財務項目支出績效自評報告(精選5篇)
財務項目支出績效自評報告 篇1
一、基本情況
(一)中央下達補助地方國家電影專資資助影院預算和績效目標情況。
20xx年度中央下達我市補助地方國家電影事業發展專項轉移支付預算10萬元,績效目標為推動影院建設和鼓勵國產影片的持續發展,鼓勵引導文化特色、藝術創新影片發行和放映,促進國產影片票房增長,推動國家電影事業持續發展。
(二)我市分解下達預算和績效目標情況。
我市于20xx年11月下達預算指標10萬元,納入政府性基金管理,專項資金主要用于:獎勵我縣國產片票房達標影院,影院公司為界首市中寧文化傳媒有限公司。
二、績效目標完成情況分析
通過電影事業專項資金對我市影院的資助,推動了我市影院國產電影制作發行;幫助影院完成設備更新,提升觀影環境;提高了國產影片票房比例及有關主題放映活動等。20xx年影院票房、觀影人次完成增5%的績效目標;對國產片票房達標等具有可持續性的支持作用,營造了良好觀影風氣,促進社會和諧進步。
(一)項目資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
項目資金到位10萬元;
2.項目資金執行情況分析。
項目資金按要求于20xx年12月23日劃撥給界首市中寧文化傳媒有限公司,資金執行率為100%;
3.項目資金管理情況分析。
項目資金無挪用、截留情況。
(二)項目績效指標完成情況分析。(根據年初績效目標及指標逐項分析)
1、產出指標完成情況分析。
(1)數量指標。資助國產片達標專資返還影院1家;
(2)質量指標。影院放映國產影片票房收入占全部票房收入比例≧66%;
(3)時效指標。項目資金于20xx年12月23日劃撥到位;
(4)成本指標。國家級電影專資獎勵資助影院專項資金投入共10萬元。
2、效益指標完成情況分析。
(1)項目實施的經濟效益分析。
國產影片票房收入增長≧5%,縣城影片票房收入增長≧3%;
(2)項目實施的.社會效益分析。
國產影片觀影人次增長≧5%,縣城影院觀影人次增長≧5%;
(3)項目實施的可持續影響分析。
營造了良好觀影風氣,促進社會和諧進步,具有可持續發展的支持作用。
3、滿意度指標完成情況分析。
觀眾對影院的滿意度≧85%
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
無
四、績效自評結果擬應用和公開情況
項目綜合評價等次為良好。本次自評報告在界首市人民政府門戶網公開。
財務項目支出績效自評報告 篇2
一、項目概況
(一)項目基本情況
根據市財政局20xx年預算大本,下達三亞市業余體育學校的經常性項目“教學管理”,我校主管部門為三亞市旅游和文化廣電體育局;項目負責人為:沈燕俊;聯系電話:138。
項目概述如下:根據《少年兒童體育學校管理辦法》的.相關規定,
(1)體育訓練服裝器材10.00萬元:購買體育訓練器材、運動員、教練員年度訓練服裝等;
(2)校舍維護10.00萬元:學生宿舍、教室、訓練器材、場地及監控設備等維修維護經費;
(3)學生用水、用電等費用6.00萬元:學生用水、用電等,確保學生正常學習生活等,游泳池水質凈化;
(4)教練員培訓1.00萬元:更新、提高教練員業務知識,更好地提高教學訓練水平;
(5)圖書、資料1.00萬元:購買學生圖書室書籍、教練員學習資料費;購買宣傳教育用品,開展宣傳教育活動。(20xx年安排28.00萬元)
(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況
該項目總體目標及20xx年年度目標:保障體校校舍維護費;教練員培訓費;圖書、資料,宣傳費;體育訓練器材服裝經費;學生用水、用電費等開支。
當年年度目標完成情況:實際完成執行率100%,完成預算開支。能夠保障體校校舍維護費;教練員培訓費;圖書、資料,宣傳費;體育訓練器材服裝經費;學生用水、用電費等開支。
二、項目決策及資金使用管理情況
(一)項目決策情況
該項目根據市財政局20xx年預算大本及相關文件依據編制預算,各項工作任務,決策依據充足。且每項工作都嚴格按照市財政局預算編制審核程序辦理。
