學校薄改工程項目績效自評報告(通用33篇)
學校薄改工程項目績效自評報告 篇1
一、前言
根據市財政局關于印發《20xx年興化財政績效管理工作要點》的通知(興財績〔20xx〕1號)和《關于對20xx年度市級財政支出項目開展績效評價工作的通知》(興財績〔20xx〕2號)精神,我局認真開展了20xx年實施的中小學校安改薄工程績效評價工作,現自評如下:
二、項目基本情況
根據20xx年市政府第十三次常務會議紀要通過的《20xx年中小學薄弱學校校舍安全工程實施方案》,市政府投資2657萬元在20xx年將實施校安改薄工程:一是結合食堂“五常”和“廁所革命”要求,改擴建中小學生活用房;二是堅持建管并重,加大規劃定點學校校舍維修改造力度;三是按照輕重緩急,加強校園內公用配套設施的維修養護;四是適度解決高中學校校園建設困難;五是適度配套建設青少年足球活動場地。
20xx年9月市財政局、市教育局出臺《關于下達20xx年中小學校安改薄工程建設資金的通知》(興財教〔20xx〕21號),下達校安改薄專項資金指標1984萬元,項目共涉及19所法人學校19個項目。另外單獨下達戴南高中校園供水系統改造110萬元、董北實小校園建設300萬元、新生中心小學基建項目263萬元。
為確保工程建設任務的順利完成,市局召開20xx年校安改薄工程建設項目交辦會,統一部署行動方案,對校舍基建程序、資金管理和項目完成時間提出明確要求,并簽訂目標責任書。隨后,市局堅持對照目標完善方案,抓住節點統籌推進,積極啟動校安工程項目建議書、環評登記、節能備案及立項批復和校安工程建設收費減免優惠申請等流程。市級常委會召開后,市局立即召開校安工程建設項目進展匯報會,分管局長就校安改薄工程項目的緊迫感、責任感、使命感,從安全、高效、優質、廉潔等方面提出明確要求,局分管科室就招標規范、監理履職、變更申報、完善資料等提出具體要求,對基建過程中需要注意的事項做了培訓指導,強調項目學校要落實責任,嚴格工程進場材料檢測、安全文明施工監督和基建資料收集整理,確保質量合格、程序規范和資料齊全。同時,市局職能科室不定期對工程進行現場督查和指導,聽取反饋意見,并與相關部門密切配合,強化工程監管,確保工程按時完成。
三、項目績效情況
學校作為項目建設現場監督的第一責任單位,實行校長負責制,成立項目工作組,指定分管領導作為項目建設現場監督的第一責任人,負責施工現場管理,并聘請有資質監理單位全程監督施工質量,同時組織精干力量,提前做好工程規劃、設計、招標及騰挪清空等前期準備工作,首先搶抓暑期施工黃金期,全力拼加固工程,工程規劃、設計、圖審、招標及騰空等前期準備工作一著不讓,學校與施工、監理單位一起,上足人力機械,倒排工期,并強化督促檢查,到目前為止,除戴南中心小學項目未實施外,唐劉學校、城東中心小學籠式足球項目正在實施外,其余項目均已完工并投入使用,項目學校經歷了從規劃、勘察、設計、圖審、預算、招標、簽訂施工、監理、材料檢測合同到工程報監等基本建設程序,手續符合要求。
四、項目管理成效
20xx年全市校安改薄工程項目確定后,市局立即召開項目督辦會,嚴格要求項目學校必須認真做好勘察、設計、招標、施工、監理、資金管理、工程審計、竣工驗收等項工作。強調不得擅自擴大建設規模,提高建設標準,增加建設內容,建設資金嚴格控制在概算指標內。要求所有建設項目堅持按制度辦事:一是實行項目圖審、預算跟蹤指導,堅持工程招投標制,做到公開、公平、公正;二是實行工程監理制,監理人員和學校駐工地代表同時參與工程現場管理;三是實行合同管理制,工程的設計、施工、檢測、監理等都要依法訂立合同,明確質量要求和違約責任;四是實行竣工驗收制,及時組織施工單位自檢和監理、設計單位專項驗收,發現問題,及時處理;五是實行項目檔案制,從項目審批至竣工驗收各個環節的文件資料,都按要求進行收集、整理、存檔備案工作。通過健全制度、嚴格督查和科學評估,項目管理成效顯著。
五、資金使用情況
在校安工程項目資金管理上,市局按照《興化市中小學校校舍安全工程專項資金管理暫行辦法》(興財教〔20xx〕21號)等文件要求,項目建設工程款經審核后直接撥付到相關學校“基本建設支出”賬戶,實行專項資金專戶管理、封閉運行、集中支付,并按照工程進度撥付給施工單位,所有資金全部用于校安工程項目建設,無擠占、私拉、挪用現象。目前,市財政已按建設項目預算下達資金1500.8萬元,余款有待工程竣工決算審計后,按審計價和相關費用再行撥付,確保專項資金不挪作他用。
六、項目管理存在的主要問題
檢查中發現一些工程中標項目經理不在施工現場,技術管理人員也難按要求在現場履職,監理人員不能按要求堅守崗位,出勤率較低,監管不力等。部分學校工地現場監管松懈,對工程項目經理、主要技術人員、監理人員等沒有按照施工合同要求進行嚴格考勤,對進場材料的質量、數量、產品合格證和檢驗報告驗收以及見證取樣送檢未能及時拍照形成資料。
七、進一步加強項目管理的建議
在上級領導和相關部門的關心、支持下,全市中小學校安改薄工程工作取得了一定成績,但我市中小學校數量多,房屋陳舊,國家抗震設防標準在不斷調整提出新要求新標準,同時隨著房屋使用年限的增長和各種外界因素,全市危房還會不斷產生,校安改薄工程任務還相當繁重,需要堅持立足全局、著眼長遠,針對薄弱環節和突出問題,結合我市實際持續推進,切實加強校舍安全保障長效機制建設,不斷提升中小學校舍安全保障水平。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇2
一、項目基本情況
(一)項目概況。
1.項目立項背景
為加快我區義務教育輔助步伐,全面改善薄弱學校基本辦學條件,辦人民滿意的教育,根據省改薄辦《關于編制全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目規劃的通知》,《甘肅省全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件底線標準(試行)》文件精神,經充分調研論證,制定了《天水市麥積區全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目規劃》。
2.項目實施情況
20xx年采購學生課桌凳、學生用床、計算機、班班通設備、信息設備、錄課教室、錄播教室等共計47所學校,目前項目已經實施完畢。
3.經費來源和使用情況
(一)項目績效目標。該項目績效總目標為進一步全面改善麥積區薄弱學校辦學條件,學校軟硬件得到改善,提高辦學水平,辦好人民滿意教育。
(二)項目實施情況分析。目前資金已全部撥付到位;資金的使用和管理按照《天水市麥積區全面改善薄弱學校管理辦法》進行,項目的組織和管理由天水市麥積區教育體育局項目辦具體負責。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的。按照相關文件要求,合理安排好、利用好資金,切實保障資金按要求撥付,設備采購按時到位。
(二)績效評價工作過程。按照區財政局要求,教體局領導高度重視,精心組織,縝密安排,確定項目辦為具體實施部門,財務室及各股室緊密配合,抽選領導班子成員,對學校設備采購進行督查、評價。
(三)績效評價框架。我局按照“誰操作,誰評分”的原則,分批次根據產出指標和效率指標分項進行,自評采取百分量化的形式進行,即根據該項目實施過程中涉及到的指標賦予百分值,邀請學校打分來完成,最后對分項評分情況進行匯總并當場公布評分情況。
三、項目主要績效及評價結論
(一)績效分析
1.項目經濟性分析。項目按照改薄規劃及學校的實際情況確定采購種類和套數,嚴格控制預算成本。
2.項目效率性分析。項目的實施時間分年度進行,每年年初制定項目的實施計劃,所需資金及實施進度,年末進行績效分項及評價,切實保證項目的實施質量。
3.項目效益性分析。按照20xx年-20xx年改薄規劃逐年實施,按期完成項目建設任務,徹底改善貧困地區教育基礎條件,縮小城鄉差距,實現義務教育均衡發展。
(二)評價結論
1.評分結果
設備的投入使用及運行情況評分的結果為100分;全面改善我區薄弱學校辦學條件,評分結果為100分;提高辦學效益,評分結果為100分。
2.主要結論
按照20xx年-20xx年改薄規劃逐年實施,按期完成項目建設任務,徹底改善貧困地區教育基礎條件,縮小城鄉差距,實現義務教育均衡發展。
四、主要經驗及做法、存在的問題和建議
1、主要經驗及做法
近年來,我區始終把教育擺在優先發展的突出位置,大力實施“科教興區”和“人才強區”戰略,緊緊圍繞“辦人民滿意教育”目標,不斷加大教育投入力度,大力推進全面改薄項目建設,努力改善辦學條件,優化教育資源配置,區域內義務教育發展基本實現均衡,全區教育工作水平得到全面提升。
(一)加強領導,健全機制,全力保障全面改薄工作高效有序推進。堅持把全面改薄工作作為促進教育公平、助力脫貧攻堅、構建和諧社會的重大民生工程,按照“黨政齊抓、規劃先行、政策配套、多方參與”的原則,科學合理部署,統籌協調推進,為順利推進全面改薄工作提供了堅強的組織和政策保障。一是強化政府職責。全面落實政府主體責任和管理體制,制定了《麥積區全面改薄項目實施管理辦法》《土建工程實施管理辦法》《設備購置管理辦法》等系列配套政策措施,成立了由政府主要領導任組長,區委、區政府分管領導任副組長,相關部門主要負責人為成員的全面改薄工作領導小組,層層靠實工作責任,鄉鎮部門協調配合,力促全面改薄項目順利實施。二是健全工作機制。按照“城鄉一體、傾斜鄉村、整體統籌、分步推進”的總體工作思路,在區委常委會、區政府常務會、黨政聯席會上多次研究全面改薄項目建設、學校布局調整、師資隊伍建設重大事項,在領導小組會、區長辦公會上專題解決難點問題,確保全面改薄項目有序推進。三是狠抓責任落實。健全完善全面改薄目標管理責任制和督查問責制,堅持把全面改薄項目實施情況納入對各鎮、街道辦事處和區直部門年度目標管理責任考核范圍,形成了“政府統一領導、教育部門具體負責、各鎮部門協調聯動、全社會合力推進”的良好工作機制,保證工作任務的高效落實。
(二)統籌協調,加大投入,優先落實全面改薄項目配套資金。不斷加大教育經費投入,及時調整財政支出結構,為全面改薄項目和義務教育均衡發展提供了經費保障。一是全面落實各級項目資金。按照全面改薄規劃,分年度將區級配套資金列入當年財政預算,20xx—20xx年,我區累計落實中央、省、市、區級全面改薄項目資金5.5億元,其中區級配套資金分別為3117.76萬元、2389.34萬元、2297.77萬元、2442.51萬元,累計落實區級配套資金10247.38萬元。二是不斷拓寬經費來源渠道。多方籌措財政性教育經費,嚴格落實省、市教育費附加制度,依據《甘肅省地方教育附加征收使用管理辦法》,統一按增值稅、消費稅、營業稅額足額征收教育費附加和甘肅地方教育附加,并全額用于教育。優先保證土地出讓金按10%計提教育資金,重點用于全面改薄項目建設。全面落實教師工資總額的1.5%用于教師培訓費,確保各項資金及時足額到位。三是嚴格資金使用管理。制定了《麥積區農村義務教育薄弱學校改造項目資金管理辦法》,全面加強勘察設計、招投標、工程監理、資金撥付、驗收結算、審計決算、監督檢查等環節監管。按照“專戶管理、封閉運行”的'原則,堅持實行單獨核算、統一監管、專款專用,規范審批程序、按進度及時下撥,有效防止了專項資金擠占、挪用等現象的發生,提高了專項資金使用管理效益。
(三)整合資源,優化配置,全面加快全面改薄項目實施進度。堅持把優化資源配置、加快全面改薄項目建設作為提升教育發展水平的前提和基礎,推動義務教育學校辦學條件進一步改善。一是不斷優化學校布局結構。按照“四個集中”要求,堅持合理布局、就近入學的原則,立足實際,科學規劃,制定了《麥積區中小學布局調整規劃(20xx—20xx)》,以加強農村寄宿制學校建設為重點,大力推進義務教育學校優化布局調整,合并、撤銷、改制及新建義務教育學校82所,適當保留或恢復了一些教學點,方便了林區、山區孩子就近入學,初步形成了結構、規模、質量、效益協調發展的格局。二是全力推進全面改薄項目建設。堅持“兜底線、保基本、補短板、強管理”原則,持續加大財力、人力、物力投入,加快全面改薄項目實施進度,推進義務教育學校標準化建設。20xx—20xx年,全區共實施全面改薄校舍類項目243個,新建校舍面積14.3萬平方米,硬化校園場地93940平方米,全部消除農村學校D級危房,其中20xx年新建校舍63386平方米,硬化校園24440平方米;20xx年新建校舍39414平方米,硬化校園61500平方米;20xx年新建校舍16165平方米,硬化校園8000平方米;20xx年已新建校舍17908平方米。通過實施全面改薄項目,小學生均校舍面積達到6.64平方米,初中生均校舍面積達到6.19平方米。同時,累計投入教育裝備購置資金7381萬元,采購師生計算機5141臺、圖書11.92萬冊、課桌椅48565套、班班通(含電子白板)設備1518套、體音美及實驗器材17499件(套)、生活設施8318件(套),小學生機比達到9:1,師機比達到2:1,生均圖書21冊;初中生機比達到8:1,師機比達到2:1,生均圖書29冊,教育裝備和信息化建設水平實現了大幅提升,全區義務教育學校辦學條件均達到省定標準。三是切實強化項目質量管理。堅持把項目質量管理作為重中之重,貫穿施工全過程,嚴格落實項目法人制、合同制、工程質量監理制,對項目實施過程實行動態管理,嚴格執行施工技術規范和建筑材料入口關,對重點環節詳細記錄。定期不定期組織全面改薄成員單位督查工程進度和質量,充分發揮監理人員的監理職責,確保全面改薄項目實現無縫隙管理。四是認真開展公開公示。按照《全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件信息公開公示暫行辦法》,在全區義務教育項目學校醒目位置全面公開公示政策法規、基本原則、總體目標、項目實施內容、五年規劃、年度實施情況等信息,廣泛接受社會監督。五是全力推進“20條底線”達標。按照省上“20條底線”要求,緊扣底線標準,突出重點,補齊短板,全區294所義務教育學校(其中教學點162所)均達到了“20條底線”要求,實現了全區義務教育基本均衡。
(四)完善機制,強化管理,不斷提高教師隊伍建設水平。始終把教師隊伍建設作為提升教育發展水平的根本,不斷加強教師師德素養和業務能力建設,持續提高教師待遇,為教育事業改革發展提供有力人才保障。一是建立教師補充交流調配機制。嚴格按照《麥積區中小學校長管理辦法》選拔聘用校長,近三年,全區共提拔交流義務教育學校校長102人、班子成員52人。嚴格落實“凡進必考”的教師準入制度,建立新聘教師到鄉村學校任教制度,通過免費師范生簽約、緊缺高層次人才引進、特崗教師招聘和事業單位招考等渠道,為義務教育學校補充教師210人,并按編制和學科需求全部安置到農村基層學校任教,進一步充實了農村教師力量。制定了《麥積區義務教育學校校長教師交流輪崗實施辦法》,組織116名城區學校優秀骨干教師到農村學校開展送教下鄉和支教活動,促進優質教師資源特別是音體美薄弱學科教師合理流動,基本實現區域優質師資共享。二是建立鄉村教師待遇保障機制。制定了《麥積區鄉村教師支持計劃(20xx—20xx)實施辦法》,全區3000多名鄉村教師不僅享受鄉鎮崗位補貼,而且按人均每月不低于300元標準發放生活補助,目前已累計發放2735.83萬元,進一步穩定了農村教師隊伍,緩解了邊遠山區教師緊缺問題。三是不斷提高教師待遇。制定了《關于調整鄉村教師生活補助標準實施方案》《關于提高班主任津貼的實施方案》《教育教學質量獎勵辦法》等系列政策措施,想方設法籌措資金,千方百計克服困難,保證全區鄉村教師補助標準在達到人均每月300元的基礎上,重點向邊遠艱苦學校教師和農村任教年限長的教師傾斜,其中一類地區最高達到640元/月,二類地區最高達到430元/月,三類地區最高達到190元/月。小學、初中班主任津貼標準分別由班均12元/月、14元/月調整為班額45人以上(含45人)班均150元/月、班額45人以下班均100元/月。同時,從20xx年起,區政府每年籌集260萬元設立教育教學質量獎,對當年教育教學質量突出的學校和教師進行實績重獎,進一步激發和調動了教師工作積極性,增強了教師隊伍活力。
2、存在的問題和建議
雖然我區在推進全面改薄項目建設中做了大量工作,取得了一定成效,達到了“20條底線”要求,但與國家、省、市的要求相比,與人民群眾對優質教育的期盼相比,仍存在基礎辦學條件相對薄弱、師資力量有待進一步優化、部分學校辦學特色不鮮明等問題。下一步,我們將以這次專項督導為契機,嚴格按照全面改薄項目實施的總體要求,以推進標準化學校建設為著力點,加大資金投入保障力度,狠抓全面改薄年度任務落實,均衡配置城鄉義務教育資源,提高辦學水平和質量。
一是進一步加強組織領導。全面加強全面改薄工作的組織領導,不斷完善協調推進工作機制,及時研究解決工作中存在的困難和問題,按照任務具體化、數量化原則,抓好各項任務落實。同時,認真學習借鑒其他兄弟縣區的經驗和做法,統籌推進全面改薄項目建設,持續改善義務教育學校辦學條件,形成協調配合、共同推進工作的良好工作格局。
二是進一步強化督促檢查。采取定期、不定期的方式深入項目學校進行督查,建立督查通報制度,強化責任落實,充分利用全面改薄信息管理平臺對項目實施動態監控,在確保施工過程安全和質量的前提下,全力加快在建項目建設進度,堅持向管理要質量,向管理要效益,向管理要安全,圓滿完成項目建設任務。
三是進一步提高資金使用效益。切實加強與省、市相關部門的銜接,積極爭取中央、省級獎補資金,千方百計加大區級財政投入力度,為全面改薄項目順利實施提供資金保障。嚴格按照工程進度做好資金撥付,堅決避免資金截留現象的發生,保證工程資金及時到位,切實提高資金使用效益。
四是進一步加快項目建設進度。有重點、分層次抓好全面改薄土建項目和設備購置項目,切實加快工程和采購進度。不斷加強項目管理,認真落實城區教育資源擴量增容計劃,加快教育用地的落實、項目前期手續辦理,保質保量按期完成全面改薄項目建設任務,確保項目早日發揮應有的效益,推進全區義務教育實現優質、均衡發展。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇3
一、項目基本情況
(一)項目概況
根據《關于編制全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目規劃的通知》(湘教通〔20xx〕511號)文件要求,為切實增強我區“全面改薄”項目實施的計劃性、針對性和有效性,確保目標任務順利完成,使我區貧困地區義務教育薄弱學校辦學條件基本滿足教學和生活需要,促進基本公共教育服務均等化,保障教育公平,編制洪江區全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目規劃。
(二)項目績效目標
從20xx年開始,經過5年努力,全區所有義務教育薄弱學校在辦學條件、教師隊伍方面達到基本要求。按照學校規模和教育教學要求進行實驗室建設,配備必要的教學實驗儀器;保障每個學生都有合格的課桌椅;配備適合學生身心發展特點的圖書;因地制宜地建設運動場地、配備體育設施,保障學生生活鍛煉的空間和條件;保障寄宿學生每人1個床位,配備必要的洗浴、食堂、飲水、安全設施;為教學點配備必要的設備設施,滿足教學和生活基本需求;逐步提升農村學校信息化基礎設施與教育信息化應用水平;提高教師隊伍素質,全面改善教師待遇。
(三)項目實施情況分析
20xx年洪江區農村義務教育薄弱學校改造補助資金總計202萬元,其中用于校舍建設資金55萬元,設施設備采購147萬元。中央薄改資金共計202萬元已全部到位。洪江區一中運動場地及其他附屬設施建設15萬元,生活設備購置0.9萬元,教學設備購置43萬元;洪江區二中運動場地及其他附屬設施建設10萬元,生活設備購置0.5萬元,教學設備購置12萬元;幸福路小學生活設備購置1.5萬元,教學設備購置37.1萬元,教學用具6.5萬元;中山路小學生活設備購置1.4萬元,教學設備購置21萬元,信息化設備購置2萬元;東方紅小學運動場地及其他附屬設施建設10萬元,生活設備購置0.6萬元,教學設備購置5.2萬元,;橫巖中心小學運動場地及其他附屬設施建設20萬元,生活設備購置0.3萬元,教學設備購置4萬元;巖門中心小學生活設備購置0.3萬元,教學設備購置10.7萬元。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的,為督促各項目學校切實履行主體責任,進一步規范和加強項目資金管理,確保資金投入到位、項目建設規范實施、促進學校基本辦學條件得到整體提升和根本改善。
(二)績效評價工作過程,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等見附件。
三、綜合評價情況
通過全面改善義務教育薄弱學校基本辦學條件項目的實施,解決了學校教學儀器嚴重不足,電腦嚴重老化等問題。很大的改善了我區中小學的辦學條件。得到了人民群眾的好評。我區幸福路小學是一所窗口學校,也是一所百年老校,屬省級重點學校,但因環境影響學校至今未能達到國家標準,嚴重影響學校教育教學的開展,該校新建的教學綜合樓及運動場地,有利于鞏固和提高義務教育階段入學率和普及率,促進基礎教育的發展,為洪江區培養更多的人才。
四、存在的問題及建議
(一)基礎建設項目的開建報批手續異常復雜,而教育工程建設又有它的特殊性,很多項目建設只能在暑假學生離校的兩個月時間里完成建設工期,因繁瑣的報批手續,耽誤了太多的建設時間。我們將加強與各部門的積極協調和相關政策法規的學習,積極主動向相關部門領導匯報。針對教育的特殊性,建議開設辦事直通通道,減少部門審批環節,針對教育實際情況實行特事特辦,且能減免部分費用,從而促進教育快速發展。
(二)我區經濟發展相對落后,基礎教育設施狀況相對薄弱,財政投入資金無法足額保障教育的基礎設施建設資金,屬于省級比照執行武陵山區域發展與扶貧攻堅優惠政策的縣區,為全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件,仍需得到上級資金支持。
(三)我區20xx年被確定為學生營養改善計劃省級試點縣,部分學校已完成學生食堂建設,基本能滿足學生食堂供餐要求,但仍有幾所學校食堂建設受資金、場地等因素制約,目前只能實行蛋奶計劃,我區需繼續加大學校食堂建設和擴容改造力度,滿足學校食堂供餐需求。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇4
20xx年年來,我校在縣教育和體育局、鄉黨委政府的正確領導和大力支持下,在全體師生共同努力下,我校認真貫徹落實上級會議及文件精神,緊緊圍繞縣委、縣政府總體工作部署和縣教體局工作安排,本著“為每個孩子的幸福人生奠基”的辦學理念,以提高教學質量為根本,以促進學生全面發展為目標,以加快教師專業成長為基礎,以學生活動為載體,以責任與擔當為突破口,扎實推進各項工作。一年來,我們踏踏實實,抓好每一個細節;勤勤懇懇,做實每一件事情,工作得到上級領導和廣大家長一致好評,下面我就學校20xx年度學校工作情況做以下總結:
一、貫徹教育方針、執行教育法規
1、學校堅持社會主義的辦學方向,全面貫徹執行黨和國家的教育方針,實施義務教育工作, 轉變觀念, 推行素質教育和新課改, 努力提高教育教學質量, 注重學生德、智、體、美、勞的全面發展,為上一級學校輸送了合格的小學畢業生,為國勝鄉基礎教育的普及奠定了良好的基礎。
2、學校嚴格按照國家課程計劃要求,征訂課本,開齊課程,按學科課標規定,開足課時。嚴格按照學校工作“七管理”和教師工作“七認真”及《教學工作十大問題的若干規定》,對教育教學工作進行過程的控制和管理。
3、學校嚴格執行教育法規。一年來,學校重視教育法規的學習、宣傳教育,每期利用教師例會、學校工作微信群、家長會、黑板報大力宣傳《教師法》、《義務教育法》、《未成年人保護法》等法律法規。使學生、教師、家長明確在義務教育中的權利和義務,營造了學校依法管理、教師依法執教、家長依法送子女入學的良好局面。
4、學校嚴格執行“減負”的規定保證并控制周課時總量和作息時間;合理安排學生的課內外作業量;嚴格按國家的課程標準征訂教材;從未利用節假日和寒暑假收費補課;極大地減輕了家長送子女入學的經濟負擔和學生的課業負擔。
5、嚴格收費政策。認真執行新的“義務教育經費”保障機制的規定,落實“三免”及寄宿制貧困學生“兩補”生活補貼、肉食補貼、循環教科書的管理。
二、學校管理
1、組織領導
(1)、我校領導機構建全,班子團結,分工明確,工作負責,運行正常,無任何推諉扯皮現象發生。學校工作及分管工作有計劃、有檢查、有總結,各種規章制度健全,檔案資料規范,管理合理。
(2)、學校充分發揮了工會組織的民主管理、監督、和橋梁紐帶作用,學校的重大決策、教師的評優晉級等由學校領導班子集體討論提供方案,交工會組織職代會成員討論通過,增加了學校工作的透明度,在涉及教師切身利益方面體現了公開、公平、公正的原則,調動了教師的工作積極性;協調了教師之間、教師與學校領導之間的良好關系。
(3)、充分發揮了支部在學校管理中的核心作用、戰斗堡壘作用,以及黨員教師的先鋒模范作用,使學校辦學方向明確,各項方針、政策、指示精神得到貫徹落實。
2、師資隊伍建設
(1)、學校重視了教職工的思想政治工作,強化了師德、師風意識。工作由學校支部負責,利用全鄉的教師會、支部生活會、村小工作檢查、中心校和村小周一的例會等形式,組織教師學習《教師職業道德規范》和教育主管部門規范師德、師風的文件和會議精神等。提高了教師的政治思想素質,增強了師責意識,全鄉教師在工作中倡導奉獻精神、敬業精神,學校教師形成了愛校、敬業、守紀的良好教師群體。
(2)、加強了學校的校本培訓和教師的繼續教育工作,此項工作由教導室具體負責,組織教師參加技能檢測培訓,寒暑假市、縣組織的培訓;教研組織的教師集體備課、磨課、上示范課,開展優質課評比;學習新課標、教育刊物上登載的新信息、新理念。通過這些工作的開展,全鄉教師接受了不同形式、不同內容、不同層次的學習,更新了觀念,靈活了教法,提高了業務素質。
(3)、積極支持鼓勵教師參加學歷提高培訓,為他們的學習提供方便,全校教師學歷都達到專科以上,鼓勵教師學歷提升。教師通過學歷提高培訓,不僅提高了自身的文化知識水平,同時也提高了教育教學的業務能力,為學校教育教學工作的良性發展,起到了很好的促進作用。
3、德育工作管理
(1)、德育工作組織健全,成立了由校長任組長,教導主任、副主任、總務主任及各班班主任為成員的德育工作領導小組,具體工作由支部書記兼德育主任親自抓,主持開展全校的德育工作。工作有計劃、有檢查、有總結。
(2)、學校的德育工作,堅持了政治育人、思想樹人的工作思路,充分調動了各個部門、黨員教師、班主任教師、科任教師的工作積極性,大家從思想上提高了對德育工作的認識,人人參予學校的德育工作,重視學校德育陣地的建設。利用張貼《小學生守則》、《小學生日常行為規范》來規范學生的行為;利用重大的節慶活動(國慶節、元旦節、勞動節、兒童節),少先隊活動、游園活動等陶冶學生情操;利用升旗、周會、思品課及各科教學以及名人名言警句等對學生滲透思想教育;同時加強值周工作管理和每日班級學生常規評比公布,年終評比表彰“三好”、“優干”及“優秀少先隊員”;開展“小公民”評選和假期“五個一”的活動;教師家訪、召開家長會,溝通了學校和家庭教育的聯系;正確使用好《小學生素質評價手冊》和課改年級學生的綜合素質評價,通過這些工作,使學校的德育工作取得了較明顯的效果,學校形成了良好的班風、學風和校風。
(3)、學校重視校園的文化建設,有校訓、名人名言警句、警示語、宣傳標語、學習園地、壁畫等。盡力為師生創造良好的文化氛圍和育人環境。
(4)、學校關愛留守兒童、三殘兒童,努力為他們營造溫馨的學習、生活氛圍,給予他們更多的關注、關懷。學校支部號召黨員同志和廣大教師與留守兒童接對子,幫扶關愛留守兒童。
4、教學管理
(1)、學校始終堅持以教學為中心,強化教學管理,并結合本校實情制定了目標管理和獎懲方案。教學工作有計劃、有落實、有檢查、有總結,切實強化了教學過程的管理,做到了完小每兩周檢查一次,村小每月檢查一次,對于不負責任的教師嚴格按照目標管理獎懲方案兌現,做到求實斗硬。堅持了班子成員兼課、聽課制度。
