投資項目計劃書(精選12篇)
投資項目計劃書 篇1
根據《中華人民共和國信托法》、《信托投資公司管理辦法》、《信托投資公司資金信托管理暫行辦法》以及其他有關法律法規,重慶國際信托投資有限公司(以下稱為受托人)發揮自身的專業理財能力和豐富的投資運作經驗,結合自身的業務特點西郡蘭庭項目的實際情況,以及投資者獲取安全、穩定收益的需求,經認真調查研究與充分準備,制定西郡蘭庭項目股權投資信托計劃。
一、信托計劃目的
通過實施信托計劃,將多個指定管理的西郡蘭庭項目資金信托的信托資金集合起來,形成具有一定投資規模和實力的資金組合,發揮受托人的專業理財能力和運用資金的豐富經驗,將信托計劃資金運用于西郡蘭庭項目開發方四川省遂寧市欣茂房地產開發有限責任公司的股權投資。房株洲海創房地產有限責任公司成立于1999年8月,主要經營開發企業可承擔建筑面積10萬平方米以下的住宅小區的房屋綜合開發等,最初的員工人數為50人,注冊資本1160萬元人民幣,欣茂房地產公司獲得立項批準的西郡蘭庭項目位于西郡蘭庭位于犀埔鎮校園路129號(西南交大西門對面),成都一個河灣高尚人文生活的社區,位處高新西區核心板塊的西南交大南側;一個尊貴、典雅的公園國際社區,外擁100余米沱江河岸、20多畝蘭庭公園,內享6500米大型中庭公園,地鐵2號線、成郫灌城際快鐵、高速交通便捷、自由,將居住、休閑、商務自由連接,出則繁華,進則自然。
西郡蘭庭,總占地229畝,總建筑面積約60萬平方米。在建筑上規劃領袖一座城,建筑設計現代而不簡約,既有歐洲現代的簡約,也有美洲現代的悠閑,彰顯出西郡蘭庭獨特文化氣質。大圍合、大中庭、25%建筑密度更是實現了“公園中長出來的建筑”的設計理念;罕有的低密度、大視野,讓景觀與陽光建筑相互映襯;在建筑細節上也無不流露出對人文的關懷,簡潔建筑立面,華麗明亮的大廳、尊貴的入戶門庭等處處都詮釋著西郡蘭庭“高尚人文生活”的理念。
西郡蘭庭以“Park House”作為建筑設計理念,并溶入現代居家生活概念,以公園、河流、健康為主題,集住宅、星級酒店、商場、學校于一體,整個項目總占地229畝,規劃總建筑面積近60萬平米,其中一期共分A、B兩區共20xx戶,全部為17+1層高層電梯住宅。 25%的建筑密度更是舒居生活的指數,自然、人、建筑三者相依存,完全地開放與融合;可變多處彈性空間、生態入戶花園、270度觀景陽臺、陽光書房等多種設計亮點閃耀其間;兩梯四戶,景致開揚,保證了良好的通風和采光,滿足現代都市人的生活方式和心理享受,同時充分運用空間的劃分和組合,構成豐富的建筑輪廓。在社區西側,獨立規劃了占地20多畝的商業中心,集購物、娛樂、休閑、餐飲、多功能影視劇院、高星級酒店等配套物業為一體,讓業主在享受便捷購物的同時,還有業余時間對休閑生活的更多選擇。同時整個項目坐擁沱江河風景觀光帶、林灣生態濕地公園、上府河生態保護區等自然資源;西南交大、金蘋果幼兒園、成都外國語學校、樹德聯中等近在咫尺;即將建成通車的城際鐵路、在建的地鐵2號線、雙向8車道的老成灌路、沙西線等交通網絡四通八達……構建西郡蘭庭完善生活配套!
本次信托擬采用股權溢價轉讓(本信托計劃的轉讓定義為重慶國信將以信托資金形成的股權轉讓給欣茂有限公司)及專業擔保公司--銀基擔保有限公司提供連帶保證的形式對信托委托人的收益進行保障,使該項目融資信托資金及收益投資風險降至最低。
二、信托計劃規模
信托計劃規模為人民幣8000萬元,信托計劃項下的信托合同不超過200份(包括200份)。
三、信托計劃期限
信托計劃期限為一年,自信托計劃成立之日起計算。
四、加入信托計劃的條件和方式
(一)委托人資格
中國境內具有完全民事行為能力的法人、依法成立的其他組織或其他符合條件的投資者。
(二)資金合法性要求
委托人保證委托給受托人的資金是其合法所有的可支配財產。
(三)資金要求
加入信托計劃的單筆資金金額最低為人民幣40萬元(含40萬元),并可按人民幣1萬元的整數倍增加。
(四)受益人要求
受益人與委托人可以是同一人,也可以不是同一人(由委托人指定)。
(五)信托計劃的加入
委托人在與受托人簽訂信托合同并交付信托資金后,即視為加入本信托。
(六)數額優先原則
本信托計劃采取數額優先原則,相同數額認購時間在前者優先。
五、信托計劃的成立
信托計劃推介期自20xx年5 月8 日起至20xx年6 月8 日止。募集資金完成股權投資的工商增資手續,信托計劃即告成立。信托資金在委托人的交付日至信托計劃成立日期間的利息按中國人民銀行同期活期存款利率計算,由受托人在信托計劃成立之日起滿一年后的信托收益分配時支付。
六、信托計劃資金的運用
(一)信托計劃資金的運用方式
信托計劃資金指本信托計劃成立日加入信托計劃的信托資金總和。信托計劃資金由受托人集合運用,以股權投資方式運用于西郡蘭庭項目。
(二)信托計劃資金進行股權投資的主要條件
1、信托計劃資金用途對欣茂公司進行股權投資,用于西郡蘭庭項目的開發.
2、投資期限
投資期限為一年,具體起止時間以受托人與欣茂公司及其股東方簽訂的《信托投資協議》的規定為準。
3、投資收益
信托資金預期年收益率不低于6%。有關股權投資的具體內容,由受托人與欣茂公司及 其股東方簽署的《信托投資協議》規定。
4、股權投資資金收回
股權投資資金按受托人與欣茂公司及其股東方簽訂的《信托投資協議》的約定,于股權投資到期日一次收回。
5、股權投資收益的支付
股權投資期滿,欣茂公司按信托資金的9%以股權溢價收購方式支付委托人投資收益及相關信托費用。
6、股權投資的保障
股權投資由欣茂公司以股權溢價收購方式對信托委托人的利益進行保障,并由銀基擔保有限公司對欣茂公司收購欣茂公司股權事宜提供連帶保證,充分保障委托人權益。
(三)信托計劃資金收益來源
來源于對欣茂公司進行股權投資所得的股權溢價轉讓收益。
七、信托計劃資金的管理
(一)管理方式
受托人為信托計劃資金設立銀行專用賬戶,即信托賬戶,與受托人固有財產分別管理,分別記帳.. 信托計劃資金單獨記賬,不同委托人的信托資金按其占信托計劃資金的比例分別記賬。 委托人和受益人按信托資金占信托計劃資金的比例,在信托計劃中享有權利、承擔義務,信托計劃資金與受托人自有資金分別管理,本信托計劃資金與受托人管理的其他信托資金分別管理。 本信托計劃項下的財產可以按照公平市場價格與受托人管理的其他信托財產、受托人的固有財產以及關系人的財產進行交易。
八、信托計劃風險揭示及防范措施
(一)風險揭示
1.融資對象和融資項目的風險
欣茂公司的經營狀況可能會受到房地產市場周期性變化等因素的影響,從而影響其盈利能力。
2、法律與政策風險
因國家政策,如財政政策、貨幣政策、稅收政策、行業政策、地區發展政策等發生變化,導致市場波動,影響信托收益。
3.市場風險
包括經濟周期風險、通貨膨脹風險等。
4.管理風險
在信托資金的管理運用過程中,可能發生信托資金運用部門、信托資金托管部門因所獲取的信息不完全或存在誤差,對經濟形勢等判斷有誤,影響信托資金運作的收益水平。
5.其他風險
戰爭、動亂、自然災害等不可抗力因素的出現,可能導致信托財產損失。
(二)信托計劃風險防范措施
1、融資對象和融資項目的風險控制:
(1)受托人實行科學的項目管理體系,對本信托計劃資金投資的西郡蘭庭項目實施嚴格的監督和檢查,發揮在投資領域的專業優勢,對 欣茂公司實施控股并對其經營狀況實行嚴格的事前審核和事中監控,及時發現其經營中可能對信托資金造成損失的問題,并在《信托投資協議》中增加受托人在發現欣茂公司可能影響信托資金安全性的重大經營問題時,有權要求公司其他股東方提前溢價收購股權的條款。
(2)本項目股權投資由欣茂投資有限公司以股權溢價收購方式對信托委托人的利益進行保障。
(3)本項目股權投資由銀基擔保有限公司對欣茂投資有限公司溢價收購欣茂公司股權事宜提供連帶保證,充分保障委托人權益。
2、法律與政策風險、市場風險的控制
風險控制委員會隨時了解和掌握國家的法律政策變化措施、以及市場變化走向,定期和不定期向投資決策委員會提出風險控制報告,提出具體的風險控制措施。在投資決策委員會同意其風險控制措施后,敦促信托計劃資金運用部門和托管部門實施其風險控制措施。
西郡蘭庭項目股權投資信托將要求欣茂投資有限公司以股權溢價收購方式保障信托委托人、受益人的投資收益,并要求股東方落實銀基擔保有限公司對其溢價收購股權提供連帶保證,在很大程度上為委托人和受益人降低了投資風險。
3、管理風險的控制
(1)實行獨立的風險控制和稽核審計制度:風險控制委員會負責日常風險管理,有權對涉及本信托業務的所有部門和崗位進行稽核檢查,監督與核查公司有關部門對于風險控制制度的執行情況,針對異常情況作出預警并及時報告,稽核審計部門負責對信托計劃進行日常稽核審計;
(2)人事管理制度:建立科學的人事管理制度,受托人根據國家有關法律、行政法規制訂招收錄用、崗位責任、工作考核、薪金福利、辭職與辭退等制度,對信托業務人員進行管理;
(3)各內部管理部門根據風險控制委員會的要求和自身業務目標進行評估和控制有關風險。通過部門規章制度,明確崗位職責和業務流程,確保崗位與人員的`對應性,每個環節都有風險防范系統及措施對風險進行監控和處理。并加強風險教育,采取措施使員工建立風險意識和風險控制的責任感;
(4)建立規范的信息披露管理制度,建立完善的信息資料保全系統,建立完整的會計、統計和各種業務資料的檔案。
4.管理風險的控制
受托人已按中國人民銀行規定建立了決策體系和內部機構管理制度。受托人將繼續不斷健全內部管理制度,提高信托管理水平和效率,降低管理風險。
5.其他風險控制
不可抗力出現時,采取必要措施,努力降低信托財產損失。
九、信托計劃的信息披露
(一)受托人在信托計劃期滿后的10個工作日內,編制信托財產年度管理、運用報告書,并報告委托人和受益人。
(二)信托計劃臨時信息披露
實施信托計劃過程中發生項目出現影響信托目的實現的重大變化,法律、行政法規或部門規章發生變化且嚴重影響信托事項等情況,受托人將于情況發生后的15個工作日內及時以臨時報告書形式向委托人與受益人披露。
(三)受托人應當在有關披露事項的報告、報表或通知制作完畢后以下列形式報告委托人與受益人:
1.受托人營業場所存放備查;
2.在受托人網站上公告;
3.來函索取時寄送。
相關事項的披露以受托人以上述第三項形式公告的時間和內容為準。
(四)受托人在實施本信托計劃過程中發生信托目的不能實現、因法律法規修改嚴重影響信托事項時,應在知道該等事項發生之日起的30個工作日內以本條第(三)款規定形式報告委托人與受益人。
十、信托計劃的終止、清算與信托計劃財產的歸屬
(一)信托計劃的終止
本信托計劃一年期限屆滿,信托計劃終止。
(二)信托計劃終止后的清算
自信托計劃終止之日起3個工作日內受托人成立信托計劃清算小組,負責本信托計劃的財產的保管、清理、估價、變現、確認和分配。 信托計劃清算小組在進行本信托計劃清算過程中發生的所有合理費用,即清算費用,應從本信托計劃財產中支付。 受托人在本信托計劃終止后10個工作日內編制信托計劃清算報告,并以第九條第三款的規定方式報告委托人與受益人。 受托人在信托計劃終止后10個工作日內編制信托財產清算報告,并以第九條第三款規定的方式報告委托人與受益人。 受益人或其繼承人在信托計劃清算報告公布之日起30日內未提出書面異議的,受托人就清算報告所列事項解除責任。
(三)信托計劃財產的歸屬
清算后的信托計劃財產,按委托人的信托資金占信托計劃資金的比例歸屬受益人。
投資項目計劃書 篇2
一、項目概述
1、項目名稱:AABB農副產品加工產業園建設項目
2、項目(投資)單位:YY機械有限公司
3、法定代表人:XZA
4、建設性質:新建
二、項目建設內容與規模
為了進一步提高企業的生產工藝技術水平,實現企業的技術升級,提高市場競爭力,同時推動MC乃至BC地區農副產品加工產業的發展,促進地區產業結構調整,擴大出口創匯規模,為地方經濟建設和社會發展做出貢獻,并實現企業發展戰略,項目單位經過認真考察和科學論證,計劃在MC縣投資建設AABB農副產品加工產業園建設項目。項目具體建設內容包括:
1、本項目規劃占地333330平方米(合500畝);
2、項目總建筑面積250000平方米,其中:建設標準廠房160000平方米,倉庫40000平方米,綜合辦公室10000平方米,展示中心8000平方米,研發中心6000平方米,職工生活用房(包括宿舍、食堂)22000平方米,其他輔助用房4000平方米。
3、項目配套建設道路、停車場、圍墻、綠化、環保設施、供配電、給排水、消防等公用輔助工程。購置先進的相關配套設備和環境保護設備等。
項目建成后,產業園將建設小麥營養強化精粉生產線4條、營養掛面生產線2條、玉米淀粉生產線2條,將成為MC農副產品加工業基地,年可實現銷售收入14億元,并可帶動約1200人的就業問題。
三、項目建設的意義及必要性
1、發展農產品加工業,實現農業產業化經營,是促進農業和農村經濟結構戰略性調整的重要途徑,具有十分重要的意義。
發展農產品加工業,可以促進優化農產品區域布局和優勢農產品生產基地的建設,延長農業產業鏈條,提高農產品的綜合利用、轉化增值水平,有利于提高農業綜合效益和增加農民收入;通過擴大農產品深加工,提高產品檔次和質量,促進農產品出口,有利于提高我國農業的國際競爭力;通過發展農產品加工業,以農業產業化經營為基本途徑,吸納農村富余勞動力就業,提高技術裝備能力和水平,有利于推進農業現代化。
2、項目建設為農民提供了發財之路,富農之道。
如今,全國都在重視農民增收、農業增效的問題,而農產品加工無疑是一項促進農民增收的重要模式。MC縣是農業大縣,當地農民有著多年種植小麥的傳統并掌握了相應的種植技術,當地小麥種植面積大,產量高,當地政府積極鼓勵和帶動廣大農民進行優質小麥的種植,已成為當地農民增收的一項重要途徑。一方面通過本項目的建設使項目單位逐漸成為全省知名的龍頭企業。另一方面項目建設可帶動當地農民種植大量的優質小麥,該推廣高產、高效小麥優質產值的種植。當地群眾通過訂單銷售的方式就近賣給公司,公司按高于市場價的5-7%的售價統一收購,避免了種植戶賣糧難的問題,減少了農民的種植風險,保障農民可以穩定增收,提高農民種植優質小麥的積極性。據測算可使每戶農民增收150元左右,帶領農戶致富奔小康,是當地廣大農民致富奔小康的橋梁,既可產生可觀的經濟效益,又能產生積極的社會效益。 同時,本項目的建社還可以安排大量當地剩余勞動力的就業問題,對當地的經濟繁榮和社會穩定具有重要意義。
3、項目建設是培育壯大優勢主導產業,促進農業產業化經營,提高農民收入,推動區域經濟發展的需要。
農副產品加工正在逐步成為MC縣乃至BC市的主導產業。該項目的實施將使項目單位形成“公司+基地+農戶”產業化模式,帶動當地優質小麥、玉米種植業的'發展,帶動當地優質農副產品種植業的發展,實現資源整合,推動地方掛面加工產業化的進程,增加財政收入,促進廣大農民走上脫貧致富的道路。
4、項目建設是優化農業產業結構和農村經濟結構的需要。 通過資源的合理配置,結合項目單位整體實力的發揮,項目
建成后,將大大提高安徽良夫面粉集團生產的掛面產品的市場競爭力。項目建設將有效的促進農村產業結構優化,影響和帶動全市農民及周邊地區小麥種植業的發展,影響和帶動玉米種植業的發展,加快種植業商品化、專業化、現代化和產業化的進程,對BC市農村經濟發展起到至關重要的推動作用。
5、項目建設是增強服務“三農”、服務社會的能力的需要。 為更好的解決三農問題,企業將成立專業的農副產品深加工公司,與農戶建立了多種形式的合作機制,切實服務于“三農”。同時企業結合國家的產業發展政策和當地農業產業的現狀,通過科學決策,依托企業自身的經濟和技術力量,狠抓當地種植基地建設,為農民進行小麥、玉米種植提供科技咨詢服務,并提供統一的銷售,實行全程的跟蹤服務,為農民提供生產資料服務(種子、化肥、農藥等)、技術服務(產前、產中、產后等)和信息服務等,促進優質小麥生產,同時,企業在推動農業產業化經營的過程中,按照市場經濟發展規律,通過多年的實踐,已經摸索出一條較為成功的“龍頭帶基地”、“公司+農戶”種植產業化道路,積累了大量的實踐經驗,帶領了廣大農戶走上了致富的道路。本項目建成后,進一步增強龍頭企業帶動能力,帶動農戶種植,增強了服務“三農”、服務社會的能力。
投資項目計劃書 篇3
項目名稱:
天門民生農產品股份有限公司
所在國家(地區):
中國
申報日期:
20xx年04月12日
保 密 承 諾
本商業計劃書內容涉及商業秘密,僅對有投資意向的投資者公開。要求收到本商業計劃書時做出以下承諾:
妥善保管本商業計劃書,未經本人同意,不得向第三方公開本商業計劃書涉及的本公司的商業秘密。
一、 項目基本情況
二、項目主要內容概述
(一)企業的宗旨(200字左右)
(二)項目提出的背景和必要性。包括: 1.國內外研究現狀和發展趨勢;
2.現有技術成果來源及其知識產權狀況;
3.技術的產業關聯度分析以及技術突破對產業技術進步的重要意義和作用;
(三)項目國內外市場分析。包括: 1.國內外現有份額和市場優勢分析;
2.項目可能形成的產業規模和市場前景分析;
(四)項目主要研究開發內容。包括:
1.項目的'主要研究開發內容、關鍵技術和創新點、先進性和成熟度分析; 2.預期的主要技術指標、經濟指標和達產規模(必須有具體量化指標);
(五)項目實施的技術方案。包括: 1.技術路線、工藝流程;
2.可能存在的環境壓力及環境保護方案;
3.產品技術性能水平與國內外同類產品的比較; 4.擬建公司的原材料供應及外部配套要求; 5.已經獲得的自主知識產權;
(六)項目預期的總體目標和階段目標。包括: 1.項目總體目標(開發年限、預期規模、預期效益); 2.開發的分階段目標、進度安排;
(七)項目實施的現有基礎。包括:
1.現有基礎和已完成的工作(生物醫藥項目要明確項目進展,并提供臨床批件、臨床試驗報告、生產批件、(試)生產文號等相關證明文件);
2.現有人員組成、運行機制(匿名描述);
三、產品與服務
(一)介紹擬建企業的產品與服務。包括:
營銷模式、利潤的來源、持續營利、對客戶的價值等分析。
(二)競爭對手分析及比較
1.有哪些技術雷同的產品現在已在市場上出現及市場營銷情況; 2.有哪些相同技術的產品現在已在市場上出現及市場營銷情況; 3.待開發的產品與上述產品相比的相對優勢和市場前景等分析;
四、市場營銷
介紹企業對該項目的營銷策略。包括: 1.市場分析和定位;
2.競爭環境、競爭優勢與不足;
3.營銷戰略、模式和預期達到的目標; 4.營銷團隊組成、結構和不足(匿名描述);
五、財務預測
(一)投資概算表
單位:萬元人民幣
(二)融資計劃表
(三)概算說明
對以上概算表內各欄目作逐項說明。
投資項目計劃書 篇4
醫院建設項目投資計劃書
目 錄
一、 總論
1、項目背景
1)項目建設單位
2)XX縣醫療機構情況
3)宜章縣地理經濟狀況
2、項目研究依舊
3、結論和建議
二、 醫院需求預測和分析
1、世界人口老齡化趨勢
2、我國老齡人口現狀
3、老齡人口給醫療保健帶來的商機
4、XX縣生態旅游產業帶來的商機
三、 醫院方向性選擇與定位
1、醫院的市場定位
2、康復醫院市場分析
四、 醫院的服務形式
1、診療科目服務方式及服務時間
2、床位編制
3、醫院功能科室設置
4、醫院組織結構、人員安排
五、 醫院占地、綠化、設備和儀器
1、醫院占地建筑面積
2、醫院設備儀器
六、 醫院的投資預算
1、征地費用
2、工程建設費用
3、室外費用
4、設備費用
5、引進人才費用
6、不可預計費用
7、流動資金
七、 醫院五年內成本效益預測分析
八、 醫院建筑設計要點
1、院整體設計
2、醫院設計提示
XX醫院項目可行性分析報告
一、總論
1、 項目背景
1)項目建設單位介紹
XX醫院()有限公司由和香港XX有限公司合資成立;建立
于1995年,現有資產2200萬元,平均月利稅額120萬元,屬獨資經營。
香港XX有限公司是一家集工貿于一體的'企業,在上海、深圳、均有投資
企業,該公司實力雄厚,信譽好。
2)XX縣醫療機構情況
全市有醫療機構335個,其中縣以上醫院58個,鄉鎮衛生院235
個,疾病控制(衛生防疫)、婦幼保健機構各13個,療養院1所,中心