(二)項目資金安排落實、總投入等情況
20xx年預算情況如下:資金總額-年初預算數28萬元,資金總額-全年預算數28萬元,財政資金-年初預算數28萬元財政資金-全年預算數28萬元,專戶-年初預算數0萬元,專戶全年預算數0萬元,單位年初預算數0萬元,單位全年預算數0萬元。
(三)項目資金實際使用情況
20xx年資金執行情況如下:資金總額-全年執行數28萬元,資金總額-執行率100.00%元,其中:財政資金-全年執行數28萬元,財政資金-執行率100.00%,專戶全年執行數0萬元,專戶-執行率0,單位全年執行數0萬元,單位全年執行率0。
(四)項目資金管理情況
該項目根據學校內部控制制度以及市財政局有關預算資金管理要求,每年列入財政年度預算,納入財政項目資金管理,確保了項目資金的落實。總投入項目資金28萬元,其中校舍維護費10萬元;教練員培訓費1萬元;圖書、資料,宣傳費1萬元;體育訓練器材服裝經費10萬元;學生用水、用電費6萬元。資金全部由財政國庫集中支付。支出依據合規,不存在截留、擠占、挪用項目資金情況,不存在超標準開支情況,在管理過程中嚴格遵守財政委派會計核算制度。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
根據我校教學管理的經費需求,以及市財政局20xx年編制預算的要求,由主要領導召開校長辦公會議,經過上會通過相關預算經費的編報,做到有組織、有落實、有督促、有依據、有審核,使項目的實施得以落實到位。
(二)項目管理情況
為了教學訓練經費使用落到實處,我校按照內部控制制度開展項目實施,保障體校校舍維護費;教練員培訓費;圖書、資料,宣傳費;體育訓練器材服裝經費;學生用水、用電費等開支。并在項目實施過程中通過項目運行監控,及時發現及解決問題。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況
截止20xx年12月31日,績效三級指標為3個:校舍維修工程次數4次,超出完成指標次數;培訓成果達標率50.00%,培訓成果未達標;學生滿意度95%,滿足學生教學訓練條件。
(二)項目績效目標未完成情況及原因分析
在項目實施中,未完成項目績效目標為培訓成果達標率,其原因為受新冠疫情影響,減少外出參加培訓,導致培訓成果達標率下降。
五、其他需要說明的問題
(一)后續工作計劃
下一步,將本次績效自評結果作為今后編制項目經費的重要參考依據,以確保財政項目資金發揮社會效益。
(二)主要經驗及做法
在項目資金安排過程中,根據資金使用情況,我校應根據市財政局有關預算資金管理要求以及結合項目資金使用范圍,合理安排項目資金的編制預算;在項目使用過程中,做到專款專用,嚴格按照相關政策開支,減少結余資金。
財務項目支出績效自評報告 篇3
一、縣電影發行放映中心
主要職責:全面組織實施農村電影放映工程,保持影劇院日常工作運轉,按時完成上級部門下達的各項工作任務。
主要工作任務及目標是:完成全縣238個自然村落的農村公益電影放映場次3348場,為縣委、縣政府重大會議和活動服好務,按照縣委縣政府“脫貧攻堅”戰略部署,負責金子巖侗族苗族鄉白市村36戶貧困戶結對幫扶任務,影劇院維修項目驗收結算工作,完成上級交辦和下達的其他工作任務。
二、基本情況
現有全額撥款事業編制18個,實有在職人數18人,退休人員30人。有車輛一臺,實有在職人數與編制數相符。
三、年初預算安排情況
縣本級安排縣電影發行放映中心預算收入1601000元,其中工資福利性支出為1330000元;項目支出106000元,商品和服務支出165000元;主要圍繞農村電影放映工程進行安排(其中非稅收入征收成本項目55000元;其中農村電影放映工程項目21000元用于普及全縣各行政自然村農村公益電影放映方面工作;影劇院及門店維護、維修費用30000元)。基本能夠保障縣電影發行放映中心履行主要工作職責。
20xx年度“三公經費”預算20__元,其中公務接待費20__元,公務用車運行維護費0元。
四、本年預算執行情況