(2)、教研工作組織健全,工作有計劃、有檢查、有總結,中心校成立了教科室,語、數及綜合科教研組,大的村小也成立了教研組,并定時組織教師開展了教研活動,通過活動促進了教師觀念的轉變,強化了教書育人意識,靈活了教法。
(3)、學校認真組織了每個學期的考務工作,成立了考務工作領導小組,從事考試、閱卷、統分、分析總結等工作,嚴肅考紀考風,嚴禁弄虛作假,考試成績真實可信,達到了以考促教的目的。
(4)、學校在加強對“教學七認真”工作各個環節管理的同時,認真全縣教風大檢查的要求,除組織教師學習外,把要求印發到全鄉教師人手一份,要求教師認真自學,在教學工作中對照落實。
5、學校“普九”、“普教”和檔案管理
(1)、我校的“普九”、“普教”、檔案管理有專人分管,工作具體、詳實,資料規范,數據準確。做好控輟保學工作,今年我校沒有一個學生輟學,保證了“四率”的完成。學校檔案管理通過縣檔案局組織檢查驗收。
(2)、在宣傳“普九”、落實義務教育階段學生實行“三免”,困難家庭寄宿制學生實行“兩補”方面做了大量的工作,利用標語、板報、家訪、家長會等,宣傳黨和政府的惠民政策,認真落實特困家庭寄宿制學生“兩補”。通過這些工作的開展,對鞏固“普九”起到了良好的促進作用。
6、村小管理
為了規范全鄉學校的管理,提高學校教育教學質量的整體水平,集中辦學資源,我校加強了對村小的管理,由學校副校長、教導主任主抓村小工作的管理,工作有計劃、有落實、有檢查、有總結。今年九月民勝村一師一校教學點收編到國勝完小,新村希望小學五、六收編到中心校。通過中心校加強管理,村小的教育教學質量収到了明顯的`效果。
三、教育教學質量
1、學校注重全體師生員精神文明的創建工作;師德、師風、良好道德規范的養成教育。組織教師認真學習教師行為“八不準”、《師德修養》、《教師職業道德規范》;在教室內張貼“守則”、“規范”、名人名言等規范師生行為。校園內墻、廁所等公共場所無亂寫亂畫現象;師生無賭博和其它違法犯罪行為。學校繼續保持了縣級文明單位、校風示范學校、常規管理合格學校、市級衛生單位等榮譽。
2、學校師生爭先創優的工作,評出了市級表彰的師德標兵1人,年終考核評優教師9人,市縣級表彰的“三好學生”、“優干”、“優秀少先隊員”16人,校級表彰的63人。通過樹立典范,表彰先進的工作,促進了學校精神文明建設工作的健康發展。
3、學校從開學起加強了教學質量的管理,制定了目標管理方案,分解了各年級的目標任務,同時加強了對教師教學“七認真”工作的檢查,督促指導力度,對存在的問題及時糾正、指導;對畢業班的工作制定了畢業班工作計劃,成立了畢業班工作領導小組,實行班子成員分校包點,進一步加強了對畢業班工作的管理和指導的力度。一年來,通過全鄉教師的共同努力,各年級的教學質量都有了一定的提高,總體呈現新教學質量穩中有升。
4、學校素質教育注重學生綜合知識能力的培養,要求認真上音樂、體育、美術、社會等課程,上好健康教育課;積極組隊參加教育局組織的中小學生運動會和文藝展演。運動會雖然沒有取得好的成績,但增強了學生的運動意識,激發了學生積極向上,努力拼搏的體育精神;得到向兄弟學校學習,增進友誼,取長補短的機會;對推動學校的體育工作起到了良好的促進作用;學生的文藝演榮獲鹽邊北片區二等獎,充分展現了學校師生的才藝和風貌,同時,也展示了學校素質教育工作所取得的成效。
四、體育衛生工作
1、學校的體育、衛生工作有專人分管,工作有計劃、有落實、有檢查。
2、衛生工作:中心校有常規評比欄,其它學校有班級常規評比表。校園的環境衛生,每天堅持三掃,廁所、污水溝、廚房堅持每周消毒,學生的個人衛生由值周教師、值周學生、各班的班主任教師檢查,并在常規評比欄(表)內量化公布。學校的環境衛生、個人衛生無臟、亂、差的現象發生。
3、學校充分利用健康教育課和黑板報等加強了對學生衛生、健康知識的宣傳教育。使學生初步了解和掌握了一些簡單的衛生 、預防傳染病的知識。
4、學校的體育工作:中心校大多數班級的體育課有專職體育教師任教,當天沒有體育課的課外活動都排入了體育鍛煉內容(例如:課間操、課間游戲等),學校的體育教學一年來有了較大的起色,絕大多數學生的體育成績達標。
五、安全工作
1、學校的安全工作成立了安全工作領導小組,工作有計劃、有落實、有檢查、有總結,制度上墻。
2、每期開學前,按照教育局安排要求,學校做好安全隱患的排查,給鄉黨委、政府做好匯報。學校的開學及安全工作,在鄉黨委、政府的重視和關心支持下,由鄉領導組織并會同派出所、市場監督管理所、衛生、電力、學校等單位組成聯合檢查組,進一步對學校的開學工作、安全工作、食堂衛生等進行檢查指導。
3、為了應急各種突發事件的發生,制定了安全工作應急處理預案;與學生家長簽定了安全責任書;設立了住校生管理值班室。安全工作明確了職責和責任追究。
4、在安全教育方面,利用校會、周會、板報、警示語對學生進行校園內追逐打鬧、攀爬、樓道擁擠、飲食衛生安全等方面的教育;請法制副校長、校醫專題講座等形式,對學生進行交通、防火、防電、防水、防毒以及預防傳染病的教育。對教師利用每周的例會學習教育局下發的安全文件,食品衛生安全的法律法規,安全事故案例,傳達安全工作會議精神,通達安全檢查整改意見;要求教師關注新聞媒體對安全事故的報道等。讓警鐘長鳴,讓全校師生牢固樹立“安全工作無小事,責任重于泰山”的思想意識。一年來,全校師生關注安全,重視安全,杜絕了學校安全事故的發生。
六、改善辦學條件
通過薄改項目,完成了國勝完小的食堂改造(工程造價15萬元),還在整改中的中心校教學樓地板水磨石、樓頂雨棚、教室墻面乳膠漆的改造(工程造價30萬元)。學校公用經費完成了新村希望小學擋土墻、圍墻的災后恢復工程(工程造價4.8萬元),購買了一臺快速打印機。保證了學校各項工作都能順利開展。
回顧學校一年的工作,有收獲也有不足,尤其是在教師依法執教方面我們的個別年輕教師做得不好,沒有把教師的職業道德規范學透徹,沒有在教育教學活動嚴格遵守,從而導致不該發生的家校矛盾,給我們學校乃至整個教育帶來了負面影響。在今后的工作中,學校將將強管理和教育,全鄉教師會繼續努力,我們有信心把我們的國勝小學越辦越好。
七 學校教學工作
1、師資隊伍建設
(1)師能培訓。組織以素質教育專題的全員培訓,認真參加現代教育技術培訓,熟練掌握多媒體教學技術,全面提高教師的素質和實際教育教學能力。
(2)骨干影射。抓實骨干教師、教研組長的培養。要求骨干教師、教研組長不斷提高自身的教育教學水平,更加明確和履行自己的工作職責,積極發揮自身在學校整體工作推進中的橋梁作用,成為學校不斷發展的中堅力量。
(3)分層培養。針對不同層次教師的不同需要提供不同的學習服務。在進行教師分層培養的基礎上,尊重教師的個體差異,為每個發展層次的教師,尤其是青年教師量身定做,開展好青年教師的培養工作,確立不同層次中每一位教師的個人專業發展目標和要求,提供有針對性的學習、培訓、提高的機會,讓每個教師的潛能得到較充分的發展。
(4)結對名師。與溫江東二小達成戰略合作,即引進溫江東大街二小獨特的教學風格,學術風格,通過相互學習、融合、激勵,達到一種新的境界。
2、課堂教學改革,實現教學工作科研化、教學研討經常化、教學管理規范化,全面育人個性化的工作目標。
(1)網絡管理。組成由校長、中層干部、教研組長的管理網絡,實行條塊結合的考核機制,對課堂教學常規做到定期檢查與平時檢查相結合、抽查與普查相結合、自查與互查相結合。
(2)隨機調研。實行課堂隨機調研制,蹲點行政人員每月均要對班級學生的行為習慣、學習態度、教師的班級管理、課堂教學、教案、作業等方面全面抽查。堅持定時反饋檢查考核情況,以達矯正疏漏的目的。
(3)網絡教研。充分利用我校的電教設施,利用網絡的優勢,展開向名師課堂學習活動,在學習中尋找自身教學的差距。利用好教師工作群、遠程教育等開展有效的網絡教研,借此提升學校的教研水平
(4)課堂陽光化。以“自主合作探究”為目標,以各項研究課活動為載體推動課堂教學改革的進程。教學研究活動繼續組織安排教師深入鉆研教材,精心設計教案,開展磨課活動,重點做到組內教研課、青年教師研討課、骨干教師示范課、對外公開課及參賽課、名師觀摩課、隨機調研課、骨干培養對象反復磨課。以此拓寬、夯實教師素質根基,錘煉了教師課堂教學藝術。
(5)有效教學。通過有效備課、有效聽課、有效上課、有效評課等,切實使每個師生都在課堂上有所收獲。
(6)質量監控。把教學質量作為重中之重來抓,各學科把好單元質量關,定期召開教學質量分析會,加強質量監控。
(7)集體備課。各教研組集體備課與“同課異構”活動相結合。同時大力地開展教研組間磨課活動,以磨代研。
3、教學行為評價。關注學生在課堂學習中的表現,注重學生良好習慣的培養成為課堂教學評價的主要內容,即關注學生是怎樣學的,關注學生在學習過程中如何討論、如何交流、如何合作、如何思考、如何獲得學習的成果及其過程中學生的行為表現。即關注教師的行為,關注教師如何促進學生的學習活動,來評價教師的教學行為表現對學生的“學”的價值。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇5
一、績效目標分解下達情況
20xx年中央下達我省城市管網及污水處理補助資金共計71024萬元(中西部城鎮污水處理提質增效21774萬元、城市黑臭水體治理示范30000萬元、海綿城市示范19250萬元)。按照《中央下達20xx年城鎮污水處理提質增效提前批補助資金安排建議》要求(城市黑臭水體治理示范和海綿城市示范中央已確定補助對象),我省按因素法將21774萬元中西部城鎮污水處理提質增效資金分配至各市(州),重點考慮各市(州)污水處理設施建設項目投資,并適當向重點地區傾斜。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
我省提質增效資金共計21774萬元,已全部撥付至各市(州),各市(州)統籌安排到57個項目;城市黑臭水體治理示范資金30000萬元,下達至德陽、內江、南充3市;海綿城市示范資金19250萬元,下達至瀘州。我廳印發了相關通知,規范了資金使用范圍,并定期收集匯總各地資金撥付情況及項目推進情況。
(二)總體績效目標完成情況分析
中西部城鎮污水處理提質增效工作總體績效目標為“地級及以上城市建成區基本無生活污水直排口,基本消除城中村、老舊城區和城鄉結合部生活污水收集處理設施空白區,基本消除黑臭水體,地級及以上城市生活污水集中收集收集率達到70%或三年增長10個百分點;高于70%的,自主制定目標”。
目前,我省地級及以上城市395個生活直排口,50.02km空白區已全部消除,排查發現的105個地級及以上城市建成區黑臭水體均已錄入“全國城市黑臭水體整治監管平臺”,目前已全部治理竣工。據初步統計,20xx年四川省地級及以上城市污水集中收集率總體達到54.3%,較18年末提升14.3個百分點,實現了三年增長10個百分點的目標。
(三)績效指標完成情況分析
中西部城鎮污水處理提質增效工作層面:中西部城鎮污水處理提質增效資金重點用于已建城區管網補短板、提升城市生活污水集中收集效能的項目,包括∶劣質管網改造、混錯接改造、雨污分流改造、合流制溢流污染控制設施,老舊城區、城中村和城鄉結合部新建管網和污水處理設施建設項目等。各地已針對上述工作以“加快補齊城鎮污水收集和處理設施短板,盡快實現污水管網全覆蓋、全收集、全處理”在管網清淤、檢測,新建污水管、雨水管、污水,改造小區入戶等各項工作上全面推進相關工作。
城市黑臭水體治理層面:持續開展控源截污,將控源截污作為抓實抓好黑臭水體治理的基礎性工作和根本性措施,加快水體兩岸截污管道建設,實施混錯接、漏接、老舊破損管網更新修復,推進城市污水處理設施建設,不斷提升污水收集處理效能。截至目前納入“全國城市黑臭水體整治監管平臺”105個地級及以上城市建成區黑臭水體(總長度368.8公里)均已完成整治。三個示范城市已完成相應示范任務。
效益指標層面:經濟效益上,指標項目建成后,再生水可以回收利用,減少園林綠化澆灌、道路沖洗等費用。社會效益上,項目建成后,有效減少了沿江截污干管溢流量,有利于保護沱江水環境。增強了再生水利用,實現水資源化利用,滿足了水資源開發利用的需要,有助于提高城市水環境質量。生態效益上,項目建成后,增加區域內水動力、水資源,增強污水處理能力,有利于保護地下水資源和改善地面水環境,提高了居民生活質量。可持續影響指標上,項目建成后,有一定的污水處理費收益,可以持續為再生水廠建設提供運營經費,可以節約一定的水資源費,同時,制定了長效管理制度,明確了水體養護職責分工,建立了長期水質監測機制。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
我省城市管網及污水處理工作全面實現績效目標,未出現偏離績效目標的情況。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
本次績效評價結果將作為改進預算管理、編制以后年度預算的重要依據,同時按照要求在四川省住房和城鄉建設廳門戶網站公開績效自評情況。
五、其他需要說明的問題
截至目前,未收到中央巡視、各級審計和財政監督反饋存在資金被截留、挪用等方面的問題。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇6
一、績效目標分解下達情況
項目年初總體目標為:20xx年中、省下達殘疾人事業發展補助資金合計1067.2萬元。其中,中央資金776.84萬元(一般公共預算:323.97萬元;彩票公益金:452.87萬元);省級資金290.36萬(一般公共預算:270.36萬元;彩票公益金:20萬元)。20xx年地方投入殘疾人事業發展補助資金877.99萬元,20__年結轉資金44.89萬元。
實際完成情況為:截止20xx年12月31日眉山市中央資金完成636.75萬元,預算執行率81.97%,省級資金完成288.26萬元,預算執行率99.28%;地方資金完成877.99萬元,預算執行率100%,其他資金(上年結轉)完成44.85萬元,預算執行率99.91%。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
20xx年眉山市殘疾人事業發展補助資金(一般公共預算)和中央專項彩票公益金支持殘疾人事業發展補助共投入資金1987.08萬元。其中中央資金投入776.84萬元,省級資金投入290.36萬元,地方資金投入992.88萬元。全年執行資金1847.85萬元,執行率92.9%。
(二)總體績效目標完成情況分析。
1.通過開展殘疾人基本康復服務項目年度工作,為殘疾人配置輔助器具,為肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復服務,努力提高受助殘疾人生活自理和社會參與能力。
2.完成農村實用技術培訓年度工作,提高殘疾人勞動技能,提高殘疾人教育水平。
3.通過“陽光家園計劃”項目托養智力、精神和重度肢體殘疾135名。
4.為360人有機動輪椅車的殘疾人發放機動輪椅車燃油補貼。
5.扶持符合條件的居家靈活就業創業殘疾人150名。
6.為0-6歲聽力、肢體、智力、孤獨癥兒童提供人工耳蝸及助聽器驗配、肢體矯治手術、功能訓練等殘疾康復服務,顯著改善殘疾兒童功能狀況,增強自理和社會參與能力。
7.為貧困智力、精神和重度殘疾人殘疾評定提供補貼,減輕殘疾人經濟負擔。
8.計劃為550戶困難殘疾人家庭實施無障礙改造工作,改善殘疾人居家環境。
(三)績效指標完成情況分析。
1.數量指標
(1)接收托養人數全年任務數2280人,全年實際完成2730人,其中中央資金完成610人。
(2)殘疾人機動車燃油補貼全年任務數360人,全年實際完成360人,其中中央資金完成360人。
(3)殘疾人兒童康復救助全年任務數260人,全年實際完成321人,其中中央資金完成360人。
(4)貧困重度殘疾人家庭無障礙改造全年任務數550戶,全年實際完成613戶,其中中央資金完成353戶。
(5)貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼全年任務數819人,全年實際完成819人,其中中央資金完成819人。
(6)購買康復托養設備全年任務數25套,全年實際完成25套,其中中央資金完成25套。
(7)農村實用技術培訓全年任務數20__人,全年實際完成2063人,其中中央資金完成362人。
(8)支持居家靈活就業創業殘疾人全年任務數1520人,全年實際完成1810人。
(9)輔助器具配發全年任務數2900人,全年實際完成3470人,其中中央資金完成1473人。
(10)殘疾人基本康復,全年任務數26840人,全年實際完成26840人,其中中央資金完成2348人。
2.質量指標
殘疾人機動車燃油補貼應發盡發。,輔具適配從篩查到招投標過程都在透明公開的情況下進行,確保配發的輔助器具合格率達98%,便利殘疾人生活。在全市開展農村殘疾人實用技術培訓,接受農村實用技術培訓殘疾人掌握的生產技能數量3門以上。貧困重度殘疾人家庭進行無障礙改造嚴把質量,驗收合格率100%。貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼,按規定全部補貼到個人。
3.時效指標
根據資金下達進度,及時撥付各項資金,確保資金及時投入到各類項目當中,截止20xx年12月31日,全部項目均已完成。
4.成本指標
殘疾人機動車燃油補貼按照每年365元/人補貼;一次性創業補貼按照1萬元/人補貼;農村實用技術培訓按照不低于500元補貼;貧困殘疾人家庭無障礙改造按照3500元/戶補貼;殘疾兒童康復救助按照2萬元/人補貼;貧困智力、精神和重度殘疾人評定按照150元/人補貼。
5.效益指標
通過發放殘疾人機動輪椅車燃油補貼,殘疾人出行便利程度大幅度提高;通過基本康復服務,通過農村實用技術培訓,讓殘疾人掌握基本技能,受教育水平和生產生活和能力得到了提升,有利于殘疾人的生產生活。通過康復服務,改善殘疾人身體狀況,提高殘疾人生活質量和融入社會的能力。通過各類項目的實施,全社會關心、理解、支持殘疾人的.社會氛圍明顯提高。
6.滿意度指標
(1)殘疾人或其家屬對殘疾人康復服務的滿意度,年度指標值≥80%,全年完成值≥95%。
(2)接受托養報務殘疾人或其家屬滿意度,年度指標值≥70%,全年完成值≥95%;
(3)接受燃油補貼滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥90;
(4)殘疾兒童或家屬對基本康復服務的滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥95%;
(5)接受無障礙改造殘疾人家庭滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥95%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年項目實施無偏離績效目標,在下一步工作中,將更好、更完善各項項目資金的管理、審核、驗收、執行等程序。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
眉山市殘聯績效自評結果按照財政要求及時公開。
五、其他需要說明的問題
無
學校薄改工程項目績效自評報告 篇7
一、項目基本情況
保山中心城區目前有兩座污水處理廠建成運行,一座污水廠正在建設,一廠位于保山市隆陽區紅花河與東河交匯處西北側,處理規模為日處理污水4萬噸。二廠位于云南省保山市隆陽區河圖鎮河村東河西岸,處理規模為1.5萬噸/日。目前兩廠都是委托云南省深隆環保有限責任公司運營,收取的污水處理費也只夠支付運營費。三廠位于辛街胡家中學附近,正在建設的處理規模為4萬m/d,遠期14萬m/d。于20xx年8月投產運行。
二、項目績效自評工作開展情況
接到項目績效自評工作后,我公司立即組織相關部門收集考核數據、資料,在根據要求組織自評,及時查找出存在的問題進行分析,拿出解決方案。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1、項目資金到位情況。
項目全年預算數18804068.4元,實際到位資金18804068.4元,執行率100%,保證了污水處理廠正常運行。
2、項目資金執行情況。
項目全年撥付污水托管運營及手續費18804068.4元,保證污水處理廠正常運行。
3、項目資金管理情況。
項目資金在保山昌源水務有限責任公司賬戶專項管理支付資金,確保污水處理費全部用在污水處理廠運營上。
(二)項目績效指標完成情況
1、產出指標完成情況。
(1)數量指標
項目按照環保部門要求全年需要完成化學需氧量消減量2841.38噸,氨氮消減量378.9噸。通過污水處理廠全體員工和公司領導的努力,全年完成化學需氧量消減量2841.38噸,氨氮消減量378.9噸。圓滿完成減排任務。
(2)質量指標
從環保部門監測(定期和不定期抽查)的情況來看,出水水質各項必檢指標均符合《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(gb18918—)國家一級B標準的規定。出水水質長期穩定達標。
(3)時效指標
根據環保部門要求,污水處理廠必須按時完成減排任務,保證污水廠正常運行,出水水質長期穩定達標。20xx年已按時完成。
(4)成本指標
根據年度預算,項目全年必須保證成本小于1880.41萬元,實際運營成本1880.41萬元,達成成本控制目標。
2、效益指標完成情況。
(1)經濟效益
項目全年經濟指標為盈利10萬元,由于本年度污水費撥付較上年增加了很多,所以本項目全年盈利602.9萬元。
(2)社會效益
本項目是衡量一座城市現代化程度高低的重要標準。對增強投資者信心,吸引投資具有巨大作用。同時也使得一些因環境問題受到限制的項目得以實施發展。保護環境,維持生態平衡,促進農業的持續發展。強化經濟發展的社會基礎,促進整個社會環境的進一步穩定。通過宣傳教育和收取排污收費,可以使大家認識到為了保護水資源,必須付出較高的經濟代價,從而提高居民環保意識。
(3)生態效益
污水廠的正常運行將會改善河道的環境現狀,逐步實現河道生態環境的良性循環,保證人民身體健康,造福社會,具有明顯的生態效益。
(4)可持續影響
本項目的正常運行,將增強保山中心城區社會穩定,改善社會環境、投資環境,提高城市功能,為投資者興辦各類企業提供良好場所,促進各個行業的發展,從而提高該地區的總體經濟水平。促使經濟結構合理化,提高了保山中心城區在市場競爭中的優勢,加強了其抵御經濟危機和政治危機的能力,從而提高了政府的威信,維持社會的穩定,促使社會經濟的可持續發展。
3、滿意度指標完成情況。
污水廠的正常運行將會改善河道的環境現狀,逐步實現河道生態環境的良性循環,保證人民身體健康,造福社會。通過宣傳教育,提高居民環保意識。促使群眾滿意度不斷在提高。
四、績效自評結果
該項目圓滿完成20xx年的績效目標,以后我們將嚴格按照計劃組織實施,按月進行績效目標管控,若發生偏離及時糾正處理,確保年度績效目標按計劃實現。
五、績效自評結果
該項目圓滿完成20xx年的績效目標,極大緩解污水處理廠資金壓力,資金得到有效使用,污水處理廠得于正常運營,資金使用達到預期績效。
六、結果公開情況和應用打算
保山市住房和城鄉建設局將對績效評價結果進行全面公開接受社會監督。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
保山市住房和城鄉建設局將進一步加強預算管理,細化項目的實施方案,明確資金使用標準和依據,不斷完善,能全面反映項目產出、效果及效率的指標。
八、其他需說明的問題
無。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇8
一、項目基本情況
(一)項目概況
1.項目立項背景
xx年以來,市人民政府陸續出臺了《xx市沿邊金融綜合改革試驗區建設加快金融業發展扶持政策》(南府辦〔〕107號)、《xx市鼓勵和扶持企業上市(掛牌)若干規定》(南府辦〔〕80號)等促進金融業發展相關政策文件,明確規定了專項資金扶持和獎勵的范圍及標準。xx年,為了更好提升扶持政策的針對性,提高扶持資金使用效率,市人民政府對南府發〔〕107號、南府辦〔〕80號進行修訂,制定出臺了《xx市沿邊金融綜合改革試驗區建設加快金融業發展扶持政策》(南府規〔〕12號)、《xx市鼓勵和扶持企業上市(掛牌)若干規定》(南府規〔〕13號),重新規定了專項資金扶持和獎勵的范圍及標準。
2.項目實施情況
xx年,經市金融辦審核、公示,并報市政府同意,市財政局以授權支付方式共撥付專項資金4532.26萬元。其中:①新設機構獎勵3家;②保險公司分支機構設立獎勵5家;③證券公司分支機構設立獎勵2家;④信用擔保風險補償金獎勵5家;⑤新增貸款獎勵18家;⑥涉農和小微貸款獎勵4家;⑦發行債券獎勵5家;⑧新三板掛牌獎勵8家;⑨并購補助1家。
3.經費來源和使用情況
(1)經費來源
xx年9月,市財政局印發《xx市財政局關于印發xx市金融產業發展專項資金管理辦法》(南財金〔〕3號),規定專項資金由xx市本級財政預算安排,專項用于扶持、促進全市金融業發展,分為獎勵資金和補助資金,由市財政局負責專項資金的預算安排管理工作,市金融辦負責專項資金的業務管理工作。
(2)使用情況
xx年度金融產業發展專項資金分配表如下:
(二)項目績效目標
xx年度,專項資金年初預算5000萬元,根據市財政局的統籌安排,專項資金預算調整為4532.26萬元。擬通過“金融產業發展專項資金”項目,對符合條件的金融機構等相關企業給予獎勵和補助,促進金融組織體系進一步完善,推動跨境金融業務的開展,構建多層次資本市場體系,支持涉農、小微企業貸款,改善金融生態環境,促進地方金融產業發展,為xx市經濟發展提供支持。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價設計過程
按照市財政局關于預算績效管理評價的要求設計過程,根據金融產業發展專項資金的特性,開展項目績效的評價設計。
1.對項目的功能進行梳理,包括資金性質、預期投入、支出范圍、實施內容、工作任務、受益對象等,明確項目的功能特性。
2.依據項目的功能特性,預計項目實施在一定時期內所要達到的總體產出和效果,確定項目所要實現的總體目標,并以定量和定性相結合的方式進行表述。
3.對項目支出總體目標進行細化分解,從中概括、提煉出最能反映總體目標預期實現程度的關鍵性指標,并將其確定為相應的績效指標。
(二)績效評價框架,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等
1.績效評價原則:
①科學規范原則。績效評價應當嚴格執行規定的成效,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法。
②工作公開原則,績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監督。
③分級分類原則。績效評價由各級財政部門、各預算部門根據評價對象的特點分類組織實施。
④績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應當清晰反映支出和產出績效之際的緊密對應關系。
2.評價指標體系:
我辦根據預算目標設置了項目決策、項目管理、產出指標、效益指標和服務對象滿意指標,并將指標進一步分解和細化,制定了四級績效目標體系。其中:項目決策分為項目目標、決策過程、資金分配等三個指標;項目管理分為資金到位、資金使用、組織實施、績效管理等四個指標;產出指標分為數量指標、質量指標、時效指標和成本指標等四個指標;效益指標分為經濟效益指標、社會效益指標和可持續影響指標等三個指標;服務對象滿意度指標分為直接受益對象滿意度和間接受益對象滿意度等兩個指標。
3.績效標準
我辦根據預算目標設置了產出指標、效益指標、服務對象滿意度指標,并將指標進一步分解和細化,其中:產出指標細化為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標等四個二級指標。
4.評價方法
績效評價方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。
