公共文化服務體系建設資金績效自評報告(精選15篇)
公共文化服務體系建設資金績效自評報告 篇1
一、項目基本情況
(一)資金下達情況
20__年保山市圖書館中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金預算17.77萬元,實際下達17.77萬元(其中:中央補助資金保財教〔20__〕41號下達8.82萬元;中央支持資金保財教〔20__〕193號下達8.95萬元)。
(二)資金到位情況
中央補助資金到位時間20__年5月31日,中央支持資金資金到位時間20__年12月3日,到位率100%。
(三)州市配套或自籌下達及到位情況
無州市配套或自籌資金。
(四)項目實施主體或單位
保山市圖書館
(五)項目實施內容
通過20__年央補助地方公共文化服務體系建設專項資金的使用,實現圖書館大數據查詢、統計和維護,以及圖書的盤點、順架、上架、倒架、剔舊,搭配現有的工作站和門禁系統,實現部分圖書的防盜功能;購置圖書裝具,解決了部分老舊圖書下架保存問題,完成資源整合展示平臺建設,在館內設置數字閱讀區,全年舉辦小型讀書會活動18期、大型讀書會活動8期。不斷提升讀者服務工作水平,年度服務讀者滿意度不低于95%。 充分發揮公共圖書館文化陣地示范作用,有效推進全民閱讀發展。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金使用情況分析
1.項目資金執行情況分析
(1)中央補助資金使用情況
中央補助資金8.82萬元,于20__年12月31日完成全部支出。
資金支出明細主要是:辦公費0.14萬元、水費0.6萬元、維修(護)費6.00萬元、辦公設備購置1.24萬元、專用設備購置0.84萬元。
中央支持資金8.95萬元,于20__年12月31日完成全部支出。
資金支出明細主要是:辦公費4.07萬元、差旅費0.30萬元、維修(護)費1.07萬元、其他商品和服務支出費1.80萬元、辦公設備購置1.71萬元。
(2)省級配套資金使用情況
無省級配套資金。
(3)州市配套或自籌資金使用情況
無州、市配套或自籌資金。
2.項目資金管理情況分析
一是嚴格執行資金使用范圍:項目資金主要用于圖書館公共文化服務業務用計算機、打印設備、公共文化環境防疫設備購置,開展公共文化服務辦公費和其他商品和服務支出,圖書館小型修繕維修(護)費支出。
二是規范專項資金管理:據實編報項目預、決算,提高專項資金管理和使用的安全性、有效性、規范性。配合財政、審計和文旅等部門的監督與檢查。對擠占、挪用專項資金,擅自變更補助范圍和支出內容,套取國家財政資金造成的損失和浪費等情況依法追究法律責任。
(二)績效目標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
數量指標:
①購置讀者用臺式計算機5臺,指標完成率100%;
②購置業務用便攜式計算機1臺,指標完成率100%;
③購置彩色A4打印機2臺,指標完成率100%;
④購置文件柜2套,指標完成率100%;
⑤建設資源整合展示平臺1個,指標完成率100%;
⑥建設移動APP一個,指標完成率100%;
⑦采購數字連環畫庫1個,指標完成率100%;
⑧舉辦讀書會活動26期,指標完成率100%;
2.效益指標完成情況分析。
社會效益指標:
①圖書編錄和借閱辦理效率有效提高,指標完成率100%。
②全年服務市民閱讀需求有效提高,指標完成率100%。
3.滿意度指標完成情況分析。
服務讀者滿意度95%,指標完成率100%。
三、自評結論、主要經驗及做法
保山市圖書館中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金使用合規、管理規范;項目預算、績效目標編制科學合理,資金使用安全、高效。項目績效自評為優秀。
四、未完成原因和下一步改進措施
1.資金未使用完原因及下一步改進措施
無
2.績效目標或指標未完成下一步改進措施
無
五、項目實施過程中的存在的問題、困難及建議
近年來,在保山市市委、市政府和各級部門的高度重視下,我市全民閱讀推廣成效顯著,公共圖書館服務領域不斷拓展、服務覆蓋人群明顯增長。為更好開展公共文化服務,達到高質量發展的要求,急需市本級財政配套部分基礎設施提升資金50萬元,用于圖書館內部提升改造。
公共文化服務體系建設資金績效自評報告 篇2
為加強公共文化服務體系建設補助資金管理,提高專項資金的使用效益,根據《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕2號)文件精神,我廳組織開展了公共文化服務體系建設補助資金(以下簡稱:專項資金)的績效評價工作,現將評價情況報告如下:
一、項目基本情況
為加強公共文化服務體系建設,推進文化強國,對中央下達我省的專項資金主要用于:
(一)公共數字文化建設項目
根據《20xx年度中央補助地方公共數字文化建設專項資金分配和任務落實方案》(以下簡稱《落實方案》),20xx年我省立項的公共數字文化建設項目共有54個項目,涉及湖南公共文旅云平臺互聯互通、全省公共文旅服務大數據中心、數字圖書館互聯互通、數字文化館、特色資源庫建設、全省少年兒童閱讀推廣特色服務、新時代文明實踐中心數字文化服務等方面。
(二)貧困地區戲曲進鄉村項目
該項目是為連片特困地區、國家扶貧開發工作重點縣配送送戲下鄉,為我省底所轄888個鄉鎮每兩個月配送一場演出,送戲下鄉補助標準5000元/場。文旅部要求資金原則通過地方專款下達至各縣(區),由縣(區)文旅局統一支付,不再下達各鄉鎮。
送戲下鄉工作由各縣(區)文旅局統一牽頭負責,通過政府購買公共文化服務方式選定承接主體,承接主體主要為縣級國有戲曲院團、優秀民營戲曲院團等。購買內容以地方戲曲為主,適當兼顧其他藝術表演形式。
(三)貧困地區村文化活動室設備購置項目
按照每個村文化活動室2萬元標準,對我省2976個貧困地區村購置購置相關文化活動設備,豐富群眾業余生活。
(四)流動舞臺車項目
按照每臺核定50萬/臺的標準,由文化和旅游部為我省采購配發11臺流動舞臺車,豐富群眾文化生活。
二、績效目標分解下達情況
(一)中央下達專項資金預算及績效目標情況
1、專項資金預算下達情況
中央財政分兩批下達我省20xx年度專項資金合計11713萬元,其中:
①《財政部關于提前下達20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設資金預算的通知》(財教〔20xx〕188號)提前下達專項資金11263萬元,其中:公共數字文化建設項目資金2695萬元、貧困地區戲曲進鄉村項目資金2664萬元、貧困地區村文化活動室設備購置項目資金5804萬元、流動舞臺車項目資金100萬元。
②《財政部關于下達20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設資金預算的通知》(財教〔20xx〕80號)下達專項資金450萬元,其中:流動舞臺車450萬元。
2、績效目標情況
根據《20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設資金資金績效目標表備案表》(分發地方),中央下達我省年度績效目標為支持引導地方提供基本公共文化服務項目,改善基層公共文化服務設施條件,提升公共文化服務質量,加快構建現代化公共文化服務體系,保障廣大群眾基本文化權益。
(二)省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況
1、資金安排、分解下達預算情況
我省對中央財政下達的專項資金及時進行安排與下達,分兩批共下達專項資金11713萬元,其中:
①列入部門預算的湘財預〔20xx〕19號、《湖南省財政廳關于提前下達20xx年中央文化專項經費的通知》(湘財預〔20xx〕247號)提前下達專項資金11263萬元,其中:公共數字文化建設項目資金2695萬元、貧困地區戲曲進鄉村項目資金2664萬元、貧困地區村文化活動室設備購置項目資金5804萬元、流動舞臺車項目資金100萬元。
②《湖南省財政廳關于下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金(一般項目、流動舞臺車)的通知》(湘財文指〔20xx〕22號)下達專項資金450萬元。
2、績效目標分解情況
根據中央下達績效目標,我省根據實際情況進行了分解,從項目產出、項目質量、項目效益、項目管理等方面進行了分解細化,并將細化的績效目標下達至各項目實施單位。
三、績效目標完成情況分析
根據根據《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕2號)文件精神,我省組織各項目實施單位對專項資金進行了績效自評,并根據自評情況隨機抽查了部分項目的實施情況。通過項目實施單位的自評和抽查情況,采用定量與定性的分析方法,我省20xx年度專項資金使用規范,達到設定的績效目標。
(一)資金投入情況分析
1、項目資金到位情況分析
20xx年度中央財政共安排我省專項資金11713萬元,納入本次績效評價的資金11713萬元,專項資金實際到位11713萬元,實際到位率為100%。專項資金基本能夠按照規定時間下撥。
2、項目資金執行情況分析
經匯總項目實施單位使用情況,納入本次績效評價范圍的專項資金合計11713萬元,已執行10824.1947萬元,執行率為92.41%。尚有888.81萬元未使用,其中:
(1)公共數字文化建設項目資金68.99萬元,執行率為97.43%;
(2)貧困地區戲曲進鄉村項目資金33.01萬元,執行率為98.76%;
(3)貧困地區村文化活動室設備購置項目資金764.69萬元執行率為86.82%(衡陽市祁東縣資金仍在縣財政,未到項目單位);
(4)流動舞臺車項目資金22.11萬元,執行率為95.98%。
3、項目資金管理情況分析
我省根據《中華人民共和國預算法》等有關法律法規的規定,制訂了《湖南省旅游發展專項資金管理辦法》,規范資金管理。從總體來看,各市州根據《湖南省旅游發展專項資金管理辦法》規定,結合實際情況,制訂了相應的專項資金管理制度,從制度層面上對該專項資金的使用和管理作出了規定,為風險控制和資金管理提供了制度保障,有助于規范項目資金使用。從自評及抽查情況來看,各市州基本能夠按照專項資金管理要求使用專項資金,未發現挪用、擠占專項資金行為。
(二)總體績效目標完成情況分析
根據各市州上報的自評結果并結合抽查情況,通過定性與定量的分析方法,通過對納入本次評價范圍項目綜合分析,我省截至20xx年底,我省完成的公共數字文化建設項目共有54個項目,涉及湖南公共文旅云平臺互聯互通、全省公共文旅服務大數據中心、數字圖書館互聯互通、數字文化館、特色資源庫建設、全省少年兒童閱讀推廣特色服務、新時代文明實踐中心數字文化服務等方面;送戲下鄉項目為我省底所轄888個鄉鎮每兩個月配送一場演出;貧困地區村文化活動室設備購置項目對我省2976個貧困地區村購置購置相關文化活動設備;按照每臺核定50萬/臺的標準,由文化和旅游部為我省采購配發11臺流動舞臺車,通過項目實施,我省公共文化服務設施得到完善,專項資金使用效果良好。
(三)績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標完成情況分析
20xx年中央下達我省專項資金績效數量指標包括4個,一是公共數字文化建設項目建設了數字文化館建設20個,數字圖書館互聯互通建設縣級圖書館17個,新時代文明實踐中心數字文化服務平臺試點建設2個;二是貧困地區戲曲進鄉村項目惠及888個村鎮;三是貧困地區村文化活動室設備購置項目完善了2976個村鎮的文化設備;四是流動舞臺車項目為我省配發11臺流動舞臺車,豐富了群眾的文化生活。
(2)質量指標完成情況分析
20xx年中央下達我省專項資金績效質量指標包括5個,
一是公共數字文化建設項目公共數字文化服務參與率、建設完成率均為100%;二是貧困地區戲曲進鄉村項目任務完成率為100%;;三是貧困地區村文化活動室設備購置項目村鎮的文化設備使用率為100%;四是流動舞臺車項目配送完成率為100%。
2.效益指標完成情況分析
(1)經濟指標效益指標完成情況分析
