擔市內常見病、多發病、疑難病的診治任務。
(2)開展專科服務,120急救指揮中心承擔120急救和各種突發事故的現場搶救及院內急救。
(3)接受下級醫療衛生機構的轉診,指導下級醫療衛生機構做好醫療、康復、預防保健等業務技術工作。
(4)承擔基層醫療衛生機構衛生技術人員的培訓和進修,承擔醫學院校臨床教學實習任務。
(5)承擔市政府、市衛生局下達的其他醫療急救任務。
2、機構設置情況
xx市第一人民醫院是差額撥款的事業單位。核定編制數32xx名,其中差額編制1164名,自收自支20xx名。單位部門預算實有人員4124人,其中在職人員3498人,離休人員6人,退休人員547人,其他人員73人。
二、部門整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
我單位嚴格按規定使用財政撥付資金,主要用于工資福利支出、對個人家庭補助及其他商品和服務支出。
(二)項目支出
20xx年我單位項目支出涵蓋重大公共衛生專項、其他公共衛生專項、疾病應急救助、中醫藥專項等多個方面,項目資金落實及時,專款專用,嚴格使用范圍。
三、市級及其他財政性資金實施情況
我單位20xx年基建項目全部是自籌資金,無財政撥付資金。
四、資產管理情況
我單位資產體系龐大,種類繁多,資產使用人也存在流動情況,對應的信息和數據量不斷更新,導致資產管理難度相當大。但我院領導一直高度重視國有資產管理,始終堅持把資產管理納入到科室績效考核中,要求賬實相符、賬賬相符,固定資產存放落實到地點、管理責任落實到人頭,形成了管理目標清晰、職責到位完善的資產管理體系,強化了國有資產管理工作。切實提高了資產使用效益。
我單位于20xx年引進了“用友”資產管理軟件,向資產管理信息化邁出了堅實的.一步。從資產購置到財務入賬登記,從資產驗收領用到入庫存放,從資產出庫檢查到后續使用跟蹤,都采用每件實物卡片化、條碼化管理。我院固定資產的采購,各級都比較重視,而且經過層層審批,責權分明。固定資產的報廢、處置,都嚴格按照事業單位國有資產管理有關規定,上報衛計委、財政局國資處,待批復后,再進行處置。在資產實物的監督與盤查方面,我院每年年終都要組織成立資產清查工作小組,對資產實物進行詳細的盤點工作,并作出資產清查分析報告。
五、部門整體支出績效情況
財政撥付資金對我單位人員待遇的提高、醫療服務項目的順利開展等方面有著重要意義,我單位也本著按制度、規定辦事的原則,不濫用資金,把資金落實到實處。
六、存在的主要問題
有時職工申報項目資金時未及時和財務銜接,資金到位時不能具體落實到人。
部分部門對固定資產管理的認識不到位及資產管理納入績效考核制度落實不夠完善。
七、改進措施和有關建議
我單位應積極與財政對接,切實落實每一筆項目資金。在資產方面要完善資產管理制度。構建完整的資產管理的制度體系,是做好資產管理工作的重點。我們要從配套制度的制訂入手,加強制度創新,逐步建立和完善的資產管理制度體系,以保障國有資產安全完整。推進資產動態管理系統的建設。在資產清查和信息統計工作的基礎上,借助現代信息技術手段,全面、及時掌握單位資產動態信息,對資產購置、調撥、處置進行全程動態管理。應把“資產管理納入到科室月績效考核、科主任年度績效考核”進一步落到實處,提高全體職工對資產管理必要性的認識。
村項目績效目標自評報告 篇16
一、部門(單位)概況
(一)部門(單位)職能職責
青神縣殘疾人聯合會是代表、服務和管理殘疾人的職能部門,主要職責包括以下幾個方面:
1.聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。
2.團結、教育殘疾人遵守法律、履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。
3.弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4.開展殘疾人康復、教育、就業、職業培訓、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人等參與社會生活。
5.協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的政策、法規和計劃,對有關業務領域進行指導和管理。
6.管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。
7.承擔縣政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務工作。
8.組織實施殘疾人分散按比例就業工作,指導監督和宏觀管理殘聯系統的殘疾人福利企業,會同有關部門制定監督實施殘疾人社會福利生產的扶持保護政策。
9.指導鄉鎮(街道)和村(居)基層殘聯(殘協)的工作,管理和指導各類殘疾人社會組織。
10.開展殘疾人事業的對外交流與合作。
11.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
(二)部門組織架構
1.機構設置:青神縣殘疾人聯合會是一級預算單位1個,下屬事業單位1個。
2.人員構成:縣殘聯全額財政撥款編制8人,現有在職人員8人;鄉鎮殘聯專干10人;臨聘4人,購買服務4人,共計26人。
(三)當年部門(單位)重點工作任務概述
1.統籌做好涉殘民生工程;
2.做實殘疾人教育就業工作,扶持農村貧困殘疾人發展生產,繼續做好殘疾人扶貧,最大力度地關愛殘疾學生;
3.做實殘疾人組聯工作和維權工作,推動和發展殘疾人事業;
4.做實殘疾人康復工作;五是做實殘疾人文化體育工作,豐富殘疾人文體生活。
二、預算編制及執行情況
(一)預算編制情況
(一)收入預算情況。20xx年青神縣殘聯收入預算總額為5762423.2元,其中:一般公共預算撥款收入4645723.2元,政府性基金預算撥款收入1116700元。
(二)支出預算情況。相應安排預算支出5762423.2元,其中:一般公共服務支出6000元,社會保障和就業支出4492011.75元,醫療衛生與計劃生育支出54481.05元,住房保障支出93230.4元,城鄉社區支出1000000元,其他支出116700元。
(二)預算執行情況
20xx年,我單位預算收入5433180.89元,其中年初預算5762423.2元,調整減少預算329242.31元;支出5433180.89元,其中基本支出1458937.12元,占比26.85%,項目支出3974243.77元,占比73.15%。具體如下:
1.殘疾人康復經費,年初預算250000元,決算數250000元,預算執行率100%。
2.殘疾人教育、就業和扶貧經費,年初預算500000元,調整預算數74063元,決算數425937元,預算執行率85.19%。
3.殘疾人無障礙改造經費,年初預算150000元,決算數150000元,預算執行率100%。
4.組織建設經費,年初預算800000元,決算數798424.34元,預算執行率99.8%。
5.其他殘疾人事業費,年初預算250000元,決算數247550.63元,預算執行率99%。
6.陽光家園運行費,年初預算350000元,決算數350000元,預算執行率100%。
7.重度殘疾人醫療保險代繳經費,年初預算600000元,決算數600000元,預算執行率100%。
8.托養中心及綜合服務設施縣級配套,年初預算1000000元,決算數219297元,預算執行率21.93%。
9.中央和省級殘疾人事業發展補助,年初預算602700元,年中追加330334.8,決算數933034.8,預算執行率100%。
三、基本運行績效情況
(一)預算管理
預算編制:按照縣財政局20xx年部門預算編制通知要求,按時完成部門年初預算編制工作。
1.預算編制合理規范。財政與事權一致,實行“誰支配使用誰編制預算,按業務職責分工歸口管理”。
2.部門預算資金分配合理。部門預算支出分為基本支出和項目支出。其中:①人員經費人事部門核定的工資、津貼等數額按時序進度均衡發放;公用經費按財政部門制定的相關支出定額標準嚴格審核后據實支出。②項目支出按項目執行主體落實到業務科室,并明確具體負責人,做到有計劃、有步驟地執行年度預算。
3.功能分類和經濟分類編制準確:結合項目的要求詳細填報功能科目、經濟科目,年度中間無大量調劑,項目之間未頻繁調劑;
4.預決算信息公開及時。按照縣財政局的要求及時在政府網上對20xx年部門預算信息進行了公開,公開的內容包括部門概況、部門預算收支總體情況和“三公”經費預算情況等相關表格以及情況說明。
(二)績效管理
績效目標完整,根據《項目支出績效目標表》,每個項目完成填報了數量、質量、時效都方面的.`產出指標、經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響、服務對象滿意度等效益指標,設定的績效目標值較為清晰。
(三)財務管理
1.資金管理規范。各項支出均按規定履行報批手續,且按事項完成進度支付資金,資金管理、費用標準、支付均符合有關制度規定,不存在超范圍、超標準支出、虛列支出、截留、擠占、挪用資金以及其他不符合制度規定支出的情況,規范執行會計核算制度;
2.項目管理規范。項目實施過程、項目設立、調整均按規定履行報批程序,項目招投標、實施、驗收以及方案實施均嚴格執行相關制度規定。項目監管有序,縣殘聯建立有效管理機制,且執行情況良好。
(四)政府采購管理
20xx年,我會嚴格按照上級要求以及單位內控管理關于政府采購的制度開展政策采購,全年共采購電腦、打印機及辦公桌椅等共計2.85萬元。
(五)資產管理
資產管理規范。安排專人管理,固定資產實物管理按部門分類,實行分級負責,責任到人、一物一卡。固定資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、基本能夠保證國有資產的安全完整。我會在用資產原值1635995元,有資產管理制度并嚴格按制度開展工作。
四、重點履職績效分析
(一)整體支出績效目標及完成情況
20xx年,我會年初制定的各項績效目標全面完成,整體支出績效也全面完成。
(二)重點履職績效目標及完成情況
1.全面完成涉殘民生工程
開展農村殘疾人實用技術培訓2期,培訓殘疾人及其家屬273名,完成目標任務195%;對103戶困難殘疾人實施家庭無障礙改造,完成目標任務103%;集中(居家)托養智力、精神及重度肢體殘疾人196人,完成目標任務140%;為280名殘疾人適配輔助器具,完成目標任務127.27%;為4名困難偏癱、截癱殘疾人提供康復救助,完成目標任務133.33%;為8名腦癱兒童提供康復救助,完成目標任務133.33%;為4名聽力殘疾兒童提供康復救助,完成目標任務133.33%;資助116例白內障患者實施復明手術,完成目標任務128.89%。
2.扎實推進殘疾人教就工作
認真落實殘疾學生教育資助,充分保障殘疾人教育權益。全年資助義務教育階段困難殘疾學生64名,資助殘疾大學生及殘疾人家庭大學新生9名,通過“一卡通”平臺發放教育資助6.34萬元。開展了6—14歲未入學殘疾兒童少年調查,保障殘疾學生就學權益,對殘疾程度較嚴重,無法到學校學習的兒童開展送教上門服務,通過隨班就讀、特校就讀等方式保障義務教育權益,全縣義務教育階段殘疾學生138人,入學135人,其中送教上門30人,殘疾學生入學率97.8%。
積極開展就業技能培訓,提升殘疾人就業能力。投入資金20.65萬元,組織開展2期農村實用技術培訓(養雞和水果種植)和2期職業技能培訓(手工編織和殘疾兒童保育及康復護理),共培訓殘疾人及其家屬360余人,有力助推了殘疾人居家靈活就業創業和自我發展能力。積極為殘疾人提供就業平臺,依托按比例安置殘疾人就業年度審核工作,全縣按比例安置殘疾人就業105名,安置貧困殘疾人公益性崗位就業58名;通過殘疾人專場招聘會、穩崗就業網聘會等方式,多方與企業溝通,全年幫助近20名失業殘疾人實現就地就近就業。對全縣28個超比例安置殘疾人用人單位兌現獎勵2.8萬元。扶持鼓勵殘疾人居家靈活就業創業,通過“一卡通”平臺發放就業創業補貼152人,發放資金20.6萬元。為殘疾人集中就業機構(青神縣萬森木業有限公司)提供貸款貼息1萬元。
鞏固殘疾人托養工作,提升殘疾人幸福指數。依托中巖陽光農場、青神縣殘疾人托養康復中心和鳳陽社區日間照料中心等托養機構,全年投入資金60余萬元,托養智力、精神及重度肢體殘疾人196人,其中居家托養99人、寄宿制托養88人,日間照料9人,實現了“托養一人,解放全家,穩定一方”的顯著社會效益。
3.強力推進殘疾人康復工作
精準實施殘疾兒童搶救性康復。投入資金25.95萬元對殘疾兒童進行了搶救性康復。全年組織8名腦癱兒童到眉山市殘疾人康復中心進行康復,通過作業治療、物理治療、言語治療等多種專業手段,近90%的患兒部分功能得到有效改善。組織4名聽力殘疾兒童到市康復中心語訓康復,效果顯著。自閉癥患兒康復有效推進,組織3名自閉癥患兒到眉山市兒童福利院進行康復,取得明顯效果。健全康復機制,大力推進成人康復。投入資金6.3萬元,組織116名白內障患者到眉山市殘疾人康復中心實施復明手術。投入資金1.2萬元,資助4名偏癱、截癱患者及時康復;投入15.05萬元,為280名有需求的殘疾人發放康復輔具;投入5.7萬元為7名肢體殘疾人免費進行假肢安裝定型。通過對有需求的殘疾人提供及時準確的康復服務,讓殘疾人盡可能地實現生活自理。全縣殘疾人家庭醫生簽約率達95%以上。
4.積極開展殘疾人宣傳文化體育活動
積極參加四川省第三屆殘疾人文化藝術節暨眉山市20xx年殘疾人文化藝術周活動,并成功承辦眉山市殘疾人文化周工藝品類評選活動。共組織6名殘疾人共20件作品參加6個類別的評選,分別獲得眉山市美術類第一名和手工藝品類作品評選第一名、第二名的好成績。做好參加20__年四川省第十屆殘疾人運動會暨第五屆特奧運動會項目運動員摸排,建立后備人才數據庫,為特奧運動員梁代東制定并資助其進行輪滑培訓。
5.夯實殘疾人維權組聯基礎
投入33萬元為全縣103戶殘疾人實施“個性化”家庭無障礙改造。為11名殘疾人落實機動燃油車補貼0.4萬元,做好入戶調研,收集民情民意。抓好項目公示,打造陽光透明殘聯。有效化解矛盾糾紛,提升助殘服務質量。完善殘聯組織建設,縣、鄉、村三級殘聯組織建設全部達標;村(社區)100%建立殘協。全年新辦理殘疾人證451本,到期換證483本,殘疾類別等級變更119本,死亡注銷殘疾人證283本;開展入戶評殘100余戶。
(三)重點項目支出績效情況
說明重點項目見附件1和附件2
五、評價結論及績效分析(包括指標體系評分表及扣分原因分析)。
20xx年,我縣財政預算支出有力地保障了縣殘聯機關正常運轉和各項殘疾人事務的順利開展,圓滿完成了各項目標任務。自我評價得分80分,具體評價如下:預算編制完善、較為準確,績效目標實現程度高,得27分;預算執行進度較好,得27分;預算項目完成進度好,無違規記錄,得18分;績效結果運用較好,得8分。
六、存在問題及改進措施
(二)存在問題
預算執行進度還不夠細化、量化。
(三)改進建議
1.增強績效管理責任意識,將績效管理工作納入常態,完成財政支出績效評價相關制度(含績效獎懲制度),結合績效考評結果對業務部門及相關人員進行獎懲,充分調動全員參與績效指標體系制定和開展績效評價工作的積極性和責任感。
2.科學合理編制部門預算,將預算編細編實,重視預算執行管理工作,努力提高預算執行效率。合理安排資金,并督促合部門加強資金管理,加快項目實施,確保財政資金發揮效益,避免資金沉淀。
村項目績效目標自評報告 篇17
一、基本情況
(一)項目概況。根據《20xx年云南省全面推行河(湖)長制工作要點》(云南省總河長令第7號)、《20xx年紅河州全面推行河(湖)長制工作要點》(紅河州總河長令第7號)要求,20xx年要強化河湖管護,以異龍湖、“三海”為重點,持續推進紅河、南盤江兩大水系保護修復攻堅戰,設置“三海”管理保護界樁,開展河湖保護宣傳、管理、保潔、巡查、執法等,開展紅河州全域河湖健康評價,推進美麗幸福河湖建設,完成州級河湖長制管理信息系統平臺二期建設,推進智慧河道視頻監控系統運行升級,加快河湖長制信息化數字化建設。