①成本效益分析法。是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析,以評價績效目標實現程度。
②比較法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況,綜合分析績效目標實現程度。
③因素分析法。是指通過綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外因素,評價績效目標實現程度。
④公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判,評價績效目標實現程度。
⑤其他評價方法。
績效評價方法的選用應當堅持簡便有效的原則。評價主體應根據評價對象的具體情況,采用一種或多種方法進行績效評價。
(三)證據收集方法
金融機構等相關企業的申報資料;專項資金獎勵公示;報市人民政府的請示文件;市人民政府的相關批復。
(四)績效評價實施過程
1.制定績效評價工作方案。了解項目概況,確定績效評價的目的、評價對象及范圍、評價依據等。
2.建立績效評價指標體系。績效評價指標是衡量績效目標實現程度的考核工具。根據財政部制定的《項目支出績效評價共性指標體系框架》,結合單位實際,設計具體的個性績效評價指標,明確評價標準,形成較科學的績效評價指標體系。
3.收集、核實績效評價相關資料。一是根據績效評價指標體系,設計基礎數據表并收集相關資料;二是根據收集到的資料,進行整理分析,制定現場評價工作方案。
4.綜合分析評價。根據確定的評價指標體系和評價方法,綜合分析信息資料,撰寫評價報告,形成評價結論。
(五)本次績效評價的局限性
在實際考評過程中,受益企業數量龐大,收集相關受益企業的稅收、從業人數的數據存在較大難度。在個性指標的設計上更加注重指標的可操作性,以便更好地評價項目的績效。
三、績效分析及評價結論
(一)績效分析
1.投入
xx年,共撥付專項資金4532.26萬元。
2.過程
xx年,專項資金年初預算安排5000萬元,根據財政預算調整為4532.26萬元。截止12月31日撥付資金4532.26萬元。其中:多層次資本市場方面2165萬元,銀行保險行業方面735.51萬元,小貸擔保行業方面1631.75萬元。
3.產出
在金融業發展扶持政策激勵機制的推動下,我市金融機構組織體系不斷完善,多層次資本市場得到有效培育,在一定程度上緩解了我市小微企業和“三農”融資難、融資貴問題。獲得專項資金的企業在稅收、就業等方面成效明顯。全市金融業增加值不斷上升,對經濟發展的貢獻明顯增加。
xx年,xx市金融業增加值為450.57億元,同比增長7.7%。
4.效果
(1)在銀行保險行業方面
①通過設立銀行業金融機構新設機構獎勵,我市銀行業金融機構不斷增加。xx年,我市新增銀行業金融機構4家,全市銀行機構達到41家。
②通過設立銀行業金融機構新增貸款獎勵,我市金融機構人民幣存貸款余額逐年增加。截至xx年末,同比增長8.3%。
③通過設立保險業分支機構設立的獎勵,我市保費收入明顯增長,對xx市的金融市場經濟貢獻不斷擴大。xx年同比增長25.08%。
④接受扶持獎勵機構對社會貢獻率明顯增大。大部分企業接受扶持獎勵的機構在稅收、增加呈逐年增長的態勢,xx年接受扶持獎勵的企業的稅收、就業人數比xx年有所提高。
(2)在資本市場行業方面
①通過設立企業上市掛牌的相關獎勵,我市企業上市(掛牌)培育工作穩步推進。xx年,我市共新增11家新三板掛牌企業。全市上市公司共15家,上市公司通過資本市場累計股票直接融資371.23億元;新三板掛牌企業26家,累計股權融資5.6億元。順利完成自治區對我市企業上市(掛牌)工作的績效考評任務。
②通過設立證券公司一級分支機構的.相關獎勵,不斷完善我市金融組織體系。xx年全市證券分公司共23家,其中年內新增6家。
③通過設立發行債券的相關獎勵,積極發展新型債券市場。xx年全市企業(含區直企業)通過債券市場融資770.5億元。
④受扶持獎勵企業對社會貢獻率明顯增大。近年來,接受扶持獎勵的大部分企業在稅收、增加就業人數等方面成效明顯,企業發展業績呈現明顯增長態勢。
(3)在小額貸款和融資性擔保行業方面
通過設立小額貸款公司“三農”和小微貸款年平均余額獎勵,全市小額貸款公司支農支小呈增長趨勢,xx年,我市小額貸款公司貸款余額、當年累計發放貸款等指標分別占全區的74%、73%,行業發展明顯優于區內其他地市。
5.績效目標完成情況分析
xx年,金融產業發展扶持資金年初預算5000萬元,根據財政預算調整為4532.26萬元;年末完成獎補資金4532.26萬元,完成率100%。
(二)評價結論
1.評分結果
優秀。
2.主要結論
我市相關資金扶持獎勵政策的實施,對地方金融業及相關企業的發展起到了應有的積極作用。該項目績效目標完成情況較好。
四、主要經驗及做法、存在的問題和建議
(一)主要經驗及做法
xx年,我辦制定和修訂了金融業發展扶持獎勵政策,主要按如下原則進行:
(1)堅持“突出重點,扶大扶強”原則,集中財力辦大事,堅持以我市產業發展重心為導向,側重支持與產業重點方向一致且可以形成規模效應的金融業部分領域,著力解決“撒胡椒面”問題。
(2)貫徹落實國家、自治區近年來出臺的重點扶持的金融業相關領域的文件精神。
(3)貫徹落實中央、自治區關于供給側改革和穩增長中減輕企業負擔、降低企業融資成本相關政策措施。
(4)維護政府的公信力,確保政策修訂合法合規,推動我市金融產業持續健康發展。
(5)避免重復原則,取消多頭獎勵的政策。
(6)嚴格按程序組織申報和審核。對申請補助獎勵的金融機構,嚴格按照《xx市金融產業專項發展資金申報指引》中的要求進行申報,由市金融辦對受理的申報材料進行審核查驗,市財政局按規定進行資金撥付,保證項目從申報立項到執行結束的監管過程嚴格規范、程序合規。
(二)存在的問題
xx年金融產業專項發展資金總額4532.26萬元,獎補企業數為51家,部分單位獎勵資金較少,激勵作用有限。
(三)建議和改進措施
1.政策建議
持續加大我市金融業發展扶持獎勵工作力度,確保扶持獎勵政策的延續性和穩定性,對加快我市金融業健康、有序發展尤為重要。
2.改進措施
建立健全專項資金獎補審核和協調機制,為申報單位提供服務與支持;強化對申報材料的審核和相關企業業務經營情況的監督管理,以有利于我市小額貸款公司的健康發展;及時制定專項資金獎補的有關政策實施細則,以利于規范審批程序和標準;盡快建立科學的效益性評價體系,定期對專項資金的績效進行評價,為市政府調整和完善政策的提供重要參考依據。
五、其他需說明的問題
無
學校薄改工程項目績效自評報告 篇9
一、項目基本情況
(一)單位項目基本情況簡介
呼和浩特市人民政府辦公室(含所屬二級單位)20xx年度財政撥款預算項目共計24個,其中:呼和浩特市人民政府辦公室18個,呼和浩特市人民政府辦公室綜合服務中心3個,呼和浩特市網絡信息管理中心1個,呼和浩特市民生信息平臺受理服務中心1個,呼和浩特市人民政府協調聯絡中心1個。以上項目主要用于日常辦公各項經費,保障市政府辦公室各部門正常運轉。
(二)項目年度績效自評完成情況
呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度24個項目均完成了項目支出績效自評,分別填列了年初設定的目標、全年實際完成情況以及年度績效指標完成情況,具體情況參見各項目自評表。
二、績效自評工作開展情況
(一)前期準備。
本次績效評價遵循《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《全面實施預算績效管理的建議》(中發〔20xx〕34號)、《內蒙古自治區關于全面實施預算績效管理的實施意見》(內財監〔20xx〕1343號)、內蒙古自治區項目支出績效評價管理辦法(內政辦發〔20xx〕5號)等文件精神,對呼和浩特市人民政府辦公室(本級)及所屬4個二級單位的項目資金進行了績效評價考察,從政府專項資金的角度探尋項目資金使用的經濟性、效率性和效益性,并針對項目資金使用過程中出現的問題提出相關建議,增強資金發放、使用的規范性,提高資金使用效益。本次績效評價秉承科學規范、公平公正、分級分類、績效相關等原則,按照從投入、過程到產出、效果和影響力的績效邏輯路徑,結合項目的實際開展情況,運用定量和定性分析相結合的方法,對項目實施和管理中存在的問題進行剖析,為切實提升本單位財政資金管理的科學化、規范化和精細化水平提供了堅實的基礎。本次評價結果采取評分和評級相結合的方式,具體分值和等級可根據不同評價內容設定。總分設置為100分,等級一般劃分為四檔:90(含)-100分為優、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。
(二)工作過程。
預算項目績效管理小組根據本單位預算項目的內容、操作流程、管理機制、資金使用、產出效果等情況,根據項目的實際情況和績效管理要求制定績效評價工作方案,與項目相關業務科室人員進行了座談,并抽查了財務記賬憑證及部分佐證材料。對復核后的數據和資料進行匯總,依據評分標準對評價指標進行評分,并通過績效分析形成評價結論。在此基礎上,撰寫績效評價報告。
(三)分析評價。
通過內部論證的評價指標體系及評分標準,通過數據采集等方式對呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度所有預算項目的績效進行了客觀評價。
三、綜合評價結論
此次自評得分根據項目執行情況分指標進行評比,預算執行率類指標權重為10分,產出指標類指標權重為50分,效益指標類指標權重為30分,服務對象滿意度指標類指標權重為10分,總分100分。
呼和浩特市人民政府辦公室所有項目支出事項嚴格按照預算執行,嚴禁超預算或無預算安排支出,并遵循分事項管控、分級授權原則進行審批。需辦理政府采購的經濟活動支出事項,按照政府采購法相關要求及上級政府采購有關文件的規定執行,選擇相應的政府采購執行方式履行相關程序。使用項目資金形成的國有資產按照國家資產管理相關要求及本單位內部管理制度執行。24個預算項目支出績效自評結果如下:
90(含)-100分的16個
80(含)-90分的7個
60(含)-80分的1個
60分以下無。
四、績效目標實現情況分析
(一)項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
呼和浩特市人民政府辦公室20xx年年初項目資金預算686.14萬元,年中追加項目預算122.55萬元,其中:追加呼和浩特市人民政府辦公室(本級)信息系統項目經費84.4萬元,追加所屬二級單位人才引進安置費等項目經費38.15萬元。
2.項目資金執行情況分析。
20xx年度部門執行項目資金465.07萬元,其中;呼和浩特市人民政府辦公室(本級)執行428.30萬元,所屬二級事業單位執行36.77萬元。
3.項目資金管理情況分析。
通過對20xx年度市政府辦公室預算項目進行績效評價分析,我辦能夠認真貫徹落實財政預算管理制度,健全預算管理體系,加大資金統籌力度,提高資金運用的科學性、合理性和預算的約束力,保證財政資金發揮最大效益。同時,在評價中也發現存在一些問題,例如年初項目預算績效指標設置不是十分合理,項目資金預算分配還不夠精確。
(二)項目績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)項目完成數量。
市政府辦公室部門共24個項目,產出指標(總分50分)達到40分以上的20個,達到30分以上的3個,達到20分以上的1個。
(2)項目完成質量。
20xx年度受疫情因素影響,市政府辦公室招商引資工作及部分項目開展較緩,但至20xx年底,進行的項目全部保質完成。由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,市重大辦工作項目經費預算已于20xx年度取消。
(3)項目實施進度。
20xx年度市政府辦公室24個項目中20個預算執行率達到70%以上,另外,受20xx年疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減,其他項目均不同程度受到影響,導致市政府工作經費預算執行率為41.74%,市政府微博、微信、網絡宣傳及相關設備購置運行維護費為60.53%,市政府印刷費為55.97%。另外,由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,市重大辦工作經費執行率1.81%,此項目經費預算已于20xx年度取消。經費執行率降低,未影響我辦各項工作的順利開展,20xx年度市政府辦公室各項工作保質保量完成。
(4)項目成本節約情況。
20xx年度市政府辦公室一般公共預算財政撥款項目經費預算686.14萬元,項目績效預算執行數465.07萬元。
2.效益指標完成情況分析。
市政府辦公室20xx年度24個項目經費效益指標自評得分全部在26分以上,其中18個項目的效益指標評價為滿分。
3.滿意度指標完成情況分析。
市政府辦公室20xx年度24個項目滿意度指標自評得分全部為滿分。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
市政府辦公室20xx年受疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減,其他項目均不同程度受到影響,另外由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,故市政府工作經費、市政府微博、微信、網絡宣傳及相關設備購置運行維護費、市政府印刷費以及市重大辦工作經費預算執行情況不理想,在下一年度中,我部門將改進方式方法,將績效評價工作開展的更加合理合規。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
本部門通過對項目的績效自評工作,了解資金使用是否達到了預期目標,檢驗資金的支出效果。根據績效評價結果反饋情況分析資金使用過程中存在的問題和原因,積極落實整改,改進管理措施,有效提高了財政資金的使用效益。自評結果及自評報告將按要求進行公開,并將作為編制下一年度部門預算的重要依據,加強內部控制,完善項目管理。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇10
一、項目基本情況
(一)項目概況
德宏州5個縣市,州人民醫院、州疾控中心為項目實施主體,覆蓋全州各鄉(鎮)、農場管委、社區等,對全州50個鄉鎮及部分學校學生、孕婦等廣大群眾受益。
主要內容:1.開展登革熱監測防控項目。通過蚊媒監測、病例監測及暴發疫情處置三方面進行項目工作。
2.流感監測項目。開展人禽流感外環境監測,及時發現禽間疫情,及時、有效處置突發疫情,切實做到傳染病防控“五早”。
3.手足口病監測項目。通過標本采集、對重癥和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作。
4.麻風病防治項目。開展麻風病癥狀監測、高危人群監測、現癥病例監測、疫點監測、質量控制等五方面工作。
5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監測血檢、對重點場所監測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開展項目工作。
6.飲用水和環境衛生監測。對全州5縣市進行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測;對芒市、盈江縣開展農村環境衛生監測。
7.學生常見病和健康影響因素監測與干預項目。對學生重點常見病、學生健康狀況及影響因素、學生視力不良及影響因素、學校環境健康影響因素等方面監測進行項目工作。
8.鼠疫防控項目。通過開展病原學監測和血清學監測,進行項目追蹤、評價。
(二)項目績效目標情況
1.開展鼠疫疫情監測(含病原學和血清學檢測)、鼠疫實驗室規范化建設,穩步提升疫情監測質量,使鼠疫實驗室達到微生物安全標準,為預防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎。
2.開展人禽流感外環境監測,及時發現禽間疫情,及時、有效處置突發疫情,切實做到傳染病防控“五早”。
3.資金到位情況:20__年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬元,其中縣市資金268.84萬元,州疾控中心68.42萬元,州人民醫院4.48萬元。
4.資金執行、管理情況:20__年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經費共計執行341.74萬元,執行率為100%。資金管理方面,無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。項目實施單位資金管理、費用支出等制度健全,嚴格執行會計核算規范。
二、項目實施及管理情況
一是強化組織領導,完善政策措施。德宏州高度重視衛生專項資金監管工作,成立有衛生計生資金監管工作領導小組(德衛計發〔20__〕213號),形成了財務與業務即分工明確,又相互協同配合的工作機制。經費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行,年度資金以當年目標要求管理使用。二是完善項目方案,合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定,在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則,根據工作任務、補助標準、績效目標等要素安排下達。三是加強資金管理,規范會計核算。項目實施單位資金管理制度健全,項目資金使用均按照相關制度執行;設有項目輔助賬,對各項目資金進行獨立核算,專款專用;無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。四是加強基本公共衛生服務項目規范管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監測,發現風險隱患及時預警、處置。按照既定方案要求,按時間節點有序開展工作。對各縣市衛健局、基層項目單位開展業務知識的培訓,強化工作執行力。五是加強監督指導,確保實效。業務科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開展情況進行督查指導,對工作進度緩慢、措施不力的縣市和單位及時進行通報,督促整改,追蹤問效,確保工作落到實處。
三、項目績效自評開展情況
按照《云南省20__年度中央轉移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求,對照承擔的相應項目、年初工作任務和績效目標,各縣市首先認真開展本地區自評工作,其次州級進行復評,確保自評報告和數據真實、完整。
四、項目目標實現情況分析
(一)產出分析
1.數量指標
(1)麻風病按規定隨訪到位率≥90%;(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;(3)流感監測哨點醫院標本采集數1040份;(4)流感監測病毒分離樣本數156份;(5)手足口病標本采集數300份;(6)麻風病癥狀監測380例;(7)土源性線蟲病監測≥1000人;(8)瘧疾血檢任務17775份;(9)鼠疫監測任務數4030份;(10)人禽流感外環境監測80份。
2.質量指標
(1)麻風病可疑線索報告率達100%;(2)流感標本核酸檢測率100%;(3)學生常見病監測任務完成率100%;(4)手足口病重癥、死亡病例調查及時率100%;(5)學生常見病監測學生完成率100%;(6)飲用水監測任務完成率100%。
(二)有效性分析
時效指標。各項指標完成時間,20__年12月。
(三)社會性分析
可持續影響。1.居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;2.進一步提高醫療機構、學校、公共場所等的衛生水平,維護群眾身體健康;3.居民健康水平提高;4.公共衛生均等化水平提高。
(四)其他需要說明的事項
無其他說明事項。
五、結論
(一)主要指標情況及結論(可附表)
各項指標均達到年度要求,完成率較好。
(二)主要經驗及做法
各部門溝通協調,確保指標順利完成,加強項目管理,按照項目方案完成工作,達到項目目標。
(三)存在的困難、問題
中央補助資金有限,地方財政困難,經費投入難以滿足項目工作的需求。部分縣市預算執行進度不理想,究其原因既有項目單位報賬不及時,未形成有效支出的原因,也有縣市財政調度安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協調力度,強化督導檢查,督促縣市財政部門及時保障各項專項補助資金,提高項目資金執行力度,確保工作有效落實。
(四)工作建議
建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經費,用于當地多部門合作開展項目工作,不斷加大對重大疾病、多發病和常見病的監測力度,擴大防治覆蓋面和提高有效性。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇11
一、項目基本情況
(一)項目單位基本情況
婁底市交通運輸局為全市交通項目建設與交通運輸管理的主管部門,內設辦公室、人事科、法制科、計劃統計科、基本建設科、交通運輸管理科、安全監督科、財務科、綜合規劃科、公路管理科、港航管理科、科技教育科、交通戰備科、離退休人員管理科、機關黨委等15個職能科室,下轄市道路運輸管理處、市農村公路管理處、市交通工程質量安全監督管理處、市地方海事局、市鐵路專用線管理辦公室等五個二級單位,承擔全市綜合交通運輸體系的規劃與協調,全市交通項目建設的市場監管和交通運輸市場的監管職能。
(二)項目的實施依據
為加快全市農村公路建設步伐,充分發揮農村公路在全市經濟和社會發展的支撐帶動作用;進一步完善我市農村公路路網結構,加快貧困地區交通運輸發展,打贏交通扶貧脫貧攻堅戰,全面提升交通運輸服務水平。市政府每年安排農村公路建設以獎代補專項資金,年初列入財政預算。市委、市政府歷來高度重視全市農村公路建設,每年對農村公路建設重點工作進行專題安排部署。根據婁底市財政局、婁底市交通運輸局《關于印發婁底市市本級農村公路小型項目補助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)文件要求,結合各縣(市、區)農村公路的實際情況,20xx年安排農村公路建設以獎代補經費500萬元,主要用于全市農村公路可持續發展、完善農村公路路網結構。
(三)專項年度預算績效目標、績效指標設定情況
專項年度預算績效目標設定為:完善農村公路路網結構、完成農村公路建設150公里、以獎代補1000萬元
績效指標設定為:
數量指標:完成農村公路改建150公里
質量指標:合格率達到100%
時效指標:20xx年年底完工、完工及時率100%
成本指標:1000萬元
滿意度指標:群眾滿意率90%以上
(四)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍
加快農村公路網絡的建設對促進區域經濟發展,提高農民生活水平,改善農村消費有著十分重要的戰略意義。隨著國道、省道等骨干線公路的形成,農村公路建設的重要性和必要性已日益凸現,農村公路是連接國省道,延伸到鄉村組戶,是公路網絡的基礎部分,也是直接服務于農村,造福于農民的基礎設施,是公路經濟最終得以形成的關鍵環節。農村公路建設以獎代補經費的開支范圍是:全市農村公路、橋梁及其附屬設施的新建、改建和水毀恢復等方面的補助;市領導的扶貧村、示范村、美麗鄉村示范片區及現場辦公等;水毀、災毀公路修復及橋梁改造;通組公路路基工程建設;撤并村后,打通“斷頭”路、邊界路;鄉村振興戰略支持產業發展合作社等公路建設。補助資金的安排遵循突出重點,兼顧一般的原則。根據《婁底市本級專項資金(基金)管理辦法》規定的比例,主要完善農村公路路網結構,提升農村公路服務水平,優先安排新農村公路建設示范項目和扶貧幫困農村公路基礎設施落后的行政村等。
二、資金使用及管理情況
(一)資金安排落實、總投入等情況
20xx年,市財政年初預算安排我局農村公路建設以獎代補經費1000萬元,因全市統一調減專項資金50%,我局實際安排的以獎代補經費500萬元。總共安排107個項目,建設里程157公里,項目預算總投資2400萬元,年底前已經全部完成預算投資目標,投資完成率100%。
(二)資金的實際使用情況
1.項目資金使用情況分析
20xx年我局使用的農村公路建設以獎代補經費支出500萬元,年底無結余。其中:婁底經開區農村公路建設里程3.3公里,補助資金10萬元,婁星區農村公路建設里程28.2公里,補助資金96萬元,冷水江市農村公路建設里程25.1公里,補助資金74萬元,漣源市農村公路建設里程35公里,補助資金104萬元,雙峰縣農村公路建設里程30.6公里,補助資金100萬元,新化縣農村公路建設里程34.8公里,補助資金116萬元。
(三)資金的管理情況
一是管理制度健全。按照市里要求和財政專項資金管理辦法,我局與市財政聯合發文,制定了《關于印發婁底市市本級農村公路小型項目補助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)。嚴格遵循專款專用的管理原則。專項項目的申報嚴格按照婁財建〔20xx〕342號文件的要求進行,專項資金財政撥款到位后及時進行了項目建設和資金投入。
二是資金撥付審批手續完整。首先由項目所在地鄉鎮或縣市區交通運輸部門提出申請,報我局對項目的申報條件進行初步審核,然后報市財政局對我局初審合格的項目進行再次審核,初步確定補助項目和補助金額,最后市財政局會同我局將初步確定的補助項目和補助金額報市政府審定。由市政府審定后,市財政局會同我局聯合行文發縣市區財政局和交通運輸局,然后由市財政將補助資金按照文件上分配好的數額下撥給縣市區財政局。各項資金全部實現國庫集中支付、專款專用,不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現象,使項目資金的運用得到了合理的控制,項目建設得到了切實的保障。
三是會計信息質量真實。嚴格執行《會計法》等財經法規,嚴格按照相關會計制度辦理會計業務,進行會計核算,并做好會計記錄,真實的反映項目資金管理情況,并接受市級財政、審計部門及上級主管部門的檢查、監督。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
20xx年農村公路建設以獎代補資金項目,先由基層出具報告,報縣市區交通運輸部門審核,然后由縣市區匯總統一向我局出具申請報告,我局匯總報經局黨組集體研究審查后,再報市財政部門進行審定,最后由市財政局報市政府領導審簽,最終由市財政局和市交通運輸局兩家聯合行文下發實施的項目補助資金。
(二)項目管理情況
農村公路是農村經濟發展的基礎性、先導性設施,是農村經濟發展的'重要支撐,因此,加快發展農村公路,改善農村交通狀況,是建設農村小康社會的必然要求。我局堅持把農村公路項目建設作為交通運輸工作的重中之重,始終保持項目建設的強勁態勢,加強對項目實施的督查力度,努力加快發展農村公路,不斷改善農村交通狀況。20xx年我市共組織實施農村公路建設以獎代補項目107個,我們嚴格按照婁底市財政局、婁底市交通運輸局《關于印發婁底市市本級農村公路小型項目補助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)文件要求進行管理,項目開工率100%,全年完成里程157公里,完成投資2400萬元。
四、資金績效情況
(一)績效目標完成情況