血站1個,高等醫學專科學校1所,縣衛生職業中專學校3所,其他衛
生機構8個。有衛生技術人員13584人,病床1xx23張,衛生系統共有
固定資產94.5億元。
XX縣城區有5所醫院:縣人民醫院、縣中醫院、縣衛校附屬醫院、
縣婦幼保健院、康復醫院。上述5 家醫院因為體制、資金、管理等原因,
無法滿足因生活水平提高而對醫療保健的新需求。
3)XX縣地理經濟狀況
XX縣位于XX省南端。面積2142.72平方公里. 總人口56萬人。 地
勢南北兩端向中部傾斜,西北部向中部東部傾斜。最高的莽山主峰海拔
19xx.3米。主要河流有武水、章水、玉溪河、長樂水等。年均溫18.3℃,
1月均溫7.1℃,7月均溫28.1℃,年降水量1600毫米,無霜期292天。
主要礦產資源有煤、鎢、錫、鉛、銅、銻、鉬、大理石、石英石等30
多種。工業以采掘業為主。出口產品有結晶硅、硅鐵等,所以,經濟比
較發達。
交通便利,京珠高速、國道107線、國道106線、省道324線和京
廣鐵路匯集于宜章。東鄰汝城縣、西與臨武接壤,難與廣東樂昌、乳源、
樂清市交界,距廣州300多公里,北距郴州50公里。
2、 可行性研究的依據
1) 《康復醫院基本標準》、《醫療機構審批辦法》;
2)《郴州市20xx年國民經濟和社會發展統計公報》、《宜章縣20xx年
國民經濟和社會發展統計公報》
3)《20xx年中國衛生事業調查報告》、長沙東西現代醫院管理服務公司
資料庫和網站。公司顧問組。
3、 結論和建議
根據初步的論證,我們認為XX醫院具有獨特的地理優勢和定位優勢,
特別是如果在建筑、策劃、醫療、管理、人才等方面采用現代醫院的人
性化管理理念,突出特點,發揮優勢,以宜章為大本營,高起點、高標
準要求,吸引郴州、湖南、廣東、港澳的病人,甚至全國的病人,醫院
的前景是非常樂觀的。
但是,新建設的醫院自然有其缺陷和不足之處,有許多的困難和不可
以預見的因素。所以,我們要有清醒的認識,不可盲目的一味追求表面
的成功;醫院建設的投資是較長線的投資,一定要有長遠的打算和考慮,牢固基礎,創立品牌,優質服務,才有可能取得最后的成功。
投資項目計劃書 篇5
第一章 項目總論
第一節 項目基本情況
一、項目名稱 ××縣綜合醫院建設項目
二、項目建設地點 ××縣城濱河路
三、項目建設單位 ××縣醫療有限責任公司
四、項目服務方式、時間、診療科目和床位編制 服務方式:針對患者需求,提供醫院門診、住院服務以及上門服務; 服務時間:正常門診:8:30—17:30;同時提供24小時急診服務; 診療科目:預防保健科、內科、外科、兒科、婦產科、醫學檢驗科、醫學影像科; 床位編制: 張。
五、項目組織機構與人員配備 擬設醫院采取董事會領導下的CEO負責制,××縣醫療有限責任公司的科室設置將分為臨床、醫技、護理、管理與服務四個版塊。 醫院現有在職職工55人,其中專業技術人員50人,專業技術人員中,有副高級技術職稱的3人,中級技術職稱7 人,初級技術人員40人。
六、擬設醫院與服務半徑區域內其它醫療機構的關系與影響: 擬設醫院是××縣人民醫院、××縣中醫院等綜合性醫療機構的有益補充,與擬設醫院不存在相互干擾與惡性競爭,可以在區域內形成良好的合作與互補關系,能為區域內的患者提供更優質和更全面的醫療服務。
第二節 項目投資內容
××縣醫療有限責任公司擬投資800余萬元,項目占地約20畝,建設內容包括修建門診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設施,建筑面積約3000平方米,該項目得到批準后開始建設,計劃在一年完成項目建設。
第三節 項目可行性研究結論
本項目的建設,是有效滿足××縣醫療市場的需要,也是實現××縣醫療有限責任公司戰略目標的重要舉措。
可行性研究表明:
第一 該項目在業務發展方面擁有巨大的市場潛力,項目實施后,能獲得充分的市場開發基礎。
第二,××縣醫療有限責任公司具有成功運營的經驗、擁有眾多經驗豐富的專家、配備了大批先進的醫療設備,這些資源能夠產生集約效應,使其在市場競爭中具備較強的優勢。
第三,本項目的各項財務指標均符合公司的發展要求,同時也能為當地帶來良好的社會效益。 綜上所述,建設項目的實施,在經濟和社會效益上具有良好發展前景。
第二章 項目背景分析
鑒于醫療衛生事業直接和人們的生活息息相關,國家一直非常注重醫療服務行業的發展和相關政策的制定。
國家自20xx年5月以來連續頒發了《關于城鎮醫療衛生改革指導意見》、《關于城鎮醫療機構分類管理的實施意見》等十來個深化改革的政策,各地也相繼出臺了相關的配套實施措施。這些政策措施通過分類規范管理,提供稅收等優惠政策,正式承認民營醫療機構的合法地位,提倡社會力量舉辦醫療機構,引入競爭機制,以競爭來改進服務,提高水平,優化資源配置,以市場化產業化的運作,滿足人們日益增長的服務要求。
《醫藥衛生事業發展規劃綱要》提出,積極推進醫藥衛生體制改革和制度建設。強化政府責任,初步建立覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生保健制度框架,采用適宜醫療技術和基本藥物,為全體城鄉居民提供安全、有效、方便、價廉的公共衛生和基本醫療服務。積極推進新型農村合作醫療制度建設,擴大城鎮職工基本醫療保險、推進城鎮居民基本醫療保險、完善城鄉困難居民醫療救助,發展商業健康保 險,逐步建立覆蓋城鄉居民的多層次的醫療保障制度。按照政事分開、管辦分開、醫藥分開、營利性與非營利性分開的原則,深化改革,完善醫院管理制度。改革管理體制,打破醫院隸屬關系,實行屬地化和全行業管理;改革醫院運行機制和以藥補醫機制,規范醫院收支管理;改革人事制度、獎勵制度和收入分配制度。 黨的__大報告明確提出強化政府責任和投入,完善國民健康政策。到20xx 年在全國已初步建立基本醫療衛生制度框架,到20xx年建立覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度。
《國務院關于加快發展服務業的若干意見》指出,“圍繞構建和諧社會的要求,大力發展教育、醫療衛生、新聞出版、郵政、電信、廣播影視等服務事業”;“明確教育、文化、廣播電視、社會保障、醫療衛生、體育等等社會事業的公共服務職能,對能夠實行市場經營的服務,要動員社會力量增加市場供給”;“鼓勵社會資金投入服務業,大力發展非公有服務企業,提高非公有制經濟在服務行業中的比重”。
《國務院辦公廳關于加快發展服務業若干政策措施的實施意見》指出,“教育、文化、廣播電視、社會保障、醫療衛生、體育等部門對本領域能夠實行市場化經營的服務,抓緊研究提出放寬市場準入,鼓勵社會力量增加供給的具體措施”。
以上國家政策表明:政府不但要加大在醫療衛生事業方面的投入,而且鼓勵社會力量參與國家醫療服務體系的建設,民營醫療機構、營利性醫療機構將進一步得到發展。
隨著國家“全民醫保”政策的推行、隨著國家對老百姓基本醫療保障措施的逐步到位,這部分潛在的市場將轉化為現實的市場。
第三章 項目投資的必要性與可行性
第一節 項目投資的必要性
本項目投資的必要性體現在以下方面:
(一)滿足醫療市場的需要
1。健康意識的提高
文化教育事業不斷發展提高,隨著居民受教育程度的進一步提高、范圍的進一步擴大,健康知識將逐步得到普及、人們的保健觀念將逐步增強,潛在的各種醫療需求將逐步明晰。
2。支付能力的提高
隨著經濟進一步發展,各種醫療的高端需求將逐步增加;隨著“全民醫保” 措施的逐步到位,以前那些有病但看不起的患者將得到基本醫療的保障,老百姓的基本支付能力提高。這樣,從前相當大的一塊潛在的市場將轉化為現實的市場。根據宏觀預測,××人口在醫療保健方面的消費支出會繼續上升。
3。各種疾病的變化
隨著電腦的逐步普及、工作生活節奏的加快、居民生活水平的提高等因素的變化,隨之而來的各種疾病的發病率將會上升,患者對各種醫療服務的需求增加。
以上的變化,將導致醫療市場的迅速放大、醫療需求迅猛增加。這種發展趨勢,要求有足夠的、貼近老百姓的醫療服務機構為患者提供服務。 而現有的醫療機構雖然有一定的規模,但總體來說目前在經營方面好不能滿足廣大人民群眾的看病需求。因此,××縣綜合醫院的建設,將能夠有效滿足迅速放大的醫療市場。
(二)構建醫療服務體系的需要
隨著經濟的增長、人們生活水平的提高,在意識上呈現出從“治病”到“防病”的變化、在需求上呈現出從“治好病”到“看好病”的變化,老百姓對看病醫療的需求將呈現“多層次、多元化”的趨勢。尤其是中高收入群體日益壯大,這些人群既重視獲得滿意的診療效果,對醫療質量有較高的期望,又注重就醫過程的便利性、舒適性、私密性和專有性,而對價格的敏感性較低,附加值比較高。
以上這些變化要求醫療機構具備良好的服務能力,以滿足患者多層次的、差異化的服務需求。就目前而言,現有的醫療機構比較注重硬件設施的建設,而其所提供的服務離差異化的標準還有相當的距離。因此,××縣需要管理水平較高,服務良好,特色明顯,具有國內先進水平的醫療機構的進入。
與其他醫療機構相比,優質的服務是我公司核心競爭力的重要組成部分:公司通過院內服務領導小組、市場部客戶服務組來加強院內服務的管理,通過優化診療流程、制定服務標準、加強培訓帶教、考核評估等方式來促進院內服務的提升。尤其要注重從潛在的病源中充分發掘、促成轉化。同時,將經常性進行患者滿意度的調查,以及時掌握患者的意見和需求。作為××縣綜合醫院,也將通過落實公司各項服務措施、提高醫院的服務能力,從而滿足患者多層次的服務需求。
因此,××縣綜合醫院的建設,將有效完善公司的醫療服務網絡的戰略布局,有效解決基層患者醫療服務的可及性問題。
根據以上論述,為了滿足患者的需求、為老百姓提供多層次的服務,××縣綜合醫院的建設是十分必要的。
第二節 項目投資的可行性
一、外部環境的可行性
(一)政策層面