20xx年全年實現收入3567416.83元,實際支出3493350.32元,年末結余74066.51元(主要為基本支出結余74066.51元)。
收入方面:全年實際實現收入3567416.83元。
1.縣本級年初預算撥款收入1601000元,其中項目支出106000元。
2.縣本級年中預算調整收入437106.41元。其中本級項目支出入調減30000元(影劇院及門店維護、維修費用調減30000元);基本支出收入467106.41元(其中養老保險和醫療保險財政配套部分467106.41元)。
3.上級補助收入1529310.42元。其中公共文化服務體系建設(影劇院維修改造項目資金)專項資金1529310.42元。
支出方面:全年實際支出3493350.32元。
(一)基本支出1888039.9元,占收入的52.92%,其中年中預算調整收入支出393039.90元。
1.工資性支出1699061.27元,占收入的47.62%。其中基本工資689795.66元、津貼補貼388557元、獎金343816元、伙食補助費1500元、機關事業單位基本養老保險繳費170551.09元、職工基本醫療保險繳費91298.58元、其他社會保障繳費13542.94元。
2.日常公用經費支出153548.63元,占收入的4.30%,其中辦公費4462元、印刷費1288.8元、水費992元、電費12459.74元、郵電費13元、差旅費9320元、公務接待費1070元、勞務費13446.75元、工會經費60997元、福利費31800元、其他交通費用5851元、稅金及附加費用9935.34元、其他商品和服務支出1913元。
3.對個人和家庭的補助35430元,占收入的0.99%。其中撫恤金20070元、獎勵金15360元。
“三公”經費控制情況:20xx年度“三公”經費預算總額20__元,與20xx年度“三公”經費預算下降33.33%。沒有因公出國(境)人員,公務接待年初預算安排20__元、實際支出1070元,公務接待費占年初預算安排數53.50%;公務用車購置及運行維護費年初預算安排0元、實際支出0元,公務用車購置及運行維護費占年初預算安排數0%。
(二)項目支出為1605310.42元。
1.縣本級項目支出76000元,其中年中預算調整收入支出0元。
(1)非稅征收成本專項支出55000元,按照部門經濟分類為;其他商品和服務支出55000元。
(2)農村電影放映工程專項支出21000元,按照部門經濟分類為;差旅費21000元。
(3)影劇院及門店維護、維修費用支出0元。
2.上級項目支出1529310.42元
(1)公共文化服務體系建設(影劇院維修改造項目資金)專項資金支出1529310.42元。其中辦公費1991元、印刷費2378.61元、差旅費22380元、維修(護)費3044元、專用材料費135240元、勞務費3840元、辦公設備購置562718.78元、專用設備購置415374.35元、大型修繕382343.68元。
政府采購方面:全年無政府采購;
財務管理方面:電影發行放映中心認真履行部門“三定”方案確定的`職責。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。并按規定內容公開預、決算信息;對有關財務方面文件及時掌握。
五、縣電影發行放映中心工作目標履職情況
由于年初預算安排及有目的進行了預算調整,有效地保障了各項業務工作順利開展,反映良好,主要表現在:
(一)根據疫情防控指揮部的安排完成新冠肺炎疫情防控;
(二)完成上級下達的農村電影公益放映場次3348場;
(三)構建農村電影服務體系,保障農民群眾基本文化權益;
(四)完成縣委、縣政府各種重大會議及活動的服務;
(五)影劇院維修改造項目配電工程、影劇院會議桌椅和大廳座椅;舞臺燈光音響LED屏幕和中央空調的驗收結算;
(六)完成金子巖白石村36戶貧困戶人口脫貧幫扶任務;
六、縣電影發行放映中心履職效益