20xx年底我局組織實施的農村公路建設以獎代補項目107個,補助資金500萬元,建設完工里程157公里,為年目標任務104.67%,完成投資2400萬元,項目合格率達到100%,完工及時率100%。群眾滿意率90%以上。其中:婁底經開區項目1個,建設里程3.3公里,預算總投資50萬元,婁星區項目21個,建設里程28.2公里,預算總投資450萬元,冷水江市項目19個,建設里程25.1公里,預算總投資380萬元,漣源市項目24個,建設里程35公里,預算總投資530萬元,雙峰縣項目25個,建設里程30.6公里,預算總投資460元,新化縣項目17個,建設里程34.8公里,預算總投資530萬元。
通過推進農村公路建設,加快農村公路的建設步伐,使全市公路網結構得到明顯改善,公路的通達深度明顯提高,是實現交通新的跨越式發展的重要保障。要貫徹“五個統籌”,實現交通全面、協調和可持續發展,重點之一就是要解決農村公路通達和暢通問題。因此,我局把解決好農村公路發展問題作為交通工作的重中之重。
(二)綜合評價情況及評價結論
婁底市交通運輸局20xx年度農村公路建設以獎代補資金專項績效自評綜合得分為100分。
在資金使用方面,嚴格制定和執行了財務管理核算制度,資金使用規范,相關資料齊全,成本控制有效,無挪用、截留經費的情況發生。在項目管理方面,建立了相關制度,提高了監管水平,保質保量的完成了項目的實施工作。項目實施后,有力促進了全市經濟社會又好又快發展,取得了顯著的經濟效益、社會效益和生態效益。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇12
一、單位基本情況
(一)單位基本情況
1.職能職責
(一)貫徹執行國家、省有關畜牧水產工作的方針政策、法律法規和市委、市政府的決策部署,為我市畜牧水產發展提供技術性支撐和公益性、事務性服務。
(二)參與編制全市畜牧水產事業發展規劃,開展相關評估論證,并提出對策建議。承擔畜牧水產有關標準、技術規范的相關事務性工作。
(三)調查研究畜牧水產社會化服務和產業化發展的經濟、技術問題,提出對策建議。
(四)承擔畜牧水產從業人員教育培訓、職業技能培訓相關事務性工作和畜牧水產職業技能開發工作。
(五)承擔畜牧水產新品種、新技術示范推廣工作,促進畜牧水產科技成果轉化與應用。
(六)承擔動物防疫、生物安全新工藝、新技術示范推廣工作,做好重大動物疫病防控等相關事務性工作。
(七)指導畜牧水產生產、畜牧獸醫水產社會化服務。
(八)指導縣市區畜牧水產事務工作。
(九)承辦市委、市政府和市農業農村局交辦的其他事項。
2.機構設置
xx市畜牧水產事務中心核定全額撥款編制19名,領導職數5名,其中主任1名、副主任3名、紀檢員1名,內設副科級機構4個:辦公室、畜牧業事務科、漁業事務科、動物防疫事務科。
(二)單位年度整體支出績效目標,市級專項資金績效目標、其他項目支出(除市級專項資金以外)績效目標
1.整體支出績效目標
目標1:全年無畜禽水產品質量安全事故,畜禽水產品合格率達100%。
目標2:建設示范基地8個,養殖業結構持續優化。
目標3:防疫物資儲備8噸,行業技能培訓300人次,疫情監測600個。
目標4:法定強制免疫密度90%,抗體檢測水平達到70%以上,確保不發生區域重大動物疫病流行。
2.運行維護專項目標――畜禽品改及養殖技術推廣服務費
目標1:全年無畜禽水產品質量安全事故,畜禽水產品合格率達100%。
目標2:建設示范基地8個。
目標3:防疫物資儲備8噸,行業技能培訓300人次,疫情監測600個。
目標4:法定強制免疫密度90%,抗體檢測水平70%。
二、一般公共預算支出情況
(一)基本支出情況
20__年基本支出年初預算數693.75萬元、決算數693.75萬元,同比去年分別減少204.63萬元,減少比為22.78%,主要變動原因是20__年在編在崗人數19人,同比20__年減少18人,主要原因是行政職能劃轉,人員異動到其他相關單位,造成基本支出預算數減少。20__年決算數693.75萬元,主要用于工資福利支出389.2萬元、公用經費支出159.59萬元、對個人和家庭補助支出141.9萬元、資本支出3.06萬元。
20__年基本支出中公用經費159.59萬元,其中辦公費用73.47萬元,水費、電費、差旅費11.45萬元,會議會、培訓費10.48萬元,專用材料購置費7.25萬元,委托業務費19.16,維修費0.44萬元,其他商品和服務支出41.85萬元。各項支出合理合規,因20__年人員異動大,公用經費支出可比性關聯度不大。
20__年三公經費“三公”經費6萬元,較上年度決算數增加0.37萬元,增加比率為6.57%,比年初預算數減少4萬元。其中公務用車購置及運行維護費5.23萬元,較上年度決算數減少0.01萬元,縮減比率為0.19%,較年初預算數減少2.27萬元;公務接待費0.77萬元,較上年度決算數增加0.38萬元,增加比率為97.43%,較年初預算數減少1.73萬元。20__年度“三公”經費支出決算數小于預算數,主要是行政職能轉隸導致接待業務量減少。
(二)項目支出情況
2、機關運行維護費年初預算100.12萬元,調整機關運行維護費年初預算149.9萬元,年初結轉和結余121.46萬元,調整年初結轉和結余121.72萬元,年項目支出為271.62萬元。年末項目決算數為100.12萬元,調整到基本支出171.24萬元,年末結余分配0.26萬元。年度項目支出包括病蟲控制支出80.86萬元,其他支出19.26萬元。
三、政府性基金預算支出情況
本單位無政府基金預算支出情況。
四、國有資本經營預算支出情況
本單位無國有資本經營預算支出情況。
五、社會保險基金預算支出情況
本單位無社會保險基金預算支出情況。
六、部門整體支出績效情況
認真貫徹執行《預算法》和《行政事業單位會計制度》等法律法規,各項經費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付、公務卡支付等有關規定執行。20__年初部門預算資金653.63萬元,其中基本支出年初預算443.63萬元,年中追加指標18.48萬元,本年決算數793.86萬元,其中基本支出決算金額693.75萬元,基本支出差額231.64萬元;項目支出年初預算210萬元,項目支出年初調整預算149.9萬元,年初結轉結余數121.46萬元,調整年初結轉結余數121.72萬元,年度項目資金共計271.62萬元。其中年度項目支出100.12萬元,調整到基本支出171.24萬元,年末結余分配0.26萬元,資金使用率99.9%。“三公”經費預算金額為10萬元,實際支出6萬元,比預算節約4萬元。
(一)主要績效
全市主要養殖業生產指標穩中有增。全年出欄生豬602.81萬頭、肉牛11.82萬頭、羊64.91萬只、家禽2664.97萬羽,同比增長分別為39.56%、1.81%、5.37%、-3%,水產品產量11.25萬噸、同比增長-3.11%,生豬復產全面完成。主要工作績效如下:
一是做好重大動物疫病防控事務性工作為全市養殖業保駕護航。協助市農業農村局做好非洲豬瘟、禽流感、豬鏈球菌病、布病等重大動物疫病防控工作。完成春秋防工作,做好春秋防強制免疫疫苗調撥工作,督促各地加強春秋免疫技術培訓,強化集中免疫調度,各縣市區“先打后補”共補資金58.698萬元。據統計,全市共調進口蹄疫疫苗502.68萬毫升,禽流感疫苗1930.47萬毫升,免疫豬286.16萬頭、牛13.27萬頭、羊17.49頭、雞1130.66萬羽,鴨323.11萬羽,鵝16.74萬羽,其它禽類21.48萬羽,春秋防任務圓滿完成。經省市免疫效果抽樣評估,春秋防抗體合格率平均達到70%以上。開展非洲豬瘟無疫小區建設。4月15-16日舉辦了全市非洲豬瘟無疫小區建設及綜合防控技術培訓班,共培訓57人,向省里推薦申報桂陽和平方舟(存欄1萬頭母豬)和宜章新希望(存欄1.05萬頭母豬)創建非洲豬瘟無疫小區示范場。指導無害化處理中心改造升級。組織技術力量多次到桂陽縣、資興市無害化處理中心進行現場指導,提出消毒設施改造規劃設計優化建議,幫助搞好消毒設施改造升級。做好防疫物資保障工作。全年支出75.28萬元用于采購各類消毒藥劑12噸,各類防護服500件,禽流感檢測試劑盒270盒,為非洲豬瘟清洗消毒行動、禽流感集中監測排查、動物疫情處置、人員防護提供物資保障。
二是搞好養殖業培訓助力養殖業高質量發展。就生豬養殖、《動物防疫法》宣講、疫病防控、肉牛品改、禾花魚養殖、智慧生態漁業、工廠化流水養魚及養殖尾水處理等開展了12期培訓,共培訓580人次,全年支付會議培訓費10.48萬元,為全市畜牧生產、漁業發展、疫病防控提供了技術保障和人才支撐。
三是做好辦點示范強化科技帶動。在資興、臨武、宜章、永興等地興辦業務聯系點8個,其中水產3個、畜牧3個、動物防疫2個。通過制定“一場一策”,對養殖企業進行點對點聯系幫扶,引導畜禽標準化養殖、工廠化流水養魚及非洲豬瘟防控,助力科技示范推廣。指導永興鴻運羊場成功創建國家級示范場,指導臨武興旺牛場完成南方草地項目驗收,聯系宜章華杰公司幫助養殖戶發展標準化肉雞養殖己出籠肉雞300萬羽,通過開展培訓總結推廣了揚翔公司“鐵桶模式”防控非洲豬瘟經驗。指導資興市道潔生物有限公司無害化處理中心完善了高溫消毒設施、永興收集中心添置了360消毒設施。同時,不斷加強基層農技推廣體系建設,臨武縣畜牧水產事務中心被評為全國星級基層農技推廣機構。支出4.99萬元用于支持引進中科3號、5號進行路基開放式流水養殖試驗,指導開展鱸魚人工繁育及冬季反季節繁育技術探索,指導開展工廠化立體綜合種養等模式創新。為解決本地鱸魚苗種欠缺難題,與資興市水產良種場開展鱸魚繁育技術研究合作,春季繁殖技術取得實驗成功,孵化車間冬繁技術正積極探索。在資興市富盈流水養殖專業合作社進行中科3號、中科5號鯽魚品種試養,結果顯示中科3號在存活率、生長速率、適應性等方面具有顯著優勢。全市各類型工廠化流水養魚主體已發展到54家,面積35.6萬平方米,養殖規模居全省前列,將很大程度彌補網箱退養等帶來的水產品產量缺口。
通過辦點示范,成功創建1個國家級示范場、5個省級示范場,1個國家級示范場和4個省級示范場順利通過復核,成功創建省級水產良種場1個。
四是抓好肉牛品改工作提高良種創收貢獻率。做好市級肉牛品改中心站的.管理維護,支付3.52萬元為養殖戶免費供應液氮7000升。6月7-8日舉辦了全市肉牛養殖及品改技術培訓班,并組織20名肉牛品改員參加7月28的全省家畜繁殖員領軍人才培訓班,進一步夯實我市肉牛品改員隊伍建設,提高我市肉牛冷配品改水平,增加肉牛養殖效益。肉牛出欄率同比去年增加1.81%。
五是做好畜禽漁業養殖發展事務性工作提供安全可靠的畜禽魚產品。制訂生豬產業發展規劃,根據市委、市政府四大百億產業工作有關安排,協助市農業農村局和第三方公司制定《xx市生豬產業轉型升級發展規劃(20__-20__年)》,已形成初稿。4月7-10日,配合農業農村、財政部門對20__年26個規模豬場恢復生產獎補項目單位進行核查。4月14-16日對全市非生豬調出大縣申報生豬良種補貼的意愿進行了摸底,向省里報送了臨武縣和汝城縣的情況。4月19-21日,配合省里調研了資興、桂陽畜禽糞污資源化利用整縣推進項目實施情況,對項目建設進度、質量和資金撥付情況進行了督查。年內多次組織技術干部深入在建豬場指導項目建設。做好資源普查工作。協助市農業農村局制定畜禽遺傳資源和水產種質資源普查方案并組織參加了全省培訓。開展全市畜禽、水產普查業務培訓7次,培訓180人次。畜禽遺傳資源普查年度任務基本完成,共登記豬、山羊、雞、鴨、梅花鹿、蜂5個畜種、11個品種。面上普查、系統填報、數據審核及質量控制工作多次被省普查辦通報表揚。水產種質資源普查完成基礎普查任務,已普查2429個養殖主體、覆蓋66.76萬畝(含稻漁面積)養殖水面,普查養殖水產資源72個,包括八大常規魚和黃顙魚、烏鱧、鱖魚等特色魚,以及一些甲殼類、蛙類、龜鱉類、軟體動物。做好漁業生產統計和養殖情況摸底調查。對各縣市區基層漁業生產統計數據進行了核準上報。對全市漁業統計隊伍進行了摸底,通過一對一指導加強基層漁業統計隊伍建設。對工廠化流水養魚、牧草種植、特色養殖、種公豬站生產經營、種業資源等情況進行了摸底。10月底組織中心業務骨干分三個小組對全市養殖業基本情況進行全面調研并形成調研報告。做好種畜禽生產管理工作。組織各縣市區參加種畜禽生產經營許可管理系統網絡培訓班,及時督促指導錄入種畜禽場備案數據,年底完成了畜禽種業統計年報。年內協助辦理《種畜禽生產經營許可證》9個,其中一級擴繁場3個,二級擴繁場5個,種公豬站1個。
六是做好畜禽魚產品安全事務性工作。5月中旬,配合市農業農村局對牛羊養殖場“瘦肉精”開展專項檢查,共檢查8個牛場、11個羊場,現場抽樣檢查81份,沒有發現使用“瘦肉精”的情況。6月23日,協助省中心和市農業農村局對蘇仙區畜牧獸醫統計監測數據質量情況進行了核查。6月1日至2日,深入基層實地指導,對水產綠色養殖“五大行動”項目申報基地進行資料把關、現場指導核查,確保畜禽魚產品合格率達100%。
(二)績效自評
部門整體績效目標全部完成,全年無畜禽魚產品質量安全事故,沒有發生重大動物疫病流行,養殖業結構調優,示范點建設成果明顯。主要養殖業生豬養殖平均成本,料肉比平均在3:1左右。經濟效益指標:牛羊出欄率均超過年初績效目標1.5%,分別為1.81%、5.37%,增幅比分別為20.67%、72.07%;牧業產值突破200億。社會效益指標:提供安全合格畜禽魚產品100%。生態效益指標:全市有6個生豬調出大縣、5個非調出大縣推進畜禽糞污資源化利用大于92%。可持續影響指標:養殖企業設施化養殖、智慧漁業推進,提高了養殖業增加值科技貢獻比2.7%,超出年初績效的0.7%。服務對象滿意度指標:養殖戶對部門履職盡責滿意度達90%。項目績效自評分98.02分,整體績效自評分100分,存在差異主要是基本預算不足,年中有預算調整,這個符合中省財政支出要求,在保證主要績效完成情況下,節約經費可以用于“三保”支出。
七、存在的問題及原因分析
基本支出預算不足,財政給的單位社保預算口徑與人社系統給的繳費標準存在差異,市委政府規定的合理政策福利沒有納入預算,退休干部職工的政策福利沒有全部納入預算,單位需要調整年度基本預算支出才能滿足基本預算支出,因此預算執行存在差異。
八、下一步改進措施
建議把基本支出全部全額納入市本級財政預算,加強行業會計出納從業人員培訓力度,每年至少要脫產培訓學習半個月。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
其他需要說明的情況
(一)績效自評結果
嚴格執行《預算法》和《行政事業單位會計制度》等法律法規及市財政政策要求,合理編制預算,準確編制決算,兜牢了基本支出底線,全部完成市委、政府及市農業農村局交辦的各項工作任務。綜合考核自評得分為100分,項目績效自評分為100分。
(二)公開情況
在規定時間內,及時在市農業農業局和市財政門戶網站上公開了單位預算和決算。
(三)其他需要說明的情況
無。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇13
一、項目概況
(一)項目單位基本情況
為了貫徹落實區委區政府對農業產業發展的高度重視,為有序推進我區農業產業的穩步發展,大力發展以精細農業和休閑農業為特色的城郊高效現代農業,全面提升我區農業產業發展水平和市場競爭力,關注農業增效,關心農民增收,結合實際,重點對肉牛、黑豬、蔬菜、紅薯、水果、民宿等特色產業給予大力的扶持。根據婁星區產業特點制定《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》,組織各相關單位和鄉鎮辦事處開好會,現場指導產業的建設和發展,制定驗收方案,組織相關單位進行現場驗收,及時報送驗收結果給婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室審核,并對相關項目進行長期指導和服務。
(二)目標任務及完成情況
1.目標任務。
全區圍繞“一園三區四帶”的產業發展布局,做大做強六大主導產業,一是以高燈河流域以智慧農業產業園建設為重點以工業化思維建設模式通過區城鄉投農業公司這一建設平臺,圍繞創建國家現代農業產業園的長遠目標著力打造設施農業、精細農業聚集區。二是以一鄉一業為出發點,建好產業“四帶”,即即高燈河流域設施蔬菜、紅薯及休閑農業、民宿帶,漣水河流域水果種植帶,孫水河流城休閑旅游及高檔優質稻產業帶,金溪河流域優質糧油產業帶。重點支持一園三區四帶區域內帶頭能力強輻射范圍廣品牌創造優勢明顯農業經營主體。遠郊即水洞底鎮、蛇形山鎮、雙江鄉鄉以支持發展第一、二產業為主,其他鄉鎮以支持發展第二、三產業為主。具體目標:支持創建優質蔬菜示范基地2個,新建蔬菜加工標準化生產線2條;優質水果基地25個(20xx年);高標準紅薯育苗基地1個,高標準紅薯種植500畝以上示范基地1個,現代化紅薯加工生產線1條、現代化紅薯粉絲加工線1條;規模化肉牛養殖基地6個;創建市級農業產業化龍頭企業8家;成功申報“三品一標”中的綠色認證3個;支持每一個龍頭企業建設農產品質量安全身份認證;鼓勵各類農業經營主體參加各種農產品交易節會。大力支持發展4-6家三、四、五星級的鄉村旅游民宿。
2.目標任務完成情況。
通過各鄉鎮及經營主體的一年來的努力和發展,20xx年共對5個特色產業進行了現場驗收,2個認證進行了審核(其中綠色認證3個品種、市級農業龍頭企業16家),1個整治項目進行了現場驗收(耕地拋荒5畝)。完成了紅薯育苗基地(6.5畝)和示范基地(584畝)各1個,設施蔬菜2個,面積46.078畝,新增經果林基地23個,面積2838畝,肉牛基地5個(其中新建1個、擴建4個),新建農產品加工廠5個(蔬菜2家,紅薯3家),休閑民宿6個,根據各特色產業的共同發展,在種養殖方面有突出的發展和帶動效益,在區級相關領導的關心和幫助,重點支持了種植:包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個子項目;養殖:包括肉牛、生豬、羊、雞、水產等6個子項目。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金安排落實情況
根據婁底市婁星區人民政府常務會議紀要[20xx]4號的精神,原則同意20xx年婁星區美麗鄉村建設資金盤子(附后)。根據20xx年的具體情況,結合《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》中的.六大產業,由婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進資金盤子中拿出3000萬元進行農業產業發展,實際預算中只需1343萬元。
(二)項目資金實際使用情況
通過《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》中的六大產業,通過區級組織開會,鄉鎮宣傳,經營主體申報,鄉鎮現場審核再上報,通過農業農村局現場驗收和審核,由婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室會審,項目應獎補1291.965萬元,實際獎補991.13萬元,其中經果林應發752.085萬元,只發了60%合計451.251萬元,還有40%合計300.835萬元未發放到位。
(三)項目資金管理情況
由農業農村局匯總驗收結果和數據上報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室審核,經領導小組簽發送財政局下撥發展資金到每個鄉鎮和辦事處財政所,經農業農村局及相關業務對接單位和股室通知實施主體,實施主體開具票據,經鄉鎮相關領導認可簽字,再到鄉鎮和辦事處財政所領取獎補資金。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
根據婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組資金盤子建議,區委區政府常委會紀通過和認可 ,由農業農村局組織制定《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》,根據方案中的六大產業,通過區級組織開會,鄉鎮宣傳,經營主體通過績效項目申報,鄉鎮現場審核再上報,由農業農村局匯總報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室認可后,并組織相關單位現場技術指導。
(二)項目管理情況
根據文件要求,農業農村局和相關業務單位組織相關業務股室進行現場查看,并進行初步審核,同時技術指導實施主體組織產業生產,到規定時間組織相關單位進行5+1場驗收和審核,匯報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室,具體業務由相關業務單和鄉鎮辦事處共同監管及指導。
四、項目績效情況
(一) 項目完成情況分析
根據文件要求,項目的申報、實施完成情況,我局組織的農業產業項目中的綠色認證3個品種完成率100%;市級農業龍頭企業16家 ,完成率200%;1個整治項目進行了現場驗收(耕地拋荒5畝)完成率100%;完成了紅薯育苗基地(6.5畝)和示范基地(584畝)各1個,完成率100%;設施蔬菜2個,面積46.078畝,完成率100%;新增經果林基地23個,面積2838畝,完成率92%;肉牛基地5個(其中新建1個、擴建4個),完成率100%;新建農產品加工廠5個(設施蔬菜2家,紅薯3家),完成率125%;休閑民宿6個,完成率100%;根據各特色產業的共同發展,在種養殖方面有突出的發展和帶動效益,在區級相關領導的關心和幫助,重點支持了種植:包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個子項目;養殖:包括肉牛、生豬、羊、雞、水產等6個子項目。
(二)項目的成本分析
根據各項目實施主體的績效項目申報表的成本核算,經果林的成本是1萬元—1.2元萬/畝,25個申報項目3013畝;紅薯育苗基地和示范基地的運行成本是1500元/畝,2個基地共計590.5畝;肉牛基地運行成本是2萬元—2.2萬元/頭,5個基地共計1007頭;簡易設施蔬菜基地的運行成本是0.8萬元—1萬元/畝,2個基地共計46.078畝;初加工農產品加工廠運行成本是50萬—150萬元/個(500—1000平方米),無菌生產加工廠是200萬元—500萬元(500—1000平方米);民宿實施主體的運行成本是120萬元—220萬元/個(5-15間);綠色認證的運行成本是2.5萬元/個;市級農業龍頭企業投入達500萬元—800萬元,資料申報運行成本是3.5萬元—4萬元/個。
(三)項目的時效性分析
經果林是我區從20xx年重點組織實施的一個獎補項目,水果的生長周期長,3-5年是幼苗期,5-8年才是掛果期,前期一直是培育期,投入成本大,管理費用高;肉牛投入周期至少在2年以上,運營成本高,管理成本高,防疫技術含量高;紅薯、蔬菜及設施基地,投入周期1年;加工廠的投入周期一般在1-2年,2年后才能產生效益;綠色認證和市級農業龍頭企業投入周期2年以上。
(四)項目效益分析
根據不同的產業,投入成本的不同,周期不同,管理成本不同,產品研發不同,宣傳不同,所產生的效益就不同。如經果林的周期長,投入大,管理成本高,回效慢,但掛果期長,后期維護不是特別難,投入成本也低,但高品質的水果,后期管理要求比較高,5年后的產出效益只有15%左右,大約產值達425萬元;肉牛2年后的出欄率只有25%左右,效益產出也在12%—15%之間,大約產值達125萬元;紅薯因20xx年種苗的供應慢,造成減產明顯,畝產只達到1500斤—20__斤/畝,產值1500元—1800元/畝,產值達100萬元左右;蔬菜因雨水太多,產量也明顯減少,產值達70萬元左右;
紅薯和蔬菜加工廠受季節性明顯,效益產出也在15%之間,產值達2200萬元左右。
五、主要經驗及做法
1、經過前期的宣傳和指導,區級年初組織開會,做好動員,鼓勵各鄉鎮做好宣傳和發動,現場指導選好產業和場地,加強服務,由上到基層、到實施主體,再由實施主體根據實際情況,層層上報,減少了盲目的跟風,盲目投資,有技術,有資本,有情懷才能做好農業項目。
2、我們宣傳的宗旨,搞農業項目就是選資源,選老板,選產業。
3、有的放矢,從我區的實際情況,結合個產業特點聘請專業團隊跟蹤指導。
4、前期選址和產業項目的確定,由各實施主體通過申報,匯同鄉鎮、科研院所及相關部門共同協商,科學論證,技術跟蹤,服務指導,做好經濟效益和社會效益預算,再進行批量種養植及產業鏈的拉長,更好的規避自然風險和技術風險。
5、重點突出特色產業的發展,盡量做到我有你無,我多你少,我精你粗,提高產業附加值。
6、通過產業基地和加工基地的建設,通過土地流轉、基地就業、土地入股分紅等模式,為貧困人員增收解決實際問題,對脫貧攻堅和鞏固脫貧成果有顯著的成效。
六、存在的問題
1、加強前期的規劃,鄉鎮和區級產業發展方向基本一致,共同研究,共同指導。
2、制定長期的扶持和發展規劃。
3、制定一套完整的管理制度,共同監督產業發展的維護情況,有問題及時反饋和整改。
4、建立完整的信任體系,監管項目進度表,及時止損。
七、建議和改進措施
1、關于重點項目進行重點扶持,連續扶持是有必要的,這樣才能扶出特色、品牌、亮點,為我區申報現代化農業產業示范區打好基礎。2、配套的特色產業也要重點關注,為城郊農業發展增添色彩。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇14
為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)精神及《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求,根據《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕2號),教育部在對各地報送的20xx年度支持地方高校改革發展資金區域績效自評材料審核評價基礎上,對20xx年度支持地方高校改革發展資金項目進行了績效自評。現將績效自評情況報告如下。
一、基本情況
(一)轉移支付概況
1.政策背景
根據《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(20xx—20xx年)》精神,為了促進區域間高等教育事業協調發展,全面提高高等教育質量,20xx年,財政部、教育部聯合印發了《關于進一步提高地方普通本科高校生均撥款水平的意見》(財教〔20xx〕567號),要求各地建立地方高校生均撥款標準動態調整機制,逐步提高生均撥款水平,原則上要求到20xx年底各地地方高校生均撥款水平不低于12000元,同時中央財政建立“以獎代補”機制,設立“地方高校生均撥款獎補資金”。同年,為進一步加大各級財政投入,完善中央財政對地方高校發展支持政策,探索和建立保障有力的地方高等教育投入新機制,中央財政在原“中央與地方共建高等學校資金”基礎上,設立支持地方高校發展資金,支持地方高校的重點發展和特色辦學。
20xx年12月,財政部、教育部聯合印發了《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號),在原支持地方高校發展資金、地方高校生均撥款獎補資金基礎上,整合設立了支持地方高校改革發展資金,重點支持各地改革完善地方高校預算撥款制度,逐步提高生均撥款水平,支持地方高校深化改革和內涵式發展,加強教學實驗平臺、科研平臺、實踐基地、公共服務體系和人才隊伍建設,提高教學水平和創新能力;支持地方按照國家有關重大決策部署,推進一流大學和一流學科建設等。資金采取因素法分配,分配因素包括生均撥款類因素、發展改革類因素。生均撥款類因素占75%,主要包括生均撥款水平、在校生人數、獎補比例或定額等;發展改革類因素占25%,主要包括地方高校數量、所在區域及財力狀況、學科水平等質量指標、改革管理情況、落實國家重大政策等(包括“一省一校”“雙一流建設”等)。
2.資金情況