××縣委、縣政府十分重視民營醫院的發展,近年來年縣委、縣政府、縣衛生主管部門陸續出臺了衛生事業改革相關的配套方案和加快民營醫院發展的眾多舉措,大力引入市場競爭機制,提倡社會力量舉辦醫療機構,采取各種措施推進民營醫院健康發展,以競爭來改進服務、提高水平。給予民營醫院在機構和人員的執業標準、醫療機構評審、人員職稱評定和晉升、醫療保險定點醫療機構資格、科研課題招標等方面與公立醫院享有同等待遇,使優秀民營醫院具備了加快發展的良好環境。
(二)市場層面
從市場的空間看:如前所述,醫療市場的空間為 億元左右(不含每年新增),但目前的開發僅為 億元/年。加之××縣綜合醫院地處縣城,可以輻周邊鄉鎮,巨大的市場基礎為未來××縣綜合醫院的發展提供了良好的市場空間。
從眼科醫療支付能力來看:一方面,縣城經濟較其他地方發達,老百姓個人的支付能力強;另一方面,由于政府在衛生事業方面的投入比較大,醫療保障水平逐步提高。市場強大的支付能力是未來的××縣綜合醫院迅速獲得市場份額的有力保障。
從老百姓對民營醫院認同度來看:由于××縣綜合醫院的發展走在全縣改革開放的前列,老百姓的思想比較解放。加之政策開放,民營醫療機構的發展程度比較高,民營醫療機構都能夠在自身約束和在衛生主管部門的嚴格監管下,規范經營。因此,老百姓對民營醫院認同度相對比較高。
(三)資源層面
在人力資源、醫療技術、物資供應、品牌共享、信息資訊、市場開拓等方面,××縣綜合醫院將能夠與公司整體產生聯動,調動公司的優勢資源參與市場競爭。
二、內部環境的可行性
(一)技術層面的保障
目前對于符合要求的醫療機構來說,在基本臨床醫療技術已經趨于同質化,在技術上的競爭已經轉向高端、前沿技術方面。
醫院將大力引進技術人才組建學科梯隊,同時公司將通過在醫生支援、醫院間會診、醫生培養等方面的相關措施,以公司在某些領域的領先技術來推動××縣綜合醫院的發展。因此,醫院臨床醫生的技術水平的和公司的技術支撐,為××縣綜合醫院在技術層面上提供了保障。
(二)成功經營模式的保障
公司通過多年的探索,積累了豐富的市場經驗,對不同的市場具有很強的適應能力和開拓能力,并通過了實踐的驗證。
××縣綜合醫院將借鑒公司成功市場經驗,全面拓寬“市場營銷”的涵義,著重于提升品牌知名度和美譽度;同時,通過品牌宣傳、社區篩查、參與公益慈善活動、患者教育、集團客戶開發、建立醫生網絡、醫生繼續教育等立體化的營銷方式,多渠道開發患者來源,快速提高市場占有率,縮短市場培育期。
(三)專業化的管理能力保障
與××縣其他的醫療機構相比,××縣綜合醫院在管理上將更加專業化。醫院將實行CEO與業務院長合理分工的管理體制:CEO主要負責醫院的經營管理和服務質量,業務院長主要負責臨床技術和醫療質量。通過這種合理的分工,實現優勢互補,使醫院的經營管理和醫療業務相得益彰。同時,實行院務會集體決策制,推行院科兩級管理制、充分調動各級人員的積極性。醫院將根據經營的需要,對各各項工作的各項流程、規范、標準都有相應的制度安排。
(四)差異化的服務能力保障
××縣綜合醫院將能夠將公司優秀的服務模式進行有效地移植,使患者服務工作得到有效保障,并不斷創新服務方式,為不同層次的眼病患者提供多層次的服務,并形成相應的價格梯次為患者提供多層次的就醫選擇,滿足患者差異化的服務需求。差異化的服務將構成未來的××縣綜合醫院的核心能力。 綜上所述,××縣綜合醫院的建設項目,從各個主要層面來看,都是切實可行的。
第四章 ××縣市場狀況
第一節 ××縣經濟與社會發展情況
一、人口、經濟狀況
××縣綜合醫院所在地甸陽鎮是政治、經濟、文化中心。20xx年實現總產值192620萬元,比上年增長13。2%。財政總收入17388元,增長17。58%,農民人均純收入2686元。戶籍總人口33。4萬人,城鎮居民人均可支配收入突破萬元大關,達11666元,增長9。0%。
二、衛生事業發展
全縣共有各類衛生機構30個,其中:縣級醫院4個,鄉鎮衛生院15個,門診10個,專科防治所1個。共有床位443張,衛生技術人員531人,每萬人擁有衛生技術人員16人。有137個村級衛生所,443名村級衛生技術員。 三、醫療保障狀況 20xx年末全縣參加社會養老保險人數9112人。參加農村養老保險的人數為5510人。參加失業保險人數為7608人。參加城鎮居民基本醫療保險人數為11565人。新型農村合作醫療參合人數286324人,參合率94。15%。
第五章 項目建設方案
第一節 建設規劃
一、院址選擇
擬建區位于縣城城北、施七公路以西或者國土、建設部門指定的其它建設地點。
二、建設規模
擬投資800余萬元,項目占地約20畝,建設內容包括修建門診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設施,建筑面積約3000平方米、床位編制 張、醫院配備人員 人、設計最大門診量 人次/天。
三、診療科目及人員配置
包括預防保健科、內科、外科、兒科、婦產科、醫學檢驗科、醫學影像科等診療。
第二節 環保、供電、給排水
一、主要污染物來源
醫院污物來自醫院門診部和住院部的化驗室、治療室、手術室、藥劑室、洗衣房、浴室衛生間等的醫療垃圾和廢棄物。
二、設計原則
依據國家有關環境保護的政策法規和當地環境保護局、衛生局對該醫院項目的審批要求,解決好廢水、污物等污染問題,保護好環境,對醫院的廢水、污物等污染物進行有效的處理。經與有關技術人員現場查看及資料收集后,結合多項同類廢水、污物等處理的成功經驗,遵循運行可靠、管理方便、投資及運行費用經濟等原則,進行設計、建設。
設計依據、原則: 嚴格執行國家有關環境保護工作的方針政策,符合國家的有關法律、規范、標準。遵守《醫院污水處理指南》有關醫院污水處理的原則。
充分考慮醫院污水污物及生活污水污物排放的實際情況,切合醫院的實際采用實用、可靠的工藝技術和設備,提高自動化控制水平和管理水平,并確保污物處理系統投放后運行穩定,易于操作、管理和維護。 在重點設計處理工藝技術的同時,優化總體設計,避免二次污染。
三、處理方案
根據有關部門的規定,醫院污水排入污水管道,必須符合《室外排水設計規范》的要求。按照國家環境保護局及衛生部門的要求,對于醫院的污物進行有效的處理,一方面考慮細菌、病毒的種類和數量,另一方面還應考慮理化指標和毒理指標,對醫院污水產生、處理、排放的全過程進行控制,全面考慮醫院污水排放的基本要求,同時加強風險控制意識。結合醫院的特點,醫院污水的處理采用一級或二級處理方案,根據污水性質及本單位多項該類污水處理成功經驗,確定采用混凝沉淀——消毒處理工藝;污物按無機、有機垃圾分類收集處理,尤其對具有衛生學意義的病人檢查標本廢棄物等污物,安排專人、定時、定點收集,并按要求進行嚴格處理,污水、污物處理構筑物及設施與醫院整體建設同時進行和裝備。建立健全規章制度,配置專人管理,對已處理的污水進行監控,并按規定及時報送衛生監測部門。醫院醫療污水處理池擬設在生活污水處理池旁,該工程全部完成投入運營后,可大大減少污染物的排放量,消除污水中所攜帶的.病原體對水環境的污染,使外排污水達到國家允許的排放標準,滿足環境保護的要求,具有良好的環境效益和社會效益。
四、供電、給排水、消防設施情況
醫院的供水、供電將按有關部門的規定進行設計安裝,供電采用雙向電路,供水達到國家有關標準。按照醫院的具體設計標準,上報消防主管部門,獲得有關審批手續,并委托有關設計部門按有關消防規定設計,配置先進的消防器材,實行專人管理,完全達到消防驗收標準。
第六章 項目實施進度安排
本項目實施時間計劃一年。具體進度為:
一、20xx年6月—20xx年9月:完成項目可研報告、 申請立項等項目前期工作。
二、20xx年9月—20xx年11月:完成20畝土地購置工作。
三、20xx年11月—20xx年5月:建設辦公樓1幢及附屬設施(新建公共廁所1個50平方米,建立相應的污水處理設施2個),建筑總面積面積3000平方米。
四、20xx年5月—20xx年6月:建設綠地及道路面積 平方米。
第七章 投資估算
此項目總投資為800萬元,包括固定資產投資、流動資金投資和裝修費用,具體為:
一、投資 萬元修建門診住院樓一幢;
二、投資 萬元建設綜合樓一幢以及其他附屬設施;
三、購置醫療設備 萬元。
第八章 項目效益評價
第一節 經營收入與經營成本估算
為了確定項目未來的經營和盈利情況,對項目的收入和成本費用作出接近實際的預測是可行性研究的重要內容。收入是指日常經營活動中形成的、會導致所有者權益增加的,與所有者投入資本無關的經濟利益的總流入。主要包括成本和費用。
一、經營收入估算
根據目前醫院的經營規模、開展的收入項目及市場影響力,主要收入項目有醫療收入、藥品收入。根據其項目的收入價格和市場消費水平的預測,對未來5年的收入進行預測如下: 第1年預計可收入 萬元, 第2年預計可收入 萬元, 第3年預計可收入 萬元, 第4年預計可收入 萬元, 第5年預計可收入 萬元。
二、經營總成本估算
經營總成本包括主營業務成本、期間費用和稅金支出。其中主營業務成本主要包括醫療項目耗用的醫用材料、藥品、耗材等直接材料、醫護人員薪酬、醫院管理人員薪酬、設備折舊、攤銷等。根據企業會計準則和公司相應的會計制度,結合目前的材料成本價格等,對經營總成本估算如下:
1、直接材料
按照目前醫院現有的物流供應渠道和資源,分別對材料的預計如下:
(1)醫用材料:按照醫療收入的20%來預計;
(2)藥品材料:按照藥品收入的80%預計。
2、員工薪酬
工資按照科室設置及人員配置,按照 人的編制,結合當地工資水平等預測,包括員工工資、獎金及社保福利等支出。
3、折舊費
按照企業會計準則及公司會計制度進行推銷,醫療設備按8年、辦公和交通工具按5年及其他按8年采用直線法進行攤銷,其凈殘值率按5%;裝修費用按8年進行攤銷;籌備開辦費用在開業第一年進行攤銷。
4、維修費
維修費用主要考慮設備的維修費,按照前2年10萬元/年,后3年40萬元/年進行預計。
5、其它費用
(1)水電、電話費用:水電按5—7萬元/年預計,電話費按0。5萬元預計;
(2)差旅費、汽車費用:差旅費按2萬元/年,汽車費用按每臺車3。6萬元/年;
(3)廣告、推廣等市場費用:第1年按收入的1%預計,以后按收入的0。2%-1%預計;
(4)辦公用品及低耗品費用:按照50元每人每月計辦公費,低耗品及勞保用品費按照每年5萬元預計;