根據《紅河州財政局關于下達20xx年州本級行政事業單位人員類、運轉類和特定目標類項目支出預算的通知》(紅財預發〔20xx〕15號),批復河長制經費325萬元,實際到位325萬元,20xx年實際使用支出120.49萬元。
(二)項目績效目標。用于紅河州智慧河道視頻監控系統33個監控點位運行維護,升級智慧河道視頻監控系統,監控識別、預警,推進河湖保護治理智慧化管理,開展異龍湖、紅河、南盤江干流及“三海”等重點河湖宣傳、管理、保潔、巡查、執法等,進行紅河州全域河湖健康評價,設置“三海”河湖管理保護界樁,提升群眾河湖保護意識。
(三)項目組織管理情況。 全面推行河長制工作是一項長期性的、任務艱巨的工作,依據《紅河州全面推行河長制工作方案》《紅河州全面貫徹落實湖長制工作方案》,成立州河湖長制工作領導小組,領導小組下設辦公室在州水利局,河湖長制工作負責河長制組織實施具體工作,充分發揮統籌、協調、分辦督辦、檢查考核的作用,制定印發《紅河州河(湖)長制領導小組辦公室關于貫徹落實進一步強化河長湖長履職盡責有關文件要求的通知》《紅河州河長制辦公室關于進一步規范河長湖長巡河巡查工作的通知》,進一步細化明確各級各部門的職能職責,加強對紅河和南盤江干流及異龍湖、“三海”等重點河湖實施管護,持續深入打好河湖保護修復攻堅戰。20xx年,對河長制經費使用進行認真籌劃,根據歷年情況和當年工作要點,按程序報批,最終形成正式的經費使用計劃。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的.、對象和范圍。河長制項目經費預算申報時績效目標為:紅河州智慧河道視頻監控系統全年正常運行維護,編制河湖健康評價報告,開展異龍湖、紅河、南盤江干流及“三海”等重點河湖宣傳、管理、保潔、巡查、執法等,設置”三海“河湖管理保護界樁,創建州級美麗河湖不少于15個,全州河湖水環境質量持續改善。
(二)績效評價原則、依據、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準、評價抽樣等。
1.評價依據。
《紅河州全面推行河長制工作方案》
《紅河州全面貫徹落實湖長制工作方案》
《20xx年云南省全面推行河(湖)長制工作要點》(云南省總河長令第7號)
《20xx年紅河州全面推行河(湖)長制工作要點》(紅河州總河長令第7號)
《紅河州河(湖)長制領導小組辦公室關于貫徹落實進一步強化河長湖長履職盡責有關文件要求的通知》
《紅河州河長制辦公室關于進一步規范河長湖長巡河巡查工作的通知》
《紅河州美麗河湖建設行動實施方案(20__-2035年)》(紅河州總河長令第5號)
《紅河州美麗河湖評定實施方案(試行)》
《紅河州智慧河道視頻監控二期服務合同》
《紅河州河(湖)長管理信息系統二期-技術開發合同》
《紅河州河湖健康評價服務項目合同》
2.評價指標體系(詳見附表附件3-3 部門20xx年河長制項目經費項目績效評價評分表)
3.評價方法。通過調閱紅河州水利局河長制項目經費建設相關資料,按績效目標申報表、對項目數量指標、質量指標、時效指標、效益指標進行自評打分,并對資金管理嚴格按照合同及財務制度進行。
4.評價抽樣。該項目由州水利局負責實施,20xx年資金到位325萬元,已完成支付120.49萬元,自評時進行了100%抽樣檢查。
(三)績效評價工作過程。
1.前期準備。單位自評。
2.組織實施。組織機構健全,分工明確。相繼建立起州、縣、鄉、村四級河(湖)長制工作的制度體系、組織體系、支撐體系、督察體系和監督體系,推動河湖管理保護治理體制機制創新,全面加強河湖水資源保護、水環境治理、水污染防治、水生態修復等工作。各級河長辦履行組織協調、分辦督辦、檢查考核等職責,積極開展暗訪、通報、跟蹤督辦等各項工作,推動各級河(湖)長和部門履職盡責。
3.分析評價。本次績效評價采取定量與定性相結合,分析項目管理情況和資金效益,根據結果進行綜合評價。
三、綜合評價情況及評價結論(詳見附件2-2部門20xx年度項目支出績效單位自評表)
(一)績效評價綜合結論。紅河哈尼族彝族自治州水利局20xx年河長制經費項目績效自評分91.5分,自評等級“優”。20xx年河長制經費項目,項目立項依據充分,績效目標合理,各項任務及時有效推進,完成紅河州河長制信息化系統二期(PC端)建設,智慧河道視頻監控33個州級河湖監控系統點位正常運轉,組織州級45個河湖健康評價方案初稿編制,設置大屯海界樁66棵,全年排查新增銷號“四亂”問題207個,群眾幸福感和對生態環境改善的認可率較高。
(二)績效目標實現情況等。一是紅河州河長制信息系統實現正常運轉。完成信息系統二期(PC端)建設,河湖長制手機APP功能進一步完善,智慧河道視頻監控33個州級河湖監控系統點位投入運行。二是全州四級河長湖長履職盡責。20xx年以來,全州各級河長湖長開展巡河巡查5.13萬次,召開河長湖長會議1808次,交辦、督辦問題1427個,辦結1357個,辦結率95%;召開河(湖)長會議1794次,開展各級河湖長制培訓241次,參訓人數5947人;全年排查銷號“四亂”問題207個,累計清理河湖1361個(條),清理垃圾17.21萬噸;三是基礎技術支撐更加強化。開展州級46個(條)“一河(湖)一策”滾動修編、“一河(湖)一檔”動態更新工作,完成州級45個河湖健康評價方案初稿編制;設置大屯海界樁66棵,其中大理石界樁30棵,混凝土界樁36棵。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況分析。“決策”由“項目立項、績效目標、資金投入”3個二級評價指標構成。依據省、州總河長令第7號要求,項目必要、可行,按照規定的程序申請設立,審批符合相關要求,項目所設定的績效目標依據充分,符合客觀實際,預算資金分配依據充分,合理,有助于全州河湖水環境的提升。
(二)項目過程情況分析。“過程”由“資金管理、組織實施”2個二級評價指標構成。項目實施符合相關管理規定及合同約定,20xx年先后與中國鐵塔股份有限公司紅河州分公司、長江水利委員會長江科學院簽訂《紅河州智慧河道視頻監控二期服務合同》、《紅河州河湖健康評價服務項目合同》,并根據合同約定有序推進項目實施;項目資金管理符合國家財經法規和財務管理制度,符合項目預算批復或合同規定的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(三)項目產出情況分析。項目產出數量、質量、時效、成本與預算基本相符,主要表現在:一是完成信息系統二期(PC端)建設,河湖長制手機APP功能進一步完善;智慧河道視頻監控33個州級河湖監控系統點位正常運轉。二是20xx年,全州各級河長湖長開展巡河巡查5.13萬次,召開河長湖長會議1808次,交辦、督辦問題1427個,辦結1357個,辦結率95%;召開河(湖)長會議1794次,開展各級河湖長制培訓241次,參訓人數5947人;強化河湖岸線管控,常態化推進“清四亂”“河長清河”專項行動,全年排查銷號“四亂”問題207個,累計清理河湖1361個(條),清理垃圾17.21萬噸;三是強化技術支撐,開展州級46個(條)“一河(湖)一策”滾動修編、“一河(湖)一檔”動態更新工作,組織開展全域河湖健康評價,完成州級45個河湖健康評價方案初稿編制;設置大屯海界樁66棵,其中大理石界樁30棵,混凝土界樁36棵,起到警示的作用,也讓群眾提高對河湖保護的認識。
(四)項目效益情況分析。“效益”由“社會效益、生態效益、可持續影響、滿意度”4個二級評價指標構成。20xx年,全州46個國控省控地表水監測斷面(點位)水質優良(達到或優于Ⅲ類)比例為71.7%,其中,14個國控地表水監測斷面(點位)水質優良(達到或優于Ⅲ類)比例為78.6%,達到省環境污染防治工作領導小組辦公室關于“十四五”及20xx年各州(市)生態環境的有關指標計劃,社會公眾滿意度≥90%。
五、主要經驗及做法
(一)壓緊壓實責任,著力強化履職盡責。不斷壓實各級河長湖長、成員單位、河(湖)長聯系部門和各級河長制辦公室職責,推動認真履職盡責。
(二)健全制度機制,著力提升治理能力。完善河(湖)長制組織責任體系和制度體系,建立健全河湖聯防聯控機制和經費保障機制,利用村規民約約束教育,完善基層河湖管護隊伍,提升河湖管護效率。
(三)強化技術支撐,著力夯實基礎工作。完成州級46個河湖“一河一策(檔)”動態修編,編制州級45個河湖健康評價方案初稿,梳理匯編形成《紅河州河湖水文化專題匯編》,完成河湖長制信息化系統二期開發建設,提升河湖信息化管理水平。
(四)聚焦美麗河湖建設,著力打好河湖保護治理攻堅戰。持續抓好水資源保護、水域岸線管理保護、水污染防治、水環境治理、水生態修復、執法監管“六大任務”落實,強力推進“一河(湖)一策”實施,深入開展“清四亂”“河長清河”等專項行動,強化督察問題整改銷號,全力推進美麗幸福河湖建設。
六、存在的問題及原因分析
預算編制是一項綜合性工作,需要單位內部各科室之間互相協作完成,特別是項目具體實施科室要高度重視預算編制工作,全面掌控項目情況,制訂項目實施方案,在預算上要與規劃、財務等科室共同協作才能準確編制項目預算。
由于河湖長制工作從中央到省級相關項目及工作要求不確定性大,很多項目屬于長期堅持類型,具體項目劃分難度大,再加上項目申報前期掌握信息不充分、內容不細化,導致項目經費實際支出與預算有一定差距,一方面形成資金結存,造成資金使用效益不高;另一方面部分項目資金又資金不足,造成項目不能按時按質按量完成。
七、有關建議
無。
八、其他需要說明的問題
無。
村項目績效目標自評報告 篇18
一、項目基本情況
(一)項目概況
1.項目立項背景
xx年以來,市人民政府陸續出臺了《xx市沿邊金融綜合改革試驗區建設加快金融業發展扶持政策》(南府辦〔〕107號)、《xx市鼓勵和扶持企業上市(掛牌)若干規定》(南府辦〔〕80號)等促進金融業發展相關政策文件,明確規定了專項資金扶持和獎勵的范圍及標準。xx年,為了更好提升扶持政策的針對性,提高扶持資金使用效率,市人民政府對南府發〔〕107號、南府辦〔〕80號進行修訂,制定出臺了《xx市沿邊金融綜合改革試驗區建設加快金融業發展扶持政策》(南府規〔〕12號)、《xx市鼓勵和扶持企業上市(掛牌)若干規定》(南府規〔〕13號),重新規定了專項資金扶持和獎勵的范圍及標準。
2.項目實施情況
xx年,經市金融辦審核、公示,并報市政府同意,市財政局以授權支付方式共撥付專項資金4532.26萬元。其中:①新設機構獎勵3家;②保險公司分支機構設立獎勵5家;③證券公司分支機構設立獎勵2家;④信用擔保風險補償金獎勵5家;⑤新增貸款獎勵18家;⑥涉農和小微貸款獎勵4家;⑦發行債券獎勵5家;⑧新三板掛牌獎勵8家;⑨并購補助1家。
3.經費來源和使用情況
(1)經費來源
xx年9月,市財政局印發《xx市財政局關于印發xx市金融產業發展專項資金管理辦法》(南財金〔〕3號),規定專項資金由xx市本級財政預算安排,專項用于扶持、促進全市金融業發展,分為獎勵資金和補助資金,由市財政局負責專項資金的預算安排管理工作,市金融辦負責專項資金的業務管理工作。
(2)使用情況
xx年度金融產業發展專項資金分配表如下:
(二)項目績效目標
xx年度,專項資金年初預算5000萬元,根據市財政局的統籌安排,專項資金預算調整為4532.26萬元。擬通過“金融產業發展專項資金”項目,對符合條件的金融機構等相關企業給予獎勵和補助,促進金融組織體系進一步完善,推動跨境金融業務的開展,構建多層次資本市場體系,支持涉農、小微企業貸款,改善金融生態環境,促進地方金融產業發展,為xx市經濟發展提供支持。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價設計過程
按照市財政局關于預算績效管理評價的要求設計過程,根據金融產業發展專項資金的特性,開展項目績效的評價設計。
1.對項目的功能進行梳理,包括資金性質、預期投入、支出范圍、實施內容、工作任務、受益對象等,明確項目的功能特性。
2.依據項目的功能特性,預計項目實施在一定時期內所要達到的總體產出和效果,確定項目所要實現的總體目標,并以定量和定性相結合的方式進行表述。
3.對項目支出總體目標進行細化分解,從中概括、提煉出最能反映總體目標預期實現程度的關鍵性指標,并將其確定為相應的績效指標。
(二)績效評價框架,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等
1.績效評價原則:
①科學規范原則。績效評價應當嚴格執行規定的成效,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法。
②工作公開原則,績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監督。
③分級分類原則。績效評價由各級財政部門、各預算部門根據評價對象的特點分類組織實施。
④績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應當清晰反映支出和產出績效之際的緊密對應關系。
2.評價指標體系:
我辦根據預算目標設置了項目決策、項目管理、產出指標、效益指標和服務對象滿意指標,并將指標進一步分解和細化,制定了四級績效目標體系。其中:項目決策分為項目目標、決策過程、資金分配等三個指標;項目管理分為資金到位、資金使用、組織實施、績效管理等四個指標;產出指標分為數量指標、質量指標、時效指標和成本指標等四個指標;效益指標分為經濟效益指標、社會效益指標和可持續影響指標等三個指標;服務對象滿意度指標分為直接受益對象滿意度和間接受益對象滿意度等兩個指標。
3.績效標準
我辦根據預算目標設置了產出指標、效益指標、服務對象滿意度指標,并將指標進一步分解和細化,其中:產出指標細化為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標等四個二級指標。
4.評價方法
績效評價方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。
①成本效益分析法。是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析,以評價績效目標實現程度。
②比較法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況,綜合分析績效目標實現程度。
③因素分析法。是指通過綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外因素,評價績效目標實現程度。
④公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判,評價績效目標實現程度。
⑤其他評價方法。
績效評價方法的選用應當堅持簡便有效的原則。評價主體應根據評價對象的具體情況,采用一種或多種方法進行績效評價。
(三)證據收集方法
金融機構等相關企業的申報資料;專項資金獎勵公示;報市人民政府的請示文件;市人民政府的相關批復。
(四)績效評價實施過程
1.制定績效評價工作方案。了解項目概況,確定績效評價的目的、評價對象及范圍、評價依據等。
2.建立績效評價指標體系。績效評價指標是衡量績效目標實現程度的考核工具。根據財政部制定的《項目支出績效評價共性指標體系框架》,結合單位實際,設計具體的個性績效評價指標,明確評價標準,形成較科學的績效評價指標體系。
3.收集、核實績效評價相關資料。一是根據績效評價指標體系,設計基礎數據表并收集相關資料;二是根據收集到的資料,進行整理分析,制定現場評價工作方案。
4.綜合分析評價。根據確定的評價指標體系和評價方法,綜合分析信息資料,撰寫評價報告,形成評價結論。
(五)本次績效評價的局限性