中央資金投入情況。根據《財政部教育部關于提前下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕202號)及《財政部教育部關于下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕73號),20xx年度,中央財政下達支持地方高校改革發展資金共計366.75億元,其中提前下達329.67億元,當年下達37.08億元。
地方資金投入情況。各省(區、市)切實強化省級統籌,積極履行與事權相對應的支出責任,共同推動省域內地方高校教育改革發展。據統計,20xx年度地方資金投入共計435.84億元。
(二)整體績效目標情況
1.年度總體績效目標
一是各省(區、市)的地方公辦普通本科高校生均撥款全省平均水平不低于12000元。二是各省(區、市)的地方公辦普通本科高校預算撥款制度不斷完善。三是各省(區、市)的地方高校辦學條件得到改善,辦學質量得到提升,人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新等各方面水平不斷提高,更好服務區域和國家經濟社會發展。四是相關省(區、市)地方高校建設一流大學和一流學科取得進展,綜合實力進一步提升,中西部優質高等教育資源進一步增加。
2.績效指標
根據20xx年度總體績效目標,教育部對產出、效益和滿意度指標進行了細化,從各省(區、市)生均撥款、支持的學科數量、受益學生、地方高校滿意度等方面進行更精準設定。
(三)區域績效目標情況
20xx年初,各省(區、市)根據區域地方高校改革相關規劃、資金提前下達額度、上年度專項執行情況等因素,設定區域績效目標,報教育部、財政部審核。20xx年3月,教育部成立績效目標審核工作組,從績效目標完整性、相關性、適當性和可行性等方面,對各省(區、市)報送的20xx年度區域績效目標表進行審核,并反饋審核結果及修改建議,督促有問題的省(區、市)重新修改并報送。20xx年6月,財政部、教育部下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算,公開了20xx年支持地方高校改革發展資金整體績效目標,并同步下達了各省(區、市)的區域績效目標。
各省(區、市)教育主管部門和財政部門綜合考慮區域支持地方高校改革發展相關規劃、區域績效目標設定情況、區域地方高校發展基礎、資金分配方案、項目績效目標申報情況等因素,在下達資金時,將區域績效目標和分解目標一并下達。
二、綜合評價結論
在對各省(區、市)區域績效自評審核評價基礎上,對照整體績效目標,從預算執行率、總體目標完成情況、各項績效指標完成情況等方面,對支持地方高校改革發展資金項目進行了績效自評,自評得分為93.56分,綜合評定等級為“優”。
三、績效目標完成情況分析
(一)資金使用管理情況分析
1.預算執行情況分析
20xx年,支持地方高校改革發展資金共投入資金804.05億元,截至20xx年底,累計支出749.01億元,預算執行率為93.15%。其中:中央資金共投入366.75億元,累計支出333.05億元,預算執行率90.81%。地方資金共投入435.84億元,累計支出414.55億元,預算執行率為95.12%;其他資金共投入1.46億元,累計支出1.41億元,預算執行率96.58%。
2.資金管理情況分析
(1)中央資金管理情況
一是用制度規范。為規范和加強支持地方高校改革發展資金管理,提高資金使用效益,財政部、教育部聯合印發了《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號),明確了資金管理原則、資金支持方向、資金分配方式、資金管理要求等內容。財政部、教育部在《關于下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕73號)中,進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求,要求各地切實發揮省級統籌作用,按照輕重緩急原則合理安排預算,做好分校預算安排工作,重點向困難地區和薄弱環節傾斜,向辦學質量高、辦學特色鮮明的高校傾斜,支持做好衛生健康人才培養工作,科學分配資金;要求各地要切實加強資金管理,對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為,將按照有關規定嚴肅處理。
二是用平臺監管。為確保各項財政教育投入政策落實、加強地方教育主管部門對教育經費的使用監管、進一步提升支持地方高校改革發展資金等轉移支付資金管理水平,教育部建設了“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”,加大對各地支持地方高校改革發展資金分解下達和支出進度的監控,確保資金按照規定時限下達到各地及所屬學校,及時發揮資金效益。
(2)地方資金管理情況
一是落實資金管理辦法要求,合理統籌使用資金。各省(區、市)嚴格按照《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號)要求,遵循“中央引導、省級統籌、科學規劃、合理安排、權責清晰、規范管理,專款專用、注重績效”的原則進行資金管理。在分配資金時,結合本地區高等教育改革發展重點工作和省級財政資金安排情況,加大省級統籌力度,突出支持重點,強化政策導向,并同發展改革委等部門積極溝通,防止資金、項目安排交叉重復或缺位。
二是部分省(區、市)制定出臺相關資金管理辦法等制度文件,保障政策落實。如,河北省制定出臺了《關于進一步加大財政教育投入提高資金效益的通知》(冀財教〔20xx〕6號),不斷優化教育支出結構,保證各項教育政策落到實處,提高資金使用效益。
三是應用監督檢查多種手段,督促各高校落實資金管理主體責任,確保資金使用安全規范。如,重慶市建立預算執行情況月報制,落實績效過程監控,切實督促項目學校加快執行進度,提高資金使用效益;湖南省在項目執行過程中,督促高校嚴格按照批復的績效目標和資金使用管理要求,以高校教學條件建設為重點,統籌推進教學科研平臺以及人才隊伍建設,并將項目進展情況定期報省財政廳和省教育廳備案。
(二)總體目標完成情況分析
20xx年,支持地方高校改革發展資金有效推動了各省(區、市)改革完善地方高校預算撥款制度,逐步提高了生均撥款水平,促進了地方高校持續健康發展;支持地方高校深化改革和內涵式發展,加強教學實驗平臺、科研平臺、實踐基地、公共服務體系和人才隊伍建設等,提高了教學水平和創新能力;有力支持了地方推進一流大學和一流學科建設等。總體目標完成情況較好。
(三)績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標
①各省(區、市)生均撥款水平,該指標的指標值為“達到12000元”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,各省(區、市)生均撥款水平均在12000元以上,指標完成率為100%。
②支持的學科數量,該指標的指標值為“達到600個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的學科數量實際完成值達到600個,指標完成率為100%。
③支持的教學實驗室數量,該指標的指標值為“達到1000個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的教學實驗室數量實際完成值達到1000個,指標完成率為100%。
④支持的科研基地和實訓中心數量,該指標的指標值為“達到1000個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的科研基地和實訓中心數量實際完成值達到1000個,指標完成率為100%。
⑤支持的創新團隊數量,該指標的指標值為“達到300個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的創新團隊數量實際完成值達到300個,指標完成率為100%。
(2)質量指標
①地方高校預算撥款制度逐步完善。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,支持地方高校改革發展資金項目的實施,促使各省(區、市)的地方高校預算撥款制度逐步完善,逐步構建起了“科學規范、公平公正、導向清晰、講求績效”的地方高校預算撥款制度。
②地方高校基本辦學條件逐步完善。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,支持地方高校改革發展資金項目的實施,促使各省(區、市)的地方高校基本辦學條件不斷完善,辦學質量不斷提升。
③一級學科評估排名全國10%以內個數(A類學科),該指標的指標值為“達到80個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年地方高校一級學科評估排名全國10%以內個數(A類學科)達到80個,指標完成率為100%。
④地方高校獲得國家科學技術獎個數,該指標的指標值為“達到15個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年地方高校獲得國家科學技術獎個數達到15個,指標完成率為100%。
⑤地方高校辦學質量提升。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,地方高校辦學質量逐步提升,進一步提高了地方高校的學科綜合水平。
2.效益及滿意度指標完成情況分析
(1)社會效益指標
受益學校數指標值為“700余所”,受益學生數指標值為“近1300萬人”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年,“支持地方高校改革發展資金”受益學校數632所,受益學生1042.74萬名。
(2)可持續影響指標
20xx年,各省(區、市)通過“支持地方高校改革發展資金”,發揮校園文化育人功能,并通過校園文化建設品牌培育工程、特色項目創建計劃、優秀成果宣傳展示等方式,扶持和建設校園知名度高、社會影響力大、師生參與面廣、開展活動時間較長的校園文化品牌,不斷推進有國際影響力的高水平、中國特色大學建設,促進高校持續健康發展。
(3)服務對象滿意度指標
地方高校滿意度,該指標的指標值為“≥80%”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年資金惠及的省(區、市)地方高校滿意度平均值超過年度80%的目標。
四、績效自評結果應用和公開情況
(一)加強績效自評結果應用
一是督促地方教育主管部門、高校和財政部門高度重視自評發現的問題,認真整改,通過不斷完善現有政策、調整優化重點支持方向、嚴格預算績效管理的全流程規范執行等手段逐步提升支持地方高校改革發展等轉移支付績效自評工作質量。二是建立績效自評結果與下年度預算安排和政策調整掛鉤機制,將績效自評結果作為申請及分配預算資金、調整完善政策和改進管理的重要依據,強化績效評價結果對預算安排的剛性約束,激發預算績效管理的內生動力。
(二)逐步推動自評結果向社會公開
根據《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)和《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕2號),督促地方各級教育主管部門嚴格按照預算績效管理和信息公開相關工作要求,逐步推進績效目標、評價結果等信息公開,明確工作程序,規范工作要求,做好宣傳引導,主動接受社會監督。
五、有關建議
進一步加大重視程度,提高績效自評質量。省級教育部門和省級財政部門應進一步加大重視程度,嚴格按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)及《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求開展績效管理,做好績效自評。績效自評涉及多個環節,應強化過程管理,切實做好績效目標設置和審核、績效目標過程監控以及績效自評涉及的每個環節,助力績效管理水平不斷提升。
嚴格績效目標設置審核與調整,夯實績效自評基礎。省級教育部門和省級財政部門應根據中央要求及省域高等教育事業發展實際情況、規劃情況,按照轉移支付資金使用要求合理設定績效目標和績效指標,確保績效目標指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。對中央主管部門審核存在問題的區域績效目標,省級應及時調整報備,切實夯實績效自評基礎。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇15
一、基本情況
20xx年,平山縣共有教職工5659人,其中普通教育教學人員4799人、職業教育人員378人、特殊教育人員16人。共有學生73063人,其中普通教育學生68416人、職業教育學生4647人、特教學生66人。20xx年,平山縣教育局共收到上級轉移支付資金18411.8萬元,其中:支持學前教育專項資金620萬元,特殊教育資金28萬元,大學生新生求助36萬元,高中教育20xx萬元,義務段教育12956萬元,職業教育1474.8萬元,其他普通教育1207萬元。
二、績效自評工作開展情況
對資金項目績效自評工作高度重視,成立了資金項目績效自評領導小組,專門組織相關部門進行了數據收集和梳理,確保了數據科學性和完整性。
三、綜合評價結論
根據《河北省教育廳、河北省財政廳關于印發河北省城鄉義務教育“兩免一補”實施細則的通知》(冀教財〔20xx〕49號)文件要求,按照公平、公正、公開的原則,確保國家資助政策落實到位,確保每一位符合資助條件的家庭經濟困難學生都受到國家的資助。
四、績效目標實現情況分析
上級轉移支付18411.8萬元,資金全部到位,到位率100%。
1.在資金使用過程中,做到以下幾點:
(1)嚴格按照該專項資金的使用范圍,堅持用制度規范專項資金的管理使用。
(2)專款專用管理。在資金管理使用上,嚴格按照各項專項資金使用用途安排該專項資金的支出使用,嚴格遵守“專款專用”原則,嚴格落實專項資金的'申撥、使用審批手續,充分發揮資金使用效益。
(3)嚴格實行單獨核算,單獨設置會計科目進行記賬管理,使專項資金來源去向明了,避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。
(4)加強內外監督。定期對專項資金規范使用管理情況的監督與指導,積極接受上級部門監督。
2.項目績效指標完成情況分析
(1)項目資金設置:預算項目符合上級有關政策規定,有明確的績效目標,目標與部門職責一致,準確反映目標完成情況。
(2)項目產出管理:確保城鄉義務教育補助資金及時、足額發放到家庭經濟困難學生的手中。
五、績效自評工作的經驗、問題和建議
經驗:及時撥付資金,有利于義務教育階段困難學生改善生活條件。
問題及建議:一是建檔立卡等四類人員實施動態管理,容易造成各學段人數變動,需與鄉村振興局、民政、殘聯等部門定期溝通,及時更新建檔立卡等四類人員信息庫,確保應助盡助。二是通過近幾年公辦園與普惠性民辦幼兒園建設,幼兒教師編制數量明顯不足,尤其是公辦在編幼兒教師人數少,盡快與編辦、人社等部門溝通,解決幼兒教師編制問題。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇16
一、項目基本情況
重大傳染病防控中央補助資金項目,實施單位為保山市疾病預防控制中心,本次評價資金總額489.70萬元。項目實施總目標為:完成適齡兒童的國家免疫規劃疫苗接種,保證疫苗應用效果評估和疑似預防接種異常反應監測達到國家要求,保證適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率達到90%以上,保護兒童身體健康;加強監測力度,不出現突發疫情,不發生急感病例及新發病例;開展重大慢性病早期篩查干預項目,落實慢性病及其相關危險因素監測;加強嚴重精神障礙患者篩查、登記報告和隨訪服務,開展社會心理服務體系建設試點;掌握我市新冠肺炎疫情、主要病原和影響因素等狀況及變化趨勢。推動優化、整合及拓展現有傳染病監測網絡,為長期、連續、系統地收集疫情信息,實現數據的深度分析與綜合利用提供技術支持。
二、項目績效自評工作開展情況
為全面高效地做好20__年度財政支出績效評價工作,根據《保山市財政局關于20__年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財績〔20__〕4號)要求,我中心領導高度重視,及時部署,并安排專人負責開展自評工作。結合我中心疾病預防控制工作實際,我中心制定了財政支出績效評價工作方案,有目標、有步驟的開展工作,確保做到自評結果真實、準確、客觀、有效。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
重大傳染病防控中央補助項目489.70萬元經費足額到位。
2.項目資金執行情況。
項目資金截止20__年12月31日實際支出257.54萬元,項目執行情況得分10分。
3.項目資金管理情況。
在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理,做到專款專用,沒有出現項目資金被占用、挪用的情況,發揮效益,保證項目的順利實施。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
產出指標體系得分40分。其中:①數量指標,得分20分。
完成新出生兒童建證21343人,建證率100%。全市適齡常住兒童、流動兒童免疫規劃疫苗接種率均達到95%以上,全市免疫規劃信息化鄉鎮覆蓋率100%,全年出生兒童上傳人數為20595人(含流動兒童),上傳率為98.29%,重卡率為0.6‰;全市共報告發熱出疹性疾病204例,全部標本經實驗室血清學檢測,確診麻疹7例,風疹1例,排除196例,占省下達任務的113%,排除病例報告發病率為7.461/10萬,監測病例48小時內完整調查率100%、血標本采集率98.04%、病例報告后10日內完成訂正分類的比例為100%;全市設有AFP主動監測哨點醫院30個,按旬開展AFP主動監測報告,1-12月全市共計報告AFP病例16例,報告及時率100%;全市共報告乙肝病例1302例,其中急性乙肝42例、慢性乙肝1259例、未分類1例。疑似急性乙肝病例流行病學調查率為100%(42/42)。報告卡“附卡”信息填寫完整率99.6%,報告乙肝病例ALT檢測率100%,未能明確診斷為慢性乙肝病例的抗-HBcIgM1:1000檢測率91.75%,乙肝病例分類報告準確率96.25%;全市上報AEFI共555例,其中一般反應472例,異常反應31例,偶合30例,心因性反應1例,待定11例。及時報告率為98.02%,及時調查率為91.76%,調查表及時報告率為91.76%,AEFI分類率98.02%。
完成市級下達初診任務138.77%,省級下達初診任務144.71%,艾滋病病毒感染者和病人的結核病檢查率達92.72%,報告肺結核患者和疑似肺結核患者的總體到位率達97.70%。病原學陰性肺結核患者開展痰培養或分子生物學檢測比例達97.58%,肺結核患者病原學陽性率達72.94%,肺結核患者抗結核固定劑量復合制劑(FDC)使用率達95.93%,肺結核患者規則服藥率達99.53%,肺結核患者規范管理率達97.18%,肺結核患者成功治療率達95.68%。病原學陽性肺結核患者耐藥篩查率達99.32%,耐多藥肺結核高危人群耐藥篩查率達97.75%,耐藥肺結核患者納入治療率達78.95%。
縣級完成醫院肝臟B超篩查11320人,任務數10000人,完成任務數的113.20%。人群B超篩查5408人,任務數20__人,完成任務數的270.40%;完成重點人群學生篩查3311人,任務數3000人,完成任務數的110.37%。犬登記管理率100%,完成登記管理家犬驅蟲1543只,任務數600只,完成任務數的257.17%。
65歲以上老年人建檔282666人,健康管理210479人,健康管理率74.46%;腫瘤登記點共報告20__年腫瘤發病/死亡病例6388例,指標完成率為94.25%,共報告20__年腫瘤發病/死亡病例6315例,指標完成率為93.17%;共報告20__年腫瘤發病/死亡病例3382例,指標完成率為50.03%;全市系統錄入死亡卡15788張,報告粗死亡率654.88/10萬(換算為年)。其中:隆陽區5884張、施甸縣2209張、騰沖市3706張、龍陵縣1745張、昌寧縣2244張,5縣(市、區)報告粗死亡率分別為隆陽區653.99/10萬,施甸縣752.13/10萬,騰沖市600.11/10萬,龍陵縣647.7/10萬,昌寧縣679.04/10萬。
20__年共開展新冠肺炎相關標本檢測83538份172357例,無陽性病例。20__年,全市無甲類傳染病報告,共報告乙、丙類傳染病21種9083例,發病率為373.5994/10萬。其中乙類傳染病13種4115例,發病率為169.2570/10萬,較去年上升0.69%;丙類傳染病8種4968例,發病率為204.3424/10萬,較去年上升85.89%。其中,新冠肺炎215例(緬甸輸入),較去年上升1854.55%。
全市20__年1-12月開展HIV抗體篩查2403623人次,占全市常住人口比例的91.4%,較去年同期上升3.1%。新報告現住址HIV/AIDS222例(其中外籍16例),較去年同期下降36.2%。醫療機構篩查陽性告知率100%,確證率100%。在檢測人口進一步增加的基礎上,檢出率連續多年下降。高危行為干預和感染者/病人綜合管理各項指標完成良好,處于全省第一梯隊,暗娼、吸毒人群、男男性行為者月均干預覆蓋率99.3%、59.4%、90.2%。
②質量指標,得分20分。
免疫規劃疫苗接種均保持在較高水平,構筑了堅強有力的免疫屏障,最大限度保障了免疫規劃兒童不受有苗可防傳染病的侵犯,保障了人民群眾的身體健康;通過包蟲病項目的實施,特別在包蟲病防治重點鄉鎮開展相關的人群篩查、傳染源犬篩查、管理及驅蟲、中間宿主監測。以及對包蟲病患者給予相關治療費用補助、后續追蹤復查。較好地體現了健康扶貧項目的社會效益,對減少傳染病的危害,保障人民群眾身體健康,提高農村貧困人口健康水平起到很好的幫扶作用。全市傳染病疫情總體平穩,無重大傳染病疫情發生,乙類傳染病發病率連續13年低于全國、全省平均水平
2.效益指標完成情況。
效益指標體系得分20分。其中:社會效益指標,得分20分。城鄉居民公共衛生差距逐步縮小,居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高,進一步提高醫療機構、學校、公共場所等的衛生水平,維護群眾身體健康。通過重大傳染病防治項目的持續推進,我市的居民健康水平和公共衛生均等化水平在長期內不斷提高。
3.滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度指標得分20分,群眾滿意度為95%,群眾對重大傳染病防治項目項目的工作成效感到滿意。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標按方案要求基本完成,但由于20__年度的重大傳染病防治項目還未完成,我中心將在下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率,繼續抓實重大傳染病防治項目工作。
五、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,績效得分90分,自評為達成預期指標。
六、結果公開情況和應用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,我中心將上述預算績效自評報告及項目績效自評表在主管部門保山市衛生健康委員會門戶網站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
(一)主要經驗及做法
我中心領導高度重視財政支出績效自評工作,認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質量。
通過開展項目績效自評工作,能及時發現項目實施過程中存在的問題,有效加強對項目建設的監管,加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價結果應用不到位,評價層次不全面等問題。為此,我中心切實加強以下幾方面的工作:一是開拓思路,狠抓預算執行。為保證預算資金使用效益,對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理。二是不定期召開預算執行進度通報會,分析預算執行中存在的問題,對項目資金結余原因進行逐項分析,加快項目預算執行。三是齊抓共管,提高執行質量。采取多種切實有效的方法提高預算執行進度和項目管理水平,各業務科室從業務管理的角度,采取各種措施推進預算執行。四是建立機制,落實資金監管。嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制、建立學習培訓機制和上報備案機制。
(二)存在的困難、問題
一是思想認識待提高。當前業務科室對績效評價工作的重視程度還不夠,平時不注重收集資料建立工作臺賬,業財融合不強。
二是可操作性待增強。如:績效評價在目標設定上過于簡單、存在偏離,績效評價方法存在誤區、人為主觀因素依然很大,績效評價的內容有待進一步完善等。
三是績效評價無法反映內部控制要求。目前我們設計的績效評價指標體系,基本體現了績效管理貫穿預算管理全過程、各環節的要求,但還不能充分體現出內部控制對財政資金管理使用的要求。
四是績效管理無法與風險評估有效銜接。目前單位主動、自覺開展預算績效管理的積極性不高,尚未實現全過程預算績效管理,也無法落實行政事業單位風險評估和控制,影響了內部控制規范的.執行效果。
五是成果應用待加強。績效評價結果作為預算分配或調整的重要依據目前尚未執行到位。
(三)工作建議
一是加強財政支出績效評價結果的應用,通過運用財政支出績效評價結果,發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財水平。二是財政部門及市衛健委進一步加強業務培訓,組織相關人員學習交流,拓展工作思路,提升業務水平。三是建立考核評價機制,將預算執行進度、項目績效評價納入科室責任目標考核中。
八、其他需說明的問題
無
學校薄改工程項目績效自評報告 篇17
一、基本情況
(一)20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目
1、項目概況
根據紅河州財政局《關于印發的通知》(紅財績發〔20xx〕12號)、開遠市財政局《關于印發的通知》(開財字〔20xx〕181號)文件要求。從20xx年秋季學期起,對義務教育學生生活補助政策進行調整,不再執行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策,資助面不再局限于寄宿制困難學生,非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經濟困難學生也納入政策范圍。鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。
(1)主要內容及實施情況
20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學生,以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養學生等四類學生按標準足額獲得資助,其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經濟困難學生。
(2)義務教育家庭經濟困難學生補助標準