20xx年中央下達我省專項資金績效經濟效益指標1個,即社會效益指標基本公共文化服務水平,根據我省實際完成情況,基本公共文化服務水平有較大提高,由20xx年文化事業費35.43億元,提高到20xx年文化事業費45.5億元。
3.滿意度指標完成情況分析
20xx年中央下達我省專項資金績效滿意度指標1個,即旅游公共服務群眾滿意度≥95%。經隨機走訪調查,96%的受訪者表示滿意,4%的受訪者認為一般。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
(一)偏離績效目標的原因
總體而言,我省20xx年度較好的完成了中央下達我省的績效目標,納入本次績效評價范圍的專項資金合計11713萬元,截至20xx年4月30日合計執行10824.19萬元,執行率為92.41%,資,執行率較高,但是也存在一些偏離績效目標的情況,其主要原因包括:
1、部分縣市財政存在資金撥付不及時的情況
如衡陽市祁陽縣貧困地區村文化活動室設備購置項目596萬元,截止20xx年4月30日,該縣財政尚未撥付至項目單位,項目單位,導致文化設備已經配送到位,但未驗收的情況。
2、受疫情的影響。
部分單位因受疫情影響,存在項目驗收滯后,部分合同尾款未支付的情況。
3、部分項目單位資金支付進度緩慢,部分費用尚未結清,比如湘西自治州送戲下鄉項目,存在部分演出經費未結算的情況。
(二)下一步改進措施
針對專項資金執行進度較慢的情況,擬采取以下措施:
1、會同省級財政部門,督促基層財政部門優化工作協調機制,簡化工作流程,嚴格遵守預算分配時限,及時將專項資金按照規范程序進行分配,并撥付到具體實施單位,切實提高專項資金使用效益。
2、對受疫情影響的項目,督促項目實施單位制訂具體實施方案,加快推進項目實施進度,提高資金的執行水平。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
(一)績效自評結果的應用
績效評價結果應用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。自評結果主要應用于以下幾個方面。
1、以自評促管理。將自評及現場評價過程中發現的問題,及時反饋給各主管部門、項目實施單位,提出整改建議意見,促進各主管部門、項目實施單位專項資金管理水平。
2、以自評促效益。充分利用自評結果,探索以評促管的項目管理模式,切實增強各級主管部門和資金使用單位的支出責任和效率意識,促進專項資金使用效益的提高。
3、以自評促改進。對在績效自評過程發現評價指標體系存在的缺陷,通過完善項目績效評價體系,進一步規范專項資金績效目標申報,促進項目績效考核客觀、科學。
(二)績效自評結果公開情況
我廳擬將本次自評結果在我廳官網上進行公示,接受社會公眾監督。
公共文化服務體系建設資金績效自評報告 篇3
根據《安徽省財政廳關于提前下達20xx年文化惠民項目中央及省級補助資金的通知》(皖財教〔20xx〕1388號)文件要求,現將20xx年度公共文化服務體系建設專項資金績效自評如下:
一、基本情況
(一)項目基本情況
1、中央下達補助地方公共文化服務體系建設專項到位資金47.5萬元,項目資金47.5萬元全部到位。
2、項目資金執行情況:項目完成資金47.5萬元,其中圖書館、文化館、綜合文化站32.5萬元,農村文化建設資金15萬元。
3、項目資金管理情況:成立領導小組,制定專項資金管理制度。
(二)項目管理情況
20xx年公共文化服務體系建設資金共計人民幣47.5萬元,為統籌兼顧公共文化服務體系建設,及時做好資金安排撥付和管理監督工作,按照“誰使用、誰負責”的原則,規范使用資金,專款專用。
(三)項目績效目標設定情況
20xx年公共文化服務體系建設為:我區對5個鎮辦30個行政村的公共文化服務體系建設進行各類文化服務建設。資金都用于豐富開展各鎮辦村文化娛樂活動與文化活動室的維修,促進發揮文化,補缺和豐富了基層公共文化服務體系的建設,提高了基層文化服務效能和文化惠民。公共文化服務體系建設項目資金專人管理,專款專用,無挪用和擠占資金的情況符合財務管理規定。
二、績效自評工作開展情況
一是加強組織領導。按照市局安排部署,我局立即召開了相關工作人員會議,安排部署專項資金績效評價工作,明確了由一名分管局長專門負責此項工作,具體工作由會計牽頭,組織、協調和督促落實此項工作。
二是穩步推進工作。按照皖財教【20xx】146號《關于開展20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金項目績效評價工作的通知》文件精神,3月15日之前我局完成自評。
三、績效目標自評完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。20xx年公共文化服務體系建設資金共計人民幣47.5萬元,于20xx年3月到賬。為統籌兼顧公共文化服務體系建設,及時做好資金安排撥付和管理監督工作,按照“誰使用、誰負責”的原則,規范使用資金,專款專用,完成各類公共文化服務建設47.5萬元,資金使用率為100%。
2.項目資金執行情況分析。按照年初績效目標,認真按照相關資金管理辦法,截止評價時點,資金已全部落到實處,已全部撥付到各鎮辦。支付依據合規合法,資金支付與預算相符合。
3.項目資金管理情況分析。專項資金實行專帳管理,財務管理制度健全,執行情況良好,積極配合財政部門檢查,保證制度的有效實施,無違反財務管理、財經紀律情況發生。會計核算真實完整,項目資金支出和原定用途支出符合國家財經法規和財務管理制度規定;資金撥付程序規范,資產管理制度健全,定期對資金使用情況進行檢查,嚴格確保項目質量;財務管理按規定執行,符合有關財務會計管理規定。
(二)績效目標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析。按照相關文件精神,文化活動豐富了當地群眾業余文化生活,更好的豐富了杜集區基層公共文化。20xx年初到年底,已認真完成了全部項目。包括項目完成數量、質量、時效、成本等情況,對照項目計劃完成目標、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現程度進行自評。
2.效益指標完成情況分析。該項目屬中央撥付用于公共文化服務體系建設資金,為20xx年基層公共文化服務建設添磚加瓦,豐富了人民群眾的精神文化生活。公共文化服務體系建設進行各類文化服務建設。豐富各鎮辦村文化娛樂活動,補足和豐富了基層公共文化服務體系的建設,提高了基層文化服務效能。有效推動了本地區基層文化的發展,給當地老百姓帶來了豐富多彩的民間文藝活動,促進當地群眾的文化業余生活,持續為基層群眾服務。
3.滿意度指標完成情況分析。該項目豐富了鄉村文化生活,群眾滿意度在100%。
四、項目實施的經驗和做法
制定了相關的規劃并組織實施,負責全區公共文化事業發展,推進公共文化服務體系建設,指導基層文化建設,深入實施文化惠民工程,統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。指導區公共文化服務中心、圖書館、綜合文化站開展文化服務活動,統籌協調各部門配合,以順利開展各類文化活動;及時撥付財政資金,保障各類活動展開的資金運轉,提供資金支持;完善各項制度,加強隊伍建設,加快公共文化服務體系建設。
五、相關建議
希望上級部門繼續支持加強對基層公共文化服務隊伍及活動的扶持,為更好的服務和豐富基層文化生活。
公共文化服務體系建設資金績效自評報告 篇4
一、績效目標分解下達情況
湖南省財政廳(湘財預〔20__〕114號)下達20__年中央補助地方公共文化服務體系專項資金78萬元。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1.項目資金到位情況。項目總投入78萬元,其中專項資金78萬元于20__年11月25日全部到位。
2.項目資金執行情況分析。專項資金78萬元,將全部用于新化縣戲曲進鄉村工作:一是劇目生產(導演排練、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設備等);二是交通運輸、下鄉補助及演出勞務費等相關費用;三是分配給各業余演出團體的演出服務費。
目前已用46.47萬元,剩余31.53萬元。由于資金到賬時間較晚,還有部分劇目生產與演出所產生的費用及演出服務費未結算。
3.項目資金管理分析。資金的使用符合《中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金管理暫行辦法》的有關要求,資金的使用范圍符合按照預算提報的項目開展活動。在使用過程中,嚴格執行財務制度。一是加強項目資金管理,規范項目資金運作,控制使用,開源節流。二是財務辦理資金支付時,經辦人簽字,相關部門審查,單位領導核準簽字。三是順利通過財政、審計部門的年度審查。
(二)總體績效目標完成情況分析
項目專項資金全年總體績效目標圓滿完成。一是劇(節)目生產任務,二是送戲下鄉演出任務,均按年初制定的工作計劃全部完成。
(三)績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況
(1)數量指標。
1.全年在新化縣各貧困村巡回演出及劇院演出共計156場次,受眾觀眾7萬人次。
2.為慶祝中國共產黨成立100周年之際,我公司精心打造“輝煌一百年·奮進新時代”為主題的綜藝節目及“戲曲進鄉村”專題節目去各貧困村送戲下鄉巡演及劇院演出。
3.全年新創:引進兒童劇《綠野仙蹤》(改為《聰明的小熊》),民俗舞蹈三個《豐收》《苗之靈》《梅山手訣》,舞蹈《祖國的道路》,配樂詩朗誦《百年禮贊》,紅歌小合唱《唱支山歌給黨聽》,相聲《猜燈謎》、改編朗誦+合唱《唱支山歌給黨聽》,《我愛你中國》等經典紅歌、抗疫戰歌《逆行者》、及新化山歌《叫我唱歌就唱歌》等精品節目。
(2)質量指標。演出主體結合時代要求、鄉村振興和群眾需求對演出劇(節)目精打細磨,確保演出劇(節)目既有思想性、藝術性,又有觀賞性,同時所有演出對人民群眾實行全免費,真正讓我縣人民群眾得到文化實惠。
(3)時效指標。20__年1月至12月,該項目順利完成。
(4)成本指標。劇(節目)創排費、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設備、下鄉補助費、演出勞務費、交通運輸費等共計78萬元。
2.效益指標完成情況分析
(1)經濟效益。全免費送戲下鄉演藝惠民。
(2)社會效益。“演藝惠民·送戲下鄉”提升了群眾藝術欣賞水平,滿足了各階層觀眾的精神文化生活需求,提升了群眾文化素養,受到了群眾的熱烈歡迎,惠及群眾達7萬人次。
(3)可持續影響。滿足人民群眾精神文化需求和傳承和發展優秀傳統文化。
3.滿意度指標完成情況分析。該項目實施過程中,獲得了觀眾的一致好評,觀眾認可度、滿意度達95%以上。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
原因:該項目總投入78萬元,將全部用于新化縣戲曲進鄉村工作:一是劇目生產(導演排練、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設備等);二是交通運輸、下鄉補助及演出勞務費、演出服務費等相關費用。目前已用46.47萬元,剩余31.53萬元。由于資金到賬時間較晚,還有部分劇目生產與演出所產生的費用及演出服務費未結算。
改進措施:我們會盡快通知各分配了演出任務的業余演出團體及劇目生產產生費用的個人及商家來結算相關費用。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
本次績效自評結果根據財政支出管理、資金使用績效管理水平、提高資金使用效益為宗旨,對該項目專項資金實施專款專用。此報告于今年3月份在新化縣政府門戶網上公開。
五、其他需要說明的問題
中央巡視、各級審計和財政監督中沒有發現任何問題及其所涉及的金額。
公共文化服務體系建設資金績效自評報告 篇5
根據《四川省財政廳關于轉發的通知》(川財績〔20xx〕3號)要求,現就鹽邊縣20xx年度中央財政補助公共文化服務體系建設專項資金績效自評情況報告如下:
一、基本情況
20xx年中央下達公共文化服務體系建設專項資金預算189.28萬元,績效目標情況:
1.確保171個公共文化服務站點正常運行。
2.164個農家書屋和7個社區書屋進行圖書更新1920冊。
3.開展重大節慶文化活動及文化下鄉17場。
4.對12個鄉鎮164個村應急廣播村村響和地面數字電視設備進行維護,確保群眾正常收聽廣播看電視。
二、綜合評價結論
整體績效情況:我縣嚴格按照20xx年中央下達公共文化服務體系建設補助資金區域績效目標表進行資金分配,20xx年中央下達公共文化服務體系建設專項資金執行率為96%,績效自評分數為93分。
三、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.資金到位情況分析。
(1)省財政廳等部門(川財教〔20xx〕40號)下達我縣20xx年中央級補助公共文化服務體系建設專項資金412.85萬元,其中一般項目375.65萬元,績效獎勵37.2萬元。我縣20xx年中央公共文化服務體系建設專項資金223.57萬元。
(2)省財政廳等部門(川財教〔20xx〕132號)追減我縣20xx年中央公共文化服務體系建設專項資金223.57萬元。
我縣20xx年中央級補助公共文化服務體系建設專項資金189.28萬元,其中一般項目151.8萬元,績效獎勵37.48萬元。
2.項目資金執行情況分析。
(1)20xx年公共文化服務專項資金共支182.564萬元。支付農村公益電影放映補助經費19.536萬元,鄉鎮文化活動及公共文化服務體系建84.5萬元,應急廣播村村響及地面數字電視維護4.51萬元,縣圖書館及164個農家書屋和7個社區書屋圖書更新6.028萬元,圖書館總分館建設6.72萬元,農村基層文化運行管理經費51.3萬元,其他文化活動9.97萬元,全面保證了基層公共文化活動的正常開展。
20xx年項目資金按照項目進度,及時劃撥支付。
3.項目資金管理情況分析
項目實施依據相關的財務管理制度,嚴格按照財務管理制度和內部控制要求執行,財務處理及時,會計核算規范。
專項資金由各級財政預算下達到我局,按照有關公共文化服務體系建設專項資金管理辦法,及時將項目資金劃撥到項目實施鄉鎮或政府采購中標商家,確保資金專款專用和安全。我局資金使用規范、合理、專款專用,沒有列支與項目內容無關的費用。
(二)總體績效目標完成情況分析。
全縣171個村(社區)公共文化服務點(村級綜合文化服務中心)正常開放;在88個村共放映農村公益電影1440場;對基層文化服務人才隊伍進行了公共文化政策法規宣傳等培訓;完成了全縣村村響應急廣播和地面數字電視運行維護;通過公共文化服務體系建設項目實施,豐富了群眾文化生活,滿足了群眾的讀書看報收聽廣播電視的要求。群眾能夠在從不斷完善的公共文化服務體系中獲得更多的實惠。進行服務群眾滿意度調查,滿意率達95%以上。
(三)績效目標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)數量指標。
全年共放映農村公益電影1440場,171個公共服務站點正常運行,縣圖書館及164個農家書屋和7個社區書屋圖書更新1920余冊,圖書館8個分館建設,縣及12個鄉鎮有序開展建黨100周年系列文化活動,12個鄉鎮164個村進行應急廣播村村響和地面數字電視設備維護。
(2)質量指標。
放映優秀電影,購買優秀圖書,為公共文化活動開放提供優質服務。應急廣播村村響和地面數字電視運行維護,有效地保障了中央電視節目的安全播出。
(3)時效指標。
嚴格按照項目實施周期于20xx年12月底前完成各項任務。
(4)成本指標。
公共文化服務體系建設經費:農村公益電影補助經費203.5元1場;補助鄉鎮公共文化服務體系建設及文化活動84.5萬元;應急廣播村村響建設及維護4.51萬元;縣圖書館及164個農家書屋和7個社區書屋圖書更新6.028萬元;圖書館總分館建設6.72萬元;農村基層文化運行管理經費每0.3萬元每村。
2.效益指標完成情況分析。
項目的實施進一步確保我縣公共文化活動的正常開展,為群眾提供更好的公共文化服務,較好地滿足了人民群眾對基本文化生活的需求。利用各種宣傳渠道宣傳,如在送文化下鄉活動、節假日演出活動、“4.23”世界讀書日活動中進行宣傳,提高群眾知曉率,全年服務群眾約35萬人次,平均每個農家書屋每周開展閱讀活動時間不少于≥24小時,廣播電視綜合人口覆蓋率≥99%,群眾文化活動參加人次增長率≥3%,公共數字文化服務人次增長率≥3%,國民綜合閱讀率≥75%。
3.滿意度指標完成情況分析。
基層公共文化服務對象滿意度高,公共文化服務體系建設正向縱深發展,“公益性、基本性、均等性、便利性”進一步彰顯,群眾能夠在從不斷完善的公共文化服務體系中獲得更多的實惠。各項項目目標明確,管理到位,按照項目規定創新、有效地完成任務,如在送文化下鄉活動、節假日演出活動、“4.23”世界讀書日活動中進行服務群眾滿意度調查,滿意率達90%。
四、發現的主要問題和改進措施
無。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
將根據要求公開。
六、績效自評結果開展情況
我縣根據川財績〔20xx〕3號要求,認真根據資金使用編寫績效自評報告。
七、其他需要說明的問題
無。
公共文化服務體系建設資金績效自評報告 篇6
一、基本情況
(一)項目基本情況。
省財政廳下達20__年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金共65.6萬元(皖財教【20__】1424號、皖財教【20__】511號),用于落實《安徽省基本公共文化服務實施標準(20__-20__年)》,根據專項資金使用要求,擬將資金用于基層綜合文化服務中心提升、特色文化活動開展。具體分配方案及績效目標如下:一、基層綜合文化服務中心提升、補助經費:22萬元(12萬元/西津街道、5萬元/南山街道、5萬元/云梯鄉);二、特色文化活動開展,補助經費:8萬元;三 、圖書館運行管養:30萬元(圖書購置費:24萬元、青少年網絡中心:6萬元); 四、非遺文化傳承與保護:5.6萬元。
(二)項目管理情況。
根據資金使用要求,寧國市文旅局黨組會研究決定分配方案,其中,結合基層綜合文化服務中心提升、圖書館運行維護及非遺傳承與保護等工作實際,市文旅局已將中央補助地方公共文化服務資金65.6萬元全部及時足額撥付到位。
(三)項目績效目標設定情況。
1、基層綜合文化服務中心提升績效目標:加強文化陣地建設,用于鄉鎮、街道以及村(社區)綜合文化服務中心提升(含公共文化功能室、文化廣場、文體設施、標識標牌制作、書籍購置等內容),進一步完善基層公共文化服務。
2、文化景觀小品建設績效目標:按照“一鎮一節、一村一品”目標,組織開展有特色的文化活動,豐富基層群眾文化生活。
3、青少年網絡中心績效目標:100兆寬帶接入,無線網覆蓋率100%,微信公眾號累計關注量為4329個,全年圖書館網站訪問量達6萬(次),圖書館信息化服務水平得到進一步提升。
4、圖書購置費績效目標為:全年完成圖書采購4000冊,訂購期刊360種,征訂報紙60種,新辦讀者證500個,書刊文獻外借冊次12萬冊次。
5、非遺文化傳承與保護績效目標為:制作非遺視頻17個。
二、績效自評工作開展情況
為了提高資金的使用效益,20__年,市文旅局對中央補公共文化服務體系建設資金使用情況開展了績效效自評工作。主要分為四大塊進行:一是對各鄉鎮街道基層綜合文化服務中心情況,要求各鄉鎮街道實行自評;二是對組織開展的特色文化活動,進行自評;三是對圖書館圖書購置費和青少年網絡中心費用進行自評;四是對非遺傳承視頻制作情況進行自評。
三、績效目標自評完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1、項目資金到位情況分析。根據資金使用要求,寧國市文旅局黨組會研究決定分配方案后,及時足額撥付65.6萬元經費。
2、項目資金管理情況分析。市文旅局、各鄉鎮(村)、公共文化場館嚴格按程序加強專項資金的管理,建立健全專項資金管理制度,完善了資金使用的審批程序,嚴格做到資金的專款專用,保障了財政資金安全,提高了財政資金績效。
(二)績效目標完成情況
1、產出指標完成情況分析。
(1)數量指標。20__年,云梯畬族鄉綜合文化服務中心與千秋畬族村游客接待中心整合搬遷,通過了國家級“文化和旅游公共服務機構功能融合試點單位”省級驗收工作;南山街道、西津街道積極提升基層綜合文化服務中心基礎建設,設完成極大地滿足了廣大人民的文化需要。20__年,圖書館全年新購圖書5493冊,訂購期刊360種,共征訂報紙60種;圖書館青少年網絡文化中心百兆光纖寬帶接入數量1套。20__年制作文物非遺視頻17個,使我市非遺得到有效的傳承與保護。
(2)質量指標。南山街道、西津街道、云梯鄉綜合文化服務中心20__年免費開放達8余萬人次;鄉鎮(街道)依托文化場館開展群眾性文化活動120余場次;各鄉鎮、村(社區)圖書借閱室、電子閱覽室、文體活動室等功能室均向市民提供免費開放,進一步豐富了廣大市民的精神文化生活,得到了社會各界的高度評價。群眾滿意度達100%,質量指標完成率達100%。圖書館全年采購的各類圖書、雜志正版圖書合格率為100%。圖書館青少年網絡中心全年網絡運行效率為100%,無線網覆蓋率為100%,實現圖書館全館覆蓋;文物非遺視頻合格率為100%。
(3)時效指標。《安徽省財政廳關于下達20__年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金的通知》下發后,市文旅局就及時召開黨組會議針對全市公共文化服務體系城鄉統籌情況,討論研究資金分配方案,并下撥資金。資金的撥付做到了及時足額,時效指標達100%。
2、效益指標完成情況分析。
20__年,市文旅局對年初計劃南山街道、西津街道、云梯鄉基層綜合文化中心進行了提升,圖書館完成了各項指標,青少年網絡中心得到有效維護管養,有效提高了資金的使用效益,全面完成年初計劃安排。
3、滿意度指標完成情況分析。
20__年,南山街道、西津街道、云梯鄉成為集宣傳文化、黨員教育、科技普及、普法教育、體育健身等多功能于一體的綜合文化服務中心。依托文化場館開展群眾性文化活動 120余場次;圖書借閱室、電子閱覽室、文體活動室等功能室均向市民提供免費開放,進一步豐富了廣大市民的精神文化生活,得到了社會各界的高度評價,群眾滿意度指標達90%以上;景區景觀小品建設也大大提升了景區文化品味,獲得了社會各界的一致好評。
四、項目實施的經驗和做法
一是嚴格按照公共文化服務體系建設資金的使用用途,進行分配;二是嚴格按照基層公共文化設施建設標準,進行改善提升。
五、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20__年中央補助地方公共文化服務體系建設資金未出現偏離績效目標的情況。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
無。
七、有關建議及其他需要說明的問題
無。
公共文化服務體系建設資金績效自評報告 篇7
為貫徹落實全面實施績效管理精神,強化各單位預算績效管理責任,根據《龍陵縣財政局關于20xx年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(龍財預〔20xx〕159號)的文件要求,中心對20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金項目認真開展績效自評,現對項目支出績效自評報告如下:
一、自評結論
(一)自評得分情況
經逐一對照各項年度績效目標,自評得分為99分(按“云南省縣級融媒體中心省級驗收評分表”考核打分扣除1分,因縣級融媒體中心整體搬遷及系統升級建設項目資金缺口仍然較大)。
(二)績效目標完成情況
1.執行率情況。20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金(縣級融媒體中心建設項目)50萬元,已全部補助到位,全部用于縣級融媒體中心建設,購置通用設備10類,新增固定資產50萬元,預算數、執行數完全一致,執行率達100%。