在實際考評過程中,受益企業數量龐大,收集相關受益企業的稅收、從業人數的數據存在較大難度。在個性指標的設計上更加注重指標的可操作性,以便更好地評價項目的績效。
三、績效分析及評價結論
(一)績效分析
1.投入
xx年,共撥付專項資金4532.26萬元。
2.過程
xx年,專項資金年初預算安排5000萬元,根據財政預算調整為4532.26萬元。截止12月31日撥付資金4532.26萬元。其中:多層次資本市場方面2165萬元,銀行保險行業方面735.51萬元,小貸擔保行業方面1631.75萬元。
3.產出
在金融業發展扶持政策激勵機制的推動下,我市金融機構組織體系不斷完善,多層次資本市場得到有效培育,在一定程度上緩解了我市小微企業和“三農”融資難、融資貴問題。獲得專項資金的企業在稅收、就業等方面成效明顯。全市金融業增加值不斷上升,對經濟發展的貢獻明顯增加。
xx年,xx市金融業增加值為450.57億元,同比增長7.7%。
4.效果
(1)在銀行保險行業方面
①通過設立銀行業金融機構新設機構獎勵,我市銀行業金融機構不斷增加。xx年,我市新增銀行業金融機構4家,全市銀行機構達到41家。
②通過設立銀行業金融機構新增貸款獎勵,我市金融機構人民幣存貸款余額逐年增加。截至xx年末,同比增長8.3%。
③通過設立保險業分支機構設立的獎勵,我市保費收入明顯增長,對xx市的金融市場經濟貢獻不斷擴大。xx年同比增長25.08%。
④接受扶持獎勵機構對社會貢獻率明顯增大。大部分企業接受扶持獎勵的機構在稅收、增加呈逐年增長的態勢,xx年接受扶持獎勵的企業的稅收、就業人數比xx年有所提高。
(2)在資本市場行業方面
①通過設立企業上市掛牌的相關獎勵,我市企業上市(掛牌)培育工作穩步推進。xx年,我市共新增11家新三板掛牌企業。全市上市公司共15家,上市公司通過資本市場累計股票直接融資371.23億元;新三板掛牌企業26家,累計股權融資5.6億元。順利完成自治區對我市企業上市(掛牌)工作的績效考評任務。
②通過設立證券公司一級分支機構的.相關獎勵,不斷完善我市金融組織體系。xx年全市證券分公司共23家,其中年內新增6家。
③通過設立發行債券的相關獎勵,積極發展新型債券市場。xx年全市企業(含區直企業)通過債券市場融資770.5億元。
④受扶持獎勵企業對社會貢獻率明顯增大。近年來,接受扶持獎勵的大部分企業在稅收、增加就業人數等方面成效明顯,企業發展業績呈現明顯增長態勢。
(3)在小額貸款和融資性擔保行業方面
通過設立小額貸款公司“三農”和小微貸款年平均余額獎勵,全市小額貸款公司支農支小呈增長趨勢,xx年,我市小額貸款公司貸款余額、當年累計發放貸款等指標分別占全區的74%、73%,行業發展明顯優于區內其他地市。
5.績效目標完成情況分析
xx年,金融產業發展扶持資金年初預算5000萬元,根據財政預算調整為4532.26萬元;年末完成獎補資金4532.26萬元,完成率100%。
(二)評價結論
1.評分結果
優秀。
2.主要結論
我市相關資金扶持獎勵政策的實施,對地方金融業及相關企業的發展起到了應有的積極作用。該項目績效目標完成情況較好。
四、主要經驗及做法、存在的問題和建議
(一)主要經驗及做法
xx年,我辦制定和修訂了金融業發展扶持獎勵政策,主要按如下原則進行:
(1)堅持“突出重點,扶大扶強”原則,集中財力辦大事,堅持以我市產業發展重心為導向,側重支持與產業重點方向一致且可以形成規模效應的金融業部分領域,著力解決“撒胡椒面”問題。
(2)貫徹落實國家、自治區近年來出臺的重點扶持的金融業相關領域的文件精神。
(3)貫徹落實中央、自治區關于供給側改革和穩增長中減輕企業負擔、降低企業融資成本相關政策措施。
(4)維護政府的公信力,確保政策修訂合法合規,推動我市金融產業持續健康發展。
(5)避免重復原則,取消多頭獎勵的政策。
(6)嚴格按程序組織申報和審核。對申請補助獎勵的金融機構,嚴格按照《xx市金融產業專項發展資金申報指引》中的要求進行申報,由市金融辦對受理的申報材料進行審核查驗,市財政局按規定進行資金撥付,保證項目從申報立項到執行結束的監管過程嚴格規范、程序合規。
(二)存在的問題
xx年金融產業專項發展資金總額4532.26萬元,獎補企業數為51家,部分單位獎勵資金較少,激勵作用有限。
(三)建議和改進措施
1.政策建議
持續加大我市金融業發展扶持獎勵工作力度,確保扶持獎勵政策的延續性和穩定性,對加快我市金融業健康、有序發展尤為重要。
2.改進措施
建立健全專項資金獎補審核和協調機制,為申報單位提供服務與支持;強化對申報材料的審核和相關企業業務經營情況的監督管理,以有利于我市小額貸款公司的健康發展;及時制定專項資金獎補的有關政策實施細則,以利于規范審批程序和標準;盡快建立科學的效益性評價體系,定期對專項資金的績效進行評價,為市政府調整和完善政策的提供重要參考依據。
五、其他需說明的問題
無
村項目績效目標自評報告 篇19
20xx年,區殘聯在自治區黨委、政府的堅強領導和親切關懷下,在中國殘聯的精心指導和殘工委成員單位的鼎力支持下,團結帶領廣大殘疾人群眾攻堅克難,扎實骨干,努力推進殘疾人工作在新的起點上取得新進展。為了建立科學、規范、高效的預算資金分配管理體系,提高我會預算資金使用效益,根據《中共西藏自治區委員會西藏自治區人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(藏黨發[20xx]7號)文件要求,現將20xx年度預算績效自評工作報告如下:
一、單位基本情況
(一)單位組織架構、人員情況及年度工作任務
西藏自治區殘疾人聯合會設4個內設機構(正處級),即辦公室(機關黨委、政工人事處)、康復部、教育就業部、組織聯絡與維權部(宣傳文體部)。殘聯機關所屬正科級事業單位2個,即機關后勤服務中心和信息中心。所屬兩個正縣級事業單位,即自治區殘疾人康復服務中心和西藏自治區殘疾人就業服務中心。
根據藏機編發[20xx]35號、核定我會殘聯機關人員編制總數共計29人(其中行政編制21人、機關事業編制8人)。20xx年末殘聯機關實有人數22人,援藏干部1人。
20xx年精準推動殘疾人康復工作,切實抓好殘疾人就業、社會保障工作,抓好組織聯絡維權工作,不斷加強宣傳工作,加大殘疾人事業法律、法規宣傳力度,開展“學聽跟”活動、傳遞黨和政府的關懷和溫暖,營造扶殘助殘的良好社會氛圍。
(二)20xx年單位預算績效管理工作開展情況
我單位成立績效管理工作小組、制定績效管理工作暫行辦法,開展預算績效管理工作會議,提高項目經辦人績效管理理念,設置績效目標,積極主動開展項目績效自評工作,以各業務處室經辦人為成員,填寫預算績效自評表,形成自評報告。
(三)20xx年單位預算及執行情況
20xx年度西藏自治區殘疾人聯合會預算收入1714.67萬元,財政收回存量資金后上年結轉1144.84萬元,本年實際支出2615.80萬元,其中行政運行支出881.14萬元執行率99.8%,一般行政事務管理總支出30.3萬元,即機關黨建工作經費支出11萬元,機動經費支出13.8萬元,殘聯機關專項業務經費5.5萬元,一般行政事務管理支出預算執行率100%;殘疾人康復1014.6萬元,預算執行率100%;其中殘疾人輔助器具購置費支出18.32萬元,殘疾人精準康復經費支出42.36萬元,自治區殘疾人康復中心基本建設項目支出953.92萬元,殘疾人康復經費預算執行率100%;殘疾人就業和扶貧支出11萬元;預算執行率100%,即扶持貧困殘疾人及殘疾大學生創業扶持資金11萬元全部支出。其他殘疾人事業支出492.26萬元,預算執行率為81.67%。其中“三大節日”及殘疾人法定節日慰問經費支出68.54萬元預算執行率為84%,殘疾人事業統計師資培訓班費支出9.77萬元,預算執行率為85%,殘疾人信息網絡租賃費支出17.17萬元,預算執行率為100%,殘疾人狀況需求與動態更新工作經費支出為20.12萬元,預算執行率為64%,村第一書記辦實事經費支出為1.5萬元,預算執行進度為100%,殘疾人專門協會能力建設經費支出為85.7萬元,預算執行率為100%,殘疾人康復中心2號樓改造工程支出70.36萬元,預算執行率為100%,殘疾人康復中心3號樓改造工程支出83.8萬元,預算執行率為29%。殘疾人托養服務中心基本建設經費支出為68.98萬元,預算執行率為100%。殘疾人輔助器具購置費支出66.29萬元。政府性基金支出186.5萬元,預算執行率為100%,其中殘疾兒童康復肢體矯治手術費26.4萬元;殘疾兒童康復救助項目160.1萬元。
二、預算績效自評工作開展情況
按照區財政廳預算績效管理工作要求,積極開展績效自評工作,按照各項指標的完成情況據實評分,認真填寫西藏自治區20xx年項目支出績效自評表。各部室均嚴格按照有關規定組織專人按時、按質開展績效自評工作,績效自評工作開展情況總體良好。
三、重大項目績效評價工作開展情況
20xx年度我單位無重大項目,均為20xx年度延續性項目。
四、綜合評價情況及評價結論
(一)項目支出績效目標實現情況
一是一般行政管理事務績效目標全部實現,預算資金全部使用,無剩余資金。二是殘疾人精準康復績效目標執行進度100%,殘疾人輔助器具購置費績效目標執行進度100%。三是殘疾人就業和扶貧項目績效目標全部實現,預算資金全部使用,無剩余資金。四是其他殘疾人事業支出項目績效目標執行進度81.67%,剩余資金241.7萬元。績效自評表見附件1.
(二)主要經驗及做法
1.我單位成立了預算績效管理領導工作小組,且制定了本部門預算績效管理工作具體辦法或操作細則,進一步完善了單位全部規章制度。
2.在績效目標管理方面,積極參加財政部門組織的預算績效管理培訓、工作會議。在規定時間內填制績效目標并報送自治區財政廳的,申報的項目支出績效目標符合規定的格式要求、相關內容完整。
3.在資金使用過程中,緊緊圍繞中心工作,加強管理,使項目實施組織有序,高質量、高標準,截止年底基本完成了年初預算設定的目標任務,具體表現在:加強資金管理;對財政投入資金進行專人管理,厲行節約,專款專用;加強項目責任管理。把工作任務責任落實到部門、責任到人,有效地加快了工作進度。
(三)改進的措施和建議
進一步加強對殘疾人事業經費投入。建立穩定的殘疾人事業經費投入保障機制,實現殘疾人事業經費投入與經濟發展同步增長。大力宣傳殘疾人事業,積極動員社會力量支持殘疾人事業。
村項目績效目標自評報告 篇20
收到《關于進一步做好20xx年度民生工程績效評價相關工作的通知》后,市美麗辦高度重視美麗鄉村建設績效評價工作,下發《20xx年度美麗鄉村民生工程績效評價和群眾滿意度調查工作注意事項》,按照《宿州市美麗鄉村建設績效評價辦法》(宿美辦發〔20xx〕10號)和《20xx年度全省美麗鄉村建設驗收辦法》(皖美辦發〔20xx〕3號)的要求,積極組織開展自評工作。在各縣區自評的基礎上,結合縣區自報20xx年度美麗鄉村建設進度情況,市美麗辦組織人員分組進行現場考評。現將我市美麗鄉村建設績效自評情況報告如下:
一、項目總體情況
根據安徽省美麗鄉村建設工作領導小組辦公室下發的《關于印發20xx年度全省美麗鄉村省級中心村建設名單的通知》(皖美辦發〔20xx〕1號)文件精神,我市共有34個省級美麗鄉村中心村建設任務:碭山縣5個、蕭縣5個、埇橋區5個、靈璧縣13個、泗縣6個。按照《省美麗鄉村建設實施辦法》要求,本年度目標任務為12月底前完成建設任務的70%,目前已完成工程進度的89.1%。
二、績效自評情況
省級中心村建設成效類指標(100分),自評99.1分。
按照“生態宜居村莊美、興業富民生活美、文明和諧鄉風美”的要求,宿州市20xx年度34個省級中心村多數已完成年度目標建設任務。
一是建設規劃編制及執行。各縣區在規劃過程中圍繞省、市美麗鄉村建設的指導思想和規劃原則,聘請具有專業資質的.規劃團隊進行規劃,多次召開兩委會議、村民代表大會、群眾座談會,充分尊重群眾意愿,結合中心村的村莊特色、歷史人文、地域特點和發展方向以及省規劃要求,對中心村的選址、人口規模、預留發展空間進行了充分的調研討論,調整完善規劃成果,規劃體現中心村特色和地域特點。
二是重點建設任務按序時完成。公共服務中心、污水處理設施、道路硬化、村莊美化等建設工程多數已基本完工,亮化、綠化、特色打造等提升工程成效明顯,村莊基礎設施和公共服務配套不斷完善。通過“三清四拆”集中整治、生活垃圾清掃清運城鄉一體化運行等途徑,配齊鎮村環衛保潔人員,完善長效管護機制,實現公共服務設施和衛生保潔的長效運行、管護。
三是產業基礎不斷增強。通過整合項目,加大培育力度,20xx年度34個省級中心村集體經營性收入均超過15萬元;通過新型經營主體培育和農業社會化服務水平提升,土地適度流轉、經濟效益增加,農民人均純收入明顯提高。
四是農村精神文明建設成效顯著。通過開展各類評選活動、志愿服務活動、文體活動、普法教育活動,豐富了農民精神文化生活,健康生活、文明生活的理念更深入人心。
五是群眾滿意度不斷提升。隨著村環境的優化、基礎設施的完善、公共服務功能的完備,群眾參與美麗鄉村建設的積極性和主動性增強,對美麗鄉村建設的認可度和滿意度不斷提升。
省級中心村加分項(2分),自評2分。
1.各村均能尊重群眾意愿,突出農民主體,村莊建設與管理群眾參與度高。
2.各村均能優先采用生態措施,充分利用當地資源,就地取材改善環境,農房與院落面貌較好,村莊與周圍環境自然和諧,村莊美化綠化,村容村貌整潔,建成鄉愁濃郁、生態宜居村莊。
3.村莊內將因地制宜建設了大小合適的文化體育休閑等公共服務場所。
長效管護情況評估(1分),自評1分。
20xx-20xx年度中心村長效管護機制健全,落實較好,村容村貌整潔,基礎設施運行維護正常,群眾滿意度高。
三、下步工作打算
(一)加快推進20xx年度省級中心村工程建設進度。嚴格按照建設要求,加大調研力度,進一步加快工程施工進度,爭取年底工程類項目大頭著地,20xx年上半年進行亮點打造和特色提升,全面完成建設任務。
(二)及早謀劃啟動20xx年度省級中心村項目建設。為有效地進行工作銜接,更好地推進全市美麗鄉村建設,按照省美麗辦下發的《關于開展20xx年度美麗鄉村省級中心村建設計劃摸底工作的通知》(皖美辦發〔20xx〕11號)要求,我市20xx年度省級中心村建設計劃數已上報省美麗辦,各縣區正實地考察,精心選點,爭取早定點、早規劃、早開工、早建設。
(三)持續抓好20xx-20xx年度省級中心村長效管護機制落實。為確保已通過考核驗收的美麗鄉村省級中心村常態長效運行,健全、完善管護工作制度,落實鎮村管護主體責任,壓實管護人員的工作責任,實現制度管人。引導群眾投資投勞,鼓勵社會資金參與,財政資金予以支持,確保管護資金有保障。加大管護工作的監管力度,嚴格考核獎懲,提高管護質量。
村項目績效目標自評報告 篇21
一、項目基本情況
(一)項目任務書規定的主要研究開發內容、考核的技術經濟指標及階段實施目標
1、主要研究開發內容:
(1)開展科普進校園活動
聯合上海閔行區浦江鎮青少年教育培訓中心、市科協、市衛健委、市氣象局、市質檢中心、區工科局、教體局共同舉辦了以“科技戰疫,創新強國”為主題的20xx年科普進校園活動,本次活動圍繞科技對戰勝疫情的重要支撐作用和系列成果,展示科學普及在引導人民群眾科學識疫、科學防疫中發揮的重要作用等內容,組織科技人員深入隆陽區10所中、小學開展內容豐富的科普系列活動,讓學生廣泛了解和親身感受科技的魅力和神奇,豐富見識,開闊視野,拓寬思維,激發了同學們“學科學、愛科學、用科學”的熱情。
(2)開展農村科技實用技術培訓
進一步貫徹落實鄉村振興戰略和民族團結進步示范創建文件精神,同時履行好科技部門在鄉村振興工作中的職責職能,以“三區人才”為抓手,以實施科技項目為載體,以助推產業發展為導向,結合當地特色優勢產業和市場需求,計劃組織各縣(市、區)科技管理部門及科技特派員、“三區”科技人才深入貧困村、少數民族村舉辦農村實用技術人才培。
(3)開展科普人員能力提升
進一步提升科普人員能力素質,增強科普人員服務保山市公民科學素質工作的能力和水平,為科普事業發展提供人才保障,積極組織全市優秀科普人員參加省級科普講解大賽、參加省廳組織的科普基地能力提升培訓、參加省廳組織的'科技成果轉化培訓等,推動新時期科普工作創新發展、加強科普人才隊伍建設,拓展科普人員知識和能力。