寄宿制家庭經濟困難學生(含建檔立卡等四類學生)中學1250元 /生·學年,非寄宿制建檔立卡等四類家庭經濟困難學生中學625元/生·學年。
(3)資金投入和使用情況等
20xx年上級安排給我校的義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金76.06萬元,到位資金76.06萬元,其中,中央資金71.82萬元、州級資金3.04萬元、縣市級資金1.2萬元。資金已發放至學生家長銀行卡。
2.項目績效目標
鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。
(二)20xx年營養餐計劃補助資金項目
1、項目概況
營養改善計劃是以學校實際享受營養餐人數為依據,足額下達農村義務教育學生營養改善補助資金,持續改善學生營養狀況,營養膳食補助資金,用于向學生提供等值優質食品,不得以現金形式直接發放,不得用于補貼教職工伙食、學校公用經費,不得用于勞務費、宣傳費、運輸費等的工作經費。
學校實時填報學生信息管理系統和學生營養改善計劃,實現對實際受益學生人數、補助標準等情況的動態了解,對數據的真實性進行審核,實現對實際受益學生人數、補助標準等情況的動態監管,資金不存在擠占、挪用、虛列、套取的情況,不存在補助不達標或超標的情況,實際享受營養餐改善計劃的學生(在籍學生)人數覆蓋率達到100%。同時也保證食品的安全,執行《食品安全》、《農村義務教育學生營養改善計劃實施細則》中的食品安全管理的相關規定。
20xx年秋季學期起,農村義務教育學生營養膳食補助由每天4元提高至5元,改善學生營養狀況,提高農村學生健康水平。
20xx年我校共計收到營養餐計劃補助項目資金266972.56元,該項目資金已全部列支完。
2、項目績效目標
讓學生能更好的享受到政府學生資助惠民政策,幫助家庭經濟困難學生順利就學,提升義務教育鞏固率,促進學生更好的發展。
(三)20xx年食堂人員工資項目
1、項目概況
為推進農村義務教育學生營養改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉,故下達資金為義務教育學校食堂臨時工勤人員工資補助,專項用于學校食堂臨時聘用工勤人員工資。
20xx年補助時限按十個月撥付,人數為8人,每人每月1800元。20xx年收到食堂人員工資補助144000元,其中屬于20xx年食堂人員工資項目部分9810元,屬于該項目的資金已全部列支完。
2、項目績效目標
推進農村義務教育學生營養改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉。
(四)20xx年城鄉公用經費項目
1、項目概況
自20xx年實施農村義務教育經費保障機制改革以來,義務教育逐步納入公共財政保障范圍,穩定增長的經費保障機制基本建立,縣域內義務教育均衡發展水平不斷提高。但城鄉義務教育經費保障機制有關政策不統一、經費可攜帶性不強、資源配置不夠均衡、綜合改革有待深化。
為全面貫徹落實黨中央、國務院的決策部署,進一步規范和加強城鄉義務教育。
(五)項目組織管理情況
1、工作安排
市教體局學生資助文件下發后,我校組織召開了學生資助專項工作會議,進行了學生資助業務培訓指導。隨后我校也召開了學生資助全體教師會議,各位班主任和教師們都積極參與,會上傳達了上級文件精神,宣傳了學生資助政策,成立了學生資助工作小組,制定了開遠市第六中學校學生資助工作實施方案,進行了學生資助工作業務培訓,并要求教師們會后能進行廣泛宣傳,爭取做到資助政策家喻戶曉。
2、宣傳工作
為了力爭讓符合資助政策的學生應享盡享,不漏一人,我校印發了大量的學生資助政策宣傳單,人手一份,同時充分發揮班級群、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村粘貼資助宣傳等作用,進行學生資助工作的宣傳,盡可能的做到人人知曉,讓困難學生應享盡享。
3、貧困生認定工作
為了保證困難學生能順利完成學生資助申請工作,班主任接收學生申請后,進行材料初步認定,并進行交接登記,保證學生資助工作的嚴肅性,并及時匯總學生的資助材料,提交年級上、校級上進行再次核審,最后移交市學生資助管理中心核審。
4、名單公示
對審核通過的資助學生名單在校園內開遠市第六中學校學生資助管理公示欄內進行公示,公示時間為7天,對公示有異議的學生要重新進行審核和認定。
5、檔案整理
及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔,按各學段檔案管理目錄完成檔案建設,專柜存放,隨時備查。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
1、績效評價目的
了解項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。
2、績效評價對象
本次績效評價涉及項目4個,其中:市級財政支出項目0個,上級轉移支付項目4個。
3、績效評價范圍
本次績效評價涉及項目4個,其中:一般公共預算支出項目4個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。
(二)績效評價工作過程
為使績效再評價工作順利開展,由開遠市第七中學校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。
組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
三、評價情況及評價結論
(一)績效自評結論
部門開展績效自評項目數量4個,評價結果為“優”4個,“良”0個,“中”0個,差0個。
(二)績效目標實現情況
1、項目(義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目)績效目標的實際實現情況
項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成全部工作的績效指標7個,績效目標實際完成率87.50%。
2、項目(營養餐計劃補助資金)績效目標的實際實現情況
項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。
3、項目3(食堂人員工資)績效目標的實際實現情況
項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。
4、項目4(城鄉公用經費)績效目標的實際實現情況
項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標13個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標12個,績效目標實現率為92%
四、主要經驗及做法
(一)加大政策宣傳力度,確保社會知曉率提升。
(二)加強組織領導,建立健全機構體制。
(三)全面落實資助政策,精準資助。
(四)及時維護、更新全國學生資助管理系統,確保信息真實、準確、有效。
(五)加大督查力度,發現問題及時整改。
五、存在的問題及原因分析
我校需進一步做好學生資助政策的宣傳,真正地做到家喻戶曉,一人不漏,讓家長對學生是否在校享受了資助要做到心中有數;規范資助檔案管理,按目錄存檔備查,做到一樣不缺;高度重視困難學生的思想教育,樹立自尊、自強、自信、自理的意識,教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關愛教育和感恩教育,促發學生的學習動力。在今后的工作中,要不斷總結、積累經驗,強化工作措施,推動我校的學生資助工作健康發展,深入落實國家教育資助政策,為困難學生營造一個健康、快樂、平等、和諧的成長環境。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇18
一、項目概況
(一)項目基本性質、用途和主要內容
基本性質:保障公路建設項目的實施、保障公路水路規劃報告、專題研究報告、可行性研究報告、勘查設計成果、環境影響評價報告、概預算審核報告和招標代理服務等。
主要用途為2方面:
1.完善我省公路網結構
支持公路建設24個項目,其中:文城至銅鼓嶺、S302黃屯、S336瓊中營根至中平、省道S317金馬大道金江至大豐互通改建、省道S308美洋線儋州互通至洋浦、白馬井至春蘭公路改建工程、紅旗至舊州公路改建工程、省道S516利國互通至球港公路新建、G98環島高速公路大坡互通改建、G9811中線高速瓊中互通改造;G9811中線高速水潮互通及連接線公路;G9813萬洋高速南豐互通;G9813萬洋高速王五互通及連接線、瓊中至樂東公路、萬寧至洋浦公路、文昌市昌灑至鋪前濱海旅游公路、五指山至保亭至海棠灣高速公路、S203鋪文線鋪前至宋氏祖居段改建、海口羊山大道至定安母瑞山公路(定安瓊海段)、省道323海口港馬村港區南二環路延長線、省道S215長征至英州公路新改建、省道S345坡新線改建、瓊海港下至潭門濱海旅游、G540毛九線公路改建。
2.用于公路水路規劃報告、專題研究報告、可行性研究報告、勘查設計成果、環境影響評價報告和招標代理服務
20xx年,廳機關各處室在“公路建設”支出的主要為:一是編制《海南省綜合運輸服務“十四五”發展規劃》、《海南省交通運輸信息化“十四五”發展規劃》、《海南省”十四五“公路發展規劃》和《海南省”十四五“水路發展規劃》、《海南省“十四五”公路水路交通運輸規劃發展綱要》、《瓊州海峽高鐵過海及新海片區綜合交通運輸規劃》、《瓊州海峽客運滾裝港口布局規劃方案》、《瓊州海峽高鐵過海及新海片區綜合交通運輸規劃》、《海南現代航運服務業發展規劃》、《海南游艇管理政策創新研究》、《海南游艇管理政策創新研究》、《海南省游艇產業發展規劃研究》、《海南港航國際一流營商環境研究》、《瓊州海峽滾裝運輸客貨分離和調峰措施研究項》等14個公路水路規劃編制和課題研究。
二是編制海口港馬村港區規劃局部調整環境影響評價。
三是七坊至金波等27個項目勘察設計尾款。
四是海榆東線蓬萊至嘉積段和陵水至田獨段公路改建工程項目、海榆中線永興至楓木段改建工程跟蹤審計及竣工決算;132旅赤嶺靶場道路、細水鄉什席至番打國防公路改建項目等財務審計。
五是完成瓊州海峽客滾運輸航道安全評估及拓寬方案專題研究、海口港馬村港區規劃局部調整環境影響評價2個招標代理服務。
(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況
1.預期總體目標和階段性目標
(1)項目的總體目標
形成公路水路規劃報告、專題研究報告、可行性研究報告、勘查設計成果、環境影響評價報告、概預算審核報告和招標代理服務,扎實推進項目建設,確保完成年度項目建設前期及后期收尾工作。
(2)本項目階段性目標
根據公路建設項目實際情況以及績效自評表制定了如下績效目標:
略
二、資金使用管理情況
(一)項目資金執行情況分析
項目初始預算為8,259.4萬元,實際到位資金8,259.4萬元,資金到位率100%。項目資金使用8,259.4萬元,資金使用率100%。
主要支出構成:工程款7073.11萬元、項目咨詢、規劃編制、招標代理、審計費等11,86.29萬元。
(二)項目資金管理情況
省交通運輸廳嚴格按照有關規定使用資金,做到專款專用。根據項目實施進度撥款、使用資金。按省財政廳會計核算站要求,嚴格履行規定的審批程序和完善的手續,接受省財政廳、省審計廳、省紀律監委駐廳派出組等機構對資金送的跟蹤監督檢查,確保資金使用安全和高效。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況分析
20xx年工程項目主要開展項目的前期及后期建設工作,規劃處根據相關采購規定進行服務類項目采購,廳機關業務處和財務處對資金支出共同監管,確保資金使用合理、安全。
(二)項目管理情況分析
通過加強項目過程管理,確保工程順利實現目標任務。
一是不斷健全管理制度,進一步完善工程項目質量、安全管理體系;
二是加強對現場工程試驗檢測監控,強化日常監督檢查;
三是定期召開工作例會,加強項目質量安全動態監管;
四是通過組織召開現場觀摩會和交流活動,進一步發揮示范引領、弘揚工匠精神;
五是對工程實行質量“零容忍”、堅決對不合格工程進行返工處理;
六是有針對的開展安全教育培訓和各類應急救援演練,強化現場安全生產管理。
同時,加強項目統籌管理,提高資金使用效益,堅持工作實施進度申請撥付資金,每季度召開會議,仔細分析項目支出慢的原因,采取有效措施,確保資金按時支出,預算執行率按序時進度和年度預期目標。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成分析。
1.項目的經濟性分析
(1)項目成本(預算)控制情況
省交通運輸廳為保障加快預算執行進度的同時,嚴肅財務支出紀律,加強支出管理,嚴格按照程序辦理撥款手續,嚴禁違規開支和年底“突擊花錢”,切實提高了預算資金使用效益。
(2)項目成本(預算)節約情況
在項目經費使用上,遵循按合同付款的原則,突出過程控制,增強預算執行力,堅決壓縮無效支出,厲行節約,反對浪費,使項目實際成本控制在合同可控范圍內,達到項目預期降低成本的目的。
2.項目的效率性分析
(1)20xx年項目執行情況良好,基本保障廳機關年度工作任務。
(2)項目完成質量:項目年度指標值和全年實際值一致,較好的完成了預期目標。
3.項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度:
根據設立的績效目標,較好的完成了任務,分別為:
一是支持了公路建設24個項的前期工作及收尾等工作,如文城至銅鼓嶺、S336瓊中營根至中平、省道S317金馬大道金江至大豐互通改建、省道S308美洋線儋州互通至洋浦、白馬井至春蘭公路改建等工程項目;
二是完成了14個公路水路的規劃編制和課題研究;
三是編制了海口港馬村港去規劃局部調整環境影響評價;
四是完成了七坊至金波等27個項目勘察設計尾款;
五是海榆東線蓬萊至嘉積段和陵水至田獨段公路改建工程項目、海榆中線永興至楓木段改建工程跟蹤審計及竣工決算;132旅赤嶺靶場道路、細水鄉什席至番打國防公路改建等項目財務審計;
六是完成瓊州海峽客滾運輸航道安全評估及拓寬方案專題研究、海口港馬村港區規劃局部調整環境影響評價的2個招標代理服務。
(2)項目實施對經濟和社會的影響:
項目內容符合我省交通運輸系統建設需求,建設工程前期工作隊我省交通運輸系統建設有較大的的促進作用,建設規劃對我省交通運輸系統發展有較好的指導作用。20xx年公路建設支出了8,259.4萬元,項目的實施,間接的促進了社會綜合效益。
4.項目的可持續性分析
公路建設項目是省交通運輸廳每個預算年度必須設立的項目,為確保我省交通規劃、專題研究和公路水路項目前期工作可持續發展提供了保障。
(二)項目績效目標未完成原因分析
20xx年項目績效目標已完成。
五、其他需要說明的問題
后續工作計劃:
加強本年度委托業務項目的收尾工作,及時完成項目成果的驗收。
主要經驗及做法、存在問題和建議
一是統一思想、提高認識。高度重視預算執行工作,經常研究預算執行慢的原因,及時調整無法支出的項目預算指標。
二是規范資金使用,不斷規范局內部預算撥付審批,嚴格按照程序和規定辦理撥款和結算報銷。
三是定期通報,加強監督。對預算執行緩慢的單位和部門進行通報,必要時有分管廳領導對主要負責人約談。
四是規范項目資金撥付手續,強化項目資金監管,不定期進行財務專項檢查,確保資金安全。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
績效評價結果的應用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。我們將加強績效自評結果分析,合理應用績效評價結果,將績效自評情況報相關市縣政府或項目業主單位上級單位。我們將績效評價結果作為預算安排和政策調整的重要參考依據,督促資金使用單位對績效自評發現問題進行認真整改,并要求及時報整改落實情況。我們將績效評價結果按規定在部門門戶網站或單位網站公開,接受社會監督。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇19
臨武縣庫區移民事務中心于20__年6月成立,歸口縣水務局管理,為全額撥款副科級事業單位,現有干部職工4人。縣內有大中型水庫2座,即長河水庫和萬水洞水庫。自主外遷到我縣的有畔頭、肖家山、譚嶺、黃沙溪、山河、歐陽海、東江、白蓮、魯班、斗山橋等10座大中型水庫的移民。全縣共有水庫移民7625人,其中大中型水庫移民5951人,涉及13個鄉鎮113個村298個村民小組,主要分布在萬水、花塘、西瑤、楚江、舜峰和武水6個鄉鎮。
一、項目安排和資金使用基本情況。
(一)20__年省級分解下達資金情況:1、湘財農指〔20__〕91號文件下達600元以內后扶基金361.02萬元;2、湘財農指〔20__〕92號文件下達后扶結余資金444萬元;3、湘財農指〔20__〕26號文件下達后扶結余資金175萬元;4、湘財預[20__]313號文件下達后扶結余資金9萬元,合計989.02萬元。
(二)項目安排情況:我縣通過移民信息系統申報備案,下達計劃直補資金209.82萬元,項目扶持資金779.2萬元,涉及生產開發及配套設施建設56個,共750.7萬元,移民勞動力培訓4個,共19.5萬元,監測評估1個,共9萬元。
(三)資金使用情況:
1、移民直補資金安排209.82萬元,實際執行發放200.04萬元,直補到人的資金通過財政農民補貼網,以銀行“一卡通”形式將資金及時打卡到農戶個人賬戶,資金撥付率100%。
2、項目扶持資金安排779.2萬元,截至20__年3月,正在施工的項目3個,已完成的項目53個,項目資金(中央移民資金)按進度已完成739.529萬元,完成率95%。項目資金通過財政國庫集中支付系統撥付到項目實施單位。
二、績效管理工作開展情況。
為進一步規范移民項目資金管理,我縣下發了《臨武縣水庫移民資金管理使用實施細則》(臨財綜指〔20__〕328號),結合上級有關部門新的文件精神,進一步規范了移民項目的實施操作流程,在項目資金撥付和使用過程中,為確保項目資金的安全性,努力提高項目資金使用效率,我局采取了以下做法和措施。
1、明確項目的實施主體,責任主體為項目所在地的鄉鎮人民政府,縣移民中心負責項目計劃調研、申報、組織驗收,資金撥付。
2、做好了項目前期準備工作。在項目申報前,根據鄉村上報的項目,結合規劃項目庫,中心組織相關人員進村對項目的可行性和受益程度進行調研,選擇性的確定項目,項目一經確定,通知相關村組進行公示。項目一經省、市備案通過及時下達計劃文件,督促鄉鎮組織實施。
3、嚴格政策,對后期扶持人口實行動態管理。按照相關文件規定每年在元月份,將上一年度的變動人口及時核減,在一季度將全年的直補資金通過“一卡通”一次性撥付給移民戶。
4、積極配合相關單位做好了20__年的內審工作和監測評估工作,并對提出的問題及時進行了整改。及時向省市報送了相關報表和信息數據資料。
三、績效目標的實現程度及效果。
(一)資金情況分析
1、資金到位情況。
20__年到位資金989.02元,其中
1、湘財農指〔20__〕91號文件下達600元以內后扶基金361.02萬元;
2、湘財農指〔20__〕92號文件下達后扶結余資金444萬元;
3、湘財農指〔20__〕26號文件下達后扶結余資金175萬元;
4、湘財預〔20__〕313號文件下達后扶結余資金9萬元。
2、資金執行情況。
(1)移民直補資金安排209.82萬元,實際執行發放200.04萬元,其中:直補到人(600元以內)發放200.04萬元,涉及人數3334人直補到人的資金通過財政農民補貼網,以銀行“一卡通”形式將資金及時打卡到農戶個人賬戶,資金撥付率100%。
(2)項目扶持資金安排779.2萬元,截至20__年3月,正在施工的項目3個,已完成的項目53個,項目資金(中央移民資金)按進度已完成739.529萬元,完成率95%。項目資金通過財政國庫集中支付系統撥付到項目實施單位。
(3)資金管理情況。
資金的撥付都必須由施工單位申請,村理財小組或村委會和鄉鎮人民政府簽具意見后,再由移民中心業務股室負責人,分管業務的領導,分管財務領導審核后,再由中心領導審批后,通過財政國庫集中支付系統撥付到項目實施單位。
(二)績效指標完成情況
1、產出指標完成情況
截至20__年3月,移民直補資金撥付200.04萬元3334人。正在施工的項目3個,已完成的項目53個,項目資金(中央移民資金)按進度已完成739.529萬元,完成率95%,培訓移民138人次,移民培訓完成率145%,20__年完成了20__的監測評估和內審工作,完成率100%。
2、效益指標完成情況
20__年我縣項目受益移民村113個。通過以上項目的實施移民人均可支配收入由20__年的13670元增加到20__年14863元,人均可支配收入增加1193元,提高了移民收入占當地農村居民收入的90%,增加達到當地縣農村居民平均收入水平移民人口1800人。
3、滿意度完成指標情況
20__年我縣無進省市上京城,個訪、集訪、鬧訪、纏訪等現象,對到我中心咨詢移民政策移民相關人員都能耐心解答,得到滿意回復,通過隨機入戶調查20戶移民戶,移民滿意度為100%。
四、存在的問題及原因分析
(一)績效目標未完成原因
1、資金計劃批復時間滯后,項目計劃備案批復的時間都是在下半年至9月份,影響項目的實施進度和資金的撥付進度。
2、項目實施的程序復雜,50萬元以上的項目須財評、政府采購。施工單位的確定也需要一定時間,影響了項目的實施進度。
3、受疫情影響嚴重,影響了項目的實施、驗收進度。
(二)下一步改進措施。
1、加快項目實施進度。進一步梳理未完工項目困難原因,及時解決相關問題,督促鄉鎮加快項目實施進度。
2、加大項目驗收力度。進一步樹立移民工作就是扶貧工作的理念,把移民工作融入移民工作中處,會同鄉鎮村組加班加點對完工合格項目加快驗收,辦理項目結算。
五、評價結論。
一年來我中心嚴格執行上級有關文件精神及相關項目管理辦法,嚴格把好了項目申報、實施、監管、驗收關,成績突出,評價結論為優良。
六、建議
1、移民居住地產業發展落后,建議在基礎設施扶持的基礎上,加大對當地產業特別是支柱產業的扶持力度。
2、移民的綜合素質不高,大部分存在等、靠、要的思想,自主創業意識差,脫貧致富任重道遠。加大對移民的技能和勞務輸出的培訓,增加移民自主就業的能力,提高移民的.經濟收入。
3、年度項目實施面多而散,建議集中資金扶持一些項目工程量大、效益較好的項目,提高資金使用效率。
4、隨著大中型水庫移民后扶政策的實施后,移民安置區基礎設施逐漸完善,連帶影響人群攀比心理嚴重,維穩工作任務艱巨。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇20
一、基本情況
(一)項目背景、內容。
為方便群眾出行和保障群眾出行安全,根據豐財[20xx]133號文件下達仙女湖鎮金竹林村村道改建公路工程建設項目。
(二)項目資金情況。
項目資金到位30萬元、資金執行30萬元。
(三)績效目標。
金竹林村道公路全長11.72公里,其中泡桐樹溝至生基坪5.54公里、田灣至秦家埡口0.25公里、秦家埡口至晏木匠壩子1.19公里、土地埡口至田壩1.94公里、郭家灣至后槽2.56公里、養殖場段支路0.24公里。全線按農村公路標準新改建,路基寬5米,路面寬4.5米,每公里設錯車道3個,彎道砼路面寬度不低于5.5米,最大縱坡必須控制在12%以內。路面為C25砼厚20cm,墊層為20cm手擺片石、5cm厚碎石調平層。要求線形圓滑、順適,橫向、縱向排水暢通,沿線危險路段必須設置警示標志、安裝護欄或警示墩。
(四)部門(單位)職能職責。
20xx年11月20日,成立仙女湖鎮金竹林村村道改建公路工程建設項目績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:
1.工作組成員
組長:王東
副組長:梁軍才
成員:張俊哲、李春霞、易鳳玲、余浪波
辦公室設在經發辦,負責此項工作。
2.工作職責
(1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;
(2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
(3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年12月1日,考評工作組到項目點現場,按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等,開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定,核實資金撥付情況等。
二、績效目標完成情況分析
(一)總體績效目標完成情況分析
金竹林村道公路全長11.72公里,其中泡桐樹溝至生基坪5.54公里、田灣至秦家埡口0.25公里、秦家埡口至晏木匠壩子1.19公里、土地埡口至田壩1.94公里、郭家灣至后槽2.56公里、養殖場段支路0.24公里。全線按農村公路標準新改建,路基寬5米,路面寬4.5米,每公里設錯車道3個,彎道砼路面寬度不低于5.5米,最大縱坡必須控制在12%以內。路面為C25砼厚20cm,墊層為20cm手擺片石、5cm厚碎石調平層。要求線形圓滑、順適,橫向、縱向排水暢通,沿線危險路段必須設置警示標志、安裝護欄或警示墩。
(二)績效指標完成情況分析
建成硬化公路里程11.72公里,寬度/厚度4.5米/20厘米,項目按時完工率95%,農民工工資按時發放率95%,貧困地區以工代賑項目增加勞動者收入85%,生產條件改善帶動農業畝均產量增加90%,工程材料污染情況:無影響,環境影響情況:無影響,工程設計使用年限5年,方便群眾出行237人,受益貧困人口滿意度95%,項目主管部門滿意度:滿意。
(三)評價結果
本項目自評得分100分,達到預期績效目標。
三、存在問題
(一)項目管理方面的問題
無
(二)資金使用方面的問題
無
(三)項目績效方面的問題
無
(四)其他方面的問題
無
四、下一步改進措施
無
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇21
為加強財政資金管理,提高財政資金使用效益,貫徹落實《中共重慶市委重慶市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發〔20__〕12號)和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關于全面落實預算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20__〕32號)要求,按照豐都縣財政局《關于開展20__年預算績效自評工作的通知》(豐都財政發〔20__〕18號)有關安排,現將平安建設及綜合治理工作經費項目資金績效自評報告如下:
一、項目基本概況
(一)項目概況
1.立項背景
十九屆四中全會指出,要堅持和完善共建共治共享的`社會治理制度,完善黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系,建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體,不斷提升社會治理現代化水平,確保人民安居樂業、社會安定有序。中共中央、國務院印發的《關于加快推進社會治理現代化開創平安中國建設新局面的意見》(中發〔20__〕11號),圍繞三個時間節點提出了工作目標:一是在20__年,黨委領導、政府負責、民主協商、社會協同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系基本建成,共建共治共享的社會治理新格局基本形成。二是到2035年,現代化社會治理體系基本成型,社會治理能力現代化水平大幅提升,建設更改水平的平安中國目標基本實現。三是本世紀中葉,中國特色社會主義社會治理現代化全面實現,更高水平的平安中國全面建成。