(5)糾紛與其他費用:其他費用按照收入的3%預計,包括醫療糾紛支出、業務招待費等。
醫院開業后1-5年經營總成本估算明細如下:
(1)醫用材料:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。
(2)員工薪酬:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。
(3)維修費:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。
(4)水電費第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。 (5)其他固定支出:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。
(6)折舊費:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。
(7)其他支出:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。 上述成本費用合計為 萬元。
三、經營利潤估算
根據對經營收入和經營總成本、稅金的預測,計算所得稅,本項目1-5年的利潤估算表如下:
1。第1年預計收入 萬元 ,第2年預計收入 萬元 ,第3年預計收入 萬元,第4年預計收入 萬元,第5年預計收入 萬元。
2。利潤額:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。
3。所得稅:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。
4。凈利潤為:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。 第二節 財務評價
根據銷售收入、成本和利潤的預計,測算結果為:
一、營業收入:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。
二、總成本費用:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。
三、凈利潤:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。 此項目總投資額為800萬元,其中醫療設備等固定資產和裝修工程投 萬元,使用年限預計為 年。根據開業后5年預計的收入、成本及利潤情況,計算結果可以看出:
1、如不考慮項目建設期,此項目的靜態投資回收期為4。82年(所得稅后),項目的投資利潤率為21%(1-8年的年均凈利潤÷項目投資總額)。
2、此項目所得稅后內含報酬率達到19。08%,按照8%的設定折現率,項目稅后凈現值為 萬元。 綜合以上兩點,此項目在能實現預測收入、現金流的情況下,項目方案可行。
第八章 風險分析與風險對策
第一節 主要風險因素
一、 醫療風險
在臨床醫學上,由于存在著醫學認知局限、患者個體差異、疾病情況不同、醫生素質差異、醫院條件限制等諸多因素的影響,各類診療行為均不可避免地存在著程度不一的風險,醫療事故和差錯無法完全杜絕。 醫療風險主要來自兩方面:一方面是由于醫療機構及其醫務人員在醫療活動中,違反醫療衛生管理法律、行政法規、部門規章和診療護理規范、常規導致醫療過失所致;另一方面并非診療行為本身存在過失,而是由于其它不可抗、不可預測原因(如藥物過敏)所致,或在診療后患者出現目前行業技術條件下難以避免的并發癥,其中以手術后并發癥為主。
二、財務分析顯示,新醫院運營后的第二年就能實現盈利,以后逐年增加,本項目各項財務指標均比較理想,平均每年醫院收入 萬元人民幣,平均每年凈利潤為萬元人民幣。在此收益水平下,投資回收期 年(稅后,靜態,不含建設期),經濟效益良好。 本項目各項財務指標均符合公司的發展要求,同時也能為當地帶來良好的社會效益。 綜上所述,本醫院建設項目的實施,在經濟和社會效益上具有良好發展前景,運營規劃也能夠得到有效實施,且風險可控,預期經營目標能夠實現。因此,本項目具有充分的可行性。機構的社會認知風險 我國民營醫療機構群體是在公立醫療機構處于壟斷地位的背景下產生和發展起來的,起步晚、積累少,各民營醫療機構之間技術水平和管理水平也參差不齊。一小部分民營醫院誠信度低、缺乏自律,損害了民營醫療機構在社會上的整體形象。
三、市場競爭風險
不斷擴大的市場規模和國家鼓勵性的政策導向,將會吸引更多的社會資本進入醫療服務行業,加之現有醫療機構的競爭意識和競爭能力也在逐步增強,這些因素都將導致市場風險不同程度存在。
第九章 可行性研究結論
本項目的建設,能有效滿足醫療市場的需要、也是實現××縣醫療有限責任公司經營戰略目標的重要舉措。可行性研究表明:
第一,該項目在業務發展方面擁有巨大的市場潛力,當地經濟水平不斷提高,提高的人均收入水平也促使越來越多的人加大自身的健康投資。因此,巨大的市場需求基數以及醫療服務需求客戶的多樣化需求,使得本項目實施后,能獲得充分的市場開發基礎。
第二,項目方××縣醫療有限責任公司醫療管理模式產生集約效應。加之管理上的專業化,使得醫院在市場競爭中具備相當的優勢。
投資項目計劃書 篇6
一:“餐飲店”的現狀和發展
餐飲業的火鍋和中餐發展幾乎達到飽和。所以我們在投資時,從幾方面的考慮和調查分析得出,換回大的效益,再以回籠的資金擴大市場,發展經濟。
快餐自主經濟的市場有很廣的發展領域,消費者也是很單純的消費,相對外部市場競爭要小,個體經營單純,以小投資為主,服務于年輕上班一族和在校大學生,學生和上班一族就是本店的顧客,應該怎樣服務于顧客,首先,要吸引學生和年輕上班一族的注意目光。
讓他們能在最短的時間來光顧本店,所運用的營銷方法是多種途徑的;其次,是怎樣讓第一次光顧的顧客變為潛在的顧客、常客、種子顧客,所運用的營銷方法也是多種多樣的在成都有很多以這形式開店的成功的案例。比如金漢斯。巴西燒烤。咖喱咖喱快餐。都是成功案例。最重要的是新都沒有一家是這種形似店,競爭就等于無。
二:新都周邊的市場調查
從周圍餐館的分析:
1、大多數餐館都是以普通小型中餐經營,沒有多大特色,菜品都是以川味和火鍋為主。
2、周圍有兩家西餐快餐為主的店在經營,一家是韓國燒烤。一家是德克士。兩店經營都算不錯,但味道已經過時,最重要的兩個都個致命缺點,就是性價比不高。
兩家想要吃飽最少一個人花費在50元左右,在36/人的價位上我們能做出更好品質的菜品和更高的服務。
3、周圍的餐館很少用到營銷策略,除德克士有很多策略都可以象德克士學習。
三:“餐飲店”的發展計劃
現在成都是新特區。新都是成都的重點發展對象。我們要以“誠信﹑服務”為宗旨,“別具一格”為發展的首要舉動, “餐”“飲”“樂”“閑”為發展目標。開一家餐飲店為首要發展方式,創造出自己的品牌,
在以“多元化發展戰略”在新都經濟發展快速的時候更上潮流,擴大自己的市場。爭取在一兩年時間內,賺取本金后還有一部分利潤,用這部分利潤來擴展市場。
四:店鋪主要策劃
1、找一兩百平方的店鋪。最好在二手市場買一些桌椅和沙發,九成新,具有一定的特點。
2、招聘三名廚師和4名服務員,在學校招收一到兩名學生做兼職。
3、裝修一定要大方得體,有一種別距特色的感覺,抓住消費者的消費視覺,先是吸引視覺,后是味覺,最后綜合成感覺。
4、在為開張之前,有一定的廣告宣傳。自己先給朋友介紹請他們免費品嘗親身的感受,不用說,他們都會給你做一個活宣傳。另一個也節約了經費。還有就是在人口密集的區和各大校園門口發送傳單,招數雖然有些過時不過效果好很實惠。
5、服務員最主要的工作是清理餐桌和店鋪的衛生,隨時都是一層不染,沒有油膩的感覺,給顧客留下深刻的印象,對每一個職員要求先把自己的衛生處理好,才能更好的服務于顧客,如果有顧客或者出現不干凈的事物或環境馬上處理,賠禮道歉重新更換食物或者打掃衛生,如顧客還不滿意可以以陪賞進行道歉。
6、我們的質量﹑服務﹑環境要做到一流的,
7、為了提高服務質量,就得抓好員工這一關,讓他們真正的容入到服務中來,以“良好的服務,積分制”如果積分越多,在月末的時候獎金就越多,賞罰分明不管誰做錯了都要自己負責要不馬上走人。
8、在經營中,可以在某一個時期,進行營銷活動,來吸引更多的顧客。
投資項目計劃書 篇7
計劃目運作情況,闡述產品市場及競爭、風險等未來發展前景和融資要求的書面材料開。未經本人同意,不得向第三方公開本項目計劃書涉及的商業秘密。
一、項目企業摘要
創業計劃書摘要,是全部計劃書的核心之所在。 *投資安排*擬建企業基本情況 *其它需要著重說明的情況或數據(可以與下文重復,本概要將作為項目摘要由投資人瀏覽)
二、業務描述
*企業的宗旨(200字左右) *主要發展戰略目標和階段目標*項目技術獨特性(請與同類技術比較說明) 介紹投入研究開發的人員和資金計劃及所要實現的目標,主要包括:
1、研究資金投入
2、研發人員情況
3、研發設備
4、研發產品的技術先進性及發展趨勢
三、產品與服務
*創業者必須將自己的產品或服務創意作一介紹。
主要有下列內容:
1、產品的名稱、特征及性能用途;*介紹企業的產品或服務及對客戶的價值
2、產品的開發過程,*同樣的產品是否還沒有在市場上出現?為什么? 3、產品處于生命周期的哪一段
4、產品的市場前景和競爭力如何
5、產品的技術改進和更新換代計劃及成本,*利潤的來源及持續營利的商業模式*生產經營計劃。
主要包括以下內容:
1、新產品的生產經營計劃:生產產品的原料如何采購、供應商的有關情況,勞動力和雇員的情況,生產資金的安排以及廠房、土地等。
2、公司的生產技術能力
3、品質控制和質量改進能力
4、將要購置的生產設備
5、生產工藝流程
6、生產產品的經濟分析及生產過程
四、市場營銷
*介紹企業所針對的市場、營銷戰略、競爭環境、競爭優勢與不足、主要對產品的銷售金額、增長率和產品或服務所擁有的核心技術、擬投資的核心產品的總需求等, *目標市場,
應解決以下問題:
1、你的細分市場是什么?