(二)考核的主要技術指標:
在隆陽區10所中小學校組織“流動科技館”互動體驗活動、“小創客科技課程”及科普專題講座20場次,宣傳布標6條以上,活動展板48塊以上,發放各種科普宣傳資料15000份以上。開展農村科技實用技術培訓5場次以上,培訓500人次以上;按照《保山市農村科技輔導員認定管理辦法》其中認定保山市農村科技輔導員100人。
2、階段實施目標:
第一階段:20xx年1月至20xx年12月,開展科技下鄉活動,組織專家到五縣(市、區)基層開展5場次農村實用技術培訓,受益公眾達500人次;
第二階段:20xx年9月,選拔優秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市為參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓,并參加省級科普講解大賽。
第三階段:流動科技館活動+科學秀現場活動”活動組織15場次,約5000人次;組織“教師培訓講座”2次,約200人次;組織“小創客科技課程”活動組織30場,8節配套視頻課程,約4000人次左右;現場拍攝及后期紀錄短片制作,完成一個活動視頻。
第四階段:20xx年10月—11月,組織多名科普人員分別參加云南省科技廳舉辦的科技系統科普工作人員培訓班。
二、項目績效自評工作開展情況
本項目在認真執行《云南省科技計劃項目管理辦法》的基礎上,加強項目的規范化、科學化管理,建立科學、合理的組織管理體系,建立、健全各項管理制度,以保證項目的順利完成。
科技情報所是本課題的承擔單位,負責項目的總體組織協調工作,根據項目建議的整體框架,組織編寫項目可行性研究報告;組織簽訂任務書;組織項目的實施和監督檢查,協調并處理項目執行過程中出現的有關問題。嚴格按照項目《任務書》的總體規劃要求,落實項目各項任務,提供項目實施的配套條件和人員投入;接受有關管理部門的管理和監督,按要求匯總、報告項目執行情況,及時報告項目執行中出現的重大問題;組織實施課題驗收。同時,根據項目總體目標和技術路線的需要,嚴格按照任務書的具體要求對開展課題的研究、示范工作,提供課題實施的配套條件和人員投入,接受有關管理部門和項目組織單位的管理和監督,按要求報告課題執行情況,及時報告課題執行中出現的重大問題。
該項目自20xx年1月實施以來,截至20xx年12月31日,已按項目計劃進度、主要研發內容、階段目標及考核的技術指標要求,認真組織開展相關活動:一是20xx年1月至20xx年12月,開展科技下鄉活動,組織專家到五縣(市、區)基層開展6場次農村實用技術培訓,受益公眾達800余人次;二是20xx年9月,選拔優秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市為參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓,并參加省級科普講解大賽。三是20xx年9月,在保山市隆陽區永昌街道中心小學、田家炳中學、漢營小學、漢營中學、金雞中心小學、金雞中學、板橋中心小學、第七中學、辛街中心小學、實驗中心等10所中小學如期完成了科普進校園活動。惠及全市中小學生20000余名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20余件、科普展品100余件、懸掛宣傳標語50余幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創客講座、“創客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20余場次;開展科技制作——創意吸管的搭建、創意燈畫課程10余場次;發放各類宣傳資料3萬余份/冊。四是20xx年10月—11月,組織4名科普人員分別參加為期7天的云南省科技廳舉辦的云南省科技成果轉移轉化培訓班和科技系統科普工作人員培訓班,有力地推動新時期科普工作創新發展、加強科普人才隊伍建設,拓展科普人員知識和能力。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
20xx年度計劃到位經費4.6萬元,財政科技經費撥款4.6萬元。
2.20xx年度計劃到位經費4.6萬元,財政科技經費撥款4.6萬元,決算支出4.6萬元,項目經費執行率100%。
直接費用:4.6萬元,財政科技經費支出4.6萬元。
(1)開展科普進校園活動支出0.6696萬元,財政科技經費支出0.6696萬元。
(2)開展農村科技實用技術培訓支出1.4456萬元,財政科技經費支出1.4456萬元。
(3)開展科普人員能力提升支出1.54萬元,財政科技經費支出1.54萬元。
(4)其他費用0.5萬元,財政科技經費支出0.5萬元。
3.項目資金管理情況。
項目資金由科技局管理及使用,進行單獨核算,專款專用,不得挪作他用;對發生的各項研發支出應當明確到細項,以便進行準確恰當核算,對于確實難以準確劃分到細項目的費用支出,在堅持重要性原則的前提下,進行合理調整使用。項目經費4.6萬元,財政科技經費撥付4.6萬元,主要用于科普活過程中產生的租賃費、其他材料費、差旅費會議費,培訓費等的開支。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
一是組織保山科技專家團到隆陽區蒲縹鎮、昌寧縣溫泉鄉、騰沖市五合鄉等基層開展科技下鄉、農村實用技術培訓、科普知識講座、農業科技咨詢、健康義診等活動,舉辦各類培訓講座6余場次,參加聽講人次達800余人;現場咨詢人次為300人次;發放各類宣傳資料1多萬份;科普展板200多幅;義診300人次,發放藥品價值1萬元;懸掛宣傳標語100余幅;受益群眾達1萬人。二是在保山市隆陽區永昌街道中心小學、田家炳中學、漢營小學、漢營中學、金雞中心小學、金雞中學、板橋中心小學、第七中學、辛街中心小學、實驗中心等10所中小學如期完成了科普進校園活動。惠及全市中小學生20000余名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20余件、科普展品100余件、懸掛宣傳標語50余幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創客講座、“創客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20余場次;開展科技制作——創意吸管的搭建、創意燈畫課程10余場次;發放各類宣傳資料3萬余份/冊。
2.效益指標完成情況。
項目實施過程中,通過組織開展“科普進校園”“科技下鄉”、農村科技實用技術培訓、參加省級科普講解大賽等科普活動,樹立和貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,深入實施創新驅動發展戰略,大力普及科學知識,弘揚科學精神,提高全民科學素養。在全社會進一步營造"人人都是科普之人、處處都是科普之所"的良好氛圍,激發全體公民學科學、愛科學、用科學的熱情。
3.滿意度指標完成情況。
通過對“科普進校園”、“農村實用技術人才培訓”開展了滿意度問卷調查5次,其中,共對“科普進校園”3次、“農村實用技術人才培訓”2次共發放300份,收回300份,滿意度均為“滿意”。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標已全部完成。
五、績效自評結果
績效自評結果為“優”。
六、結果公開情況和應用打算
績效自評情況,將在單位內部進行通報和政府的網站上進行公開。
績效自評情況,將作為項目承擔單位推薦申報其他科技項目的依據之一,對績效自評結果與實際情況出入較大或績效較差的地區或部門,下一年度推薦申報其他項目將從嚴、從緊。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
(一)績效自評工作的經驗
高度重視,市科技局高度重視績效管理工作,成立了由局長任組長、分管副局長任副組長,各業務科室所負責人為成員的市科技局預算與績效管理工作領導小組。局領導多次做出重要部署,為促進預算績效管理工作的具體實施。
進一步加強項目執行情況收集反饋,切實促進績效管理工作。重視項目實施各個環節的監督與管理,指定專人負責績效評價等工作,對照任務書規定的內容、考核指標,對項目實施內容進行了細化分解,將責任落實到人,認真組織項目實施工作,并和項目推薦單位積極溝通,各行其責,按進度實現了各個階段目標,保證了項目的順利實施。
積極組織實施績效評價工作,按照市財政局要求開展各專項計劃的績效自評工作,與服務對象及時溝通,獲得真實情況反饋,有效調整相關工作。
(二)績效自評工作的問題
在項目實施過程中,存在著一些問題:一是科普活動經費不足;二是科普活動創新不夠。針對以上問題,下一步我們將加大科普活動經費投入,加大科普活動宣傳,擴大社會影響力,創新科普活動主題,促使全民積極參與到科普活動中來。
八、其他需說明的問題
無
村項目績效目標自評報告 篇22
一、項目概況
為推動我市水污染防治在“十四五”時期繼續保持向好趨勢及完成上級考核目標任務和20xx年全市生態環境保護重點工作,20xx年度市級環境保護專項資金共2470.66萬元,分為3個二級項目,江門市流域環保巡查補助經費主要用于全市范圍內各鎮(街)的鎮級環保巡查隊伍建設補助,污染防治整治資金主要用于大氣污染防治、土壤污染防治、固體廢物污染防治、生態環境執法及應急4個方面,環境監管能力建設資金主要用于生態環境保護規劃及方案編制、生態文明示范創建、排污許可管理、環保監控設施通訊及運維、儀器設備購置、核應急前沿指揮所運維保障、其他重點工作7個方面。
二、項目組織實施情況
(一)投入。
20xx年度市級環境保護專項資金共2470.66萬元,支持42個項目,其中:江門市流域環保巡查補助經費906.66萬元(7個項目)、污染防治資金946萬元(17個項目)、環境監管能力建設資金618萬元(18個項目)。
截至20xx年12月31日,市級環境保護專項資金共支出2452.53萬元,預算執行率為99.27%,其中:江門市流域環保巡查補助經費906.66萬元,執行率100%;污染防治資金935.5萬元,執行率98.89%;環境監管能力建設資金610.37萬元,執行率98.77%。
(二)過程。
按照《關于印發〈江門市級環境保護專項資金管理細則(試行)的通知〉》(江環〔20xx〕51號)第十二條“專項資金實行項目制分配,市生態環境部門通過公開征集、專家評審、集體決策、公開公示等程序分配”的要求,市生態環境局于20xx年8月發布《關于組織申報20xx年江門市級環保專項資金項目的通知》(江環函〔20xx〕240號),布置各縣(市、區)和市直有關單位認真梳理儲備項目并開展項目入庫工作;20xx年9月-20xx年2月,多次召開項目入庫評審會,對申報項目進行專家評審和項目復核。20xx年4月,結合20xx年全市生態環境保護重點工作任務及生態環境項目申報入庫情況,擬定了20xx年度市級環境保護專項資金分配方案,經局黨組會議審議通過,按規定進行公示,報市政府同意后,由市財政局下達資金。
為加快專項資金支出進度,確保資金支出安全、專款專用,我局制定專項資金使用進度計劃,按計劃督促、推動資金支出,建立每月調度和通報資金情況制度,及時協調解決資金支出進度慢的問題。落實好資金預算執行和績效目標 “雙監控”監控機制,形成閉環管理。我局于20xx年9月組織專門工作組到各縣(市、區)開展專項資金現場督導工作,要求各縣(市、區)規范資金使用和支出管理,嚴格把好資金管理關。
三、項目績效情況
(一)江門市流域環保巡查補助經費
安排資金906.66萬元,共實施7個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成項目年度績效目標。建立全市73個鎮級環保巡查隊伍巡查機制,其中蓬江區6個鎮(街)、江海區3個鎮(街)、新會區11個鎮(街)、臺山市17個鎮(街)、開平市15個鎮(街)、鶴山市10個鎮(街)、恩平市11個鎮(街),每個鎮街環保巡查隊伍的人數均不少于10人,每個隊伍巡查天數均不少于240天,提高環保巡查隊伍發現問題和處理問題能力,完善巡查制度建設。
(二)大氣污染防治資金
安排資金296萬元,共實施4個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成項目年度績效目標。
1、重點區域大氣污染源深入摸排和管控項目報告編制,建立環境空氣質量國控子點周邊1km,3km和5km范圍內的大氣污染源“畫像”6份、大氣污染源重點監管單位名單、大氣污染源管控問題與改進提升措施清單,形成重點區域大氣污染源清單與管控項目報告1份。通過建立大氣環境的基礎數據,為強化重點區域污染源管控提供數據支撐。
2、江門市臭氧、PM2.5協同控制技術指導服務項目,編制江門市臭氧、PM2.5協同控制技術指導服務項目報告一份,開展江門市臭氧污染來源分析,指導江門市深入開展臭氧、PM2.5協同控制,強化污染天氣應對措施,促進環境空氣質量持續改善。
3、江門市20xx年油氣回收系統監督檢查檢測項目,委托華測檢測認證集團股份有限公司根據標準《加油站大氣污染物排放標準》(GB 20952-20xx)《儲油庫大氣污染物排放標準》(GB 20950-20xx),開展全市區域范圍的加油站、儲油庫排放監督性抽檢,抽檢企業133家,并出具檢查報告133份。通過加強全市加油站、儲油庫監督性抽檢,提高油氣回收設備正常運行率,減少VOCs排放。
4、江門市重點區域無人機航飛影像采集服務項目,完成江門市重點區域數據采集及高分辨率影像圖2套。利用無人機航拍技術,對江門市國控子站周邊5公里范圍、濱江新區華盛路沿路一帶等重點區域進行影像數據采集,生成江門市重點區域高分辨影像圖,摸清重點區揚塵污染源現狀,強化揚塵源監控力度,減少揚塵污染對江門市空氣質量影響,為江門市大氣污染防治提供有力的數據支撐。
(三)土壤污染防治資金
安排資金155萬元,共實施2個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成項目年度績效目標。
1、20xx年江門市重點監管企業周邊土壤環境監測項目,完成我市14家重點監管企業周邊土壤監測,出具14份檢測報告,基本掌握重點監管地塊周邊土壤環境現狀,為實施有效的土壤污染防治風險管控,逐步建立土壤污染防治體系奠定基礎。
2、江門市20xx年建設用地土壤污染狀況調查報告評審項目,完成40份土壤污染狀況調查報告評審工作,出具40份技術意見,對存在土壤污染風險的建設用地地塊,以及用途變更為住宅、公共管理與公共服務用地的土壤污染狀況調查報告把好質量關,有效防范人居環境風險。
(四)固體廢物污染防治資金
安排資金335萬元,共實施3個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成項目年度績效目標。
1、江門市固體廢物遠程執法系統建設項目,開發建設江門市固體廢物遠程執法系統一套,并完成驗收。進一步提高我市固體廢物監管信息化、智能化水平,也是推進我市“無廢城市”建設的重要舉措。對我市涉危險廢物企業按照風險程度進行分級分類監管,實現不見面(遠程)執法、在線實時上傳數據、視頻監控提醒以及執法數據全程可查可追溯等功能,大大提升執法效率。同時,與現有的江門市固體廢物監管信息平臺等系統無縫銜接,形成實時、有效的數據統一和上報機制。
2、江門市廢棄危險化學品等危險廢物高、中風險企業安全評價審核項目,完成江門市廢棄危險化學品等危險廢物高風險企業安全評價審核152家、中風險企業安全評價審核507家,并出具審核報告。進一步壓實高風險企業安全生產主體責任,落實高風險企業的危險廢物產生、貯存、轉移、處置等環節的安全風險防范措施,提升相關企業危險廢物安全管理能力。