2.項目實施情況
在平安豐都建設工作中,重點開展了以下幾方面的工作:一是推進市域會治理現代化。在三建鄉和高家鎮建國村開展“五治融合”社會治理體系試點,推進政治、自治、法治、德治、智治“五治融合”社會治理體系建設。推進社區網格標準化建設,全建成1616個社區網格,4228名網格員參與社會治理。二是深入開展“楓橋經驗”豐都實踐行動。統籌開展見義勇為揚正氣樹新風行動、平安細胞創建行動、矛盾糾紛控增量減存量防變量行動等十大行動。持續創建平安家庭、平安社區、平安醫院、平安校園、平安景區等23萬余個。出臺了《關于完善矛盾糾紛多元化解機制的實施意見》,進一步優化完善矛盾糾紛多元化解工作機制,從源頭上預防和化解各類社會矛盾糾紛,切實維護社會和諧穩定。
3.經費來源和使用情況
平安建設及綜合治理工作經費20萬元,已全部下達使用完畢,無結轉結余資金。
(二)項目績效目標。
深入貫徹十九屆六中全會精神,把創新社會治理作為經濟社會發展的主要工作來部署推進,不斷提升我縣社會治理現代化水平,全力維護全縣社會平安穩定。
二、項目績效評價工作情況
(一)投入
20__年平安建設及綜合治理工作經費項目資金20萬元,全由縣本級財政資金解決,資金到位率100%。
(二)管理
在項目實施過程中,嚴格執行項目資金管理,確保項目順利開展。
(三)產出
全縣全年未發生影響惡劣的重大安全穩定案事件。
(四)效果
1、社會效益:社會治理體系進一步完善,社會治理能力進一步增強。
2、安全感指數:99.64%
(五)評價結果和評價結論
本項目自評分為96分,評價等級為優等級,達到預期績效目標。
三、經驗總結、存在問題及意見或建議
(一)存在問題
工作經費不足,導致社區網格化服務管理工作、推進緩慢,我縣市域社會治理現代化建設嚴重落后,未達到市委考核指標要求。
(二)意見或建議
加強對社區網格化服務管理建設的經費保障,確保按時完成市委考核指標,提升我縣社會治理水平。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇22
一、項目的公益性和建設必要性
1、項目的公益性
學前教育作為我國學制的第一階段,基礎教育的有機組成部分,必然對我國教育事業的整體發展,尤其是基礎教育的發展具有重要的作用與影響。通過幫助幼兒做好上小學的準備,學前教育有助于兒童順利地適應小學的學習和生活。我國教育部和聯合國兒童基金會歷時5年合作進行的"幼小銜接研究",通過兒童入學前半年和入學后半年的連續實驗研究發現,對學前兒童做好入學前準備,包括學習適應方面的準備以及社會適應方面的準備,能夠使兒童入小學后在身體、情感、社會性適應和學習適應等方面都有良好的發展,從而順利地實現由學前向小學的過渡。學前教育能夠有效提高義務教育的質量和效益,促進教育事業的良性發展。
學前教育在世界范圍內受到了普遍關注,許多發達國家積極采取措施,優先發展學前教育,在普及學前教育與提高學前教育的質量上做了很多投入。項目的建設,為教育工作的開展提供了便利,彌補因日益增長的幼兒教育需求導致的空間不足,能夠為當今二孩風潮的社會情況提供更多教育資源。教育是國家和民族發展的根本大計,加大學前教育的投入和支持,普及學前教育,提升學前教育質量,有助于提高我國教育的水平,長遠來看,有利于提高國民整體素質,具有利于國家發展的重要戰略意義。
2、項目建設的必要性
(1)項目建設是全面建設小康社會,提高人民生活幸福指數的需要
人生百年,利于幼學。學前教育是國民教育體系的重要組成部分,是為終身學習和全面發展奠定基礎的重要階段。學前教育事業是重要的社會公益事業,辦好學前教育,關系廣大兒童的健康成長,關系千家萬戶的切身利益,關系國家和民族的未來。把發展學前教育納入經濟社會發展總體規劃,建立覆蓋城鄉、布局合理的學前教育公共服務體系,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育。遵循幼兒身心發展規律,堅持科學保教方法,保障幼兒快樂健康成長。大力實施學前教育普及提高工程,提高學前三年教育普及程度,重視0-3歲嬰幼兒教育,提高人民的生活幸福指數。
(2)項目的建設推進民生和社會事業全面進步
教育是民族振興、社會進步的基石,是提高國民素質、促進人的全面發展的根本途徑,寄托著億萬家庭對美好生活的期盼。強國必先.強教。中國未來發展、中華民族偉大復興,關鍵靠人才,基礎在教育。教育既是每個家庭不可忽視的部分,更是社會事業的重中之重,優先發展教育,提高教育現代化水平,對滿足人民群眾接受良好教育需求,發展民生事業,實現全面建設小康社會奮斗目標、推動社會事業的進步,建設富強民主文明和諧的社會主義現代化國家具有決定性意義。
(3)項目的建設服務于教育興城,以人為本
堅持"優先發展、育人為本、改革創新、促進公平、提高質量"的工作方針,深刻理解"基本實現教育現代化,基本形成學習型社會,進入人力資源強國行列"的戰略目標,深刻理解"堅持以人為本、全面實施素質教育"的戰略主題,深刻理解教育改革發展的重點任務和重要舉措,進一步增強做好教育工作的緊迫感和自覺性。要開展廣泛
深入的宣傳活動,形成全黨全社會重視、關心、支持教育發展的良好氛圍。項目的建設能夠提高幼兒教育服務水平,堅持以人為本,從實際出發,完善教育條件,為振興城市打好堅實基礎。
(4)項目的建設是從實際出發,切實改善中心小學附設幼兒園現狀的有力行動
小學附設幼兒園房屋建設時間均已超過30年,房屋從構造、結構均達不到抗震要求,已不符合幼兒園用房標準,存在很大安全隱患。隨著城鎮化建設進程的加快和廣大人民群眾對學前教育需求的日益增加,學前教育越來越受到社會的廣泛重視。中心小學附設幼兒園,校舍嚴重老化,設施整體陳舊的現狀已不能適應當前社會發展的需要。為此,對該幼兒園以農村一類園標準進行改建是非常必要的。
二、項目經濟社會效益
1.經濟效益分析
本建設項目為教育設施項目,是以優化教育資源配置,改善教育教學環境,全面加速教育強市創建進程,為社會生產、公共生活服務和以創造社會效益為主的社會事業建設項目。
項目的實施可以緩解學齡前兒童入園壓力,有利于促進學前教育穩定、持續、協調、健康發展,也有利于加快為國家和本地區培養人才的步伐,從外部環境上實現對當地社會發展的貢獻。
2.社會效益分析
本項目建設完成后,將極大地改善中心小學附設幼兒園教學用房不足、教學配套基礎設施落后的問題,擴大招生規模,減少生源流失,促進地區教育發展,推動當地教育事業的快速發展,具有良好的社會效益。
綜上所述,本工程建設的主客觀條件基本具備,具有較好的社會效益,故本項目可行。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇23
一、項目基本概況
20xx年度汨羅市一中足球場提質改造專項經費200萬元,主要用于足球場提質改造工程,包括更換草皮、修補塑膠、看臺防水等。預期目標為:改造足球場,把原來破舊的草皮更換,破損的塑膠修補好,漏水的看臺治理好。
二、項目資金使用及管理情況
(1)具體的全年資金實際使用情況為:20xx年9月付中標公司工程款40萬元,20xx年10月付工程款20萬元,20xx年11月付工程款60萬元,20xx年2月付工程款40萬元,20xx年9月付工程款36.130611萬元(依審計結論)共支付工程款196.130611萬元,另外,20xx年9月支付跑道劃線0.8萬元,20xx年1月付監理費1.5萬元,20xx年1月付檢測費0.84萬元,20xx年7月付工程審計費1萬元,整個工程共計支出200.270611萬元。
(2)項目資金管理情況。足球場提質改造專項經費到位及時,工程款能依合同按時到位,確保了工程順利推進。專項資金支出依法合規,無虛列項目支出情況,無截留擠占挪用情況,無超標開支情況,無超預算情況。
(3)內部控制制度基本健全,管理規范。學校會計報表、會計賬簿等會計資料真實地反映了專項資金管理,費用支出情況、
內部控制制度健全、會計基礎工作扎實,會計核算規范。在財務管理方面,汨羅市一中執行嚴格的財務審批制度,重大經濟事項均由校黨委集體研究組織實施,為提高工作質量和效率,明確規范管理,強化責任,市一中通過制度和落實《財務管理制度》、《財務工作人員考評細則》等內部管理制度,規范了內部管理,推進了智能型學校建設,確保了各項工作順利進行。
三、專項組織實施情況
足球場提質改造工程先由設計部門進行預算,然后送財評中心評審,評審后到采辦掛網,公開招標,由湖南嘉怡建筑工程有限公司中標,建設時間為20xx年8月至20xx年10月,建設過程中聘請了汨羅市建功工程建設監理有限公司進行工程監理,并由汨羅市食品藥品工商質量監督局委托青島科技檢測研究院有限公司進行了抽樣檢測,工程完工后,由汨羅市審計局對工程實施情況進行了審計,出具了審計報告。
四、綜合評價情況及評價結論
汨羅市一中牢固樹立和落實以人為本,執政為民,通過規范行為,落實制度,改革方法,實施工程,整個工程程序規范,施工及時,質量優良,監管、審計到位,解決師生體育場地使用問題,受到了師生的一致好評。
五、主要績效情況分析
1、經濟性指標
推動了地方經濟的快速發展。整個工程使用了汨羅飛地工業園優冠公司的產品,推動了內需。
2、社會及效率指標
工程竣工后,師生使用了檔次較高的運動場,并及時為汨羅人民群眾開放,受到了社會的一致好評。
六、財政資金使用評價情況
20xx年度,我單位足球場提質改造專項資金達到了預期總目標,資金分配合理,使用規范透明,支出進度及時,并建立健全完善了財務管理和會計預算制度,確保資金安全,績效綜合評價得分為99分。
七、存在的主要問題及改進建議
1、存在問題:部門決算上報處理效率還需繼續提升。
2、改進建議:加快完善相應制度建設和賬務處理能力,提升部門工作效率。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇24
根據《屏邊縣財政局關于開展20xx年績效評價工作的通知》要求,我辦嚴格按照《大中型水庫移民后期扶持資金管理辦法》規定,及時開展20xx年度大中型水庫移民后期扶持補助資金績效評價工作,現將大中型水庫移民后期扶持補助資金績效自評報告如下。
一、基本情況
(一)項目概況。涉及中型水庫移民搬遷點1個,累計核定到我縣的后期扶持人口指標為362人,20xx年度大中型水庫移民后期扶持補助資金發放已按年度核減人口后的移民人口兌付直補資金,上半年兌付301人9.03萬元,下半年兌付299人8.97萬元,累計兌付人口直補資金18萬元。
(二)項目績效目標。通過資金直補增加移民人均支配收入,助力貧困移民脫貧。
(三)項目組織管理情況。直補資金的撥付嚴格按照《大中型水庫移民后期扶持資金管理辦法》進行實施。由縣發改局撥入白河鎮政府,再由白河鎮通過農村信用社兌付到各移民卡中,項目資金撥付嚴格按照項目資金撥付管理程序開展。不存在弄虛作假或截留、擠占、挪用資金等違規問題的;不存在其他資金管理問題的。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。績效評價對象和范圍是全縣水庫移民核定人口,對大中型水庫移民后期扶持補助資金整體支出情況進行評價。
(二)績效評價原則、依據、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準、評價抽樣等
1.績效評價原則
按《財政部關于印發的通知》(財預〔20xx〕10號)的規定,績效評價遵循以下基本原則:
(1)科學公正。績效評價應當運用科學合理的方法,按照規范的程序,對項目績效進行客觀、公正地反映。
(2)統籌兼顧。單位自評、部門評價和財政評價應職責明確,各有側重,相互銜接。單位自評應由項目單位自主實施,即“誰支出、誰自評”。部門評價和財政評價應在單位自評的基礎上開展,必要時可委托第三方機構實施。
(3)激勵約束。績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤,體現獎優罰劣和激勵相容導向,有效要安排、低效要壓減、無效要問責。
(4)公開透明。績效評價結果應依法依規公開,并自覺接受社會監督。
2.績效評價依據
《財政部關于印發的通知》(財預〔20xx〕10號)、《云南省財政廳關于印發〈云南省項目支出績效評價管理辦法〉的通知》(云財績〔20xx〕11號)、《大中型水庫移民后期扶持資金管理辦法》。
3.評價指標體系
(1)指標體系制定原則
a.相關性原則。績效評價指標與績效目標有直接聯系,正確反映項目目標的實現程度。
b.重要性原則。對績效評價指標在整個評價過程中的地位和作用進行篩選,選擇最具代表性、最能反映評價要求的核心指標。
c.系統性原則。將定量指標與定價指標相結合,系統反映財政支出所產生的社會效益、經濟效益、生態效益和可持續影響等。
d.可比性原則。對同類評價對象要設定共性的績效評價指標,以便于評價結果可以相互比較。
e.經濟性原則。績效評價指標設計通俗易懂、簡便易行,考慮現實條件和可操作性,在合理的成本基礎上取得績效目標數據。
(2)評價指標表
結合項目的特點,設計了三級指標體系框架,其中包括產出、效益和滿意度指標3個一級指標,在此基礎上分別提煉了9個二級指標和12個三級指標。同時我們對每個指標進行了清楚的解釋,制定了詳細的評分標準(具體指標表詳見附件)。
(三)績效評價工作過程
1.前期準備
根據《屏邊縣財政局關于開展20xx年績效評價工作的通知》文件確定評價對象,并填寫績效自評表。
2.分析評價
根據制定的指標體系,對項目進行綜合打分評價,并撰寫項目績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論(附相關自評表)
(一)績效評價綜合結論。屏邊縣20xx年度大中型水庫移民后期扶持補助資金已按要求兌付完畢,兌付過程中對資金加強監管,完成績效目標。自評分為95分,評價為優。
(二)績效目標實現情況等。通過資金直補增加移民人均支配收入,助力貧困移民脫貧。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇25
一、基本情況
(一)項目概況
隨著美安科技新城的迅速開發,入園企業不斷增加,用水及污水量也將迅速增加。為改善園區基礎設施條件、提升發展環境,市政府啟動美安污水處理廠(一期)建設工作,新建美安污水處理廠一座,并對美安科技新城南區現狀污水提升泵站進行改造。項目概算總投資9004.25萬元。
(二)項目決策情況及資金到位情況。
1.項目決策情況
美安污水處理廠(一期)項目列入部門預算經費為1600萬元,20xx年實際支付1600萬元。
2.項目資金到位情況
項目20xx年到位資金1600萬元(其中,20xx年專項債資金1500萬元),現已全部撥付至最終收款方。
預算單位:海口國家高新區管委會
主管部門:海口國家高新區管委會
項目負責人:李彬
聯系電話:
二、績效目標完成情況分析
(一)資金情況分析。
在項目資金使用上,業主、代建單位嚴格執行政府投資項目和資金管理辦法,嚴格落實資金審批程序,加快資金撥付,全面保障項目建設資金用款需要。
(二)總體目標完成情況分析。
項目年度目標為:完成項目建設。
項目年度完成情況:項目已按期完成計劃施工要求,嚴格執行預算,確保質量,未發生安全事故,保質保量完成任務。
(三)績效指標完成情況分析。
1.產出指標:驗收合格率
目標:竣工驗收合格率≥95%。
完成情況:已完成。項目暫未完工,暫未發現不合格情況,預計竣工驗收合格率100%。
2.產出指標:超概算項目比例
目標:超概算比例≤5%。
完成情況:已完成,項目未超概。
3.效益指標:超概算項目比例
目標:項目受益人數≥1000人。
完成情況:已完成,項目建成后,主要服務范圍為:北起南海大道,南至美安四橫路,西抵海口市行政邊界、粵海鐵路線和美安一縱路,東抵粵海大道。經計算,總服務面積為:16.74平方公里。
4.滿意度指標:服務對象滿意度
目標:受益群體滿意度≥85%。
完成情況:已完成,美安污水廠工程的建設,有效地解決服務區域的水污染問題,為美安科技新城服務,為社會服務,可改善新區環境,提高衛生水平,保護人民身體健康。
(四)整體績效自評。
該年度美安污水處理廠(一期)項目整體效益目標已按時完成,績效自評分數95分,自評等級優。
三、發現的主要問題和改進措施
無
四、績效自評結果擬應用和公開情況
擬將績效自評結果用于后續對于代建、施工等單位的履職盡責以及專業勝任能力的考核,可作為后續相關合作的考慮因素。
五、績效自評工作開展情況
根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》,我們單位以全面實施預算績效管理為關鍵點和突破口,推動財政資金聚力增效,提高公共服務供給質量,增強政府公信力和執行力。按照“預算花錢必問效”的原則,我單位持續對政府投資項目,尤其是獲得中央資金的項目開展績效自評工作,強化績效目標管理,做好績效運行監控,并開展績效評價和結果應用。
六、其他需要說明的問題
暫無。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇26
一、項目基本情況
(一)項目概況。
我縣政務服務大廳負責綜合協調縣級各部門政務服務事項進駐,指導進駐部門政務服務工作的規范、管理、協調、監督和服務工作,并配合相關部門做好簡政放權和“四最”營商環境建設工作,為確保政務中心大廳的日常運轉,辦公支出等,為創優“四最”營商環境,為辦事企業、群眾提供良好的辦事環境,縣政務中心運行經費項目預算金額131萬元,20xx年度實際支出131萬元,完成100%,該項目專項資金主要用于政務大廳的日常運轉及文明創建等辦公支出,截止20xx年12月底,政務大廳有序運轉,政務服務水平得到了進一步提高,群眾辦事更加便利,均通過良好評價。
(二)項目績效目標。
一是保證政務中心大廳的日常運轉,辦公支出等;二是創優“四最”營商環境,為辦事企業、群眾提供良好的辦事環境。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
按照縣財政部門預算支出績效評價要求,對涉及納入部門預算的所屬單位的縣級項目支出績效和部門整體支出績效開展評價工作。績效評價的目的是為了推進全過程預算績效管理,提升財政資金使用效率和政府部門管理水平。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
本次指標體系設立以《安徽省財政支出績效評價指標框架》的通知(財績〔20xx〕627號)為參考,從中選取最能體現評價對象特征的共性指標,并針對部門特點,另行設計具體的個性績效評價指標,對評價指標設定遵循相關性、重要性、可比性、系統性、經濟性原則。所有評價指標按權重設定了科學合理的分值,確定了相應的評價標準,并對評價指標的內容做出說明,形成完善的績效評價指標體系。標準分值為100分,其中:決策20分,過程20分,產出30分,效益30分。評價計分采取百分制,評價結果分為優、良、中、差四個等級:綜合評價得分90分以上(含90分),績效級別評定為優;綜合評價得分80-90分(含80分),績效級別評定為良;綜合評價得分60-80分(含60分),績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下,績效級別評定為差。
(三)績效評價工作過程。
由部門牽頭召開專門會議,組織開展績效評價工作,業務科室根據年初設定的績效目標,對照20xx年度項目工作開展、資金使用、財務管理、產生的效益等情況進行評價,辦公室結合項目實際完成情況,通過定性與定量相結合完成此次評價工作。
三、綜合評價情況及評價結論
資金撥付手續完整,資金支出符合預算批復的用途。財務審批流程嚴格按資金管理辦法執行,資金支付管理資料真實、合法、完整。但需進一步加強項目執行、成果驗收、資料歸檔等方面的要求。
(三)項目產出情況。
截止20xx年12月底,全縣政務中心大廳的運轉正常,創優了“四最”營商環境,為辦事企業、群眾提供良好的辦事環境,得到了各方面的一致好評,各項指標均評價良好,但還需要持續不斷地提高政務服務水平,提高群眾辦事滿意度。
(四)項目效益情況。
政務大廳建設是全縣服務窗口的縮影,加強實體大廳建設,提升群眾滿意度勢在必行。在加強縣級大廳建設的同時,我局專門出臺《關于進一步加強政務服務分廳建設的通知》。一是在各分廳設立服務臺,放置急救箱、便民雨傘、充電設備,設置健康驛站、飲水處等便民設施。健全完善窗口首問負責制、全面公示制、一次告知制、“好差評”評價等制度,全面提升群眾辦事滿意度。同時,加強對全縣23個鄉鎮為民服務中心、230個村級為民服務工作站的業務指導,構建了標準化的、覆蓋縣、鄉、村三級的為民服務網格。二是開展常態化的志愿服務。為企業和群眾提供咨詢引導、自助設備指導使用、禁煙勸阻、扶弱救殘、失物招領等系列服務。全年,共提供各類志愿服務近20__余人次。尤其是今年的疫情防控,大廳志愿者們以實際行動為抗擊疫情奉獻了一份自己的力量。
四、主要經驗及做法
一是領導高度重視是關鍵。為更好地落實財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號),按照《安徽省省級項目支出績效單位自評操作規程》和《安徽省省級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》(皖財績〔20xx〕1603號)的文件要求,我單位領導高度重視,聽取有關匯報,并以財務科為主要牽頭部門,按年初設定的項目績效目標情況,高質量的開展績效評價工作。
二是完善管理制度是基礎。通過績效評價找出項目運行中存在的問題及其形成的原因,完善項目管理制度,規范項目資金使用,進一步提高財政資金支出透明度和使用效率。
三是注重績效管理是根本。科學合理的編報項目績效目標,嚴格執行項目管理程序及政府采購制度等,保證項目資金使用合規,既能滿足節約辦事的要求,又推進了機關工作的有序開展。
五、存在問題及原因分析
存在問題是評價指標體系不夠完善,評價內容不夠全面,難以滿足不同層面和不同性質的績效評價需求,不利于后期對項目進行跟蹤與考核。主要原因是部分績效目標設置不夠精細,體現項目效果的個性指標和標準上針對性不強,特別是效益指標定性指標多定量指標少,主觀判斷的多,具體可衡量的少。
六、有關建議
一是提高預算編制的準確性,強化績效目標管理。根據項目年度工作內容和總體目標,合理編制、細化預算,結合實際情況,科學合理設置績效目標和績效指標,確保指標設置能夠全面體現工作任務的主要產出和效益。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇27
一、項目基本情況
(一)項目立項情況
1.項目立項背景
根據《關于印發南寧市武鳴區政府聘員管理辦法(試行)的通知》(南武府規〔20xx〕1號)相關文件要求,我鎮聘用8名外聘人員協助政府開展日常工作,每人每月費用3249.61元,扶貧信息員工資及個人五險3299元,繳納五險一金。外聘人員經費已于20xx年年初編入20xx年部門預算。
2.資金用途及目的
根據《南寧市武鳴區政府聘員管理辦法(試行)》外聘人員經費主要用于支付人員工資福利、單位應繳納的社會保險費、租賃服務費。以保證勞務派遣單位及時撥付聘員工資及繳納五險。
(二)項目資金管理使用情況
1.項目資金安排落實、總投入等情況
根據《南寧市武鳴區政府聘員管理辦法(試行)》和20xx年項目完成情況,20xx年城區共下撥財政資金31.117561萬元。
2.項目資金實際使用情況分析,包括項目主要內容和涉及范圍
項目資金主要用于支付人員工資福利、單位應繳納的社會保險費、租賃服務費。
3.項目資金管理情況
項目資金參照《南寧市武鳴區政府聘員管理辦法(試行)》進行管理和執行
4.項目資金支出及撥付合規性情況。
20xx年外聘人員經費共31.117561萬元已全部合規撥付勞務派遣單位。
(三)項目組織管理情況
1.項目組織情況
甘圩鎮政府原20xx年聘員名額為8名。根據工作實際需求至20xx年12月甘圩鎮政府聘用編外人員9名。
2.項目管理情況
20xx年甘圩鎮外聘人員經費項目已列入年度績效考核指標中,鎮政府結合實際出臺了外聘人員考勤、考核制度,并將結果反饋給本人及勞務派遣單位。考核結果作為獎懲、續聘或終止聘用的依據。
二、項目自評工作開展情況
(一)評價指標構建及細化情況
外聘人員經費項目根據項目任務、驗收標準設立了相關評價指標,包括:
1.產出指標
(1)產出數量:外聘人員人數≥7人
(2)產出質量:資金發放率=100%
(3)產出時效:每月30日前發放=100%
(4)產出成本:外聘人員經費≥23.4萬元
2.效益指標
社會效益指標:政府工作完成度=100%
3.滿意度指標:
(1)領導對員工滿意度≥98%
(二)評價組織實施及流程
根據外聘人員考勤考核制度,由辦公室牽頭通過個人自評、干部互評、領導評價等方式結合年度考勤情況進行考核驗收。
(三)本次績效自評的局限性
無
三、績效分析及評價結論
(一)年初績效目標及其衡量指標設定情況
年初根據《關于印發南寧市武鳴區政府聘員管理辦法(試行)的通知》(南武府規〔20xx〕1號)設立了績效目標,后根據《關于同意增加各鎮人民政府利用財政資金聘用編外人員的通知》(南武編發)〔20xx〕17號)、《南寧市武鳴區人力資源和社會保障局關于調整政府聘員工資待遇相關工作的通知》調整了績效目標。
(二)績效目標完成情況分析。
1.投入:年初預算為23.4萬元,后調增至31.117561萬元。
2.過程:20xx年12月,根據勞務派遣單位核定單,已撥付外聘人員經費共31.117561萬元,績效目標完成率100%。
3.產出:20xx年甘圩鎮政府聘用編外人員9名。
4.效果:優化資源配置,彌補人員不足,提高工作效率。
(三)總體自我評價結論
該項目有規范的項目和資金管理制度,已完成全部任務和資金績效目標,檔案管理規范,自評100分。
四、主要經驗及做法、存在的問題和建議
(一)主要經驗及做法
20xx年我鎮聘用編外人員9名,產出指標完成率100%,主要經驗在于完善考核制度,提高工作效率。我鎮結合實際,制定詳細具體的外聘人員考核制度。通過考核,提高員工的工作效率和工作積極性。
(二)存在的問題
20xx年我鎮外聘人員經費項目雖完成年初目標數,但項目組織開展過程中仍存在不足,具體表現為:聘用人員分工不夠清晰,存在成員間任務分配不均的情況。
(三)建議和改進措施
為了進一步加強工作效率,提高員工的工作積極性,下一步,我鎮將根據工作實際合理分配任務。在新聘成員時,注重根據工作內容招聘專業對口或有相關經驗的人員。
五、其他需說明的問題
無
學校薄改工程項目績效自評報告 篇28
根據《自治區衛生健康委員辦公室關于開展20xx年度衛生健康項目績效評價工作的通知》文件精神,現將我院20xx年度寧夏結核病防治項目績效自評情況報告如下:
一、項目基本情況
根據20xx年寧夏重大公共衛生結核病項目管理方案和分級診療原則,在“三位一體”新型結核病防治服務模式下,開展普通肺結核和耐多藥肺結核診斷、治療及隨訪檢查、監測、報告、患者追蹤、治療管理工作。保障不間斷的肺結核藥品供應,落實政府對結核病患者的惠民政策,基本實現項目目標,防控工作成效顯著。
二、評價工作開展情況
寧夏第四人民醫院按照結核病防治項目支出績效自評表的要求完成了對20xx年結核病防治項目的自評工作,自評總得分為99.1。
三、項目實施情況
(一)項目決策
寧夏第四人民醫院依據結核病防治項目績效目標相關要求有序的開展工作,分別制定了產出指標、經濟效益指標和滿意度指標。并根據工作所需調整了經費使用計劃,基本完成了項目既定目標。
(二)項目管理
1.20xx年項目經費撥入金額為372萬元,其中政府采購190萬元,結核病防治工作經費182萬元,上年結存13.5萬元。
2.寧夏第四人民醫院嚴格按照項目資金財務管理要求,在項目執行過程中未發生擠占挪用項目經費的情況。
3.寧夏第四人民醫院財務科每月對項目經費使用情況進行內部審核,對相關業務科室提交的經費使用計劃進行核查,確保項目經費安全使用。
4.寧夏第四人民醫院按照20xx年結核病項目管理方案的要求,組織全區各市、縣(區)具體實施。
四、項目績效情況
(一)主要工作指標完成情況
1.病原學陽性率