(一)根據《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預算法》和《湖南省公益數字電影放映管理實施細則》,建立健全的單位內部監督議事決策機制,合理保障單位經濟活動合法合規、安全使用,保證財務真實完整,提高公共服務和效果;嚴格管理和使用電影放映專項資金,依據公益電影放映制度及放映監控平臺確定放映員放映任務完成情況,按月結算放映補貼,電影放映任務完成情況及場次補助專項資金分配情況向社會各界予以公示,接受社會各界監督。
(二)新冠肺炎疫情在武漢突發。疫情就是命令,防控就是責任。在疫情防控指揮部的部署下,積極投入疫情防控工作之中,自2月3日始,全體工作人員分別在結對幫扶的金子巖鄉白市村、林城鎮西區雅苑、統計局對面天郎小區、紡織品家屬區、糧食局大門口、文化旅游廣電體育局大門口設卡進行防控工作,還抽調人員參與縣疫情巡查第三小組、東門社區在相應轄區進行疫情防控巡查。為切實做好防控工作,全體工作人員嚴格按照疫情防控工作要求,懸掛宣傳橫幅、張貼宣傳單,向廣大群眾宣傳防疫知識,耐心向進出卡點的群眾進行勸導、解釋,并對進出人員檢測體溫、登記在冊,做到心中有數、有據可查;
(三)影劇院維修改造項目已驗收結算,因疫情影響20xx年影劇院基本沒有開放,接待活動七次:疫情獻血、健康扶貧、無償獻血三次,召開了人大政協“兩會”會議;
(四)全年完成農村電影公益放映場次3402.2場,超額完成國家廣電總局下達我縣的農村公益電影工作放映任務3348場次的0.71%,按照上級文件精神,結合開展“科技列車懷化行”“光影鑄魂”電影黨課活動,為推進美麗鄉村建設、助力會同縣文化扶貧,按照縣委宣傳部〔20xx〕6號文件要求,制作宣傳橫幅,“聚力文化扶貧,共奔小康生活”送電影到易地搬遷集中安置區放映優秀影片,《十八洞村》《港珠澳大橋》《西紅柿首富》《美麗村官》《映山紅19》《農村道路交通宣傳警示片》194場,將道路交通安全法律法規和知識常識送到“田間地頭”;按照湘組〔20xx〕50號文件精神,中央宣傳部電影數字節目管理中心精選優秀國產電影21部,組織黨員觀看《半條被子》《百團大戰》等影片放映714場;全縣18個鄉鎮230個行政村電影普及率達100%,實現“一村一月”電影放映目標,構建地方公共文化服務體系,保障農民群眾基本文化權益;營造良好的社會氛圍,豐富了廣大群眾的文化生活。
七、績效自評結論
經自評,20xx年度我局部門整體支出績效評價結論為“優”, 自查評分為89分。
財務項目支出績效自評報告 篇4
一、專項資金基本情況
(一)專項資金概況
永興縣農村公益電影放映工程為省市縣為民辦實事工程項目。項目費用中央配套資金34.20萬元,省級配套資金13.68萬元,縣級配套資金20.52萬元。
(二)專項資金預期目標完成程度
1、項目績效總目標
項目實施能有效地解決農民朋友看電影難的問題,并成為黨和政府與農民群眾聯系溝通的橋梁,為全縣新農村建設和農村精神文明建設作出了積極的貢獻。
2、項目年度階段性目標
依據省市核準的任務,20xx年我縣農村公益電影放映任務為3420場。
(三)專項資金使用管理情況
1、項目資金到位情況分析
項目到位資金共68.4萬元,其中中央配套資金34.2萬元,省級配套資金13.68萬元;縣級配套資金20.52萬元。20xx年12月已全部到位。
2、項目資金使用情況分析
20xx年支付農村電影放映工作經費68.4萬元。
3、項目資金管理情況分析
嚴格按照縣財政局項目資金暨管理的相關要求進行財務管理,工程建設專項資金由我臺建立專賬,實行專款專用。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
20xx年度農村公益電影放映專項資金績效評價,是對我縣農村公益電影放映項目既定目標實現程度完成結果、投入產出效益、資金投入與使用情況等進行綜合性考核與評價的工作。
項目時間為12個月,計劃完成時間20xx年1月1日-12月31日。目前已全部完成3420場的放映任務。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法