3、江門市20xx年企業固體廢物數據校核項目,對120家重點產廢單位落實“工業固體廢物申報登記(或排污許可管理)”、“危險廢物管理計劃備案”等情況,以及申報的危廢固廢產生、貯存、轉移、處置數據等情況進行抽查校核,并出具報告。進一步壓實固體廢物產生企業污染治理主體責任,進一步掌握重點污染源的固體廢物產生、貯存、轉移、處置等狀況,進一步完善數據庫,為固體廢物監管提供決策依據。
(五)生態環境執法及應急
安排資金160萬元,共實施8個項目,截至20xx年12月31日,除了臺山市、鶴山市污染源監督性監測項目由于項目還在實施期未完成,市本級及其他市(區)污染源監督性監測項目已完成,并完成項目年度績效目標。
委托第三方機構開展生態環境執法污染源監督性監測,出具監督性監測報告306份。進一步強化生態環境保護監管執法力度,完成常規化監督性監測任務、專項行動監測任務及涉環境污染犯罪相關監測取證任務。
(六)環境監管能力建設資金
安排資金618萬元,共實施18個項目,截至20xx年12月31日,除了蓬江區、江海區環境監測站購置儀器設備項目尚在質保期,項目尾款未支付,其他項目已完成,并完成項目年度績效目標。
1、江門市水生態環境保護“十四五”規劃編制、海洋生態環境保護“十四五”規劃編制、土壤與地下水污染防治“十四五”規劃編制項目,編制《江門市水生態環境保護“十四五”規劃》《江門市海洋生態環境保護“十四五”規劃》《江門市土壤與地下水污染防治“十四五”規劃》各1份。在“十四五”期間,提升我市水生態環境保護管理水平及水生態環境、海洋生態環境保護管理水平及海洋生態環境質量狀況,提升我市土壤及地下水環境管理科學化、系統化、法治化、精細化、信息化水平,為江門市持續推進污染防治工作提供有力支撐。
2、江門市潭江水功能區劃調整可行性研究與溶解氧指標分析報告、江門市碳排放達峰實施方案編制、江門市輻射事故應急預案編制項目,編制《江門市潭江新會飲用漁業用水區水功能區劃調整可行性研究報告》《江門市潭江牛灣斷面溶解氧超標原因分析報告》《江門市碳排放達峰研究報告》《江門市碳排放達峰實施方案》《江門市輻射事故應急預案》各1份。
3、江門市20xx年國家生態文明建設示范市創建工作項目,完成20xx年江門市生態文明示范市創建工作申報材料編制,編寫江門市國家生態文明示范市創建工作報告1份、江門市國家生態文明示范市創建37個指標技術報告各1份、江門市國家生態文明示范市基本條件分析報告1份,為示范創建提供有力支撐,以創建生態文明建設示范市為抓手,協同推進生態環境高水平保護和經濟高質量發展,建設美麗僑鄉。
4、20xx年排污許可管理技術支持服務項目,完成火電、造紙、污水處理及再生利用等10個重點行業1181家企業的排污許可證質量審核;完成火電、造紙、污水處理及再生利用等重點行業50家企業排污許可執行報告規范性審核。對核查出的質量問題,指導督促企業修改完善,提高我市排污許可證管理水平。
5、20xx年重點污染源監控中心維護、監控中心通訊費、重點污染源自動監控數據采集傳輸儀運維項目,對污染源監控中心的核應急指揮中心會議系統、水質發布系統和監控機房進行維護服務,保證污染源監控中心的正常安全運行,確保監控中心設備正常運行,有助于生態環境局更好地履行環境監管職能;租用重點污染源在線監控系統光纖線路10條,開通使用物聯網卡700張,保證污染源監控等系統數據安全傳輸;對213家企業重點污染源自動監控數據采集傳輸儀進行運維,使環境監管部門及時、準確、完整地掌握重點排污單位自動監控數據,保證自動監控數據作為排污申報核定、排污許可證發放、總量控制、環境統計、環保稅征收和現場執法依據,實現對污染源在線監測儀器的實時監控。
6、江門市生態環境監測機構監督檢查工作服務項目,現場抽檢10家生態環境監測機構的工作,并出具生態環境監測機構監督檢查表,加強我市對環境監測機構(包括社會機構)的監管能力,提升生態環境檢測數據的真實性、有效性。
7、江門市20xx年生態環境統計工作服務項目,制作并發放環境統計宣傳資料1000份;組織環境統計調查對象培訓班(現場或視頻培訓)7場。通過完成上述宣傳、培訓與資料收集工作,為下一步的數據填報、審核及按時上報工作奠定有力的基礎。
8、江門市涉重金屬環境狀況檢測項目,完成我市重點疑似涉含重金屬污泥和污水引起的土壤和地下水重金屬等污染情況監測項目5個,出具相關報告5份,及時了解和掌握我市污染地塊土壤及地下水重金屬污染狀況,為重金屬環境監管提供科學依據。
9、20xx年專項資金管理工作經費,完成省級重點項目績效評價報告1份,市級專項資金項目績效評價報告1份,審計報告5份。績效評價結果作為我市安排預算、完善政策和改進管理的重要依據,對于加強和規范我市生態環境專項資金管理,提高資金使用效益具有重要意義;通過賬務審計,對我局的經濟行為進行監督檢查,保證職責的有效履行,使財政資金發揮預期的效益。
10、20xx年蓬江區、江海區環境監測站儀器設備購置項目,蓬江區環境監測站購置高錳酸鹽指數機器人分析系統1臺、立式高壓蒸汽滅菌鍋1臺、實驗室耗材(玻璃器皿、試劑等)等環境監測設備1批,完善和更新站內實驗室儀器,提升日常監測能力;江海區環境監測站購置購置超純水機1臺、多參數分析儀1臺、數顯滴定儀2臺、瓶口分液器2臺、COD自動消解回流儀2臺、顆粒物/大氣綜合采樣器4臺、實驗室檢測儀器1批,完善和更新站內實驗室儀器,提升日常監測能力。
11、臺山市核應急前沿指揮所運維保障項目,核應急前沿指揮所運轉經費,包括3名人員工資、水電費、網費等,確保指揮所正常運行,切實保障我市核應急值班、應急響應等工作。
四、項目主要做法和經驗
建立定期調度機制,督促相關單位及各縣(市、區)加快資金支出。組織有關機構和專家對專項資金的管理和使用情況進行檢查、評估,開展績效評價。
五、項目自評結論及得分
根據《項目支出績效評價指標評分表》,項目自評得分為98分。項目決策論證充分,資金落實到位,按照實施進度有序推進,資金管理和使用范圍嚴格按照財政資金管理相關規定執行。
村項目績效目標自評報告 篇23
一、項目基本情況
項目名稱:珠街鄉文化活動廣場維修項目
項目主管部門:縣文化和旅游局
項目實施單位:珠街彝族鄉人民政府
項目建設目標:更換C30砼地坪25立方米、鋼筋砼排水溝蓋板6立方米、廣場瓷磚25平方米。
總投資及資金來源:項目總投資2.35萬元,資金來源為:申請20xx年度易地扶貧搬遷安置點以獎代補資金2.3萬元,其他資金0.05萬元。
二、項目績效自評工作開展情況
(一)加強組織領導
為確保工程按質按量順利實施,珠街鄉黨委、政府高度重視,成立了由鄉長任組長,項目分管領導任副組長,財政、項目辦、文化站等相關部門負責人、從崗社區總支書記為成員的項目領導小組,技術由鄉項目辦負責,工程實施議標制,選定出有資質的施工隊伍進行施工,并按施工進度付款。由于有了高效的.組織機構,嚴格夯實的管理措施,為工程順利實施創造了良好的條件,奠定了堅實的基礎。
(二)項目管理
項目計劃下達后,在實施過程中,成立項目監督工作領導小組,由項目分管領導任組長,項目辦、紀檢、財政等部門負責人、項目社區村黨總支書記為成員,全面負責對項目實施過程的監督,確保項目實施的質量。
(三)項目驗收
工程結束,村(社區)對所實施的.項目工程開展了自檢自查,總結經驗,及時查漏補缺,確保按下達計劃圓滿完成建設任務,并申請鄉人民政府進行驗收。
鄉人民政府收到村級驗收申請后,及時組織項目辦、扶貧辦、財政所等部門對項目進行鄉級驗收。
鄉驗收組驗收結論:珠街鄉文化活動廣場維修項目按計劃圓滿完成建設任務,各分項工程質量評定合格率為100%,群眾滿意度為100%。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金支付情況
珠街鄉文化活動廣場維修項目工程款到位2.3萬元,實際支出2.3萬元。全部按時發放完成。
2.項目完成情況
完成C30砼地坪更換25.75立方米、鋼筋砼排水溝蓋板更換6.12立方米、廣場瓷磚更換25平方米。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況,20xx年100%完成。
2.效益指標完成情況,20xx年100%完成。
3.滿意度指標完成情況,20xx年100%完成。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標全部完成
五、績效自評結果
自評價分100分,自評等級為優秀。
六、結果公開情況和應用打算
嚴格項目專項資金管理,及時做好項目的檢查驗收和績效考評工作,將項目總結、驗收和績效評價報告等及時報送有關部門。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
無
八、其他需說明的問題
無
村項目績效目標自評報告 篇24
一、項目的公益性和建設必要性
1、項目的公益性根據《財政部發展改革委人民銀行銀監會關于貫徹國務院關于加強地方政府融資平臺公司管理有關問題的通知相關事項的通知》規定,“公益性項目”是指為社會公共利益服務、不以營利為目的,且不能或不宜通過市場化方式運作的政府投資項目,如市政道路、公共交通等基礎設施項目,以及公共衛生、基礎科研、義務教育、保障性安居工程等基本建設項目。按照《財政部發展改革委人民銀行銀監會關于貫徹國務院關于加強地方政府融資平臺公司管理有關問題的通知相關事項的通知》對公益性項目的定義,本項目具有公益性的特征,屬于公益性項目。
2、項目的必要性
(1)項目的建設符合國家產業政策本項目的建設屬于《產業結構調整指導目錄》鼓勵類“第二十四條公路及道路運輸(含城市客運),屬第12項農村公路建設”、“第二十二條城鎮基礎設施,屬第9項城鎮供排水管網工程”符合國家產業政策。
(2)項目建設有利于改善投資環境,加快當地的發展本項目的建設可以有效改善基礎設施,進一步改善投資環境,吸引工業區能力,提升的現代化水平。本項目建成后,為周邊入住企業、居民營造安全舒適的出行環境,切實提高周邊企業運輸能力和周邊居民生活的舒適度,提高居民生活質量,能夠為當地生態經濟帶來一個看得見的良性循環,為當地經濟的發展提供條件。
該項目的建設是完善片區路網功能的需要,是提高國土使用效益的需要,是自身建設發展的需要,是經濟發展對道路交通的要求,對于提高城鎮國土使用效益有重要意義。無疑對整個的建設有著推動作用,將為縣區經濟產業的發展、社會經濟結構的改變、提供有力的保障,尤其是對沿線的土地開發創造了良好的契機。有利于園區及沿線兩側的開發,完善縣區公用設施,提高該區域地塊價值。
(3)項目建設滿足當前及未來經開區不斷發展的需要原架設的線路嚴重影響儲備土地開發利用,同時原架設的'線路沒有延伸到新引進的企業區域,而這些項目需及時用電。為此,擬遷改架設電力線路。項目實施后,使整個經濟開發區供電基礎配套設施做到供電不“卡殼”,為周邊入駐的企業備好生產條件,滿足當前及日后經開區不斷發展的需要。
二、項目經濟社會效益
本工程建成后,可大大削減當地的污染物排放量,減輕工業及生活污水對環渤海海域的污染,改善生態環境,提升居民生活和經濟發展環境,提高人民健康水平。
項目的建設可以有效提升開發區的基礎設施水平,進一步改善投資環境,打通開發區交通的“腸梗阻”,同時提高開發區供地條件及土地利用價值。項目建設對整個開發區的建設有著積極的推動作用,將為縣區經濟產業的發展提供有利的條件。
項目具有一定的經濟效益及較好的社會效益。
村項目績效目標自評報告 篇25
一、項目基本情況
支持勞動者自主創業、自謀職業,推動解決特殊困難群體的結構性就業矛盾。
二、項目績效自評工作開展情況
1.前期準備
一是建立和完善自評工作的組織機構,按照行政事業單位內部控制規范化工作要求,成立了保山市市場監督管理局內部控制工作領導小組,下設工作小組。明確分管財務的局領導牽頭組織開展自評工作,財務科牽頭組織實施自評工作;二是及時召開領導小組辦公室會議,明確定本年度開展績效自評項目,研究自評工作開展方式和問題,提出解決方案;三是按照績效評價的要求,明確工作職責和工作步驟,確保自評工作按期、保質完成。
2.組織實施
一是及時召開績效評價培訓會議,明確專門人員負責具體工作。二是及時組織內部業務科室應積極配合做好自評的有關工作。三是根據已設定的績效目標,認真總結20xx年創業擔保貸款各項工作目標任務完成情況,按時完成項目績效自評報告。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
20xx年,市財政下達了創業擔保貸款獎補專項資金9.30萬元。
2.項目資金執行情況。
項目資金使用依據相關的管理制度規定。項目資金使用,符合《會計法》、《預算法》等國家財經法規和單位財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定。資金的撥付有完整的審批程序和手續。項目資金支付嚴格執行預算執行進度要求。
3.項目資金管理情況。
專款專用,嚴格控制項目資金開支標準,項目經費納入單位財務統一管理,將會議費、交通費、接待費、辦公費等成本性支出嚴格控制在合理范圍內,本著節約成本、提高資金使用效率的精神管理好項目經費,杜絕經費支出隨意性。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況100%。
2.效益指標完成情況100%。
3.滿意度指標完成情況100%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
20xx年完成各項績效目標。
五、績效自評結果
20xx年度創業擔保貸款獎補專項資金項目績效評價自評分100分,等級為“優”。
六、結果公開情況和應用打算
績效評價結果按照相關規定和要求,及時在單位門戶網站上公開。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
一是加強組織領導。市市場監管局黨組高度重視部門預算管理工作,把加強財務規范化管理作為一項重要政治任務來抓。成立了財規范化管理領導小組和辦事機構,主要負責人任組長,其他局領導擔任副組長,機關相關業務科室主要負責人擔任成員,為做好預算管理工作提供了堅實的'組織保障。
二是強化預算管理工作的全程性。在工作小組的領導下,及時協調相關業務科室,形成了財務科牽頭,具體項目實施科室為主體的預算編制、評價工作機制,預算編制、執行、監督、評價各工作環節均明確責任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進。
三是加強部門間協調配合,強化預算執行管理。針對績效評價工作綜合性、復雜性等特點,多次召開協調會,對項目績效指標設置完成情況、資金使用情況、項目管理等情況進行研究、討論,及時協調相關業務科室,加快預算執行進度,努力提高資金使用效率。四是加強監督指導。認真按照內部控制制度的有關規定,對預算、決算編制、執行情況進行監督,對及時解決績效中出現的問題、規范預決算編制和執行工作起到了積極作用。
八、其他需說明的問題
無
村項目績效目標自評報告 篇26
一、項目基本情況
(一)項目概況。基層綜合文化服務中心公共文化設施設備的維修保護、標識標牌提升。根據《關于明確20xx年度文化旅游公共服務設施建設任務的通知》(宣文旅辦【20xx】17號)要求,我市需完成2個鄉鎮級綜合文化服務中心、7個村級綜合文化服務中心建設提升任務。
(二)項目績效目標。
總體目標:加強基層文化陣地建設,穩步推進我市基層綜合文化服務中心建設。
階段性目標:
1、對我市鄉鎮、街道以及村(社區)公共文化設施、設備(含文化設施、書籍、文化廣場、文體設施等內容)維修保護、標識標牌提升。
2、完成西津街道、南山街道2個鄉鎮級綜合文化服務中心、河瀝溪街道塢村社區等7個村級綜合文化服務中心建設提升任務。
二、績效評價工作開展情況
(一)基層綜合文化服務中心建設項目績效評價目的主要是使項目預算編報有據可循,項目收支合法合規,資金使用落實到具體的項目活動中,達到預期目標。績效評價的對象是戲曲活動正常開展,助推戲曲傳承發展。績效評價的范圍為財政撥款的基層綜合文化服務中心建設項目費用共計23.4萬元。