2、你的目標顧客群是什么?
3、你的5年生產計劃、收入和利潤是多少?
4、你擁有多大的市場?你的目標市場份額為多大?
5、你的營銷策略是什么?
*行業分析,應該回答以下問題:
1、該行業發展程度如何?
2、現在發展動態如何?
3、該行業的總銷售額有多少?總收入是多少?發展趨勢怎樣?
4、經濟發展對該行業影響程度如何?
5、政府是如何影響該行業的?
6、是什么因素決定它的發展?
7、競爭的本質是什么?你采取什么樣的戰略?
8、進入該行業的障礙是什么?你將如何克服?
*競爭分析,要回答如下問題:
1、你的主要競爭對手?
2、你的競爭對手所占的市場份額和市場策略?
3、可能出現什么樣的新發展?
4、你的核心技術(包括專利技術擁有情況,相關技術使用情況)和產品研發的進展情況和現實物質基礎是什么?
5、你的策略是什么?
6、在競爭中你的發展、市場和地理位置的優勢所在?
7、你能否承受、競爭所帶來的壓力?
8、產品的價格、性能、質量在市場競爭中所具備的優勢? *市場營銷,你的市場影響策
略應該說明以下問題:
1、營銷機構和營銷隊伍
2、營銷渠道的選擇和營銷網絡的建設
3、廣告策略和促銷策略
4、價格策略
5、市場滲透與開拓計劃
6、市場營銷中意外情況的應急對策
五、管理團隊
*全面介紹公司管理團隊情況,主要包括:
1、 公司的管理機構,主要股東、董事、關鍵的雇員、薪金、股票期權、勞工協議、獎懲制度及各部門的構成等情況都要明晰的形式展示出來
2、 要展示你公司管理團隊的戰斗力和獨特性及與眾不同的凝聚力和團結戰斗精神 *列出企業的關鍵人物(含創建者、董事、經理和主要雇員等) 關鍵人物之一*企業共有多少全職員工(填數字) *企業共有多少兼職員工(填數字) *尚未有合適人選的關鍵職位? *管理團隊優勢與不足之處? *人才戰略與激勵制度?*外部支持:公司聘請的法律顧問、投資顧問、投發顧問、會計師事務所等中介機構名稱。
六、財務預測
*財務分析包括以下三方面的內容:
1、過去三年的歷史數據,今后三年的發展預測,主要提供過去三年現金流量表、資產負債表、損益表、以及年度的.財務總結報告書
2、投資計劃:
(1) 預計的風險投資數額
(2) 風險企業未來的籌資資本結構如何安排
(3) 獲取風險投資的抵押、擔保條件
(4) 投資收益和再投資的安排
(5) 風險投資者投資后雙方股權的比例安排
(6) 投資資金的收支安排及財務報告編制
(7) 投資者介入公司經營管理的程度
3、融資需求
創業所需要的資金額,團隊出資情況,資金需求計劃,為實現公司發展計劃所需要的資金額,資金需求的時間性,資金用途(詳細說明資金用途并列表說明)
融資方案:公司所希望的投資人及所占股份的說明,資金其他來源,如銀行貸段等。
*完成研發所需投入? *達到盈虧平衡所需投入? *達到盈虧平衡的時間? 項目實施的計劃進度及相應的資金配置、進度表。 *投資與收益 *簡述本期風險投資的數額、退出策略、預計回報數額和時間表?
七、資本結構
*目前資本結構表 *本期資金到位后的資本結構表 *請說明你們希望尋求什么樣的投資者?(包括投資者對行業的了解,資金上、管理上的
支持程度等)
八、投資者退出方式
*股票上市:依照本創業計劃的分析,對公司上市的可能性做出分析,對上市的前提條件
做出說明
*股權轉讓:投資商可以通過股權轉讓的方式收回投資 *股權回購:依照本創業計劃的分析,公司對實施股權回購計劃應向投資者說明 *利潤分紅:投資商可以通過公司利潤分紅達到收回投資的目的,按照本創業計劃的分析,
公司對實施股權利潤分紅計劃應向投資者說明
九、風險分析
*企業面臨的風險及對策詳細說明項目實施過程中可能遇到的風險,提出有效的風險控制和防范手段,包括技術
風險、市場風險、管理風險、財務風險及其他不可預見的風險
十、其它說明
*您認為企業成功的關鍵因素是什么? *請說明為什么投資人應該投貴企業而不是別的企業? *關于項目承擔團隊的主要負責人或公司總經理詳細的個人簡歷及證明人。 *媒介關于產品的報道;公司產品的樣品、圖片及說明;有關公司及產品的其它資料。 *
創業計劃書內容真實性承諾。
投資項目計劃書 篇8
一:投資項目:草根之家飯店
二:投資地點:農民工(工廠、工地)聚集地
三:投資費用明細:
營業執照 1000(含衛生許可證件,工作人員體檢證明)
房屋租金:20000
裝修10000
設備投資 :10000
廚師/付工第一個月工資 2人/1800+1200
服務員第一個月工資2人/1000
流動資金10000
總計:56000
四:投資理由
1.世界上有兩種錢最容易賺:一是嘴巴的錢,二是女人的錢。加之草根之家獨特的捍衛民工健康理念,一定能做大做強,成為民工餐飲的首選。
2.飯店投資對啟動資金和流動資金需求較少,不存在庫存成本的風險;資金回籠也相對較快,因此對于啟動資金較少的情況,非常合適。
3.民工朋友在工廠、工地的餐飲條件相當差,只要我們站在民工的立場上,多為大家考慮,一定能得到大家的支持,只要廚師水平高,服務質量好,環境衛生舒適,投資成功率比其他項目較高。
4.對比其他社會其它投資環境,工廠、工地周圍房租、人員工資水平相對便宜。
5.我們有夢之隊這一龐大的消費群體做支撐,生意絕對會紅火。
五:投資軟環境
草根之家網上宣傳,夢之隊團隊支持,整體環境優勢明顯。
六:投資定位
捍衛民工飲食健康,微利經營,鏈鎖發展。
七:營銷
1、夢之隊特惠。對夢之隊隊員,一律給打折優惠。所有工友都可以在任何草根集團中的任何單位辦理會員手續。發給會員一個會員卡及會章,會章正在設計中。會員優惠在任何草根產業中通用。
2、朋友聚會特惠。對工友們的一些聯誼聚會,給以優惠。
3、生日聚會,特別服務。草根之家網站將提供相助,推出“幸福瞬間——生日聚會”服務。除了折扣優惠外,草根之家將派出“幸福使者”為你策劃主持生日慶祝活動,給你一個美好的幸福瞬間。同時,慶祝活動可以同步在草根之家網站發布,將會有更多的網友同時為你祝福。讓幸福的瞬間在網絡中定格成一種永恒,你隨時可以在網上看到這人幸福的場景。
4、加工服務,我們民工在工廠或工地,伙食都不大好,休息的時候,想吃點好的改善一下,可是弄起來又很麻煩。那么,你可以自己到菜場去買你想吃的愛吃的,拿到草根之家飯店,讓他們給你加工,加工費當然是會很優惠的'。
5、休閑服務,在非用餐時間,草根飯店歡迎工友們來坐坐,看電視,看書,看報,喝茶聊天,隨心所欲,真的像在自己家里一樣哦!不過,在有客人用餐的時候就請配合一下了。
6、公布飯店選料過程,消毒過程,工作人員健康狀況,建立差異化營銷,拉大與一般飯店的距離,提高飯店水平
7、提高顧客滿意度服務.
A.顧客無論貴賤,工作人員均微笑迎送.任何情況均不能與顧客吵鬧
B.顧客有特殊需求的,飯店竭盡全力為顧客提供服務,確實不能達到要求的,一定說明原因,取的顧客諒解
C.積極收集顧客建議,有無結果,均要反饋,重視顧客的意愿,提高顧客的參與程度
八:投資收益
有夢之隊這一穩定客源,每天接待客人100人次不成問題,每客賺取2元,就可收益200元,每月收益6000元,年收益七萬以上.