2.完成的績效目標。收到財政下撥的資金后,及時把資金用于縣級融媒體中心,項目內容:購置通用設備10大類:編碼器、衛星接收機、非編系統等3類通用設備,LED聚光燈、LED平板柔光燈、定制鋁合金固定軌道、軸承體電纜滑車、桿控桿、主持人有線桌面話筒、數字調音臺等7類通用設備,設備安裝已于20xx年12月完成。
我單位高度重視績效目標評價工作,開展了績效監控工作,促進了評價具體工作的落實。精心組織密切配合,充分認識和發揮自身預決算績效管理的作用,理順工作機制,制定具體措施,形成合力,切實做好本部門的預決算績效監控工作。
3.未完成的績效目標。
無。
(三)存在的問題和原因
補助的50萬元資金已全部用于縣級融媒體中心建設,但是縣級融媒體中心整體搬遷及系統升級建設項目資金缺口仍然較大,由縣級財政保障項目整體投資400.82萬元,因縣級財政困難,目前項目資金已由20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金(縣級融媒體中心建設項目)支付40萬元,剩余360.82萬元未支付,因此縣級融媒體中心建設仍然存在較大困難。質量指標扣除1分。
(四)下一步擬改進措施
1.下一步在預算執行過程中,全面清理單位的經常性業務,對各項工作,根據預算收入的情況、業務性質及消耗水平合理確定所需資金,并把部門的'中心工作擺在突出位置,加以重點考慮。今后,要不斷提高資金的管理水平,加強制度建設,確保資金的安全使用。一是加強資金風險與責任管理;二是貫徹資金管理內部控制制度;三是加強績效目標管理,做到有項目必跟蹤。四是向上爭取項目資金、縣級財政資金,盡量解決縣級融媒體中心整體搬遷及系統升級建設項目資金缺口較大問題;
2.擬與預算安排相結合情況。縣級融媒體中心整體搬遷及系統升級建設項目資金投資400.82萬元,由縣級財政整體保障項目進度,因縣級財政困難,目前項目資金已由20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金(縣級融媒體中心建設項目)支付40萬元,剩余360.82萬元未支付,因此縣級融媒體中心建設仍然存在較大困難。現我中心已向縣級財政爭取財政資金,加快解決資金不足問題。
二、佐證材料
(一)基本情況
我單位20xx年度共有項目1個,根據龍財行〔20xx〕30號文件20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金(縣級融媒體中心建設項目)50萬元;項目內容:購置通用設備10大類:編碼器、衛星接收機、非編系統等3類通用設備,LED聚光燈、LED平板柔光燈、定制鋁合金固定軌道、軸承體電纜滑車、桿控桿、主持人有線桌面話筒、數字調音臺等7類通用設備,設備安裝已于20xx年12月完成。
(二)部門自評工作開展情況
20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門績效管理水平得到提升。根據部門績效評價指標體系,我單位20xx年度自評得分99分。
組織學習財政支出績效自評的相關規定,確定評價范圍和對象,明確評價的目的、內容、任務、依據,掌握評價的時間和有關要求。結合年初預算批復的部門整體支出績效指標,在部門整體支出績效評價共性指標體系框架的基礎上,部門職責以及項目特點,確定部門整體支出自評指標體系、績效考評實施方案,并開展相關績效自評工作。由績效自評工作小組根據部門實際情況,結合部門整體支出自評指標體系進行打分,得到績效自評結論,形成部門績效自評報告。
(三)績效目標完成情況分析
1.預算執行情況分析。預算執行情況的預算數和執行數完全一致,執行率達100%,不存在偏離目標的情況。
2.績效目標完成情況分析。績效目標的產出目標、效益目標和滿意度目標中,除按“云南省縣級融媒體中心省級驗收評分表”考核打分扣除1分,因縣級融媒體中心整體搬遷及系統升級建設項目資金缺口仍然較大,其余不存在偏離目標的情況。
(1)產出指標完成情況分析。產出指標中的數量目標、質量目標、實效目標和成本目標的年初指標值、實際完成值均已完成達標。
(2)效益指標完成情況分析。效益指標中的社會效益目標的年初指標值、實際完成值均達到顯著標準。反映縣級融媒體中心有效促進基層宣傳工作,更好服務黨委和政府中心工作,更好引導群眾、服務群眾情況。
(3)滿意度指標完成情況分析。滿意度指標中的服務對象滿意度指標包括建設群眾滿意的縣級融媒體中心,建設群眾滿意的縣級融媒體中心的年初指標值、實際完成值均達標。通過本項目的實施,龍陵縣融媒體中心在通過省級綜合驗收的基礎上,進一步提升了我單位作為當地的主流輿論陣地綜合服務平臺和社區信息樞紐的服務水平,有助于宣傳黨的政策主張,傳播主流思想,反映群眾意愿。
(四)上年度部門自評結果應用情況
我中心積極借鑒上年度部門自評結果的成功經驗,針對存在的不足之處和偏離目標的情況及時進行整改落實,力爭使今后的工作做到最好,確保此項項目的預算執行、年度績效目標達標,使補助資金及時發揮最大效益,建設好縣級融媒體中心,著力打造縣域主流媒體的傳播力、引導力、影響力、公信力的平臺,為推動縣域經濟社會高質量發展提供強有力的輿論保障。
通過部門績效自評,一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識;二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立了長效機制;三是促進各部室規范使用項目資金;四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。
(五)其他佐證材料
無。
公共文化服務體系建設資金績效自評報告 篇8
一、績效目標分解下達情況
《安徽省財政廳關于提前下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金預算的通知》(皖財教〔20xx〕1424號)、《安徽省財政廳關于下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金預算的通知》(皖財教〔20xx〕511號)共下達固鎮縣20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金(其他)54.6萬元。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析
20xx年,省廳下達固鎮縣中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金(其他)共54.6萬元。
2.項目資金執行情況分析
固鎮縣20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設資金(其他)54.6萬元,用于村級文化協管員補助、農家書屋、農村公益電影放映,全部執行完畢。
3.項目資金管理情況分析
固鎮縣20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設資金按照《財政部關于<中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金管理暫行辦法>的通知》(財教〔20xx〕527號)規定,加強資金使用效益,安徽省財政廳下達資金后,縣財政局及時將專項資金分配下達到固鎮縣文旅局,按專項資金管理辦法規范使用,按使用方向嚴格按程序規定執行。嚴格按照政府采購要求進行項目采購,嚴格按照財務規定支付資金,確保各項目績效目標順利完成。
(二)總體績效目標完成情況分析。
(一)項目基本情況
固鎮縣20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設資金主要用于加強基層公共文化服務人才隊伍建設等,支持加快構建現代公共文體化服務體系,促進基本公共文化服務標準化、均等化,保障廣大群眾讀書目看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文標化權益。
(三)績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標
1.完成公益電影放映2304場;
2.平均每個農家書屋更新圖書70本;
3.平均每個農家書屋開展閱讀活動數量4.2次;
4.全縣228個村(居)綜合文化服務中心均配備財政補
貼的文化協管員。
(2)質量指標
局長牽頭,副局長負責,各股室、各下屬單位負責人具體操作,審核、協調、推進公共文化服務體系建設。明確責任,齊抓共管,全員參與。按照中央及省市縣有關文件精神,嚴格使用方向按程序規定執行,嚴格項目實施,嚴格資金使用,嚴控質量,把項目建成民心工程、放心工程,取得良好效果。
(3)時效指標
截止20xx年底,20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設項目中,聘用村級文化協管員,實行購買服務,公共文化場館免費開放,負責送戲進萬村、電影放映、廣播、文化活動組織安排等,嚴格按省里規定執行,并進行業務培訓。全年農村公益電影放映、農家書屋圖書配送按序時進度完成。
(4)成本指標
項目實施實行項目合同制,嚴格控制建設成本,項目實施成本,發揮資金使用效益。
2.效益指標完成情況分析
(1)社會效益
項目完成后,文化的基礎設施設備將進一步完善提升,有利于文化工作的規范化、均等化,豐富了全縣基層群眾的精神文化生活,滿足群眾的文化需求。切實提升我縣文化工作的水平和能力,使文化工作能夠滿足群眾的需求。
(1)可持續效益
提升我縣文化整體工作,提升公共文化場所服務水平,更好地發掘固鎮地方歷史文化特色,開展好文化惠民工程,豐富城鄉人民群眾的文化生活,保障人民群眾的基本文化權益,把固鎮縣建設成為文化大縣、文化強縣、幸福固鎮。
3.滿意度指標完成情況
經過第三方調查,群眾滿意度達到98%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
無
四、績效自評結果擬應用和公開情況
項目實施后,公共文化設施得到提升,公共文化水平不斷提高,為群眾服務的能力不斷加強。對基層文化工作進行績效測評,并加強運用,將檢查結果作為項目撥付的重要依據,并對績效評價情況在網站上進行公開,充分做到了向社會公開、公平、公證。
五、其他需要說明的問題
無
公共文化服務體系建設資金績效自評報告 篇9
一、績效目標分解下達情況
項目績效總目標:一是為進一步貫徹黨的十九大精神;二是緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,全面落實科學發展觀,確保實現文化強省建設目標,全面推進公共文化服務體系建設,始終把握社會主義文化前進方向,改善群眾文化環境,傳播先進文化,提供精神食糧,努力滿足廣大群眾日益增長的精神文化需求。
年度目標;完成20xx年貧困地區送戲下鄉78場次,確保專項資金高效使用。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年貧困地區送戲下鄉專項資金由中央安排39萬元,縣財政全額撥付到位,資金到位率100%。
2.項目資金執行情況分析。
20xx年貧困地區送戲下鄉,全年78場,每場5000元,全部保障到位。高效運行,發揮資金使用效益,無截留、挪用項目資金行為。
3.項目資金管理情況分析。
公共文化服務體系建設專項資金嚴格按照《中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金管理暫行辦法》(財教〔20xx〕527號)規定,加強資金管理,提高資金使用效益,并按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》的要求,完善績效目標管理,做好績效運行監控個績效評價,確保資金規范使用。
(一)總體績效目標完成情況分析。
近年來,我縣通過公共文化服務體系建設的完善和提升,不斷提高公共文化服務水平,營造了良好的農村文化活動氛圍,保障了基層群眾基本文化權益,群眾滿意度逐年提升。
(二)績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)數量指標:完成了全年目標任務:78場。
(2)質量指標:不斷滿足人民日益增長的美好生需要,為決戰脫貧攻堅,全面建成小康社會打下決定性基礎