(二)基層綜合文化服務中心建設項目績效評價主要遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則;評價指標體系主要分為一級指標3項、二級指標8項、三級指標12項;評價方法主要是執行效果打分;評價標準主要為項目經濟性分析、項目效率性分析及項目效益性分析。
(三)績效評價工作主要歷經評價主體、指標體系設計、評價方法、評價結論等過程。按年初預算,基層綜合文化服務中心建設項目主要支出為綜合文化服務中心陣地提升、公共文化設施設備(含文化設施、書籍、文化廣場、文體設施等)維修保護、標識標牌提升等內容管養等具體費用支出,并結合我局實際情況,制定了可執行、可量化、可考評的年度目標。按照市財政局相關文件要求,我單位根據自身實際情況細化了績效評價項目的各項指標,做到科學量化、便于實施。評價啟動前開展了整體指標的量化工作,并根據完成情況進行評估,使整體績效評價能充分反映成效,如實反映問題。一級、二級、三級指標均按要求設置了得分權重和詳實的評分標準,并根據完成情況進行綜合評分。
三、綜合評價情況及評價結論
嚴格按照市財政局績效評價相關工作要求,根據細化的各項指標,針對完成情況進行了評估,確保整體績效評價能充分反映成效,為來年的項目實施提供第一手的參考信息,為實施過程中存在的`問題提供有效的解決方案。
(一)得分情況
在績效自評工作中,通過組織調研、數據測算,準確地計算出各項指標的實際得分,并對測算結果進行了細致的復核,形成最終的評價結果。
“產出”指標總分50分,得分60分。
“效益”指標總分30分,得分30分。
“滿意度”指標總分10分,得分10分。
(二)評價結論
全市基層公共文化服務中心結合實際進行了管養、標識牌進行了提升。完成了西津街道、南山街道2個鄉鎮級綜合文化服務中心、河瀝溪街道塢村社區等7個村級綜合文化服務中心建設提升任務。利用現有文化活動室、農家書屋等文化資源,參照“八個有”標準(有廣場、有活動室、有宣傳欄、有圖書、有文體器材、有數字文化服務、有文藝團隊、有特色活動),建設提升為村級綜合文化服務中心。
四、績效評價指標分析(可附表進行分析)
(一)項目決策情況。該項15分,得分15分。項目立項符合法律法規、相關政策、發展規劃以及部門職責;績效目標設置依據充分,符合實際,目標合理、明確。
(二)項目過程情況。該項25分,得分25分。項目業務管理制度健全,戲曲活動符合管理規定;財務管理制度健全,資金使用符合財務管理相關規定;預算執行率達100%,項目預算資金嚴格按計劃執行。
(三)項目產出情況。該項30分,得分30分。產出數量實際完成率100%;產出質量達標率100%;產出時效完成及時率100%;產出成本節約率為0。
(四)項目效益情況。該項30分,得分30分。基層綜合文化服務中心是農村群眾文化工作的重要組成部分,是黨和政府開展農村文化工作的基本陣地,加強基層綜合文化服務中心建設工作,夯實了陣地建設,提升了基層公共文化基礎設施服務水平。
村項目績效目標自評報告 篇27
根據貴直通【20xx】15號的部署要求,我聯社機關黨委認真做好黨建工作考評的工作,現將自評結果匯報如下:
1、加強領導班子建設。主要抓好機關黨委班子建設,成員齊全,分工明確。班子成員積極參加各類活動,思想作風建設成效顯著。抓好下屬支部班子建設,有3個支部屆滿換屆。自評得5分。
2、深入開展創先爭優和基層組織年建設活動。有計劃、有總結、有措施,見成效。有活動簡報,建立長效機制,檔案文件歸檔有序。自評得5分。
3、做好發展黨員工作。有計劃,發展3名入黨積極分子,按時接收3名發展對象為預備黨員。自評得10分。
4、積極開展組織生活。年內召開了4次支部書記會議、3次黨委會議和1次民主生活會(在專用記錄本)。自評得12分。
5、抓好常規工作。一是參加黨務會議和培訓班;二是及時上報民主生活會材料;三是按時上報有關材料;四是建立黨員活動室,有內容。自評得30分。
6、按時足額收取下屬支部黨費,上墻公布,全年上繳黨費1次。自評得分。
7、黨務公開,有領導小組、方案、公開欄,按要求公開項目,但內容變化不大,未能每季度更新。自評得4分。
8、做好黨風黨紀工作,年內沒有違法違紀黨員。自評得10分。
年內有4名黨員榮獲市直機關優秀員稱號,1個支部獲先進基層組織。加分。
村項目績效目標自評報告 篇28
牢固樹立“安全第一”思想,根據各級文件指示精神,我校始終堅持安全工作月查月報制度,積極創建平安和諧校園,措施得力,成效顯著。現將我校校園安全工作開展情況作簡要匯報如下:
一、建立安全工作領導責任制,層層落實責任,責任具體到人
學校成立有安全工作領導小組,亓俊發校長為學校安全工作的第一責任人,亓峰同志為安全工作常務副校長,各處室主任為具體安全管理人,各個方面及重點防范部位責任到人,班主任與學校、班主任與學生及家長分別簽訂安全目標責任書,建立起了完善的安全工作責任制和管理系統。
二、建立健全了各項安全工作制度
學校重新修訂了安全工作制度,修訂了《學校安全會議制度》、《學校安全檢查制度》《學校衛生安全工作制度》、《學校安全教育制度》、《課間安全值班人員崗位職責》和《建筑物受損應急預案》、《火災應急預案》、《疏散應急預案》、《不法人員入侵校園預案》、《學生傷病應急預案》、《學生中毒應急預案》等制度,除常規制度外,我校新制定了《汶水學校消防安全逃生演練實施方案》、《汶水學校預防甲型流感應急預案》。
三、落實檢查制度,認真進行排查,及時消除隱患
全員值日人員每天進行師生到校情況、校園安全情況的`檢查,發現情況及時處理。各部門各處室人員,特別是責任人嚴格進行自查工作,學校安全領導小組對各責任區進行月檢查。學校強化傳達保衛人員責任,堅持夜值班和雙休日值班制度,確保校園財產安全。
村項目績效目標自評報告 篇29
一、基本情況
(一)項目背景、內容。
為方便群眾出行和保障群眾出行安全,根據豐財[20xx]133號文件下達仙女湖鎮金竹林村村道改建公路工程建設項目。
(二)項目資金情況。
項目資金到位30萬元、資金執行30萬元。
(三)績效目標。
金竹林村道公路全長11.72公里,其中泡桐樹溝至生基坪5.54公里、田灣至秦家埡口0.25公里、秦家埡口至晏木匠壩子1.19公里、土地埡口至田壩1.94公里、郭家灣至后槽2.56公里、養殖場段支路0.24公里。全線按農村公路標準新改建,路基寬5米,路面寬4.5米,每公里設錯車道3個,彎道砼路面寬度不低于5.5米,最大縱坡必須控制在12%以內。路面為C25砼厚20cm,墊層為20cm手擺片石、5cm厚碎石調平層。要求線形圓滑、順適,橫向、縱向排水暢通,沿線危險路段必須設置警示標志、安裝護欄或警示墩。
(四)部門(單位)職能職責。
20xx年11月20日,成立仙女湖鎮金竹林村村道改建公路工程建設項目績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:
1.工作組成員
組長:王東
副組長:梁軍才
成員:張俊哲、李春霞、易鳳玲、余浪波
辦公室設在經發辦,負責此項工作。
2.工作職責
(1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;
(2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
(3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年12月1日,考評工作組到項目點現場,按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等,開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定,核實資金撥付情況等。
二、績效目標完成情況分析
(一)總體績效目標完成情況分析
金竹林村道公路全長11.72公里,其中泡桐樹溝至生基坪5.54公里、田灣至秦家埡口0.25公里、秦家埡口至晏木匠壩子1.19公里、土地埡口至田壩1.94公里、郭家灣至后槽2.56公里、養殖場段支路0.24公里。全線按農村公路標準新改建,路基寬5米,路面寬4.5米,每公里設錯車道3個,彎道砼路面寬度不低于5.5米,最大縱坡必須控制在12%以內。路面為C25砼厚20cm,墊層為20cm手擺片石、5cm厚碎石調平層。要求線形圓滑、順適,橫向、縱向排水暢通,沿線危險路段必須設置警示標志、安裝護欄或警示墩。
(二)績效指標完成情況分析
建成硬化公路里程11.72公里,寬度/厚度4.5米/20厘米,項目按時完工率95%,農民工工資按時發放率95%,貧困地區以工代賑項目增加勞動者收入85%,生產條件改善帶動農業畝均產量增加90%,工程材料污染情況:無影響,環境影響情況:無影響,工程設計使用年限5年,方便群眾出行237人,受益貧困人口滿意度95%,項目主管部門滿意度:滿意。
(三)評價結果
本項目自評得分100分,達到預期績效目標。
三、存在問題
(一)項目管理方面的問題
無
(二)資金使用方面的問題
無
(三)項目績效方面的問題
無
(四)其他方面的問題
無
四、下一步改進措施
無
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。
村項目績效目標自評報告 篇30
根據《關于做好20xx年績效評價有關工作的通知》(皖民規財函〔20xx〕69號)精神,現就20xx年度城鄉社區建設獎補資金績效自評情況報告如下:
一、績效目標分解下達情況
(一)下達城鄉社區建設獎補資金預算和績效目標情況。根據相關工作要求,在省財政廳社保處和我廳規劃財務處的指導幫助下,科學制定了城鄉社區建設獎補資金的預算和績效目標。預算金額為1800萬元,績效目標分為產出指標、效益指標和滿意度指標3個一級指標以及數量指標等8個二級指標,設置較為科學合理。
(二)資金安排、分解下達預算和績效目標情況。20xx年12月,省財政廳和省民政廳聯合下達《關于提前下達20xx年省級民政事業發展補助資金的通知》(皖財社〔20xx〕1407號)對資金進行了分配下達,主要用于支持20xx年度農村社區建設試點和鄉村治理試點工作。按照農村社區建設試點縣70萬的標準、鄉村治理試點縣61萬的標準,向27個試點縣分配資金,共計1800萬元。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。經統計,截至目前1800萬資金已全部撥付到位。
2.項目資金管理情況分析。一是按因素進行分配,由省財政廳統一撥付給市縣,由市縣組織實施。二是定期督導。省定期對市,市定期對縣(市、區)資金的撥付情況、使用情況進行督導,保證資金的使用效率和準確率。
(二)總體績效目標完成情況分析。基本形成基層黨組織領導、基層政府主導的多方參與、共同治理的.城鄉社區治理體系;17個農村社區建設試點縣全部完成試點任務;研究確定了20個“三治融合”鄉村治理試點縣(市、區),探索解決鄉村治理工作中遇到的重大問題,及時推廣經驗。
(三)績效目標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)數量指標。超額完成,17個農村社區建設試點縣全部完成試點任務,研究確定20個“三治融合”鄉村治理試點縣(市、區)。
(2)質量指標。達標,每個農村社區建設試點村符合《關于加強和完善城鄉社區治理的實施意見》、《關于深入推進農村社區建設試點工作的實施意見》等文件要求。鄉村治理試點村經驗成果有創新價值。
(3)時效指標。按年度完成。
(4)成本指標。每個農村社區建設試點縣70萬,每個鄉村治理試點縣61萬,符合要求。
2.效益指標完成情況分析。
(1)社會效益。通過實施本項目,試點村全部建成和完善一站式服務大廳,公共服務水平進一步提升,社區文化認同進一步強化,標準化水平明顯提高。
(2)生態效益。試點村衛生條件進一步改善。農民節約意識、環保意識、生態意識進一步增強。
(3)可持續影響。通過實施本項目,鄉村治理機制持續完善。
3.滿意度指標完成情況分析。從各地上報情況來看,群眾滿意度均超過95%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
(一)績效管理中存在的問題。一是績效目標的量化存在一定難度。城鄉社區治理所能達到的目標往往都是一些效果方面的軟指標,不適合用數量等硬指標進行具體量化。二是對資金的使用管理存在難度。資金實際使用由各市縣具體把握,增加了項目績效的管理難度。
(二)下一步改進措施。針對績效管理和資金使用過程中存在的問題,下一步我們打算:一是完善項目績效目標的設定。合理設置績效目標,更好地督促和引導資金的使用方向和使用效益。二是科學合理分配資金。合理設置分配因素,突出重點,真正發揮獎補作用,進一步促進城鄉社區建設。三是加大對資金使用的監管。通過經常性的督導提醒,確保資金及時撥付、及時使用,防止出現截留、擠占、挪用等現象。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
通過此次城鄉社區建設獎補資金績效自評工作,可以進一步發現問題,以便20xx年度城鄉社區建設獎補資金的使用和績效管理上加以改進。
五、其他需要說明的問題
無
村項目績效目標自評報告 篇31
一、部門基本情況
(一)部門概況
建水縣殘疾人聯合會屬財政全額撥款的事業單位,實行公務員管理,內設辦公室、教育就業扶貧法制科、康復文體宣傳科3個科室。單位人員編制5名,其中:事業編制5名,20xx年末實有在職人員9人,退休人員4人。下設財政全額撥款的事業單位4個,即建水縣殘疾人服務總社、建水縣殘疾人就業服務所、建水縣殘疾人康復服務指導站、建水縣殘疾人用品用具供應站,實行四塊牌子,一套班子,有事業編制4名,其中管理崗編制4名,工勤人員編制2名,20xx年末實有在職人員6人。建水縣殘疾人聯合會機關與下屬事業單位實行五位一體合署辦公,統一進行會計核算,會計核算執行《事業單位會計制度》。
(二)部門整體支出年度總體目標
1.殘疾人康復:完成殘疾兒童康復訓練80人,矯治手術5人,輔助器具100人;完成成人肢體康復訓練30人;發放輪椅、拐杖等輔助器具100件;完成助聽器驗配100臺;做好全縣“助殘日”、“愛耳日”、“愛眼日”、“精神病日”、“麻風病日”等各類節日宣傳及走訪慰問;組織并落實好全縣“盲人協會”、“聾人協會”、”肢殘人協”、“智力和精神殘疾親友協會”工作經費;發放獲獎殘疾人運動員獎勵。2.殘疾人就業和扶貧:完成殘疾人殘保金征收工作,完成殘疾人實用技術培訓工作500人,完成殘疾人創業就業扶持點建設3戶,殘疾人創業扶持20戶。實施重度居家托養工作100人,完成建檔立卡貧困戶春雨行動助學金700人發放,完成殘疾人紫陶技能培訓10人。完成發放社區村委會聯絡員補助工作。完成托養中心室外附屬工程建設。
(三)年度部門預算批復及整體支出安排情況
1.預算批復情況
根據建水縣財政局關于批復20xx年度部門預算的通知,建財發[20xx]11號文件,批復建水縣殘疾人聯合會20xx年收入預算總額為3311008.19元,其中:財政撥款(補助)3311008.19元。部門支出總額為3311008.19元,其中:財政撥款(補助)3311008.19元,(其中:基本支出2511008.19元,項目支出800000.00元)。
2.整體收支情況
截止20xx年12月31日,部門實際收入5145863.66元,其中,基本支出收入2488469.9元,項目收入3000639.1元,上年結轉和結余343245.34元。
截止20xx年12月31日,部門整體支出5489109元,其中,基本支出2488469.9元,項目支出3000639.1元。
3.預算執行情況
20xx年財政撥款收入5143399.64元,上年結余142957.61元,本年支出5286357.25元,年末結余0元。本年支出5489109元,其中:基本支出2488469.9元,項目支出3000639.1元.