20xx年全區共發現活動性肺結核患者2545例,與20__年2553例相比略有下降;其中病原學陽性肺結核患者1249例(涂陽917 例,僅培陽156例、僅分子生物學陽性173例、僅病理性陽性3例),與20__年(958例)相比上升了30.38%;病原學陰性患者1103例,無病原學結果2例,結核性胸膜炎患者190例。肺結核患者病原學陽性率為53.04%。
2.總體到位率
20xx年全區網絡報告肺結核患者及疑似患者共6584例:應轉診患者5320 例,到定點醫院就診5182例,總體到位率97.41%,其中轉診到位2524例,追蹤到位1771例,其他方式到位887例。確診為活動性肺結核1678例,其中初治涂陽 673例,復治涂陽 25例,涂陰 826例,未查痰 1例,結核性胸膜炎153 例,到位后確診率32.28 %。
3.病原學檢查陽性肺結核患者密切接觸者篩查率
20xx年全區病原學檢查陽性肺結核患者密切接觸者登記數 3725例,接觸者篩查數3672 例,病原學檢查陽性肺結核患者密接者篩查率為98.58%。
4.耐多藥篩查率
全區推送篩查初治涂陽肺結核患者1163例,篩查 1060例,耐藥篩查率91.14%;推送高危人群耐藥篩查患者 187例,耐藥篩查164例,高危人群耐藥篩查率為87.70%。
5.普通肺結核患者治療成功率
全年登記肺結核患者2542例,成功治療2289例,轉入耐多藥患者63例,診斷變更患者29例,成功治療率為93.43%;登記涂陽患者937例,治愈764例,涂陽患者治愈率81.5%。
6.耐多藥肺結核患者納入治療率
全區共發現耐多藥患者89例,納入治療管理的患者73例,納入治療率82.0%。
7.基層醫療衛生機構肺結核患者規范管理率
20xx年全區登記肺結核2542例,規范服藥患者2452例,基層醫療衛生機構肺結核患者規范管理率為96.5%。
8.艾滋病病毒感染者結核病篩查率
20xx年全區艾滋病病毒感染者結核病篩查率為92.5%。
(二)項目效果
1.經濟效益
(1)通過對到結核病定點醫院就診的可疑肺結核患者提供一定減免費用,減少患者的疾病經濟負擔;
(2)成功治愈的患者從事本職崗位工作時間增多,減少家庭疾病支出,創造更多的社會財富。
2.社會效益
(1)早發現和早治療傳染源,減少其對健康人群的傳播,避免新患者的產生。
(2)免費藥品的持續供應,提高患者治愈率,降低結核病死亡率;
(3)檢測時間由傳統方法需2個月縮短到兩個小時,極大地縮短了診斷時間,避免了診斷延誤。
3.生態效益
通過對傳染性肺結核的治療減少其對健康人群的危害和對環境的污染,控制肺結核及耐藥肺結核發病率,改善我區居民生活質量,延長患者壽命。
4.可持續影響
早期發現及早期治愈患者,減少在健康人群中傳播機會,減少發病率,有效降低寧夏結核病疫情;通過縮短肺結核患者的確診和治療時間,可以減輕患者醫療負擔,提高患者的滿意度。
5.服務對象滿意度
通過縮短肺結核患者的確診和治療時間,可以減輕患者醫療負擔,提高患者的滿意度。
五、存在問題
(一)結核病患者經濟負擔過重。目前,全區已將結核病納入門診大病統籌范圍內,結核病患者自付比例依然較高,未達到中蓋結核病項目要求的普通病人30%和耐多藥病人10%的自付比例的目標。
(二)近年來抗結核藥品漲價過于迅速,導致每年采購藥品數量不能滿足所發現的肺結核患者治療所需,出現藥品短缺現象。
(三)中轉項目里對耐多藥患者只提供發現費用,不提供治療藥品和檢查費用,導致耐多藥患者不能按照既定的化療方案完成療程,出現化療方案變更等情況。無法保證患者的治愈率。
六、相關建議
(一)隨著肺結核患者診療工作全部轉為各市、縣定點醫院模式病人的診斷費用和檢查費用增加較多,中央所提供的專項經費已經不能滿足基本需要。急需增加,確保多渠道籌資有效銜接。
(二)隨著新診斷技術的應用,目前檢查項目未納入醫保,不能滿足工作所需的情況下應當增加中央專項經費對此項工作的支持。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇29
牢固樹立“安全第一”思想,根據各級文件指示精神,我校始終堅持安全工作月查月報制度,積極創建平安和諧校園,措施得力,成效顯著。現將我校校園安全工作開展情況作簡要匯報如下:
一、建立安全工作領導責任制,層層落實責任,責任具體到人
學校成立有安全工作領導小組,亓俊發校長為學校安全工作的第一責任人,亓峰同志為安全工作常務副校長,各處室主任為具體安全管理人,各個方面及重點防范部位責任到人,班主任與學校、班主任與學生及家長分別簽訂安全目標責任書,建立起了完善的安全工作責任制和管理系統。
二、建立健全了各項安全工作制度
學校重新修訂了安全工作制度,修訂了《學校安全會議制度》、《學校安全檢查制度》《學校衛生安全工作制度》、《學校安全教育制度》、《課間安全值班人員崗位職責》和《建筑物受損應急預案》、《火災應急預案》、《疏散應急預案》、《不法人員入侵校園預案》、《學生傷病應急預案》、《學生中毒應急預案》等制度,除常規制度外,我校新制定了《汶水學校消防安全逃生演練實施方案》、《汶水學校預防甲型流感應急預案》。
三、落實檢查制度,認真進行排查,及時消除隱患
全員值日人員每天進行師生到校情況、校園安全情況的`檢查,發現情況及時處理。各部門各處室人員,特別是責任人嚴格進行自查工作,學校安全領導小組對各責任區進行月檢查。學校強化傳達保衛人員責任,堅持夜值班和雙休日值班制度,確保校園財產安全。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇30
一、項目基本情況
(一)項目概況。
岳塘區衛生健康局下轄1個鄉鎮衛生院,8個街道社區衛生服務中心,村衛生室54個,全部實施國家基本藥物制度。藥品實行零利率銷售。
(二)項目績效目標
到20xx年,全面實施規范的、覆蓋城鄉的國家基本藥物制度,努力轉變“以藥補醫”機制,切實減少醫療機構的藥品收入的比例,基層醫療機構的基藥占比將達到70%,減少群眾用藥負擔,緩解“看病貴”問題,滿足大多數人口的需求,保證數量和劑型足夠供應。規范藥物使用、生產流通,確保藥物安全有效,在提高臨床用藥的性價比和臨床給藥率的同時,逐步規范醫務人員的開藥行為,遏制過度治療和抗生素濫用等問題,進一步引導群眾形成合理科學的用藥習慣,從而提高群眾健康素質。
(三)項目實施情況
項目資金到位情況:20xx年度我區基層醫機構(不含高新)實施基本藥物制度中央補助資金131.52萬元、省級補助96.1萬元、市級補助95.49萬元,村衛生室(不含高新)實施基本藥物制度補助中央補助8.37萬元、省級補助4.92萬元、市級補助33.6萬元。20xx年年內中央、省、市補助資金均已撥付到。
項目資金使用、管理情況:根據《20xx年度湘潭市岳塘區基層醫療衛生機構(含村衛生室)實施基本藥物制度考核獎補方案》及基層醫療機構實際考核情況上半年撥付基層醫療機構金額374.013萬元(基本藥物零差率銷售補助不含昭山、高新),下半年基藥補助資金正在核算中,預計年后撥付到位。
二、績效評價工作情況
(一) 績效評價目的 。
基層醫療機構和村衛生室實施基本藥物制度后的減收部分進行了合理的補償,保證醫務人員和村醫合理收入不降低,確保基層醫療機構正常運行,基本滿足基層醫療群眾的基本醫療服務需求。
(二)績效評價工作過程
(1)前期準備:根據有關文件精神要求,《湘潭市岳塘區衛生健康局 湘潭市岳塘區財政局關于印發20xx年度湘潭市岳塘區基層醫療機構(含村衛生室)實施基本藥物制度績效評價方案》(岳衛聯發〔20xx〕26號)文件開展20xx年度基本藥物制度補助項目績效考核工作。
(2)組織實施:成立基本藥物績效評價組于20xx年11月22日—11月26日對岳塘區基層醫療衛生機構、村衛生室實施基本藥物制度情況進行了現場評價,共檢查社區衛生服務中心8家、鄉鎮衛生院1家,隨機抽查村衛生室8家。
(3)分析評價:通過績效考核,各基層醫療衛生機構進一步提高了對基本藥物制度的重視程度,建立了基本藥物采購、儲存、使用管理相關制度;注重藥品質量管理,相關專業技術人員加強對藥品購進、儲存、養護等基本藥品管理知識的學習;按要求配備使用基本藥物和非基本藥物,所有藥品(不含中藥飲片)執行零差率銷售;編制采購計劃,安排專人負責網上藥品采購工作;對藥品進行出入庫登記并分類、妥善存放;加強基本藥物合理使用管理;通過多種方式對基本藥物制度及合理用藥進行宣傳,不斷提高公眾獲得感和滿意度。
三、項目績效情況分析
1、(1)項目成本(預算)控制情況:項目的支出符合年初制定的預算目標,預算完成率100%。
(2)項目成本(預算)節約情況:在資金管理方面做到專款專用,嚴格控制專項資金的支出合法、合規使用,無節流、擠占、濫用情況。
2 、項目效率性分析
(1)項目實施進度:該項目是按照工作的需求逐步進行,到20xx年年底,項目支出執行進度為100%。
(2)項目完成質量:按照上級衛健部門和政府的要求履行職責,較好的完成衛生服務工作。
3、項目效益性分析
1.區直(屬)社區衛生服務中心、村衛生室在湖南省醫藥采購平臺進行采購,并實行零差銷售,執行率達100%。
2.基本藥物配備使用金額占比不低于本單位年度要求采購總金額的70%,20xx年度基本藥物年度配備率達76.96%。
3.全區基層醫療機構50種補充議價藥品金額不超過本單位網采總金額的8%,20xx年度實際占比度未0.04%。
三、存在的問題
部分帶量采購藥品申請使用量與實際配送量不符,不能滿足臨床需求。
四、有關建議
請求上級協調,維持醫藥配送鏈貨源穩定。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇31
一、部門基本情況
(一)部門概況
昌寧縣水產工作站的主要職能:貫徹執行國家漁業政策和法律法規。編制全縣漁業發展計劃、規劃。承擔全縣漁業生產情況統計上報工作。審定水產項目上報工作。負責推廣水產新技術。承擔保護水生動物植物工作。負責漁業安全生產、漁業水域生態環境及水產品質量安全監督指導工作。承擔上級部門下達的漁業項目及其他事項。
獨立編制機構1個,獨立核算機構1個。現有漁政執法艇1艘。
核定事業人員編制數12人,年末實有在職人員11人。退休人員3人。
(二)部門績效目標的設立情況
1.職責良好:貫徹執行國家漁業政策和法律法規。編制全縣漁業發展計劃、規劃。承擔全縣漁業生產情況統計上報工作。審定水產項目上報工作。負責推廣水產新技術。承擔保護水生動物植物工作。負責漁業安全生產、漁業水域生態環境及水產品質量安全監督指導工作。承擔上級部門下達的漁業項目及其他事項。
2.履職效益明顯:本目標下存在社會效益和服務群眾滿意度。
3.預算配置科學:一是確保基本支出;二是保障項目資金支出安排;三是嚴格控制“三公經費”支出。
4.預算執行有效:一是嚴格執行預算制度,嚴格控制結轉結余;二是項目完成良好;三是“三公經費”逐年遞減。
5.預算管理規范:一是管理制度健全;二是賬務公開及時完整;三是資產管理規范。
(三)部門整體收支情況
20xx年總收入是174.98萬元,財政撥款收入174.98萬元,占總收入的100%。,其中:工資福利支出119.41萬元,占總收入的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,占總收入的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,占總收入的6.49%;商品服務支出5.76萬元,占總收入的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,占總收入的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,占總收入的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,占總收入的12%。
本年支出174.98萬元,財政撥款支出174.98萬元,占本年支出的100%。按支出性質分為基本支出和項目支出,基本支出149.22萬元,占本年支出的85.28%,項目支出25.76萬元,占本年支出的14.72%。按支出經濟分類,工資福利支出119.41萬元,占本年支出的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,占本年支出的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,占本年支出的6.49%;商品服務支出5.76萬元,占本年支出的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,占本年支出的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,占本年支出的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,占本年支出的12%。
(四)部門預算管理制度建設情況
根據上級有關部門文件和精神,相繼出臺了一些預算管理制度和財務管理制度的規章制度,完善了預算管理的方式、方法提高了預算管理的科學性。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的
通過績效目標的設置情況,資金使用情況,項目實施管理情況,項目績效表現情況自我評價,了解資金使用是否達到了項目預期目標,資金管理是否規范,資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施。不斷增強和落實績效管理責任完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。
(二)自評指標體系
按照文件要求,水產站根據部門整體支出績效考評指標對20xx年基本支出、項目支出、三公經費和厲行節約等方面的情況進行自評,主要包括預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行及履職效益等方面的情況,詳見附件2。
(三)自評組織過程
1、前期準備工作:成立昌寧縣水產工作站整體績效和項目自評領導小組,負債單位財政支出績效自評工作的開展。成立以站長杞建民為組長,副站長洪平波為副組長,楊支良、趙海燕、普正群為成員的領導小組。
2、組織實施:
(1)召開績效自評工作小組會議,安排布置項目績效評價工作;
(2)明確職責分工,確定績效自評方式;
(3)按進度報表情況隨機抽查,檢查工作質量,開展項目績效自評;
(4)隨機抽取漁民進行滿意度調查;
(5)根據抽查結果匯總上報相關數據和撰寫自評報告。
三、評價情況分析及綜合評價結論
按照《昌寧縣財政局關于20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(昌財發【20xx】70號)要求,對本單位部門整體支出績效進行了自查自評,我們認為本單位部門總體目標和考核指標明確,決策流程完善且嚴格執行,有健全、科學的資金使用管理制度,財政資金及時到位,并按照相關規定進行使用,經濟效益明顯。經評價小組綜合分析,部門評分99分,評價結果為優,扣分原因是漁政碼頭建設項目完成60%,但項目資金未能清算19萬元,扣1分。
(一)投入情況分析
本單位20xx年財政補助收入174.98萬元,占總收入的100%。其中:工資福利支出119.41萬元,占總收入的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,占總收入的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,占總收入的6.49%;商品服務支出5.76萬元,占總收入的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,占總收入的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,占總收入的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,占總收入的12%。
本年支出174.98萬元,財政撥款支出174.98萬元,占本年支出的100%。按支出性質分為基本支出和項目支出,基本支出149.22萬元,占本年支出的85.28%,項目支出25.76萬元,占本年支出的14.72%。按支出經濟分類,工資福利支出119.41萬元,占本年支出的68.24%;社會保障和就業支出12.68萬元,占本年支出的7.25%;衛生健康支出11.36萬元,占本年支出的6.49%;商品服務支出5.76萬元,占本年支出的3.29%;對個人和家庭的.補助支出0.01萬元,占本年支出的0.01%;漁業行政執法經費支出4.76萬元,占本年支出的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,占本年支出的12%。
重點經濟分類支出執行情況
三公經費支出情況:上年三公經費支出0萬元,其中公
務用車運行維護費0萬元,公務接待費0萬元。本年三公經費支出0萬元,其中公務用車運行維護費0萬元,公務接待費為0萬元。本年三公經費與上年一致。本年三公經費中上年跟今年都沒有出國出境人員。
(二)過程情況分析
1.項目支付進度:漁政碼頭建設項目于20xx年6月開始建設,道路建設工程30.00萬元部分已完成,20xx年資金未能支付,20xx年1月支付資金10.00萬元,20xx年2月支付21萬元;浮式碼頭建設由于本地無具資質建設單位,通過工程建設詢價采購,最終確定由浙江臺州中遠水上設施有限公司建設,造價19.00萬元,由于該公司需預付款30%,一直未能支付,工程一直沒有開工。
2.“三公經費”控制率:20xx年“三公經費”與上年一致,符合“三公經費”的控制率。
3.財務管理制度:昌寧縣水產工作站已經制定了預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度。使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定。按照規定的時間公開預決算信息。政府采購、資產管理和公務卡使用都嚴格按照財務制度執行。
(三)產出情況分析
20xx年完成養殖面積97970畝,完成計劃數的100%,與20xx年持平;其中池塘養殖2460畝,水庫養殖77510畝(含小灣庫區),稻田養殖20000畝;全年預計完成水產品產量8300噸,完成計劃數的100%,實現漁業產值13944萬元。生產夏花以上苗種250噸,與上年持平;放養魚種300噸,與上年持平。
重點工作有優質稻魚養殖示范項目、漁業生產指導工作、水產養殖種質資源普查、省級水產良種場復審工作、漁業項目申報工作、脫貧攻堅成果鞏固提升工作、掃黑除惡工作。
1.優質稻魚養殖示范項目
完成優質稻魚綜合種養示范450畝技術指導工作。投放苗種4.5噸。養殖農戶獲得較好效益。
2.漁業生產指導工作
為確保漁業生產安全、水產品質量安全,昌寧縣水產工作站結合掃黑除惡、中國漁政20xx亮劍行動,積極組織開展漁業監管指導工作。共出動人員41人次,12車次,進行漁業安全生產指導和水產品質量安全指導各12次,檢查重點水域和養殖大戶19家次,簽訂《漁業安全生產責任書》4份、《質量安全責任書》4份、《船舶安全責任書》1份、《船舶安全生產承諾書》1份、《水產品質量安全承諾書》4份、《漁業安全生產監督指導記錄》19份和《水產品〈投入品〉質量安全現場指導記錄》19份。
經現場查看小灣庫區等重點漁業水域的漁船運行性能良好,救生設備齊全,無漁船超載、違章載客和攜帶未成年人隨船作業現象發生,能按漁業船舶安全生產要求使用漁業船舶。
全縣養殖大戶和養殖企業基本建立了水產養殖日志,嚴格按照漁業標準化生產技術規范去操作,生產過程中的漁藥、飼料、飼料添加劑等漁業投入品符合質量要求,使用基本規范,生產記錄基本完備,未發現使用禁用漁藥情況。
全年未發生漁業安全生產事故和水產品質量安全事故。
3.水產養殖種質資源普查
20xx年9月完成全國第一次水產養殖種質資源普查第一階段任務。共普查養殖大戶(企業、合作社)33家,普查出養殖品種7個,養殖面積75153畝。
4.省級水產良種場復審工作
10月開始柯街農場魚苗站省級水產良種場復審申報工作,材料報送已完成,20xx年1月進行評審。
5.漁業項目申報工作
20xx年漁業股、水產站組織申報漁業項目3個,申報資金1700萬元。已下達2個項目278萬元。
(三)效果情況分析
20xx年各項工作進展順利,至20xx年底項目預期目標已完成100%,取得了較好的社會效益。工作完成度為優。
四、存在的問題和整改情況
本單位仍然需要進一步抓好資金支出管理制度工作,加快財政資金支付進度,發揮財政資金效益,使財政資金優質高效服務社會。
五、績效自評結果應用
績效自評結果將在下半年預算中應用,通過總結查缺補漏,優化工作流程,為預算支出效益提高,提供有力的基礎。
六、主要經驗及做法
1.領導重視,全程參與督促檢查項目的準備。
2.健全制度,規范管理。本單位制定的預算管理制度和資金管理制度為單位支出管理發揮了預期的效益。
3.落實責任。對項目實施落實方案、編制及預算上報,積極向財政爭取資金清算,保證項目按時按質圓滿完成。
七、其他需說明的情況
昌寧縣水產工作站20xx年部門整體支出績效自評無其他需要說明的情況。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇32
為加強財政銜接資金管理和監督,進一步提高財政銜接資金使用效率,根據《關于開展20xx年度區級財政資金績效自評工作的通知》(婁星財績〔20xx〕12號)文件精神,我局高度重視,迅速行動,明確專部門專人對20xx年度區級財政銜接資金進行了績效評價。現將相關工作自評如下:
一、資金使用情況
20xx年度,用于農業產業發展項目資金20__萬元,中央資金720.2萬元,省級資金581萬元,市級資金90萬元,區級資金608.8萬元。實際支出20__萬元。
二、資金管理情況
根據《中華人民共和國預算法》、《中央財政銜接推進鄉村振興補助資金管理法》(財農[20xx]19號)、《湖南省財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》(湘財農[20xx]10號)、《中共婁底市委婁底市人民政府關于實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的實施意見》精神,由區財政局、區鄉村振興局、區發改局、區農業局四個部門聯合發文,出臺了《關于印發<婁底市婁星區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法>的通知》婁星財農[20xx]29號文件,進一步加強了對財政銜接推進鄉村振興補助資金的管理,提高了銜接資金項目效益。
三、項目管理情況
1、區級財政銜接資金到村項目計劃由區級鄉村振興局審批下達,項目計劃和村級項目庫全部吻合。
2、區級財政銜接資金到賬后,按照區委實施鄉村振興戰略領導小組審批計劃及時下達資金項目計劃,資金項目計劃均在區政府門戶網站公告公示。
3、區委實施鄉村振興戰略領導小組下達項目計劃后,區鄉村振興局及時撥付項目財政銜接資金,項目實施主體籌集建設資金,及時組織項目實施。
4、到村項目全部執行項目“四議兩公開”,項目村都建立項目報賬專戶,確保財政銜接資金專款專用,沒有出現財政銜接資金被擠占、挪用情況。
5、嚴格執行報賬制。到村項目建成后,由鄉鎮有關部門會同項目實施單位組織項目驗收,驗收合格以后在鄉鎮財政所報賬。
6、嚴格資金監管和檢查制度。項目計劃下達后,區鄉村振興局將項目財政銜接資金撥付至鄉鎮財政所,財政所按村建立項目“四個清單”,設立專賬,銜接資金流程清晰,資金使用單位財務制度健全、會計核算規范、資金管理嚴格規范。區財政局、區鄉村振興局定期或不定期開展財政銜接資金監督檢查,審計、紀檢監察也將銜接資金納入重點監管。20xx年財政銜接資金項目沒有出現違紀違法問題。
四、資金績效情況
婁星區農業產業發展項目159個,撥付使用20__萬元,資金已支付到位。實行國庫集中支付制,各鄉鎮街道督促各村等項目單位嚴格按婁底市婁星區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法專款專用,并督促項目落實,切實發揮資金的使用效益。
五、存在問題和困難
1.鄉鎮黨委、政府重視程度有所減弱,少數干部對鄉村振興有效銜接的重要性、緊迫性認識不深,思想有所放松、責任有所下滑。
2.行業部門工作主動性有欠缺。與脫貧攻堅期間相比,不管是行業工作開展,還是配合省市年度考核,單位主要負責同志的.親自推動,人員力量的下沉指導,對上匯報對接等方面,不同程度有所減弱。
六、改進措施及20xx年工作計劃
1.聚焦收入來源抓實產業就業。一是要突出產業增收。要以工業化的思維抓農業產業發展,逐步形成設施農業;要優化幫扶模式,完善利益聯結機制,扶持壯大特色優勢產業,發揮龍頭企業和合作社聯農帶農作用,今年每個鄉鎮重點扶持1-2個特色農業產業項目。二是要突出就業增收。具體抓好有組織地開展勞務輸出、發展就業載體就近就業和公益性崗位安置就業這三件事。同時,全面落實易地搬遷后續管理和幫扶,加大就業幫扶力度,提升產業發展能力。
2.聚焦五大振興抓實示范區創建。產業振興。突出特色農業、精細農業、觀光農業發展,聚力打造一批標準化生產基地和規模蔬菜種植基地,推動農村一二三產業融合發展,支持聯農帶農主體、“一特兩輔”特色主導產業融入全區產業發展。
學校薄改工程項目績效自評報告 篇33
根據市財政局《關于開展瓊海市20xx年度預算項目績效自評工作的通知》海財績[20xx]581號文件精神,為切實做好20xx年我委聘用人員工資及福利支出工作經費績效自評工作,市直工委認真組織、嚴格要求,扎實對20xx年聘用人員工資及福利支出工作經費績效自評工作進行了全面的自評,現將自評情況報告如下:
一、項目概況
(一)立項單位情況
項目負責單位是中共瓊海市委直屬機關工作委員會,屬于市委派出機構,正科級財政全額機關單位,主要負責市直機關黨務工作,具體工作包括:
1.黨員教育、管理、服務和發展;
2.機關黨組織建設;
3.黨費收繳、使用和管理;
4.黨內民主和監督;
5.黨風廉政建設等方面。
(二)項目基本情況
聘用2名工作人員輔助本單位工作有效運轉,該項目預算主要用于支付聘用人員工資、社保、公積金等支出。
二、項目資金管理及組織實施情況
(一)資金申報及批復、到位及使用情況
該項目于20xx年申報,20xx年批復。聘用人員工資福利支出項目預算為10.5萬元,項目資金到位率為100%。按照專款專用的原則,在本單位嚴格監督下,該項目資金全部用于支付2名聘用人員工資、社保、公積金等費用,項目資金使用率為100%。
(二)項目財務管理情況
本單位財務管理制度健全,嚴格按照合同約定,通過銀行系統轉賬的方式,每月按時發放,不克扣、拖欠聘用人員工資,未存在挪用或超標準開支情況。
(三)項目組織實施情況
經過全面深入了解本單位工作需求情況,根據實際工作需要配備聘用人員。一是設崗原則按照科學合理、精干效能的原則,按照因事設崗、競聘上崗的思路,建立崗位公開招聘、簽訂聘用合同、定期考核和解聘辭聘等制度的崗位管理機制,引入競爭激勵機制,逐步建立起新型的用人管理制度。二是定崗定員在前期開展崗位分類調研、初步掌握現有工作資源概況的基礎上,結合當前工作需要和賦予將來發展以一定的前瞻性,按需設崗,因事定崗,以崗定人。具體崗位,按照科學合理、精簡效能的原則設置,分為辦公室辦事員和工勤人員崗位。三是定期組織業務學習,確保聘用人員盡快熟悉業務,提升聘用人員工作業務能力。參照公務員管理相關制度規范聘用人員日常管理。
三、項目績效情況
該預算項目資金全部用于支付中心聘用人員工資、社保、公積金等,有效地維持本單位工作正常運轉,實現既定目標、完成預算支出。
四、評價結論
綜合評價等級為優。本次自評得分98.5分。
五、主要經驗做法
一是領導高度重視,立項前多次組織調查研究,經慎重考慮后形成結論,確保該項目的科學性、嚴謹性;二是實施過程周密細致,項目啟動前認真學習相關規定,嚴格落實財務管理制度,保證經費使用合法合規、公開透明。