(3)時效指標:20xx年1月至20xx年12月,按時完成。
(4)成本指標:全年目標任務數78場次,每場5000元,共計39萬元。
2.效益指標完成情況分析。
(1)社會效益:豐富群眾精神文化生活、提升文化素質,建設特色村寨營造了良好的精神文化氛圍。
(2)可持續影響:豐富廣大人民群眾精神文化,提升文化素質。
3.滿意度指標完成情況分析:滿意度100%
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
無
四、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果擬在本部門網站政務公開模塊進行公開,并按要求上報上級相關部門。
公共文化服務體系建設資金績效自評報告 篇10
一、項目基本情況
20xx年,隆陽區文化和旅游局共收到20xx年-20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設資金558.67萬元。其中:
1、20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金,下達指標97.00萬元,隆財預〔20xx〕5號文件。
2、20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金,下達指標271.30萬元,隆財教〔20xx〕4號文件。
3、20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設補助資金,下達指標187.37萬元,保財教〔20xx〕41號文件。
4、20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金公共數字文化建設(公共文化云),下達指標3.00萬元,保財教〔20xx〕193號文件。
二、項目績效自評工作開展情況
局領導高度重視20xx年度部門預算項目支出績效自評工作,要求各分管領導和各股室具體負責,按照通知要求,對照各項資金積極開展自評工作,認真填報項目支出績效自評表。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
以上4筆資金共558.67萬元,隆陽區財政局于20xx年下達指標。
2.項目資金執行情況分析。
20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金,下達指標97.00萬元。已支付41.00萬元。
20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金,下達指標271.30萬元。已支付13.57萬元。
①區圖書館對外免費開放公廁建設補助資金9.98萬元,用于農家書屋區圖書館公廁建設補助,該公廁已改造建設完成,并對外免費開放。
②瓦馬鄉安邦村公共文化服務體系建設補助資金10萬元,已于20xx年5月撥付到瓦馬鄉。計劃用于在安邦村建設停車場及公共廁所,目前已完成場地平整,停車場已投入使用,因項目總投資缺口較大,目前未全部完成建設。
③永昌街道甜子社區公共文化服務體系建設補助資金10萬元,已于20xx年10月撥付到永昌街道。
④蘭城街道城南社區文化活動廣場建設資金補助10萬元,已于20xx年11月撥付到蘭城街道。用于城南社區文化活動室建設,目前已投入使用并免費開放。
⑤隆陽區文化和旅游局文化旅游形象宣傳片拍攝制作費14.59萬元,已于20xx年5月撥付用于文化旅游形象宣傳片拍攝制作。
(二)項目績效指標完成情況
隆陽區文化和旅游局在收到撥款指標文件后,由文旅事業股根據工作需要做出了資金支出計劃,報領導班子會研究后確定用款計劃。補助區圖書館、各鄉鎮(街道)的公共文化服務體系建設補助資金,先由相關鄉鎮(街道)報送項目資金使用計劃,經業務股室審核并經班子會研究后予以撥付。為保障中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金的使用效益,在項目實施過程中,隆陽區文化和旅游局加強對專項資金的監管,對項目實施情況進行實時跟蹤,資金使用過程中未超出計劃范圍,達到預期的績效目標。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
所實施項目未偏離績效目標。
下一步將加強項目實施過程跟蹤問效,確保達到原定績效目標。
五、績效自評結果
良好。
六、結果公開情況和應用打算
按財政相關要求,已在部門網站進行公開。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
(一)中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金使用與工作執行進度緊密結合,能夠按照年初制定的項目工作任務目標按時完成。
(二)支持到圖書館、村(社區)公共文化服務機構用于公共文化服務體系建設的專項資金補助均達到實際的成效,項目建設社會效益良好,受到了廣大人民群眾肯定和好評。
(三)存在問題:本級財政對公共文化服務投入不足,各相關單位對公共文化服務體系建設沒有形成合力。
(四)建議:在下一步工作中,把自評結果應用作為全過程預算績效管理落腳點,并將其作為改進預算管理和以后年度預算安排的重要依據。
八、其他需說明的問題
用款滯后,其原因為:區級財政困難,財政撥款系統不能正常開放,計劃實施的項目不能按時實施。
下步改進措施:一是對計劃項目進行重新規劃,能先期實施的及時啟動。二是積極與財政協調,爭取及時撥付相關項目資金。
公共文化服務體系建設資金績效自評報告 篇11
一、基本情況
(一)中央下達中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金轉移支付預算和績效目標情況
20xx年,《四川省財政廳中共四川省委宣傳部 四川省文化和旅游廳 四川省廣播電視局四川省體育局四川省文物局》關于提前下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金預算的通知》(川財教〔20xx〕132號)下達我縣公共文化服務體系建設專項資金712.24萬元。在資金安排使用上,由我局安排使用290.24萬元,其余422萬元均由縣財政局統籌安排使用。
二、綜合評價結論
下達我縣的中央支持地方公共文化服體系建設補助資金主要用于戲曲公益性演出、群眾文化活動開展、公共數字化建設、流動文物展、城市智慧書房建設、全民閱讀推廣及社區書屋建設等項目,極大地豐富了廣大人民群眾精神文化生活,深受廣大人民群眾歡迎和一致好評,綜合評價良好,自評得分96分。
三、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析
20xx年度,中央下達中央補助地方公共文化服務體系建設補助資金我局安排使用290.24萬元,截至目前,已全部撥付到位,資金到位率100%。
2.項目資金執行情況分析
我局嚴格按照資金下達通知文件精神執行使用,安排使用資金290.24萬元,其中,主要用于縣文化館文化活動經費50.81萬元,縣圖書館建設城市智慧書房15.93萬元,縣圖書館全民閱讀推廣及社區書屋建設經費30萬元,縣文物管理所流動文物展經費20萬元,縣文化館戲曲公益性演出157.5萬元,縣文化館公共數字化建設16萬元,資金使用率100%。
3.項目資金管理情況分析
我們嚴格執行國家的相關政策規定,嚴格執行財政專項資金管理辦法,建立健全財務制度,明確資金使用范圍,確保資金專款專用,資金開支范圍、標準、支付進度、支付依據均合規合法,資金支付完全與預算相符。
(二)總體績效目標完成情況分析
公共文化服務體系建設資金,主要用于戲曲公益性演出、群眾文化活動開展、公共數字化建設、流動文物展、城市智慧書房建設、全民閱讀推廣及社區書屋建設等項目,讓群眾精神文化生活更加豐富,進一步提升了我縣公共文化服務水平,充分滿足了廣大人民群眾對公共文化的基本需求。
(三)績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標。中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金計劃建設項目7個,完成數量7個,完成率100%。廣泛開展群眾文化活動,開展“文藝輕騎村村行”送文化下鄉活動120余場,開展戲曲進校園、進機關、進鄉鎮、進村社等活動315場,舉辦“護佑天使放聲高歌”主題歌詠會、宣漢縣首屆車厘子采摘節、羅盤頂冰雪節、薅草鑼鼓賽歌會、余門拳展演等大型活動30余場,受益群眾達90萬人次。
(2)質量指標。戲曲公益演出、全民閱讀系列活動、流動文物展覽等各項群眾文化活動參與率≥90。
(3)時效指標。7個項目均在備案計劃時間節點內按時按質按量完成。
(4)成本指標。所有項目實施都嚴格控制成本,按相關服務標準完成,綜合成本較低。
2.效益指標完成情況分析
(1)經濟效益。公共文化服務體系建設補助資金支持項目全部屬于公益性質,不產生直接經濟效益,送戲下鄉、全面閱讀等各項文化活動的開展間接帶動農產品、土特產品銷售和旅游經濟收入預計超過300余萬元。
(2)社會效益。有力地助推了我縣公共文化的繁榮發展,群眾精神文化生活質量進一步提升,為我縣經濟社會發展提供了堅強的文化軟實力。
(3)生態效益。極大地豐富了廣大人民群眾的精神文化生活,傳播正能量,引領社會主義新風尚。
(4)可持續影響。通過項目的實施,有力地推進了我縣文化事業和文化產業的發展,有效地促進了當地經濟社會的健康發展,李花節、冰雪節、薅草鑼鼓賽歌會、余門拳展演等文化旅游節會已經成為我具有地方特色的文化品牌,宣漢的整體文化形象、文化氛圍動得到了明顯提升,文化影響力不斷增強。
3.滿意度指標完成情況分析
通過現場走訪,詢問群眾意見,隨機電話回訪,滿意度回執表采集等方式開展了滿意度指標測評,群眾綜合滿意度達到100%。
四、發現的主要問題和改進措施
我縣20xx年公共文化服務工作做了一定的工作,但離省市的要求還有一定的差距:一是公共文化服務專項經費投入不足,服務水平不高、質量不優,與群眾需求還有一定的差距;二是各鄉鎮、村之間群眾文化活動開展不均衡,很多資源匱乏、人氣蕭條的農村群眾受惠程度不高。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
在本行業、本系統公共文化服務體系建設相關會議上公布、討論,廣泛征求意見建議。
六、績效自評工作開展情況
建議加大資金投入力度,拓展公共文化服務覆蓋范圍,精準對接群眾公共文化服務需求,提高服務水平和質量。
七、其他需要說明的問題
無。
公共文化服務體系建設資金績效自評報告 篇12
一、基本情況
(一)轉移支付概況
根據《浙江省農業農村廳浙江省自然資源廳關于下達20xx年高標準農田建設任務的通知》(浙農田發〔20xx〕2號)文件,臨海市20xx年新建高標準農田建設任務為2.47萬畝,節水灌任務為4900畝。根據《浙江省財政廳浙江省農業農村廳關于提前下達20xx年中央農田建設補助資金的通知》(浙財農[20xx]74號)文件,下達中央補助資金1735.90萬元;根據浙江省財政廳浙江省農業農村廳關于下達20xx年中央農田建設補助資金(第二批)的通知》(浙財農[20xx]26號)文件,下達中央補助資金(第二批)666.12萬元(其中,第二批中央資金預算金額568.50萬元,20xx年高效節水灌溉任務核減扣回資金15.20萬元,20xx-20xx年中央資金清算金額112.82萬元);根據《浙江省財政廳浙江省農業農村廳關于提前下達20xx年省農業農村高質量發展專項資金的通知》(浙財農[20xx]57號)文件,下達農業基礎設施建設(高標準農田建設)589.84萬元;根據《浙江省財政廳浙江省農業農村廳關于下達20xx年第二批農業農村高質量發展專項資金的通知》(浙財農[20xx]16號)文件,下達農業基礎設施建設(高標準農田)575.60萬元。
(二)整體績效目標情況
20xx年度高標準農田建設項目計劃總投資13756.92萬元,其中中央預算補助資金2402.02萬元,省級補助資金1165.44萬元,市級補助資金10189.46萬元(20xx年度需配套市級資金6900.00萬元)。