二、部門整體支出績效目標實現情況
(一)績效目標完成情況
(一)切實加強康復服務。一是開展脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶殘疾人實地走訪。由班子成員分組帶領相應科室工作人員組成走訪組,有針對性地對脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶的殘疾人家庭進行入戶了解實際情況,結合康復、就業、創業、兜底保障等進行一戶一策幫扶脫貧。通過摸排,脫貧建檔立卡3238名殘疾人中,兜底保障430人,非兜底保障2808人。二是開展殘疾人需求調查。為摸清殘疾人康復、教育、就業、創業等需求,確保符合享受康復需求項目的殘疾人,特別是貧困殘疾人,能真正按其所需實施精準康復、精準就業等政策,組織各鄉鎮開展摸底調查工作,14鄉鎮已完成全縣殘疾人康復需求統計上報工作,為全縣殘疾人享受康復、就業等政策提供了基礎支撐。三是抓實助聽器驗配。為持證聽力殘疾人的79人,免費配備助聽器82臺,其中驗配成人助聽器74臺,為在校聽力殘疾學生驗配助聽器8臺,投入資金11.19萬元;四是開展殘疾兒童及成人康復救助項目實施。對康復項目實施的對象、補助金額、期限等進一步明確,使殘疾兒童、成人康復救助項目全面規范實施。完成肢體、智力、言語、自閉癥殘疾兒童、成人康復訓練62人,投入資金75.6萬元。實施工耳蝸手術2人;補助自費實施人工耳蝸手術1人,補助金額9萬元;實施成人肢體康復訓練30人,投入資金9萬元;免費發放輪椅、拐杖、坐便椅、助行器等用品用具382件;為7名殘疾人免費假肢安裝,為3名肢體殘疾兒童裝配矯形器,幫助殘疾人提供了生活的便利,提高殘疾人生活的幸福指數。五是為進一步探索我縣殘疾人兒童康復創新發展,縣殘聯依托縣托養中心,與紅河州中醫醫院簽訂合作協議,將攜手州中醫醫院打造以中醫為特色殘疾人康復新亮點,建設州級“醫、康、養、教”一體化的殘疾兒童康復中心,促進我縣殘疾人康復能力大幅提升。六是開展“全國第三十一次助殘日”便民服務活動。縣殘聯牽頭組織縣婦聯、紅十字會、州二院、縣人民醫院、州中醫醫院,在縣城文安府廣場開展以“鞏固殘疾人脫貧成果,提高殘疾人生活質量”主題宣傳活動。助殘日活動主要是以殘疾預防宣傳、盲人按摩、發放輔助器材、義診服務、走訪慰問等活動,為殘疾群眾帶去節日的慰問及便民服務,走訪慰問殘疾貧困戶10戶、殘疾學生54名。
(二)切實加強就業培訓。一是實施建檔立卡殘疾人戶助學補助。整合上級助學項目及縣級資金,繼續對全縣20xx年考取并就讀的建檔立卡殘疾學生及殘疾家庭子女開展助學補助,補助工作正在開展補助對象人數摸底統計前期工作,于9月份實施補助。二是殘疾人大學畢業生就業回訪工作。20xx年,我縣共有殘疾大學畢業生5名,為及時了解掌握畢業就業的工作情況,縣殘聯積極聯系5名畢業生,并對他們提供省殘聯招聘網站的信息,指導和幫助他們注冊相關就業信息,對他們的生活學習情況作進行了追蹤回訪,為其提供事業單位招考的政策咨詢服務。其中,指導建檔立卡戶李慧考取建水實驗中學,孔若楠就業于云南星火教育校訓學校。三是開展建檔立卡殘疾人就業培訓。為有效助力農村貧困殘疾人脫貧增收,聯合農業農村局、人社等部門,對各鄉鎮有需求的殘疾群眾(含建檔立卡殘疾人)組織開展種養殖農村實用技術培訓。在總結20xx年紫陶培訓班工作經驗的基礎上,利用下鄉宣傳、窗口服務等契機,主動了解掌握有培訓需求的殘疾人,擴大參訓對象范圍,即殘疾人直系親屬均可參加培訓。深入宣傳和挖掘殘疾人就業培訓對象,開展殘疾人紫陶技術培訓,并頒發相關證書,為建檔立卡殘疾人及其家屬創造就業機會,增強脫貧致富能力。
(三)切實加強其它工作。一是殘疾人托養中心建設。主體工程及附屬工程已經全體完工并驗收,經縣人民政府批準,與州中醫醫院合作,共同建設托養中心。項目竣工驗收并移交州中醫醫院。二是認真審核殘疾人“兩項補貼”。配合民政部門完成殘疾人兩項補貼審核工作,截止10月全縣發放兩項補貼情況生活補貼4431人,金額31.01萬元,護理補貼6603人,金額48.81萬元,共計11034人,金額79.82萬元。三是積極選派符合條件的干部職工下派至安邊哨村為駐村工作隊員,下撥駐村工作經費2萬元,保障扶貧工作經費。四是新型冠狀病毒感染肺炎防控工作。根據州殘聯關于做好新冠肺炎疫情防控期間殘疾人工作的相關通知精神,及縣委縣政府疫情防控總體部署,對托養項目合作機構建水百姓醫院,要求嚴格按照衛生部門統一部署,組織全體醫務人員學習疫情防控知識,遵守人員聚集、人口流動等方面的措施和規定,疫情期間除病情特殊者一律禁止任何家屬探望病人,及病人進出醫院,若有情況及時上報。目前,未收到殘疾人疫情防控工作相關異常情況。
(二)績效目標未完成原因分析
秉持公開、公正、節約的原則,結合單位支出實際情況,本單位加大了殘疾人事業經費的投入,故項目類支出有所增加。
三、績效自評結論
本次績效自評工作嚴格按照財政部門的有關要求,在收到通知后,第一時間將文件呈領導閱示,安排相關財務人員負責具體事宜,嚴格按照文件要求落實相關績效申報、審批、開展和事后跟蹤工作。本單位嚴格按照預算金額開展部門工作,無其他超出預算的支出情況。
四、績效評價指標分析
(一)投入情況分析
從完成情況分析本單位20xx年所有項目支出均嚴格按照年初預算的指標投入支出。
(三)過程情況分析
我單位已建立項目、部門和財政三個層級共性評價指標體系,指標體系分項目決策、項目管理、項目績效3個一級指標,8個2級指標,37個3級指標。將批復的年初部門預算全部納入預算績效監管范圍,根據績效目標設立情況及時進行監控,開展績效評價工作。根據年初制定的評價方案對上年績效管理工作開展評價,首先由部門進行自評,完成后縣財政局對部門自評情況開展核查。嚴格落實評價結果應用。將評價結果與下年預算編制相結合。
(四)產出情況分析
本單位積極配合預算績效部門完成預算績效管理日常的工作,每季度末按時報送20xx年績效跟蹤材料,做到實時跟進。
(五)效果情況分析
進一步增強了本單位支出責任和效率意識,全面加強預算管理,優化資源配置,提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平,建立科學、合理的財政資金績效評價管理體系,不斷提高了財政專項資金使用效益。
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施
(一)主要問題及原因分析
一是對績效跟蹤管理工作的培訓不夠,一些第一次接觸此項工作的人上手困難。
二是對績效跟蹤管理工作的督促指導不夠,除每個季度上報材料外,平時沒有相關的指導。
(三)改進的方向和具體措施
一是加大對績效跟蹤管理工作的培訓力度,有針對性地對具體業務開展培訓。
二是強化在日常工作中的績效跟蹤問效工作,加強對預算單位的指導,使績效管理深入人心。
六、主要經驗及做法
一是制定專項管理制度,加強責任管理。具體職責上分工明確,不斷提高績效管理工作水平,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。二是探索績效跟蹤監控,不斷加強過程監控及時報送每季度績效跟蹤管理。三是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評,在此基礎上形成自評報告。
七、其他需說明的情況
無
村項目績效目標自評報告 篇32
一、基本情況
(一)20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目
1、項目概況
根據紅河州財政局《關于印發的通知》(紅財績發〔20xx〕12號)、開遠市財政局《關于印發的通知》(開財字〔20xx〕181號)文件要求。從20xx年秋季學期起,對義務教育學生生活補助政策進行調整,不再執行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策,資助面不再局限于寄宿制困難學生,非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經濟困難學生也納入政策范圍。鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。
(1)主要內容及實施情況
20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學生,以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養學生等四類學生按標準足額獲得資助,其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經濟困難學生。
(2)義務教育家庭經濟困難學生補助標準
寄宿制家庭經濟困難學生(含建檔立卡等四類學生)中學1250元 /生·學年,非寄宿制建檔立卡等四類家庭經濟困難學生中學625元/生·學年。
(3)資金投入和使用情況等
20xx年上級安排給我校的義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金76.06萬元,到位資金76.06萬元,其中,中央資金71.82萬元、州級資金3.04萬元、縣市級資金1.2萬元。資金已發放至學生家長銀行卡。
2.項目績效目標
鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。
(二)20xx年營養餐計劃補助資金項目
1、項目概況
營養改善計劃是以學校實際享受營養餐人數為依據,足額下達農村義務教育學生營養改善補助資金,持續改善學生營養狀況,營養膳食補助資金,用于向學生提供等值優質食品,不得以現金形式直接發放,不得用于補貼教職工伙食、學校公用經費,不得用于勞務費、宣傳費、運輸費等的工作經費。
學校實時填報學生信息管理系統和學生營養改善計劃,實現對實際受益學生人數、補助標準等情況的動態了解,對數據的真實性進行審核,實現對實際受益學生人數、補助標準等情況的動態監管,資金不存在擠占、挪用、虛列、套取的情況,不存在補助不達標或超標的情況,實際享受營養餐改善計劃的學生(在籍學生)人數覆蓋率達到100%。同時也保證食品的安全,執行《食品安全》、《農村義務教育學生營養改善計劃實施細則》中的食品安全管理的相關規定。
20xx年秋季學期起,農村義務教育學生營養膳食補助由每天4元提高至5元,改善學生營養狀況,提高農村學生健康水平。
20xx年我校共計收到營養餐計劃補助項目資金266972.56元,該項目資金已全部列支完。
2、項目績效目標
讓學生能更好的享受到政府學生資助惠民政策,幫助家庭經濟困難學生順利就學,提升義務教育鞏固率,促進學生更好的發展。
(三)20xx年食堂人員工資項目
1、項目概況
為推進農村義務教育學生營養改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉,故下達資金為義務教育學校食堂臨時工勤人員工資補助,專項用于學校食堂臨時聘用工勤人員工資。
20xx年補助時限按十個月撥付,人數為8人,每人每月1800元。20xx年收到食堂人員工資補助144000元,其中屬于20xx年食堂人員工資項目部分9810元,屬于該項目的資金已全部列支完。
2、項目績效目標
推進農村義務教育學生營養改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉。
(四)20xx年城鄉公用經費項目
1、項目概況
自20xx年實施農村義務教育經費保障機制改革以來,義務教育逐步納入公共財政保障范圍,穩定增長的經費保障機制基本建立,縣域內義務教育均衡發展水平不斷提高。但城鄉義務教育經費保障機制有關政策不統一、經費可攜帶性不強、資源配置不夠均衡、綜合改革有待深化。
為全面貫徹落實黨中央、國務院的決策部署,進一步規范和加強城鄉義務教育。
(五)項目組織管理情況
1、工作安排
市教體局學生資助文件下發后,我校組織召開了學生資助專項工作會議,進行了學生資助業務培訓指導。隨后我校也召開了學生資助全體教師會議,各位班主任和教師們都積極參與,會上傳達了上級文件精神,宣傳了學生資助政策,成立了學生資助工作小組,制定了開遠市第六中學校學生資助工作實施方案,進行了學生資助工作業務培訓,并要求教師們會后能進行廣泛宣傳,爭取做到資助政策家喻戶曉。
2、宣傳工作
為了力爭讓符合資助政策的學生應享盡享,不漏一人,我校印發了大量的學生資助政策宣傳單,人手一份,同時充分發揮班級群、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村粘貼資助宣傳等作用,進行學生資助工作的宣傳,盡可能的做到人人知曉,讓困難學生應享盡享。
3、貧困生認定工作
為了保證困難學生能順利完成學生資助申請工作,班主任接收學生申請后,進行材料初步認定,并進行交接登記,保證學生資助工作的嚴肅性,并及時匯總學生的資助材料,提交年級上、校級上進行再次核審,最后移交市學生資助管理中心核審。
4、名單公示
對審核通過的資助學生名單在校園內開遠市第六中學校學生資助管理公示欄內進行公示,公示時間為7天,對公示有異議的學生要重新進行審核和認定。
5、檔案整理
及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔,按各學段檔案管理目錄完成檔案建設,專柜存放,隨時備查。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
1、績效評價目的
了解項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。
2、績效評價對象
本次績效評價涉及項目4個,其中:市級財政支出項目0個,上級轉移支付項目4個。
3、績效評價范圍
本次績效評價涉及項目4個,其中:一般公共預算支出項目4個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。
(二)績效評價工作過程
為使績效再評價工作順利開展,由開遠市第七中學校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。
組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
三、評價情況及評價結論
(一)績效自評結論
部門開展績效自評項目數量4個,評價結果為“優”4個,“良”0個,“中”0個,差0個。
(二)績效目標實現情況
1、項目(義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目)績效目標的實際實現情況
項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成全部工作的績效指標7個,績效目標實際完成率87.50%。
2、項目(營養餐計劃補助資金)績效目標的實際實現情況