1、績效評價原則。設項目財政支出績效評價遵循以下原則:一是與管理相結合的原則,二是整體性原則,三是前瞻性原則,四是綜合性原則,五是定量與定性相結合的原則,六是簡便、合理的原則。
2、評價指標體系:見附表。公平、公正為原則,采取發放調查表、實地調查、專家評價等形式,
3、評價方法:績效評價工作以公開實現定性分析與定量分析、自我評價與專家評價相結合的.評價辦法,在總結分析的基礎上形成評價報告。
三、專項資金主要績效
1、項目組織情況分析
組建了項目辦公室,對項目籌備及施工實行全程監管。
2、項目實施及管理情況分析
一是嚴把農村電影放映影片質量關。二是派電影放映技術員全面進行技術指導和跟蹤服務。三是嚴格編制完成項目預算、及時報財政審核審批。
3、項目經濟性分析
(1)成本控制情況
以項目實施過程控制為重點全面控制的原則。
(2)項目成本節約情況
各項目實施單位制定了降低成本或節約成本的措施,建立財務收支賬目,可以定期觀察到計劃支出與實際支出偏差情況,便于進行成本控制。同時,加強風險管理,加強實施現場管理以節約項目成本、保證項目實施質量。
4、項目的效率性分析
(1)項目實施進度。
依據省市核準的任務,20xx年我縣已完成4092場次的放映工作任務。
(2)項目完成質量
經檢查驗收,群眾滿意。
5、項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
項目建設達到了預期建設目標。
(2)項目實施對經營和社會的影響
促進我縣社會主義新農村建設、豐富廣大城鄉群眾精神文化生活,完善公共文化服務體系,構建和諧永興起到了積極的推動作用,其成效得到了廣大城鄉群眾的一致好評和稱贊。
根據縣財政局文件要求,我們認真組織了項目資金績效自評工作,填寫了相關表格。項目自評98分。
四、存在的問題
隨著社會日益發展,物價薪酬上漲,電影放映員一直在提要求增加放映費,請求財政給予支持。
五、有關建議
無
六、其他需要說明的問題
無
財務項目支出績效自評報告 篇5
一、部門基本情況
(一)部門概況
1.部門主要職能
(1)承擔市委、市政府賦予的對全市電影工作的行政管理和放映宣傳管理職能。
(2)貫徹落實國家對電影發行放映管理工作的方針、政策、規定、辦法和技術標準。
(3)認真做好全市電影事業的發展規劃,有計劃地發展和培育農村電影放映隊伍,認真組織實施農村電影放映工程,切實做好全市農村電影的普及放映工作和城市影院的市場開發工作。
(4)督促并指導各縣電影公司做好全市的電影放映宣傳工作。
(5)認真做好放映節目的采購工作;電影放映設備及器材、配件的采購、供應,并提供相應的技術保障;認真做好全市電影放映情況的統計上報工作。
(6)認真做好文化廣場的公益電影放映工作,不斷豐富人民的精神文化生活。
(7)認真做好全市民族語譯制工作,真正解決邊遠山區少數民族群眾看電影難的問題。
(8)認真完成上級主管部門交給的工作任務。
2.部門組織機構及人員情況
普洱市農村電影管理站根據普編辦[]40號文件,由原市電影發行放映公司新組建為普洱市農村電影管理站(加掛:普洱市民族語廣播影視節目譯制中心),機構規格正科,設:正科1名,副科1名。
普洱市農村電影管理站下設綜合辦公室、農村電影管理部、民語譯制部三個部門。
普洱市農村電影管理站編制人數10人;年末實有人數14人;其中專業技術員7人,工勤人員7人。
(二)部門績效目標的設立情況
按照國家規定的每村每月一場電影的要求,x年,市新聞出版廣電局下達了全年農村電影放映任務數為11892場,原則上每一行政村每月放映一場電影,如有特殊情況或客觀原因可提前或延期實施,但年內必須完成規定放映任務。為保障農村電影放映工程的順利實施,市財政局從資金上給予了支持,補助民語譯制設備及民族語譯制制作經費10萬元,農村電影發行管理經費10萬元。
(三)部門整體收支情況
1、資金收入情況
《普洱市財政局關于下達x年部門預算批復的通知》(普財預〔〕1號),下達民語譯制設備及民族語譯制制作經費10萬元、農村電影發行管理10萬元。
2、支出使用情況
x年實際支出20萬元,完成年度預算支出100%。用于民語譯制設備及民族語譯制制作及農村電影發行管理。