(三)區域績效目標情況
下達資金用于20xx年新建高標準農田建設18個農田建設項目,建設面積共計2.549347萬畝。
二、綜合評價結論
項目完成后有效提高了我市的耕地質量、推進“萬家主體免費測土配方施肥”工程,農業種植結構進一步優化。經綜合評定,臨海市20xx年中央農田建設補助資金項目產出指標數量指標全部達成預期指標、效益指標基本完成預期指標、滿意度指標基本達成預期指標。
三、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1、項目資金到位情況分析
20xx年度高標準農田建設項目計劃總投資13756.92萬元,其中中央預算補助資金2402.02萬元,省級補助資金1165.44萬元,市級補助資金10189.46萬元(20xx年度需配套市級資金6900.00萬元)。目前,中央資金已全部到位,省級補助資金已全部到位,市級補助資金到位6900.00萬元。
2、項目資金執行情況
20xx年度高標準農田建設項目計劃總投資13756.92萬元,其中中央預算補助資金2402.02萬元,省級補助資金1165.44萬元,市級補助資金10189.46萬元(20xx年度需配套市級資金6900.00萬元)。目前,中央資金已全部支付,省級資金支付745.03萬元(其中,浙財農[20xx]16號文件575.60萬元已全部支付,浙財農[20xx]57號文件589.84萬元,于20xx年1月支付169.43萬元,剩420.00萬元),市級補助資金支付6900萬元。
3、項目資金管理情況分析
臨海市20xx年中央農田建設補助資金的支付嚴格按照《農田建設補助資金管理辦法》的相關規定執行。項目資金的支付由臨海市農業農村局財務科根據項目分管領導審核的付款憑證、合同、監理審核表、資金申請結算等相關資料申請臨海市財政局國庫集中支付平臺直接支付。項目資金的發放嚴格遵守專款專用、專賬核算的財政專項資金管理制度。
(二)績效目標完成情況分析
1、產出指標完成情況分析
(1)數量指標
20xx年臨海市新增高標準農田建設面積2.549347萬畝,其中:臨海市河頭鎮上灣等6村高標準農田建設項目(1327.59畝)、臨海市沿江鎮蘭道等7村高標準農田建設項目(1527.77畝)、臨海市涌泉鎮延恩等5村高標準農田建設項目(2942.69畝)、臨海市邵家渡街道前灣等5村高標準農田建設項目(1788.19畝)、臨海市上盤鎮新城等4村高標準農田建設項目(1022.21畝)、臨海市大田街道白筑等9村高標準農田建設項目(1289.17畝)、臨海市桃渚鎮高才村高標準農田建設項目(856.53畝)、臨海市尤溪鎮大左莊等8村高標準農田建設項目(2052.30畝)、臨海市白水洋鎮白水洋等15村高標準農田建設項目(2664.83畝)、臨海市永豐鎮橋下等4村高標準農田建設項目(947.45畝)、臨海市小芝鎮石橋等12村高標準農田建設項目(1070.33畝)、臨海市永豐鎮大洋等5村高標準農田建設項目(789.60畝)、臨海市桃渚鎮嶺前等8村高標準農田建設項目(1782.09畝),臨海市桃渚鎮大順等5村高標準農田建設項目(1422.56畝),臨海市白水洋鎮前塘等7村高標準農田建設項目(20__.66畝),臨海市白水洋鎮青山莊等5村高標準農田建設項目(493.76畝),臨海市江南街道匯豐等5村高標準農田建設項目(825.31,畝),臨海市括蒼鎮山頭許等4村高標準農田建設項目(654.98畝)。
(2)質量指標
臨海市20xx年中央農田建設補助資金項目驗收合格率95%。
(3)時效指標
臨海市20xx年中央農田建設補助資金項目建設時效為20xx-20xx年。
(4)成本指標
臨海市20xx年農田建設補助資金畝均補助為5396元。
2、效益指標完成情況分析
(1)經濟效益分析
通過項目的實施,項目區直接受益農戶數量為43711戶。項目區年直接受益農業人口數為140651人。項目區直接受益農民年純收入增加總額為730.71萬元。
(2)生態效益分析
通過項目的`實施,耕地質量逐步提升。通過商品有機肥推廣和示范、測土配方施肥工作,減少化肥使用186噸。推廣測土配方施肥68萬畝次,主要農作物測土配方技術覆蓋率90%以上。通過秸稈還田、施用有機肥和綠肥種植還田等技術,完成耕地保護與質量提升41.7萬畝次,基本實現全覆蓋。發布作物專用配方肥15個,完成測土化驗533個點位,土壤化驗數量2665項次),覆蓋面積20.7萬畝,主要農作物示范區化肥利用率達40%。根據詳查結果對農用地土壤安全利用區域進行種植利用現狀調查與土壤農產品協同采樣41個點位,完成2887畝安全利用區域農產品協同調查和種植現狀航片圖斑制作,實現安全利用率99.8%。
(3)可持續影響分析
通過項目的實施,農業種植結構進一步優化。
3、滿意度指標完成情況分析
項目區公眾滿意度達98%。
四、發現的主要問題和改進措施
項目實施過程中,高標準基本農田建設范圍區大,涉及行政村眾多,規劃設計時得反復村民溝通,消磨了大量時間,且在實施過程中有的村附帶條件較多,有的希望道路寬些,有的對個別道路建設占用少量村民田地不能理解,造成政策處理上有一定難度。高標準基本農田建設受農耕季節的限制,時間上難保證,資金執行偏低。
加大項目推進力度,強化中央財政專項轉移支付資金和項目管理,定期進行調度,確保項目早日完工、資金執行到位。
五、自評結果擬應用和公開情況
20xx年度中央對地方專項轉移支付項目均安排了項目負責人進行跟蹤監控,并根據項目預期進度和績效目標預期完成情況,及時督促建設單位或部門進行修正,發現建設運行目標與績效預期目標發生偏離時,及時采取措施予以糾正。
六、績效自評工作開展情況
根據財監[20xx]1號《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》有關要求,我局高度重視,組織人員對我市20xx年度中央財政農田建設補助資金進行績效自評。
公共文化服務體系建設資金績效自評報告 篇13
按照《關于開展20xx年度財政資金重點績效評價工作的通知》要求,亳州市衛生健康委員會于20xx年6月10日至6月18日,對20xx年度中醫藥發展專項資金績效評價。本次評價采用資料審查、座談交流、問卷調查和綜合評價相結合的方式,詳細了解項目申報、資金落實、項目管理、資金管理、項目產出、項目效益等全過程的實施情況。評價情況如下:
一、項目基本情況
(一)項目概況
1.項目立項情況
根據亳州市人民政府20xx年7月31日專題會議紀要(第83號),會議決定由市財政局負責,從20xx年起將市級中醫專項經費由100萬元增加到200萬元,列入每年市級財政預算。市衛健委將該資金使用劃分了6個項目,即:中醫藥崗位技能競賽、示范中醫館建設、市級名中醫工作室建設、譙城區基層中醫藥適宜技術人員培訓、青年名中醫獎勵、民間傳統醫術推廣項目。
2.項目投入及執行情況
亳州市衛生健康委員會20xx年度中醫藥發展專項資金項目預算資金200萬元,實際支出200萬元,其中:中醫藥崗位技能競賽項目10萬元、示范中醫館建設項目資金110萬元、市級名中醫工作室建設項目35萬元、譙城區基層中醫藥適宜技術人員培訓20萬元、首屆青年名中醫獎勵項目5萬元、民間傳統醫術傳承推廣項目20萬元。
(二)項目績效目標
1.項目年度總體目標
亳州市衛生健康委員會將強化中醫藥服務體系內涵和能力建設,改革人才培養模式、加強人才隊伍建設,走特色發展、內涵發展、轉型發展、融合發展之路,充分發揮中醫藥資源和“北華佗”的特色優勢,全力打造“世界中醫藥之都”,保持和發揚中醫藥特色優勢,加快推進中醫藥事業高質量發展。
2.總體目標完成情況
20xx年亳州市衛生健康委員會開展中醫藥崗位技能競賽、示范中醫館建設、市級名中醫工作室建設、譙城區基層中醫藥適宜技術人員培訓、青年名中醫獎勵、民間傳統醫術傳承推廣等6個項目并全部完成,基層中醫藥服務能力得以提升,基礎設施建設得以加強,人才培養有新的進展,中醫藥傳承創新不斷加強。
二、績效評價工作開展情況
(一)評價目的
根據亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》(亳財預〔20xx〕28號),對項目決策、實施、產出和效益等進行客觀、公正的衡量、分析和評判,為進一步提高財政資金使用效益提供決策依據。
(二)評價對象和范圍
評價對象和范圍為亳州市衛生健康委員會20xx年度中醫藥發展專項資金200萬元。
(三)評價原則
本次績效評價遵循以下基本原則:
1.科學規范原則。績效評價嚴格執行規定的程序,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法。
2.公正公開原則。績效評價符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監督。
3.績效相關原則。本次績效評價針對具體支出及其產出績效進行,評價結果清晰反映支出和產出績效之間的對應關系。
(四)評價指標體系
本次績效評價指標共設置決策、過程、產出和效益等4個一級指標,6個二級指標和13個三級指標,詳見“附件1:績效評價指標體系”。
(五)評價方法和標準
本次評價采用資料審查、座談交流、問卷調查和綜合評價相結合的方式,詳細了解20xx年度中醫藥發展專項資金的決策、過程、產出和效果等全過程情況。評價綜合采用了成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法等方法,比較全面、客觀和公正地對20xx年度中醫藥發展專項資金績效情況進行了評價。
本次評價按照亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》(亳財預〔20xx〕28號)中的評價框架指標實施,評價指標詳見本報告附件。績效評價結果采取評分和評級相結合的方式,總分設置為100分,等級劃分為四檔:90(含)-100分為優、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。
(六)評價工作過程
本次績效評價由亳州市衛生健康委員會組織實施。為提高本次績效評價的質量,對參與評價的人員進行了相關培訓,并在項目評價期間組織了多次討論。
評價人員通過審查項目相關資料、向具辦人員詢問了解中醫藥專項經費設立的目的、意義及開展情況,并就發現的問題進行溝通交流。
評審工作結束后,評價人員撰寫評價報告,提交財務負責人審核,根據審核意見修改完善后形成報告。
三、綜合評價情況及評價結論
(一)總體結論
20xx年度,亳州市衛生健康委員會20xx年度中醫藥發展項目安排財政資金200萬元,年初計劃的工作全部圓滿完成。舉辦了中醫藥崗位技能競賽項目,全市共有7支代表隊參賽,3家單位獲集體獎,12人獲個人獎項;裝修改造薛閣社區衛生服務中心中醫館,新建渦陽縣高公鎮衛生院、蒙城縣白楊衛生院、利辛縣大李集鎮衛生院中醫館,上述項目均達到了《亳州市示范中醫館基本標準(試行)》。在第3批市名中醫中,經所在單位推薦,市衛生健康委批準,建設市名中醫傳承工作室7個。譙城區舉辦了基層中醫藥適宜技術人員培訓班,在全區選拔200名村衛生室(社區衛生服務站)工作人員,統一安排到安徽中醫藥大學進行為期7天的培訓。評選了10名首屆青年名中醫,每人獎勵0.5萬元,用于進修、培訓和學習用品購買。在全市選拔6名有聲望、群眾信任、傳承明晰但尚未取得中醫執業醫師資格或中醫專長醫師資格的民間傳統醫術習用者,予以搶救性傳承推廣。每名民間傳統醫術習用者,配備2名擁有中醫執業醫師證書的青年中醫師(35歲以下),作為傳承人員。簽訂師徒關系協議書,建立師徒關系,輪流跟師學習。
(二)評價結果
經評價,20xx年度中醫發展項目績效評價綜合得分為98分,評價結果為“優”。
四、績效評價指標分析
(一)投入指標(滿分23分,實得23分)
1.項目申報管理(滿分13分,評價得分13分)
(1)立項程序規范性(滿分3分,評價得分3分)
根據亳州市人民政府20xx年7月31日專題會議紀要(第83次),提出加大醫療衛生事業投入,會議決定由市財政局負責,從20xx年起將市級中醫專項經費由100萬元增加到200萬元,列入每年市級財政預算。亳州市衛生健康委員會根據市政府會議紀要制定了專項資金項目實施方案,明確了獎補范圍、項目目標、項目內容等。依據評分標準得3分。