項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。
3、項目3(食堂人員工資)績效目標的實際實現情況
項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。
4、項目4(城鄉公用經費)績效目標的實際實現情況
項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標13個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標12個,績效目標實現率為92%
四、主要經驗及做法
(一)加大政策宣傳力度,確保社會知曉率提升。
(二)加強組織領導,建立健全機構體制。
(三)全面落實資助政策,精準資助。
(四)及時維護、更新全國學生資助管理系統,確保信息真實、準確、有效。
(五)加大督查力度,發現問題及時整改。
五、存在的問題及原因分析
我校需進一步做好學生資助政策的宣傳,真正地做到家喻戶曉,一人不漏,讓家長對學生是否在校享受了資助要做到心中有數;規范資助檔案管理,按目錄存檔備查,做到一樣不缺;高度重視困難學生的思想教育,樹立自尊、自強、自信、自理的意識,教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關愛教育和感恩教育,促發學生的學習動力。在今后的工作中,要不斷總結、積累經驗,強化工作措施,推動我校的學生資助工作健康發展,深入落實國家教育資助政策,為困難學生營造一個健康、快樂、平等、和諧的成長環境。
村項目績效目標自評報告 篇33
一、單位基本情況
(一)單位基本情況
1.職能職責
(一)貫徹執行國家、省有關畜牧水產工作的方針政策、法律法規和市委、市政府的決策部署,為我市畜牧水產發展提供技術性支撐和公益性、事務性服務。
(二)參與編制全市畜牧水產事業發展規劃,開展相關評估論證,并提出對策建議。承擔畜牧水產有關標準、技術規范的相關事務性工作。
(三)調查研究畜牧水產社會化服務和產業化發展的經濟、技術問題,提出對策建議。
(四)承擔畜牧水產從業人員教育培訓、職業技能培訓相關事務性工作和畜牧水產職業技能開發工作。
(五)承擔畜牧水產新品種、新技術示范推廣工作,促進畜牧水產科技成果轉化與應用。
(六)承擔動物防疫、生物安全新工藝、新技術示范推廣工作,做好重大動物疫病防控等相關事務性工作。
(七)指導畜牧水產生產、畜牧獸醫水產社會化服務。
(八)指導縣市區畜牧水產事務工作。
(九)承辦市委、市政府和市農業農村局交辦的其他事項。
2.機構設置
xx市畜牧水產事務中心核定全額撥款編制19名,領導職數5名,其中主任1名、副主任3名、紀檢員1名,內設副科級機構4個:辦公室、畜牧業事務科、漁業事務科、動物防疫事務科。
(二)單位年度整體支出績效目標,市級專項資金績效目標、其他項目支出(除市級專項資金以外)績效目標
1.整體支出績效目標
目標1:全年無畜禽水產品質量安全事故,畜禽水產品合格率達100%。
目標2:建設示范基地8個,養殖業結構持續優化。
目標3:防疫物資儲備8噸,行業技能培訓300人次,疫情監測600個。
目標4:法定強制免疫密度90%,抗體檢測水平達到70%以上,確保不發生區域重大動物疫病流行。
2.運行維護專項目標――畜禽品改及養殖技術推廣服務費
目標1:全年無畜禽水產品質量安全事故,畜禽水產品合格率達100%。
目標2:建設示范基地8個。
目標3:防疫物資儲備8噸,行業技能培訓300人次,疫情監測600個。
目標4:法定強制免疫密度90%,抗體檢測水平70%。
二、一般公共預算支出情況
(一)基本支出情況
20__年基本支出年初預算數693.75萬元、決算數693.75萬元,同比去年分別減少204.63萬元,減少比為22.78%,主要變動原因是20__年在編在崗人數19人,同比20__年減少18人,主要原因是行政職能劃轉,人員異動到其他相關單位,造成基本支出預算數減少。20__年決算數693.75萬元,主要用于工資福利支出389.2萬元、公用經費支出159.59萬元、對個人和家庭補助支出141.9萬元、資本支出3.06萬元。
20__年基本支出中公用經費159.59萬元,其中辦公費用73.47萬元,水費、電費、差旅費11.45萬元,會議會、培訓費10.48萬元,專用材料購置費7.25萬元,委托業務費19.16,維修費0.44萬元,其他商品和服務支出41.85萬元。各項支出合理合規,因20__年人員異動大,公用經費支出可比性關聯度不大。
20__年三公經費“三公”經費6萬元,較上年度決算數增加0.37萬元,增加比率為6.57%,比年初預算數減少4萬元。其中公務用車購置及運行維護費5.23萬元,較上年度決算數減少0.01萬元,縮減比率為0.19%,較年初預算數減少2.27萬元;公務接待費0.77萬元,較上年度決算數增加0.38萬元,增加比率為97.43%,較年初預算數減少1.73萬元。20__年度“三公”經費支出決算數小于預算數,主要是行政職能轉隸導致接待業務量減少。
(二)項目支出情況
2、機關運行維護費年初預算100.12萬元,調整機關運行維護費年初預算149.9萬元,年初結轉和結余121.46萬元,調整年初結轉和結余121.72萬元,年項目支出為271.62萬元。年末項目決算數為100.12萬元,調整到基本支出171.24萬元,年末結余分配0.26萬元。年度項目支出包括病蟲控制支出80.86萬元,其他支出19.26萬元。
三、政府性基金預算支出情況
本單位無政府基金預算支出情況。
四、國有資本經營預算支出情況
本單位無國有資本經營預算支出情況。
五、社會保險基金預算支出情況
本單位無社會保險基金預算支出情況。
六、部門整體支出績效情況
認真貫徹執行《預算法》和《行政事業單位會計制度》等法律法規,各項經費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付、公務卡支付等有關規定執行。20__年初部門預算資金653.63萬元,其中基本支出年初預算443.63萬元,年中追加指標18.48萬元,本年決算數793.86萬元,其中基本支出決算金額693.75萬元,基本支出差額231.64萬元;項目支出年初預算210萬元,項目支出年初調整預算149.9萬元,年初結轉結余數121.46萬元,調整年初結轉結余數121.72萬元,年度項目資金共計271.62萬元。其中年度項目支出100.12萬元,調整到基本支出171.24萬元,年末結余分配0.26萬元,資金使用率99.9%。“三公”經費預算金額為10萬元,實際支出6萬元,比預算節約4萬元。
(一)主要績效
全市主要養殖業生產指標穩中有增。全年出欄生豬602.81萬頭、肉牛11.82萬頭、羊64.91萬只、家禽2664.97萬羽,同比增長分別為39.56%、1.81%、5.37%、-3%,水產品產量11.25萬噸、同比增長-3.11%,生豬復產全面完成。主要工作績效如下:
一是做好重大動物疫病防控事務性工作為全市養殖業保駕護航。協助市農業農村局做好非洲豬瘟、禽流感、豬鏈球菌病、布病等重大動物疫病防控工作。完成春秋防工作,做好春秋防強制免疫疫苗調撥工作,督促各地加強春秋免疫技術培訓,強化集中免疫調度,各縣市區“先打后補”共補資金58.698萬元。據統計,全市共調進口蹄疫疫苗502.68萬毫升,禽流感疫苗1930.47萬毫升,免疫豬286.16萬頭、牛13.27萬頭、羊17.49頭、雞1130.66萬羽,鴨323.11萬羽,鵝16.74萬羽,其它禽類21.48萬羽,春秋防任務圓滿完成。經省市免疫效果抽樣評估,春秋防抗體合格率平均達到70%以上。開展非洲豬瘟無疫小區建設。4月15-16日舉辦了全市非洲豬瘟無疫小區建設及綜合防控技術培訓班,共培訓57人,向省里推薦申報桂陽和平方舟(存欄1萬頭母豬)和宜章新希望(存欄1.05萬頭母豬)創建非洲豬瘟無疫小區示范場。指導無害化處理中心改造升級。組織技術力量多次到桂陽縣、資興市無害化處理中心進行現場指導,提出消毒設施改造規劃設計優化建議,幫助搞好消毒設施改造升級。做好防疫物資保障工作。全年支出75.28萬元用于采購各類消毒藥劑12噸,各類防護服500件,禽流感檢測試劑盒270盒,為非洲豬瘟清洗消毒行動、禽流感集中監測排查、動物疫情處置、人員防護提供物資保障。
二是搞好養殖業培訓助力養殖業高質量發展。就生豬養殖、《動物防疫法》宣講、疫病防控、肉牛品改、禾花魚養殖、智慧生態漁業、工廠化流水養魚及養殖尾水處理等開展了12期培訓,共培訓580人次,全年支付會議培訓費10.48萬元,為全市畜牧生產、漁業發展、疫病防控提供了技術保障和人才支撐。
三是做好辦點示范強化科技帶動。在資興、臨武、宜章、永興等地興辦業務聯系點8個,其中水產3個、畜牧3個、動物防疫2個。通過制定“一場一策”,對養殖企業進行點對點聯系幫扶,引導畜禽標準化養殖、工廠化流水養魚及非洲豬瘟防控,助力科技示范推廣。指導永興鴻運羊場成功創建國家級示范場,指導臨武興旺牛場完成南方草地項目驗收,聯系宜章華杰公司幫助養殖戶發展標準化肉雞養殖己出籠肉雞300萬羽,通過開展培訓總結推廣了揚翔公司“鐵桶模式”防控非洲豬瘟經驗。指導資興市道潔生物有限公司無害化處理中心完善了高溫消毒設施、永興收集中心添置了360消毒設施。同時,不斷加強基層農技推廣體系建設,臨武縣畜牧水產事務中心被評為全國星級基層農技推廣機構。支出4.99萬元用于支持引進中科3號、5號進行路基開放式流水養殖試驗,指導開展鱸魚人工繁育及冬季反季節繁育技術探索,指導開展工廠化立體綜合種養等模式創新。為解決本地鱸魚苗種欠缺難題,與資興市水產良種場開展鱸魚繁育技術研究合作,春季繁殖技術取得實驗成功,孵化車間冬繁技術正積極探索。在資興市富盈流水養殖專業合作社進行中科3號、中科5號鯽魚品種試養,結果顯示中科3號在存活率、生長速率、適應性等方面具有顯著優勢。全市各類型工廠化流水養魚主體已發展到54家,面積35.6萬平方米,養殖規模居全省前列,將很大程度彌補網箱退養等帶來的水產品產量缺口。
通過辦點示范,成功創建1個國家級示范場、5個省級示范場,1個國家級示范場和4個省級示范場順利通過復核,成功創建省級水產良種場1個。
四是抓好肉牛品改工作提高良種創收貢獻率。做好市級肉牛品改中心站的.管理維護,支付3.52萬元為養殖戶免費供應液氮7000升。6月7-8日舉辦了全市肉牛養殖及品改技術培訓班,并組織20名肉牛品改員參加7月28的全省家畜繁殖員領軍人才培訓班,進一步夯實我市肉牛品改員隊伍建設,提高我市肉牛冷配品改水平,增加肉牛養殖效益。肉牛出欄率同比去年增加1.81%。
五是做好畜禽漁業養殖發展事務性工作提供安全可靠的畜禽魚產品。制訂生豬產業發展規劃,根據市委、市政府四大百億產業工作有關安排,協助市農業農村局和第三方公司制定《xx市生豬產業轉型升級發展規劃(20__-20__年)》,已形成初稿。4月7-10日,配合農業農村、財政部門對20__年26個規模豬場恢復生產獎補項目單位進行核查。4月14-16日對全市非生豬調出大縣申報生豬良種補貼的意愿進行了摸底,向省里報送了臨武縣和汝城縣的情況。4月19-21日,配合省里調研了資興、桂陽畜禽糞污資源化利用整縣推進項目實施情況,對項目建設進度、質量和資金撥付情況進行了督查。年內多次組織技術干部深入在建豬場指導項目建設。做好資源普查工作。協助市農業農村局制定畜禽遺傳資源和水產種質資源普查方案并組織參加了全省培訓。開展全市畜禽、水產普查業務培訓7次,培訓180人次。畜禽遺傳資源普查年度任務基本完成,共登記豬、山羊、雞、鴨、梅花鹿、蜂5個畜種、11個品種。面上普查、系統填報、數據審核及質量控制工作多次被省普查辦通報表揚。水產種質資源普查完成基礎普查任務,已普查2429個養殖主體、覆蓋66.76萬畝(含稻漁面積)養殖水面,普查養殖水產資源72個,包括八大常規魚和黃顙魚、烏鱧、鱖魚等特色魚,以及一些甲殼類、蛙類、龜鱉類、軟體動物。做好漁業生產統計和養殖情況摸底調查。對各縣市區基層漁業生產統計數據進行了核準上報。對全市漁業統計隊伍進行了摸底,通過一對一指導加強基層漁業統計隊伍建設。對工廠化流水養魚、牧草種植、特色養殖、種公豬站生產經營、種業資源等情況進行了摸底。10月底組織中心業務骨干分三個小組對全市養殖業基本情況進行全面調研并形成調研報告。做好種畜禽生產管理工作。組織各縣市區參加種畜禽生產經營許可管理系統網絡培訓班,及時督促指導錄入種畜禽場備案數據,年底完成了畜禽種業統計年報。年內協助辦理《種畜禽生產經營許可證》9個,其中一級擴繁場3個,二級擴繁場5個,種公豬站1個。
六是做好畜禽魚產品安全事務性工作。5月中旬,配合市農業農村局對牛羊養殖場“瘦肉精”開展專項檢查,共檢查8個牛場、11個羊場,現場抽樣檢查81份,沒有發現使用“瘦肉精”的情況。6月23日,協助省中心和市農業農村局對蘇仙區畜牧獸醫統計監測數據質量情況進行了核查。6月1日至2日,深入基層實地指導,對水產綠色養殖“五大行動”項目申報基地進行資料把關、現場指導核查,確保畜禽魚產品合格率達100%。
(二)績效自評
部門整體績效目標全部完成,全年無畜禽魚產品質量安全事故,沒有發生重大動物疫病流行,養殖業結構調優,示范點建設成果明顯。主要養殖業生豬養殖平均成本,料肉比平均在3:1左右。經濟效益指標:牛羊出欄率均超過年初績效目標1.5%,分別為1.81%、5.37%,增幅比分別為20.67%、72.07%;牧業產值突破200億。社會效益指標:提供安全合格畜禽魚產品100%。生態效益指標:全市有6個生豬調出大縣、5個非調出大縣推進畜禽糞污資源化利用大于92%。可持續影響指標:養殖企業設施化養殖、智慧漁業推進,提高了養殖業增加值科技貢獻比2.7%,超出年初績效的0.7%。服務對象滿意度指標:養殖戶對部門履職盡責滿意度達90%。項目績效自評分98.02分,整體績效自評分100分,存在差異主要是基本預算不足,年中有預算調整,這個符合中省財政支出要求,在保證主要績效完成情況下,節約經費可以用于“三保”支出。
七、存在的問題及原因分析
基本支出預算不足,財政給的單位社保預算口徑與人社系統給的繳費標準存在差異,市委政府規定的合理政策福利沒有納入預算,退休干部職工的政策福利沒有全部納入預算,單位需要調整年度基本預算支出才能滿足基本預算支出,因此預算執行存在差異。
八、下一步改進措施
建議把基本支出全部全額納入市本級財政預算,加強行業會計出納從業人員培訓力度,每年至少要脫產培訓學習半個月。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
其他需要說明的情況
(一)績效自評結果
嚴格執行《預算法》和《行政事業單位會計制度》等法律法規及市財政政策要求,合理編制預算,準確編制決算,兜牢了基本支出底線,全部完成市委、政府及市農業農村局交辦的各項工作任務。綜合考核自評得分為100分,項目績效自評分為100分。
(二)公開情況
在規定時間內,及時在市農業農業局和市財政門戶網站上公開了單位預算和決算。
(三)其他需要說明的情況
無。