九:總結
5.6萬開始創業,是一個適合草根人群創業創業項目,飯店投資啟動資金少,回籠資金快,利潤比把錢存在銀行高,還有創業經驗可以積累,歡迎有志創業,對餐飲業有興趣的加盟創業。
我們的最佳思路是,投資者投資,草根中心統一規劃經營、管理、宣傳、推廣,培訓創業榜樣創業,三方合作,共創共享,具體合作三方詳談,爭取全方位共贏的合作方式。
投資項目計劃書 篇9
一、報告名稱:XX項目商業計劃書
二、報告用途:XX項目立項;XX項目申報;XX項目規劃;XX項目資金申請等。
三、XX項目商業計劃書編制單位:
四、項目建設背景分析:
降低中小企業成本。發揮減輕企業負擔工作機制的作用,進一步推進合理降低企業稅負,全面實施涉企收費目錄清單管理,規范涉企收費行為,減輕中小企業負擔。優化行政審批流程和企業投資項目相關審批程序,推進降低制度性交易成本。推進降低企業融資成本,推動降低企業用能、用地成本等。
改進政務服務。構建規范高效的服務機制,完善法律、規劃、政策,暢通信息發布渠道,建立健全服務信息系統,逐步實現網上受理、信息共享,著力解決政策服務“最后一公里”問題,營造受理程序簡、辦事效率高、服務成本低、中小企業滿意的政務服務環境。
提升行業協會、服務聯盟、綜合性服務機構服務能力。推進行業協會、服務聯盟、綜合性服務機構整合資源,提高服務的針對性和有效性,提升服務能力和水平,發揮其引導和輻射作用,帶動各類服務機構為中小企業提供優質服務。
優化產業集群發展環境。改善產業和中小企業集聚條件,加強節能管理能力和“三廢”有效治理。推動產業集群光纖寬帶網絡和移動通信網絡等數字化基礎設施建設。鼓勵支持在產業集群中建設小型微型企業創業創新基地、創客空間等。鼓勵有條件的產業集群建設多層標準廠房,高效開發利用土地。
五、商業計劃書編制說明:XX項目商業計劃書依照“科學、客觀”的原則,主要從技術、經濟、工程等方面進行充分的論證和可行性分析,對項目建成后可能取得的經濟效益、社會效益進行科學預測,從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見,因此,該報告是一份較為完整的為項目決策及審批提供科學依據的綜合性分析報告。
六、核心內容提示:“十三五”期間,全球經濟持續復蘇仍面臨諸多挑戰,行業工業經濟增長新舊動能正加速轉換,行業工業生產將保持平穩增長,但仍存在不穩定因素。未來行業將持續推進供給側結構性改革,堅持創新引領,加快制造業創新中心建設,以智能制造為主線,推動工業轉型升級,同時還要關注國際經貿規則新變化、新趨勢,重塑行業工業競爭新優勢。
七、XX項目商業計劃書評價:商業計劃書是一份全方位的項目計劃,其主要意圖是遞交給投資商,以便于他們能對企業或XX項目做出評判,從而使企業獲得融資。商業計劃書有相對固定的格式,它幾乎包括反映投資商所有感興趣的內容,從XX企業成長經歷、產品服務、市場營銷、管理團隊、股權結構、組織人事、財務、運營到融資方案。
投資項目計劃書 篇10
一、報告名稱:XX項目商業計劃書
二、報告用途:XX項目立項;XX項目申報;XX項目規劃;XX項目資金申請等。
三、XX項目商業計劃書編制單位:
四、項目建設背景分析:
推動中小企業協調發展。建立中小企業跨區域交流合作機制,鼓勵東中西部地區中小企業利用各自比較優勢開展合作,縮小地區間發展差距。推進城鄉中小企業協調發展。推動軍民融合發展,促進中小企業進入武器裝備科研、生產和服務領域。鼓勵和引導中小企業承擔社會責任,營造和諧發展環境。
營造公平開放的市場環境。清理和廢除妨礙公平競爭的各種規定,推進實行公平的市場準入制度和公平競爭審查制度,打破區域壟斷,統一市場監管。
五、商業計劃書編制說明:XX項目商業計劃書依照“科學、客觀”的原則,主要從技術、經濟、工程等方面進行充分的論證和可行性分析,對項目建成后可能取得的經濟效益、社會效益進行科學預測,從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見,因此,該報告是一份較為完整的為項目決策及審批提供科學依據的綜合性分析報告。
《XX項目商業計劃書》由泓域咨詢機構編制,泓域咨詢主要針對企業單位、政府組織和金融機構,在產業研究、投資分析、市場調研等方面提供專業、權威的研究報告、數據產品和解決方案。
六、核心內容提示:“十三五”期間,全球經濟持續復蘇仍面臨諸多挑戰,行業工業經濟增長新舊動能正加速轉換,行業工業生產將保持平穩增長,但仍存在不穩定因素。未來行業將持續推進供給側結構性改革,堅持創新引領,加快制造業創新中心建設,以智能制造為主線,推動工業轉型升級,同時還要關注國際經貿規則新變化、新趨勢,重塑行業工業競爭新優勢。
七、XX項目商業計劃書評價:商業計劃書是一份全方位的項目計劃,其主要意圖是遞交給投資商,以便于他們能對企業或XX項目做出評判,從而使企業獲得融資。商業計劃書有相對固定的格式,它幾乎包括反映投資商所有感興趣的內容,從XX企業成長經歷、產品服務、市場營銷、管理團隊、股權結構、組織人事、財務、運營到融資方案。
八、商業計劃書編制大綱
第一章XX項目總論
第二章XX項目法人基本情況
第三章市場需求預測
第四章建設規模與生產方案
第五章XX項目建設選址及土建工程
第七章技術生產方案
第八章環境保護
第九章勞動保護安全衛生及消防
第十章XX項目節能分析
第十一章XX項目風險分析及風險防控
第十二章XX項目實施管理和勞動定員
第十三章XX項目實施進度計劃
第十四章投資估算與資金籌措
第十五章XX項目經濟評價
第十六章綜合評價及投資建議
第十七章附表及附圖
XX項目固定資產投資估算一覽表
XX項目流動資金估算一覽表
XX項目固定資產折舊和攤銷一覽表
XX項目綜合總成本費用估算一覽表
XX項目產品銷售收入及稅金估算一覽表
XX項目綜合損益估算一覽表
XX項目資金籌措與投資計劃一覽表
XX項目資金來源與運用一覽表
XX項目財務現金流量一覽表(全部投資)
XX項目財務現金流量一覽表(固定資產投資)
XX項目資產負債表
XX項目建設XX項目招標方案和不招標申請表
XX項目盈虧平衡分析一覽表
XX項目盈虧平衡分析圖
XX項目借款還本付息估算一覽表
投資項目計劃書 篇11
項目簡介
本項目主要以電子商務產業園項目的開發為主,致力于打造國內知名且具有獨特性的優秀電子商務產業園區集成項目。通過國際先進的電子商務開發技術,以及為客戶全心全意服務的宗旨和最大化經濟效益的目的,發展高效低碳的新型電子商務產業。
項目公司簡介
本項目為全資運作的電子商務公司,通過有關的項目融資、土地產權租賃、房地產開發以及周邊休閑娛樂設施的建設發展,在項目建設后期專注于打造專為電子商務服務的高科技股份有限公司。公司發展至今,通過此項目可獲得電子商務交易推廣以及專項服務等相關網絡平臺產權;此外還能夠幫助入駐園區的中小企業進行資金以及項目資源的扶助,通過媒體、軟件、網絡社交以及客服產品進行平臺專項服務資本的累積。
項目建設選址
本項目選址位于某地城鎮內,距離市中心60公里,周邊有配套的機場及公路設施,場地開闊,整體交通較為便利,同時周邊生態環境良好,有助于園區后期的開發和規劃。同時,作為市區周邊待開發利用的地區資源,該地的開發具有極大的發展前景。有助于促進區域經濟的繁榮發展,以及相關產業的振興。
項目優勢及發展規劃
本園區的建設具有自主開發的特點,提供專業標準的'五星級服務來吸引社會中小型電商創業者。通過有效的項目培訓支撐及服務平臺,使入駐企業在低成本的狀況下實現良性運作,同時,企業資源的吸收還有利于同類型企業的互補互助,對于增進企業發展成活率有很好的幫助。
本項目的另一亮點在于入園渠道的開放性。通過實體入園與虛擬入園兩種方式,靈活分配企業的產業進駐。這在國內乃至國際方面都是史無前例的,具有極強的靈活性。
本項目通過重點資源的整合利用,進行園區整體水平打造的高端化及產業化。利用與高校合作進行創業項目的開發與扶植。另外,園區還將進行重點電子商務軟件開發、品牌策劃、網絡營銷渠道的開發及物流運輸等項目孵化,實現園區功能的全面化。
項目服務內容
本項目主要服務產業主要為家紡產品、保健食品以及地方特產。
投資項目計劃書 篇12
一、前 言
食用菌是可供食用的大型真菌,是全世界,尤其是歐盟區、美國和日本極為推崇的高蛋白、低脂肪、食療兼用的綠色食品。在我國,香菇、黑木耳、磨菇、金針菇等被人們用作上等菜肴;猴頭菇、靈芝、銀耳等,具有極好的食療價值,素有“山珍”之美稱。食用菌除鮮食外,還可進行精深加工,開發系列產品,國際國內市場潛力巨大,特別是秀珍菇、姬菇等珍稀品種,發展前景極為廣闊。
我縣有多年食用菌栽培歷史,所處的地理位置和氣候等生態條件特別適合食用菌發展,但都受分散經營,品種單一,銷路不暢、效益低下等諸多問題的影響,沒有形成產業化經營。20xx年10月18日,縣人民政府出臺了《寧鄉縣蘑菇基地建設實施方案》,引進了作為龍頭企業的科盟菇業公司,取得了一定在成效。但作為一個農業大縣,在黨和國家高度重視“三農”問題的今天,應全方位的調整農業產業結構,需要多個龍頭公司來帶動千千萬萬個家庭,增加農民收入。
在縣科協等部門的指導和支持下,我們對食用菌市場進行了廣泛調查和深入論證,制訂了“珍稀食用菌億元產業項目”計劃,并組建“三通食用菌公司”,負責本項目計劃的實施。
二、目的與意義
1.為農民增收、農村穩定、農業發展服務。
根據安仁等地的調查情況,一個家庭利用農閑時間栽培珍稀品種姬菇、秀珍菇1萬袋,一個生產周期(約6個月)可獲利1萬元以上。這樣,既不誤農時,又可消耗農閑時間,把農民從麻將桌上或其他無益活動中拉回到菇棚內,可減少諸多社會問題。
2.為農業產業化探索新的途徑或模式。
我縣農業領域的牲豬、煙葉、養雞、養魚、苗木都有了很好的基礎,食用菌栽培歷史雖然較長,但尚未形成氣候。我們希望能探索出一條新路子,為其他農業產業化發展提供借鑒和經驗。
3.開展農業技術培訓,體現農村職業高中的特點。