(2)項目申報符合性(滿分5分,評價得分5分)
根據亳州市衛生健康委員會《關于印發亳州市20xx年中醫藥市級財政專項資金項目實施方案的通知》(亳衛〔20xx〕58號)文件,制定了實施方案。根據亳州市衛生健康委員會黨組會會議紀要(第17次),對專項資金分配作出了進一步的細分。經抽查核實,申報資料和條件符合相關政策申報要求。依據評分標準得5分。
(3)遴選、審批程序規范性(滿分5分,評價得分5分)
縣區級主管部門采取個人申請、單位推薦、縣區級衛生健康委初審的方式進行遴選、亳州市衛健委組成專家組評審的程序進行規范性審核,主管部門按照程序確定項目實施單位。依據評分標準得5分。
2.資金落實(滿分10分,評價得分10分)
(1)獎補資金到位率(滿分5分,評價得分5分)
經亳州市財政局批準,20xx年中醫藥發展專項資金共200萬元已列入亳州市衛生健康委員會年初預算,資金到位率為100%。依據評分標準得5分。
(2)獎補資金到位及時率(滿分5分,評價得分5分)
20xx年中醫藥發展專項資金預算指標200萬元于20xx年1月12日下達至財政管理一體化信息系統平臺,資金到位及時率為100%。依據評分標準得5分。
(二)過程指標(滿分17分,實得17分)
1.項目管理(滿分10分,評價得分8分)
(1)管理制度健全性(滿分5分,評價得分5分)
根據亳州市財政局和衛生計劃生育委員會文件關于印發《亳州市中醫藥發展專項資金管理辦法》的通知(財社〔20xx〕285號),該辦法對部門職責、資金使用范圍、資金分配與撥付、評價和監督作出了規定。依據評分標準得5分。
(2)制度執行有效性(滿分5分,評價得分3分)
項目按照規定執行,按照程序撥付資金。經查詢網站,公布了亳州市青年名中醫項目的實施結果,對其他項目未進行公示。依據評分標準扣2分,得3分。
2.資金管理(滿分7分,評價得分7分)
(1)資金使用合規性(滿分4分,評價得分4分)
獎補資金按規定準確撥付項目實施單位;資金支付憑證合規,不存在大額現金支付、不合規票據支出;未發現截留、擠占、挪用、虛報套取資金的情況。依據評分標準得4分。
(2)監督檢查有效性(滿分3分,評價得分3分)
亳州市衛生健康委員會下發了關于組織開展20xx年市級中醫藥專項經費執行情況績效考評工作的通知,各縣區有關單位和個人做了績效自評報告。
(三)產出指標(滿分30分,實得30分)
1.目標任務完成率(滿分15分,評價得分15分)
根據亳州市衛健委提供的績效目標申報表,20xx年度中醫藥發展專項資金計劃獎補200萬元,亳州市衛生健康委員會于20xx年8月25日將渦陽縣中醫工作室經費和青年名中醫經費撥5.5萬元撥付至渦陽縣財政局。經調查,渦陽縣中醫院郭娟名中醫工作室及渦陽縣青年名中醫鄧書超補助經費合計5.5萬元尚未撥付至項目實施單位。目標完成率=194.5/200=97.25%。依據評分標準扣3分,得12分。
2.完成及時率(滿分15分,評價得分15分)
年初設定的時效指標為:當年12月份前完成財政資金撥付。實際完成情況為項目資金已全部完成撥付,得分15分。
(四)效果指標(滿分30分,實得30分)
(1)實施效益(滿分15分,評價得分15分)
通過項目實施,基層人員學習了中醫藥適宜技術,提升了全市基層中醫藥服務能力;激勵了民間中醫的積極性,搶救了一批瀕臨失傳的民間傳統醫術,使民間傳統醫術得到了一定的傳承;基層中醫藥適宜技術人員培訓項目對200人進行了培訓,開展了中醫藥適宜技術服務,為所在村衛生室、社區衛生服務站帶來了一定的經濟效益;示范中醫館建設項目和市級名中醫工作室建設項目,項目建成后為所在單位帶來了一定的經濟效益;中草藥是天然藥材,生產過程中最大限度的減少了生態環境的破壞。促進了社會的可持續發展。依據評分標準得15分。
(2)社會公眾或服務對象滿意度(滿分15分,評價得分15分)
本次評價電話回訪了10個服務對象,對獎補和培訓進行滿意度調查,滿意度=回答滿意的人數/實際調查服務對象總數*100%=10/10*100%=100%。依據評分標準得15分。依據評分標準得15分。
五、存在問題
通過評價發現,20xx年度中醫發展項目實施雖取得了一定的成效,但還存在一些問題和不足,主要表現在:部分獎補項目未公示,公布了亳州市青年名中醫項目的實施結果,對其他項目未進行公示。
六、意見和建議
為進一步提高專項資金使用效益,針對存在的問題,提出如下建議:建議對全部項目實施情況公示,做到項目實施前有公開,項目實施結果有公示,接受社會監督,提升財政資金使用的透明度,建立健全公開、公正、競爭的體制、機制,強化財政資金監管,最大限度發揮資金使用效益。
公共文化服務體系建設資金績效自評報告 篇14
按照省要求,現將葫蘆島市20xx年度農田建設財政補助資金支出績效目標自評報告如下:
一、績效目標分解下達情況
葫蘆島市20xx年高標準農田建設項目(不含中央預算內)總投資6660萬元,其中中央資金5758萬元,地方資金902萬元。共分5個項目,分布在興城市、綏中縣、建昌縣。
1、興城市20xx年高標準農田建設項目任務面積1.8萬畝,共涉及3個鄉鎮8個村屯。項目總投資2250萬元,其中中央財政資金1694萬元,地方財政資金556萬元。資金來源為財政專項資金。
2、綏中縣20xx年高標準農田建設項目(不含中央預算內)任務面積1.5萬畝,建設地點涉1個鄉鎮8個行政村。項目總投資1500萬元,其中:中央資金1411萬元,省配套資金89萬元。資金來源為財政專項資金。
3、建昌縣20xx年高標準農田建設項目任務面積2.82萬畝,其中新增高效節水灌溉面積0.2萬畝,共涉及6個鄉鎮19個村屯。項目總投資2910萬元,其中中央財政資金2653萬元,地方財政資金257萬元。資金來源為財政專項資金。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
葫蘆島市20xx年高標準農田建設項目(不含中央預算內)資金6660萬元已全部下達項目縣區財政部門,全市資金執行48.52萬元,執行率0.73%。其中興城市項目已申請資金1102萬元,目前已撥付0萬元;綏中縣項目已申請資金917.83萬元,目前已撥付5.23萬元,執行率0.35%,其中:省資金已撥付5.23萬元,執行率5.88%;建昌縣已申請資金1091萬元,目前資金執行43.29萬元,資金執行率1.49%,其中:中央資金已撥付43.29萬元,執行率1.63%。
(二)總體績效目標完成情況分析
葫蘆島市20xx年高標準農田建設項目(不含中央預算內)產出指標、效益指標、滿意度指標完成情況達到績效指標的要求。
(三)效益指標完成情況分析
1、產出指標完成情況分析
(1)數量指標:葫蘆島市20xx年高標準農田建設項目(不含中央預算內)任務6.12萬畝,截止到12月底,共完成4.94萬畝。其中興城市完成建設面積1.45萬畝、綏中縣完成建設面積1.2萬畝、建昌縣完成建設面積2.29萬畝,主要包括:方塘、機鉆井、灌溉管網、配電及配套附屬設施等。
(2)質量指標:葫蘆島市20xx年高標準農田建設項目(不含中央預算內)工程建設質量經檢測均達到合格標準。
(3)時效指標:按計劃執行。
(4)成本指標:興城市財政資金畝均補助1250元;綏中縣財政資金畝均補助水平1233元;建昌縣財政資金畝均補助提質增效1000元、節水灌溉1450元,平均1031.9元。
2、效益指標完成情況分析
(1)社會效益指標:建成后提高糧食增產增收,解決灌溉用水難問題,改善耕地質量,田間道路通達率95%以上。
(2)生態效益指標:建成高標準農田耕地質量逐步提升。
(3)可持續影響指標:建成高標準農田水資源利用率逐步提升。
3、滿意度指標
深受項目所在地居民滿意,受益農民滿意率98%以上。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
1、葫蘆島市20xx年高標準農田建設項目(不含中央預算內)總體目標和績效指標按計劃完成,由于施工前期遭遇極端天氣施工場地嚴重積水,部分項目進場施工晚,后期由于天氣寒冷,水泥工程無法施工,因此剩余一些水泥尾工未完成。
2、下一步工作措施
(1)對未完成的尾工倒排工期,督促施工方開春后立即施工完成,并組織監理方加強督驗。
(2)積極與財政部門溝通,保證項目資金應撥盡撥。
(3)組織培訓高標準農田建設管理干部和業務人員,切實增強業務技能和專業水平,提高管理水平。
(4)進一步提高機井、節水灌溉等農業基礎設施的`使用效率、使用年限,提高其使用效益。
(5)加大對家庭農場、農業專業合作社等農業經營主體的支持力度。
四、績效自評結果擬應用及公開情況
葫蘆島市20xx年度農田建設財政補助資金支出績效目標自評報告擬在葫蘆島市農業農村局網站公開。
公共文化服務體系建設資金績效自評報告 篇15
一、基本情況
(一)基本公共衛生服務項目
1.項目概況
為促進基本公共衛生服務均等化,保障20xx年國家基本公共衛生服務項目順利開展,根據《云南省衛生廳云南省財政廳關于印發云南省加強基本公共衛生服務項目管理指導意見(試行)的通知》(云衛發〔20xx〕26號)、《云南省衛生健康委云南省財政廳關于轉發國家衛生健康委財政部中醫藥管理局關于做好20xx基本公共衛生服務項目工作的通知》(云衛基層發〔20xx〕8號)、《云南省財政廳云南省衛生和計劃生育委員會關于修訂印發的通知》(云財社〔20xx〕26號)要求,該項目資金本年總到位754.19萬元,使用594.46萬元。
2.項目績效目標
免費向居民提供基本公共衛生服務,促進基本公共衛生服務逐步均等化。將0-6歲兒童、孕產婦、65歲及以上老年人、高血壓和糖尿病患者、重性精神疾病患者、結核病患者列為重點人群,按照《國家基本公共衛生服務規范(第三版)》為城鄉居民建立健康檔案,開展針對性的健康管理服務;同時實施基本公共衛生服務項目績效評價,完成轄區內居民新冠疫苗接種,廣泛開展鄉村兩級醫務人員疫情防控培訓,加強基層醫療機構核酸采樣、疫苗接種和流行病學調查規范化培訓,持續加強疫情防控宣傳和開展健康教育等。
3.項目組織管理情況
開遠市中醫醫院為使各專項資金能夠及時有效推進,成立專項預算績效管理工作小組,為專項資金制定專項工作方案,同時建立健全項目管理制度,并按工作方案及管理制度嚴格開展工作,同時建立相關監督機制加強對項目資金的日常檢查監督管理,對項目進度及時跟進,推動專項工作高質量開展。在工作開展方面,該項工作主要由本單位公管科負責,開展工作內容有:居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、0-6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、肺結核患者健康管理、老年人中醫藥健康管理、0-36個月兒童中醫藥健康管理、傳染病及突發公共衛生事件報告和處理、衛生計生監督協管、家庭醫生簽約服務及新冠疫苗接種等。
(二)新冠肺炎疫情防控項目
1.項目概況
為全面開展新冠疫苗接種,迅速提高疫苗接種能力,各疫苗接種單位投入了大量的人力物力,同時為進一步強化我市疫情防控各項措施,切實保障全市人民群眾生命安全和身體健康,市疫情防控指揮部辦公室向市人民政府上報了《關于給予新冠病毒疫苗接種等疫情防控經費補助的請示》,市人民政府下達了相關工作經費。該筆資金本年總到位20.5674萬元,總支出20.5461萬元,主要用于新冠疫苗接種點設置,購買電腦、打印機、電子血壓計、額溫槍、身份證閱讀器、掃碼器、醫用冰箱、冷藏箱、溫濕度監測器、警戒線(樁)、桌椅等。
2.項目績效目標
為更好開展疫苗接種工作,進一步強化我市疫情防控,切實保障全市人民群眾生命安全和身體健康,保障于20xx年6月30日前完成全市18歲以上人群疫苗接種率達40%以上、9月30日前完成全市18歲以上人群疫苗接種率達85%以上。
3.項目組織管理情況
疫苗接種工作由公管科協同醫院各臨床科室醫護人員及各村衛生室醫生,組成工作組,進行疫苗接種,由后勤物資科承擔后勤物資采購,嚴格按照開遠市委市政府應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組指揮部辦公室有關文件要求,建立疫苗接種點,為開展疫苗接種工作購買相關設備,做好現場把控,使疫苗接種工作得以高效開展。該項目共涉及新冠疫苗接種點設置,購買電腦、打印機、電子血壓計、額溫槍、身份證閱讀器、掃碼器、醫用冰箱、冷藏箱、溫濕度監測器、警戒線(樁)、桌椅等新冠疫苗接種工作項目需要的物資采購。