(四)部門預算管理制度建設情況
單位在財務管理方面,嚴格按照《普洱市黨政機關國內公務接待管理實施細則》、《普洱市貫徹〈黨政機關厲行節約反對浪費條例〉實施辦法》、《普洱市市級機關差旅費管理辦法》、《普洱市市級機關會議費管理辦法》、《普洱市市級機關培訓費管理辦法》、《普洱市農村電影管理站財務管理辦法》等工作制度,進一步明確了財政預算資金審批手續、撥付程序、報銷程序,加強了財務管理,規范了收支行為,保證了財務管理工作規范有序進行。
會計核算及賬務管理嚴格按照《會計法》、《事業單位會計制度》及《普洱市農村電影管理站財務管理辦法》進行,做到賬實相符。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的
為加強資金管理,推進部門預算管理改革,優化支出結構,提高資金使用效益和服務水平,運用科學、規范的績效評價方法,對照統一的評價標準,按照績效評價原則,對部門整體支出行為、過程及其效果,進行科學、客觀、公正的衡量比較和綜合評判。
(二)自評指標體系
農村電影績效指標由產出指標、效果指標、效率指標、滿意度指標構成。其中,產出指標譯制電影故事片和科教片數達全年規定部數的100%為優、達全年規定部數的90%為良、達全年規定部數的80%為中、達全年規定部數的60%為差;效果指標全年觀影人次達130萬人次的95%為優、達130萬人次的90%為良、達130萬人次的80%為中、達130萬人次的60%為差;效率指標全年放映達任務11892場的100%為優、達任務場次的95%為良、達任務場次的90%為中、達任務場次的60%為差。滿意度指標觀眾舉報投訴率在5%以下。
(三)自評組織過程
1、前期準備
根據《普洱市人民政府關于印發普洱市市級財政預算績效管理等3個暫行辦法的.通知》(普政發〔〕147號)、《普洱市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》(普財評審〔〕19號)、《普洱市財政局關于報送上年度市級財政支出項目績效自評報告的通知》的要求,開展績效自評工作。
2、組織實施
參照《普洱市市級部門項目支出績效評價共性指標體系框架》,采集相關數據、查閱財務資料、核查資金使用情況和相關資料進行匯總分析,形成評價結論。
三、評價情況分析及綜合評價結論
農村電影放映工作開展以來,為提高少數民族語言節目譯制、制作,普洱市農村電影管理站在確保國家重點影片譯制的同時,從本地群眾需求出發,科學選定譯制片目。保障了我市少數民族基本文化權益,讓邊疆邊境線上的聽不懂漢語的少數民族群眾看到、看懂電影,共享改革開放,社會進步發展成果。
通過農村電影GPS監管平臺和實地抽查等方式加強日常監管,確保放映場次真實有效。截至x年12月31日,全部完成年度25887場任務,完成率217﹪,極大地豐富了少數民族文化生活,對構建社會主義新農村和諧文化、鞏固農村文化陣地起到了積極作用。
項目的實施,不僅豐富了少數民族業余文化生活,還讓廣大少數民族真正學到了各種知識,了解了黨和國家的方針政策,對構建和諧社會起到了積極推動作用。
四、存在的問題和整改情況
(一)存在問題
1.因為工作經費較少的原因,我們對放映情況的監管是通過GPS和GPRS衛星定位和回傳,管理站對于群眾滿意度的實地調研工作只到了40%的行政村。
2.因為人員編制較少,經費不足x年管理站只按照要求譯制了拉祜語一個語種。
(二)整改情況
加強到實際放映點的滿意度測評工作。增加少數民族語電影語種的譯制工作繁榮邊境、邊疆群眾的精神文化生活。
五、績效自評結果應用
通過此次項目績效評價,對民語譯制及農村電影發行管理工作進展情況及取得效果有了更深層次的了解和掌握。此次績效評價結果,為以后項目資金更科學合理的安排分配提供了依據。同時將評價結果公開,促使我單位更加重視工作開展情況及對資金的使用效果,使財政資金更大限度的發揮作用。
六、主要經驗及做法
加強組織領導,完善工作機制。不定期召開工作會議,強化工作目標任務,抓好項目調研工作等,實時掌握工作進展情況,確保目標任務的完成。
七、其他需說明的情況
無其他需說明的情況。