我縣職校很多,但基本上都是非農專業。三通創辦食用菌公司,學校也同時開辦食用菌專業和培訓班,從事食用菌教學、科研和產業化建設,彌補了我縣職業高中在這方面的空白,同時,也為校辦產業闖出一條新路。
三、產業化的可行性分析
1.市場前景廣闊。
全國人大副委員長姜春云說:食用菌產業在我國既是傳統產業,又是朝陽產業。我國是食用菌生產和出口大國,20xx年產量即達663萬噸,占世全界產量的65%,出口創匯6億多美元,占全球食用菌貿易額的80%,但國內外市場仍然巨大。據有關資料表明,德國、日本等發達國家人均年消費五公斤,而我國僅1公斤。隨著人們生活水平的提高,需求量將會不斷增長。姜春云副委員長指出:(食用菌)已成為菜藍子工程的組成部分…….發展潛力大、前景廣闊,我們應該把這個產業做大做強。可見,食用菌受國家領導人的高度重視,前景看好。
2.生態環保產業,符合社會文明進步要求。
食用菌栽培主要以棉籽殼和稻草為原料,不用木材,其栽培場地可在室內、可在房前屋后空坪或山坡疏林地搭設簡易陰棚即可生產。稻草家家都有,既節省成本,又廢物利用,農村空屋多,空地多,不需占用耕地。產品是綠色食品,其栽培料又是蔬菜、花木、農作物有優質有機肥料,可謂一舉多得。
3.縣情適應發展食用菌產業。
我縣地處亞熱帶季風氣候區,氣候比較溫和,除5月至9月這五個月因氣溫較高不能出菇外,一年有7個月時間可以出菇。西部山區夏季氣溫較低,有可能栽培反季菇,實現周年化生產。
我縣是農業人口多,山區貧困戶多。本產業技術并不復雜,男女老少均可操作,為產業化提供了大量的勞力資源。
我縣有一定的栽培基礎。80年代即栽培過平菇等,目前有眾多的散戶仍在栽培,還有一批技術骨干。只要有龍頭公司來組織,在我縣是完全可以實現其產業化的。
4.有各級政府的高度重視,
“三農”問題,黨中央、國務院和各級黨委、政府高度重視的問題。從縣人民政府的相關文件和對科盟菇業公司的支持力度來看,充分表明了縣委、政府對食用菌產業化的高度重視,并作為我縣調整農業產業結構,增加農民收入的重要措施。這使我縣實施食用菌產業化工程具有了堅強、有力的后盾。
5.有成熟的栽培技術。
食用菌栽培歷史悠久。特別是近十年來,新技術、新品種的在食用菌生產中被廣泛利用,大大提高民產量和質量。從農戶小規模栽培到工廠化大規模生產的成套技術均相當成熟。此外,受聘但任三通茹業技術顧問的省食用菌協會喻初權教授,從事食用菌研究生產、基地建設、經營管理20余年,有從育種、栽培、收購、銷售、加工等一整套的經驗和模式。所以,本項目技術成熟,且有專家技術支撐和保障。
6.有較高的經濟效益。
經過考察安仁、咨詢專家和翻閱資料,食用菌產業的效益是傳統農業的10倍左右。農戶每袋栽培成本1.0元,平均產量1公斤。按每公斤最低保護價1.2計算,可獲利1.4元。有2個勞力的家庭可栽培400平方米,10000袋,即可獲利120xx元。
此外,其出菇后的栽培料是優質有機肥料,還具有一定的價值。
四、企業設計與產業組織
本項目規模大,時間長,作為龍頭公司,必須對企業形象進行合理設計,對產業組織進行科學規劃。公司相關人員專程到湖南安仁、河南安陽等地考察學習,并參加了“全國首屆菌種、菌需物及投入品推介交流會,參閱和借鑒同行的產業組織、栽培技術、生產設備等資料和經驗,特做如下企業設計和產業組織:
(一)企業基本構架
1.公司名稱和性質:企業全稱為“長沙市三通食用菌公司”。簡稱為“三通菇業”(以下為敘述方便,統稱公司)。公司性質為民營企業。
2.公司住所:寧鄉縣玉潭鎮魯家橋。
3.項目投資:800萬元。其中啟動資金300萬元。
4.經營范圍:食用菌栽培技術培訓、食用菌生產與經營、塑料大棚骨架及配件生產、食用菌研究。
5.機構設置:總經理辦、財務室、技術部、基地辦(本部基地、鄉村基地)、加工部。適時增設市場部和研究所。
6.企業宗旨:訂單菇業,服務三農。
7.企業精神:誠信、專業、穩健。
8.組織模式:公司為龍頭,基地為紐帶,農戶為基礎。由公司統一供應原料、菌種,負責技術指導,保護價回收產品。
(二)企業發展思路
1.品牌化。公司將注冊“三通”商標(寓意綠色、營養、保健),其鮮菇或深加工品統一品牌,并利用各種方式和機會,擴大品牌的知名度和美譽度,使其成為消費者信賴的綠色保健食品。
2.標準化。從菌種培育到生產、從分級到包裝等各個環節都制訂嚴格的操作程序,實行規范化經營。
3.機械化。食用菌生產環節中的裝袋、接種、消毒等工作量大、繁瑣,污染機率高,是制約食用菌產業化的一大因素。公司將逐步采用最新技術,機械化直接生產栽培袋。
4.網絡化。公司將開辟國際互聯網站。進行產品推介和銷售。在各大城市建立銷售網絡或渠道,并積極開拓國際市場。
(三)企業發展目標
1.五年內達到20個產業基地,加盟農戶20xx戶,每個基地平均下料100萬袋以上,達到20xx萬袋生產規模。總產量為2500萬公斤,總產值1億元以上。其中菇民純收2500-3000萬元。利稅1000萬元。
2.五年力爭做到國內知名,湖南第一的食用菌企業。
(四)產業化生產組織形式
采用“公司+農戶”的模式。具體描述為:以公司為龍頭,基地為紐帶,兼職技術員為骨干,農戶為基礎的產業模式。實行“四統一”即:公司統一供種,統一提供原料,統一技術指導,統一回收產品。
這種模式有如下優點:
第一,公司工廠化生產菌種,統一供應加盟農戶,可保證菌種純正,有利提高產品質量和產量。
第二,兼職技術員在地鄉村選聘,既是生產者,又承擔發展菇民并負責技術指導的職責,聯產計酬,有利于迅速擴大規模,形成產業。
第三,農戶可利用空閑房屋,可自建簡易用菇棚,不占用耕地;可自給部分原料,婦幼老儒均可參與生產,不影響主業。同時公司也不需投巨資建設菇棚。這樣,對公司和農戶均可起到降低成本,提高效益,減小投資風險的作用。
這種模式也有二個明顯的缺點或問題,一是難以實標準化生產,可能影響鮮菇的等級和質量,二是難以保證能全部回收鮮菇產品。
為解決和防范這些問題,公司考慮采用機械生化直接生產栽培袋,加盟戶的工作由栽培變成了養護。這樣,加盟農戶幾乎沒有風險,可大大提高農民加盟的積極性,加快公司的發展和壯大。
(五)菌種選擇
公司經過考察、咨詢和論證,決定首先選用姬菇、秀珍菇為主導品種。適時引進鮑魚菇、雞腿菇等珍稀品種。姬菇、秀珍菇是食用菌中的后起之秀,屬珍稀菌種,口感好,營養十分豐富,含有人體最需要的多種氨基酸及微量元素,具有抗病毒、抗腫瘤,增強肌體免疫力和美容健美之功效,越來越受到消費者的歡迎,鮮菇市場占用率不斷攀升。這兩個品種在栽培上還具有如下特點:一是栽培料主要是棉籽殼和稻草,棉籽殼易購、價廉,稻草自給,不需使用木材,有利保護生態環境。二是使用袋栽方式,可立體栽培,提高菇房利用率,也便于操作。三是出菇時間較長,產量較高,在攝低5度至34度,均可發育,出菇時間7個月,同時又避開了農忙季節。四是對栽培條件要求不高,技術簡單,易于推廣。
對于專業戶或勞力充足不受農忙季節影響的,將采用高、中、低溫品種搭配栽培,實現周年生產。
(六)示范基地建設
盡管采用“公司+農戶”的產業化組織模式,但公司需要建設一個示范基地。示范基地的功能主要有四個方面:
1.宣傳示范陣地,
2.培訓實習場所,
3.科學研究平臺,
4.工廠化育種基地。
公司擬計劃建設20畝示范基地,投資100萬元,主要包括辦公及工人住房15間,冷藏庫1間,教室一間,倉庫500平方米,大型菇棚30個,消毒灶一座,粉碎機一臺,裝運車一臺,技術推廣車一臺,以及基地內道路、水源、電源等設備設施。
示范基地的加盟戶為城區下崗工人、居民和周邊鄉村民。
(七)鄉村產業基地建設
基地選擇是能否順利推進產業化進程的關鍵。選擇條件首先是鄉鎮領導重視,村、支兩委有強烈愿望和要求,二是要交通相對方便,民風淳樸,三是要基地鄉能為菇農提供小額貸款。
基地建設經穩步推進、務必成功為原則。20xx年上半年,公司將爭取關部門支持,落實第一個產業化基地,培養第一個基地的技術骨干和兼職技術員。基地起點栽培量為30萬袋,以后每年發展2-3個鄉村產業基地。公司需在基地鄉建設冷藏庫一個,倉庫一個。配備三個固定工作人員和一定數量的兼職技術員。
鄉村產業基地可與鄉(鎮)政府合作,也可與村民委員會直接合作。要力爭得到扶貧整建單位的大力支持。
鄉村產業基地建設涉及面方,任務大,另行制訂實施方案。
(八)生產場所建設
現階段國內各地農業產業化栽培以塑料大棚為主,但支架多采用竹、木結構或鋼木結構制作,在特定的高溫、高濕的環境中,極易受腐蝕,嚴重影響了使用壽命,通常2-3年需要重新更換一次,嚴重增加了塑料大棚的建造成本,費工費時。且中間需加多根支柱支撐,影響了大棚內操作環境,使其不能最大限度地利用空間。這樣,在一定程度上影響了塑料大棚的應用與推廣。本項目需一種價格低廉、抗腐蝕、耐潮濕、抗老化的新型大棚骨架來代替傳統的竹、木鋼材料。所以,公司引進《無支柱塑料大棚骨架機》,自行生產大棚骨架。以滿足示范基地、生產大戶的生產需要。
加盟農戶也可利用空閑房屋或自建簡易大棚作為栽培場所。
(九)技術培訓規劃
示范基地的主要功能之一就是培養技術骨干。擬采用生產實際與理論培訓相結合的辦法進行培訓。由鄉村基地選派具有一定素質、能作為科技致富帶頭人和技術指導者的村民來承包生產一個周期。示范基地每年可培訓兩個鄉村基地所需的兼職技術人員20人。這些人在基地學習全套技術,回鄉每人發展10戶農戶加盟,本人既作為生產者,又作為公司兼職技術員,享受聯產計酬相關待遇。
加盟戶技術培訓主要安排在基地進行,由基地工作人員和兼職技術員組織,公司派員主講,兼職技術員作實習指導。
五、政府配套支持
相對傳統農業產業而言,食用菌產業還是新型產業,多數農民不熟悉“公司+農戶”的食用菌產業發展模式,必須依靠政府強力支持和政策保障,以確保本項目的順利實施。
第一,納入全縣農業產業化總體規劃之中,與作為重要的扶貧項目之一給予支持。
第二,基地鄉或村成立領導小組,專門解決推廣中的相關問題。
第三,公司與基地鄉或村簽訂合同,明確雙方責任、權利和義務。
第四,基地鄉村要為培訓兼職技術員和加盟農戶提供小額貸