(三)鄉村醫生補助項目
1.項目概況
根據《紅河州財政局紅河州衛健委關于下達20xx年鄉村醫生報酬、離崗鄉村醫生一次性生活補助、建檔立卡家庭醫生簽約服務個人繳納州級補助資金的通知》(紅財社發〔20xx〕93號)、《云南省衛生健康委員會云南省財政廳云南省人力資源和社會保障廳關于建立完善鄉村醫生養老保障長效機制的實施意見》(云衛基層發〔20xx〕3號)和《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關于下達20xx年醫療衛生事業發展三年行動專項資金的通知》(紅財社發〔20xx〕128號)文件精神,支持我市衛生健康事業發展,下達鄉村醫生報酬補助、定額補助,該項目資金實際到位21.50萬元,使用16.64萬元,按在崗鄉村醫生人數及參保情況進行支出。
2.項目績效目標
為保障鄉村醫生報酬、離崗鄉村醫生一次性生活補助,推進醫療衛生三年行動計劃,提升醫療衛生服務能力,加快補齊醫療衛生人才短板,助推健康云南建設;對實施國家基本藥物制度的村衛生室給予補助,支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施。
3.項目組織管理情況
開遠市中醫醫院依據對村衛生室建設及保障相關工作順利開展的要求,該項工作由公管科協同人力資源、財務科共同保障鄉村醫生工作發放及養老保險購買,認真做好鄉村醫生定額補助、國家基本藥物制度在基層持續實施,進一步穩定鄉村醫生隊伍,統籌安排補助資金的使用,保障在崗鄉村醫生參加養老保險,積極鼓勵鄉聘村用在崗鄉村醫生參加養老保險、國家基本藥物制度在基層持續實施等項目。
(四)中醫藥事業發展經費項目
1.項目概況
為了進一步促進我市中醫藥事業發展,根據《開遠市基層能力提升工程實施方案》(開政辦發〔20xx〕94號)和《開遠市加快中醫藥發展行動計劃(20xx—20xx年)》(開政辦發〔20xx〕161號)》文件精神,結合20xx年創建全國基層中醫藥工作先進單位情況及20xx年中醫藥重點工作推進情況,由我院牽頭組建縣域內中醫醫聯體,定期到基層衛生院開展中醫適宜技術培訓。安排中醫骨干醫師基層坐診。該項目資金總到位4萬元,使用4萬元,已使用完畢。
2.項目績效目標
打造中醫診療示范區、開展中醫適宜技術培訓、開展中醫藥法宣傳、提升基層中醫藥服務能力。
3.項目組織管理情況
該項目由科教科負責,臨床科室配合,組織中醫適宜技術相關培訓,派職工到基層衛生院坐診,確保完成中醫藥事業發展各項工作。
(五)公立醫院改革項目
1.項目概況
根據《開遠市公立醫院綜合改革實施方案》(開政辦發〔20xx〕152號)、《開遠市全面推進縣級公立醫綜合改革實施方案》(開政辦發〔20xx〕27號)、《開遠市財政局、衛生局、發改局、人社局關于印發開遠市公立醫院綜合改革財政補償暫行辦法的通知》(開財字〔20xx〕206號)《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)中央財政補助資金的通知》(紅財社發〔20xx〕40號)、《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)結算中央補助資金的通知》(紅財社〔20xx〕116號)、精神,結合20xx年度兩家公立醫院取消藥品加成情況、診療服務人次及20xx年度醫改暨業務工作綜合目標考核結果,該項目資金總到位66.75萬元,使用66.75萬元,已使用完畢。
2.項目績效目標
縣級醫院醫療服務與保障能力得到提升,疑難疾病診療水平不斷提高,縣域內就診率達90%以上,實現大病不出縣目標;同時繼續鞏固縣級公立醫院綜合改革成果,建立現代醫院管理新機制,支持縣級公立醫院晉升三級醫院;對公立醫院綜合改革進行補助。
3.項目組織管理情況
開遠市中醫醫院為該項目成立專項預算績效管理工作小組,為推進公立醫院綜合改革,晉升三級醫院,高度重視人才培養、醫療設備及安防設備更新,制定專項工作方案,按工作方案及管理制度嚴格開展工作,對項目進度及時跟進,推動專項工作高質量開展。
(六)家庭醫生簽約服務經費項目
1.項目概況
為更好的推進家庭醫生簽約服務工作,確保我市家庭醫生簽約服務工作順利開展,根據《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關于下達20xx年基本公共衛生服務項目中央補助資金的通知》(紅財社發〔20xx〕48號)精神,該項目資金總到位30.5萬元,使用30.5萬元,已使用完畢。
2.項目績效目標
為進一步完善我市家庭醫生簽約服務工作,推進家庭醫生簽約服務信息化管理,完成建檔貧困戶和常規重點人群100%履約服務率,做實家簽服務提高居民主動參與率與滿意度。做到簽約一人,履約一人,服務一人。
3.項目組織管理情況
開遠市中醫醫院為順利開展家庭醫生簽約工作,由公管科主負責,嚴格依據《云南省財政廳云南省衛生和計劃生育委員會關于修訂印發的通知》(云財社〔20xx〕26號),準確把握簽約服務費主要用于保障家庭醫生團隊為簽約的建檔立卡貧困人口免費提供基本包服務的要求,準確把握應簽盡簽內涵,開展相關工作,做好家庭醫生簽約服務。
(七)健康扶貧項目
1.項目概況
為進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果,推動脫貧地區發展和鄉村全面振興,實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,鞏固提升衛生室標準化建設,提升村衛生室服務能力,根據《開遠市20xx年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接實施方案》(開開組〔20xx〕1號)及《20xx年市級財政專項扶貧資金》(開財預字〔20xx〕1號)文件精神,該項目資金總到位40萬元,使用40.09萬元,已使用完畢。
2.項目績效目標
為鞏固衛生室標準化建設,提升村衛生室服務能力,保障基層村衛生室開展國家基本公共衛生服務項目、健康扶貧、家庭醫生簽約工作順利開展。
3.項目組織管理情況
開遠市中醫醫院由后勤物資科主要負責,組織相關工程實施部門對老鄧耳、崩打衛生室進行標準化建設,醫療設備更新,保障基本公共衛生服務項目、健康扶貧、家庭醫生簽約工作順利開展。
(八)中醫藥發展經費項目
1.項目概況
為完成基層中醫藥能力提升、名老中醫藥專家傳承工作室建設,根據《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關于下達20xx年衛生健康事業發展(中醫藥發展類)省對下專項轉移支付資金的通知》(紅財社發〔20xx〕114號),該項目資金總到位6萬元,該筆經費于20xx年年底暫未支出。
2.項目績效目標
為完成基層醫療衛生機構中醫綜合服務區(中醫館)建設。
3.項目組織管理情況
該項目由科教科負責,為推進名老中醫藥專家傳承工作室建設,制定專項工作方案,按工作方案,高度重視工作室建設、師帶徒人才培養等方面,依據工作計劃,待工作室建設完成驗收后,于20__年上半年,完成相關經費支付。
(九)健康管理中心建設項目
1.項目概況
為完成健康管理中心建設,依據發改委《開遠市發展和改革局關于申報開遠市20xx年市級項目前期工作經費的請示》,該項目資金總到位15萬元,使用7萬。
2.項目績效目標
為建設占地面積2400平方米,總建筑面積約19200平方米的中醫養生健康管理綜合樓,撥付資金用于綜合樓建設前提設計工作開展。
3.項目組織管理情況
該項目由后勤管理科負責,為完成健康管理中心前期設計工作,聘請相關設計公司進行大樓設計。
(十)艾滋病項目
1.項目概況
開遠市委、市政府歷來高度重視艾滋病防治工作,為20xx年度順利完成防治艾滋病工作責任目標,根據《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(紅財社發〔20xx〕72號)的精神,該項目資金總到位71.52萬元,使用71.52萬元,已使用完畢。
2.項目績效目標
為全面完成省下達艾滋病防治各項目標任務,實現《云南省第五輪防治艾滋病人民戰爭實施方案》的總體目標“持續鞏固“三個90%”(感染者發現率、治療率及治療有效率)和“兩個消除”(消除輸血傳播和母嬰傳播)成果,進一步降低艾滋病新發感染率和病死率,推動全州艾滋病防治工作深入持久開展。
3.項目組織管理情況。
開遠市中醫醫院為使艾滋病專項資金能夠及時有效推進,成立專項預算績效管理工作小組,為專項資金制定專項工作方案,并按工作方案及管理制度嚴格開展工作,同時建立相關監督機制加強對項目資金的日常檢查監督管理,對項目進度及時跟進,推動專項工作高質量開展,有艾病辦主導,臨床科室、醫技科、財務科、信息科、后勤管理科等部門相配合,按省級防治艾滋病相關要求,嚴格開展日常艾滋病防治工作。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
1.績效評價目的
依據本年專項資金工作進展情況,總結項目資金管理及使用經驗,為下一年能夠更好開展項目工作,完善及規范項目資金管理,優化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.績效評價對象
本次績效評價涉及項目10個,其中:市級財政支出項目10個,上級轉移支付項目0個。
3.績效評價范圍
本次績效評價涉及項目10個,其中:一般公共預算支出項目10個。
(二)績效評價工作過程
為使績效再評價工作順利開展,由開遠市中醫醫院財務科牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。
組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
三、評價情況及評價結論
(一)績效自評結論
部門開展績效自評項目數量10個,評價結果為“優”9個,“良”1個。
(二)績效目標實現情況
1.項目1(基本公共衛生服務項目)績效目標的實際實現情況
為保障20xx年基本公共衛生服務順利開展,市級補助資金及時撥付,使20xx年基本公衛預算指標能夠在指定時間內順利開展并大部分超額完成。
2.項目2(新冠肺炎疫情防控項目)績效目標的實際實現情況
為新冠肺炎疫苗接種順利按總指揮部要求完成,項目補助資金及時到位,完成疫苗接種點建設,電腦、身份證閱讀器等設施及時到位,保障疫苗接種順利開展。
3.項目3(鄉村醫生補助項目)績效目標的實際實現情況
20xx年鄉村醫生各項補助資金及時撥付到位,鄉村醫生養老保險按月購買、定額補助按期發放,以保證國家基本藥物制度在基層持續實施。
4.項目4(中醫藥事業發展經費項目)績效目標的實際實現情況
通過各部門相互配合,有效實現了中醫藥適宜技術相關的各項工作。
5.項目5(公立醫院改革項目)績效目標的實際實現情況
為了能夠更好的鞏固縣級公立醫院綜合改革成果,建立現代醫院管理新機制,支持縣級公立醫院晉升三級醫院,項目資金及時到位,通過人才培養、醫療設備購置等形式,提升醫療質量,使病人平均住院日降低、公立醫院人員支出占業務收入比例有所升高。
6.項目6(家庭醫生簽約服務經費項目)績效目標的實際實現情況
項目資金及時到位,通過各部門相互配合,保證了相關工作順利開展,使20xx年家庭醫生簽約服務工作目標得以完成。
7.項目7(健康扶貧項目)績效目標的實際實現情況
項目資金及時到位,村衛生室標準化建設順利開展,工程項目已完成。
8項目8(中醫藥發展經費項目)績效目標的實際實現情況
資金及時到位,按工作計劃逐步建成名老中醫專家示教室。
9項目9(健康管理中心建設項目)績效目標的實際實現情況
依據發改委相關文件精神,已于20xx年聘請設計公司完成健康管理中心前期設計工作。
10項目10(艾滋病防治項目)績效目標的實際實現情況
根據紅河州人民政府辦公室關于紅河州20xx年1-12月防治艾滋病核心指標進展情況的通報,20xx年度我單位順利完成艾滋病防治各項指標。
四、主要經驗及做法
無。
五、存在的問題及原因分析
無。
六、有關建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。